一、基本職能及主要工作
(一)主要職能。
負責貫徹國家內外貿易、利用外資和國際經濟合作的發展戰略、方針和政策,研究擬訂我區內外貿易、利用外交和國際經濟合作規范性文件,擬訂全區商務發展規劃、年度計劃并組織實施。貫徹落實國家流通體制改革的方針政策和貫徹執行國家對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術成套設備出口的政策等。指導全區外商投資促進和管理工作,參與制訂外商投資政策和改革方案并組織實施,統計分析全區外商投資情況,依法監督檢查外商投資企業執行有關法律法規、合同章程的情況并協調解決有關問題。管理我區赴境外舉辦的各種商品交易和經貿推介活動,指導監督管理以達州市通川區名義在境內舉辦的各種商貿交易會、展覽會、展銷會等活
(二)2019年重點工作。
2019年,我局圍繞市委四屆六次、區委五屆五次全會精神,不斷加快供給側結構性改革,著力推進服務業提檔升級。
1.培育新興業態。繼續抓好電子商務脫貧奔康示范縣建設項目,督促項目建設中標企業加快整改,迎接省商務廳和省財政廳的績效驗收。繼續推動通川區公共服務中心、創豐匯雙創基地、秦巴電商谷完善服務功能,加快川東北電商快遞分撥中心、豬八戒網川東總部、盤古集團川東總部建設運營,帶動區域電子商務產業快速發展。
2.提檔傳統產業。以商貿流通業為重點,加強服務業提檔升級實施,培育壯大商貿流通主體,促進傳統服務業轉型發展,完成大市場大賣場提檔升級工作任務,指導有條件的企業建立現代企業制度。
3.突出項目建設。努力加快好一新環城物流港、毅恒明月冷鏈物流項目建設,促進農業產業化發展,提升農產品冷鏈倉儲、配套物流配送體系建設水平;大力爭取天一航旗汽車文化園、東創
二、部門概況
達州市通川區商務局下屬二級單位2個,其中參照公務員法管理的事業單位1個(非獨立核算),其他事業單位1個(非獨立核算)。
收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,達州市通川區商務局所有收入和支出均納入部門預算管理。我局2019年收支總預算364.31萬元,比2018年預算數增加14.21萬元,主要原因是人員工資增加。
(一)收入預算情況
州市通川區商務局2019年收入預算364.31萬元。(二)支出預算情況
2019年達州市通川區商務局本年支出合計364.31萬元,其中:基本支出364.31萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。支出包括:社會保障和就業支出41.78萬元、衛生健康支出24.01萬元、農林水支出6萬元、商貿服務業等支出267.05萬元、住房保障支出25.47萬元等。四、一般公共預算當年財政撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
達州市通川區商務局2019年一般公共預算當年撥款364.31萬元,比2018年預算數增加14.21萬元,主要原因是人員工資增加。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業支出41.78萬元,占 11.47%;衛生健康支出24.01萬元,占6.59 %;農林水支出6萬,占1.65 %;商貿服務業等支出267.05萬元,占73.30%;住房保障支出25.47萬元,占 6.99 %。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為 41.42萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。2、社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):2019年預算數為 0.36萬元,主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為24.01萬元,主要用于:單位職工基本醫療保險繳費支出。4.農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):2019年預算數為6萬元,主要用于農村扶貧方面的支出。
5.商貿服務業等支出(類)商業流通事務(款)行政運行(項):2019年預算數為267.05萬元,主要用于:正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為25.47萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。五、一般公共預算基本支出情況說明
達州市通川區商務局2019年一般公共預算基本支出364.31萬元,其中:人員經費306.56萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費57.75萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出,辦公設備購置等。六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
達州市通川區商務局2019年“三公”經費財政撥款預算數0.5萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.5萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。
我局現有公務用車0輛。
2019年無安排公務用車購置費。
七、政府性基金預算支出情況說明
達州市通川區商務局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2019年,我局的機關運行經費財政撥款預算為57.75萬元,比2018年預算增加1.6萬元,增長2.85 %。
(二)政府采購情況
2019年,我局安排政府采購2萬元,主要用于購買電腦及空調。
(三)國有資產占有使用情況
截至2018年底,我局共有車輛0輛,其中,公務接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
(四)預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
按照專項預算績效管理要求,本部門年初預算下達專項0萬元、保留專項0萬元。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求,本部門對2019年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定。共設定完成任務數1個(分別為人員支出306.56萬元、公用經費57.75萬元),每個任務績效目標6個,涉及財政資金364.31萬元,覆蓋率達到100%。
九、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。
2. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):主要用于:單位職工基本醫療保險繳費支出。
3. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):主要用于:實施養老保險制度后,部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
4. 社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
5. 農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):主要用于農村扶貧方面的支出。
6. 商貿服務業等支出(類)商業流通事務(款)行政運行(項):主要用于:正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
7.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
8.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
9.項目支出:指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發生的支出。
10.“三公”經費:納入區級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
11.機關運行經費:為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件:
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6-1. 2019年區級部門預算項目績效目標表
表6-2. 2019年區級部門預算整體支出績效目標表