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魏興鎮2018年度部門決算
  • 來源:羅江鎮
  • 作者:
  • 發布日期:2019-10-25
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  • 一、部門(單位)情況

    (一)基本情況。

    1.主要職能。

    1)執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規,執行本級人民代表大會的各項決議,并報告執行決議、決定和命令的情況。

    2)制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

    3)承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。

    4)開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利,打擊違法犯罪,維護社會穩定。

    5)制定社會各項事業發展計劃,發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。

    6)加強鎮級財政的監督和管理。

    7)指導村(居)民委員會的組織制度建設和業務建設,促進村(居)民委員會民主自治。

    8)制定和組織實施鎮村建設規劃,保護和改善生活環境和生態環境。

    9)協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鎮的國家機關和企事業單位工作,監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。

    10)承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

    2.機構情況。

    本年共有獨立核算單位5個,與上年度對比持平,其中行政單位1個,與上年度持平,事業單位4個,與上年度對比持平

    3.人員情況。

    本年共有行政事業單位編制人數共35人,其中:行政單位人員12人,事業單位人員23人。

    (二)當年取得的主要事業成效。

    1. 征拆安置加速突破,市區項目順利推進。魏蒲產業新城核心區魏復路東延線拆遷全面完成,共拆遷農戶97戶、企業2家,搬遷墳墓115座,拆除農房2.6m2。園區三、四期拆遷戶首輪132套安置房還房工作順利完成,政府引導拆遷戶購房安置模式受到上級充分肯定。園區三期道路建設即將完工,10千伏雙回供電線路建成投入運行,污水處理廠項目通過省上環評驗收。積極配合園區招商引資,主動服務簽約項目,源美冷鏈、宏隆肉業二期竣工投產,新引進巴山紅香椿等6家企業入駐園區。產業園區被評為四川省知名品牌創建示范區

    2. 市政建設加速突破,城鄉面貌明顯改善。魏蒲產業新城市政建設全面啟動,魏蒲產業大道一期工程如期開工并加快建設。兩違整治力度進一步加大,片區控建切實加強,嚴查嚴辦兩違典型案件6件,違法用地和違法建設得到有效遏制。場鎮開發有序推進,世紀錦城時代家園品質樓盤二期工程加快建設。場鎮河道整治一期工程(400m)全面完成,民用燃氣管網增容工程加緊施工。三化五治工程強力推進,新建臨時停車場1個(800m2),清理河道400m,硬化河道護坡600m2,維修場鎮人行道2500m

    3. 脫貧攻堅加速突破,年度目標圓滿完成。始終聚焦兩不愁、三保障四個好,扎實推進脫貧攻堅決策部署落地生根。202戶貧困戶(406人)如期脫貧,年度減貧目標提前實現。易地扶貧搬遷加快推進,24戶貧困戶即將搬遷新居;改造建檔立卡貧困戶危房16戶;落實上級扶貧資金135.6萬元、小額信貸資金106萬元;39戶貧困戶納入城鄉最低生活保障,成功實現貧困線和低保線兩線合一大坪村專合社產業扶貧項目全面完工,硬化村組道2.5km、生產便道2.5km,新建溝渠2.2km,改良土壤150畝;結對幫扶扎實開展,落實幫扶資金22.6萬元、化肥7.5噸、家禽1100只、糧食5.5噸、棉被352床、棉衣311件。

    4. 農業轉型加速突破,特色產業優勢凸現。大坪、友誼村小農水項目,鳳尾村村道硬化工程全面完成,整治山坪塘11口,硬化村組道路2km、生產便道2km。農產品質量安全切實加強,新建無公害農產品基地1個。紅魏路沿線現代農業示范片建設成效進一步顯現,優質水果、綠色蔬菜、食用菌,以及生豬、肉兔、瑤雞養殖等優勢產業逐步上規模、提檔次,新建專業協會1個、專業合作社2個,發展家庭農場3。以三寨(新寨、獨寨、福城寨)為中心,啟動鄉村旅游產業發展規劃編制工作,目前正在進行可行性研究。

    5. 民生保障加速突破,社會事業均衡發展。魏興中心校整體重建項目加快建設,教育教學環境將得到根本改善。公共衛生服務體系日益完善,衛生防疫能力切實加強。群眾性文化活動蓬勃開展,新建文化活動廣場1個,安裝健身路徑11件(套)。村村響工程全面實施,安裝村級廣播設施6套,覆蓋率達100%。失地農民社保、新居保、城鄉低保實現全覆蓋,解決失地農民社保212人,新居保參保人數3780人,清理城鄉低保不合格對象戶11戶、新增農村低保18戶。計生惠民政策全面實施,發放獨生子女父母獎勵金4.8萬元,新增獎扶對象47人、特扶對象1人。應急工作進一步加強,成功應對和妥善處置了“6.4”風災事故。老年人、婦女、兒童和殘疾人等其它社會事業統籌推進,檔案、史志、保密等工作不斷取得新進展。

    6. 依法治理加快突破,社會大局和諧穩定。依法治理縱深推進,七五普法有序實施,平安魏興有力構建。信訪工作大格局基本形成,按期辦結上級信訪批示件、市()長熱線、群眾來信19件。四無村(社區)創建有序開展,廠壩、中心等2個村(社區)成功創建市區級依法治村示范村綜治網格化管理服務平臺基本建成,群防群治力度不斷加大,重點高危人員管控不斷加強。安全生產黨政同責、一崗雙責有效落實,省級安全社區建設順利通過省上驗收

    7. 自身建設加速突破,服務效能明顯提升。認真踐行三嚴三實要求,嚴格落實上級關于厲行節約、反對鋪張浪費系列規定,機關公務用車改革全面完成,三公經費支出持續下降。第十屆村(居)兩委換屆圓滿完成,村組干部的年齡和文化結構更趨合理。投入資金8.65萬元,完成鎮便民服務中心市級示范點打造。政務公開、政府信息公開力度進一步加大,群眾知政渠道進一步暢通。黨風廉政建設不斷加強,查處損害群眾切身利益典型案件4件。認真執行上級人大的決議決定,自覺接受人大法律監督、工作監督和政協民主監督,共辦結人大代表建議、批評和意見14

    二、收入支出決算總體情況說明

    2018收入1894.26萬元、上年結轉數2266.7萬元、全年收入總計4161萬元,與上年3753.44萬元對比增加407.56萬元,增加10.86%2018支出4086.84萬元,與上年1508.34萬元對比增加2578.5萬元增加170.95%。主要變動是項目增加。

    三、收入決算情況說明

    2018收入總計4161萬元(含上年結轉數2266.7萬元),其中:一般預算收入4086.05萬元,占總收入98.2%政府性基金收入74.9萬元,占總收入1.8%

    四、支出決算情況說明

    2018年支出合計4086.84萬元,其中:基本支出889.42萬元,占總支出的21.76%;項目支出3197.42萬元,占總支出的78.24%

    五、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2018年財政撥款收入總計4161萬元支出總計4086.84萬元,于上年相比,收入增加407.56萬元,增加10.86%支出增加2578.5萬元增加170.95%。主要變動是項目增加。

    六、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

    2018年一般公共預算財政撥款支出4025.34萬元,占本年支出合計的96.74%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款增加2907.27萬元,增加260%。主要變動是項目增加。

     (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

    2018年一般公共預算財政撥款支出4025.34萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出573.09萬元,占14.23%;公共安全支出(類)1.41萬元,占0.04%;社會保障和就業(類)支出61.42萬元,占1.53%;醫療衛生(類)支出21.55萬元,占0.54%;城鄉社區(類)支出113.81萬元,占2.81%;農林水(類)支出240.18萬元,占5.97%;資源勘探信息等(類)支出17.66萬元,占0.44%;商業服務業等(類)支出2.74萬元,占0.07%;住房保障(類)支出2993.47萬元,占74.37%

    (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

    2018年般公共預算支出決算數為4025.34萬元,完成預算100%。其中:

    1. 一般公共服務(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項): 支出決算為0.025萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

    2.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項): 支出決算為539.7307萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

    3.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項): 支出決算為8.6256萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

    4.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)政務公開審批(項): 支出決算為5.8萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

    5.一般公共服務(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項): 支出決算為0.8萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

    6.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項): 支出決算為5萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

    7.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):支出決算為7.805萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

    8.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):支出決算為1.11萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

    9.一般公共服務(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項):支出決算為0.8萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

    10.一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項):支出決算為3.4萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

    11.公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項):支出決算為1.41萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

    12.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理實務支出(項):支出決算為0.2639萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

    13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):支出決算為2.58592萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

    14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):支出決算為8.5484萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

    15.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):支出決算為1.36萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

    16.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)義務兵優待金(項):支出決算為32.7891萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

    17.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項):支出決算為14.6339萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

    18.社會保障和就業支出(類)社會福利(款)兒童福利(項):支出決算為1萬元,無預算數,決算數為追加數。

    19.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項):支出決算為0.24萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

     20.醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項):支出決算為4.835萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

    21.醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項):支出決算為11.7675萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

    22.醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):支出決算為4.9458萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

    23.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)城管執法(項):支出決算為3.6萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

    24.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項):支出決算為32.205035萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

    25.城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項):支出決算為25.4641萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

    26.城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項):支出決算為52.5365萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

    27.農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):支出決算為5.28萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

    28.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):支出決算為234.9027萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。39.資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)行政運行(項):支出決算為0.0066萬元。

    29.資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)其他安全生產監管支出(項):支出決算為17.6509萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

    30.商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項):支出決算為2.7407萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

    31.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為0.5426萬元。

    32.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)棚戶區改造(項):支出決算為2992.9305萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

      七、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2018年一般公共預算財政撥款基本支出889.42萬元,其中:

    人員經費684.44萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

    公用經費204.98萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出等。

    八、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

    2018年三公經費支出7.299萬元。其中:公務用車購置及運行維護費6.6萬元;公務接待費0.699萬元。與上年相比,公務用車購置及運行維護費與上年持平;公務接待費減少0.101萬元,減少12.62%,原因是公務接待減少魏興鎮有1輛公務用車

    九、政府性基金預算支出決算情況說明

    2018年政府性基金預算撥款支出61.5037萬元。

    十、國有資本經營預算支出決算情況說明

    2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

    十一、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況

    2018年,魏興鎮人民政府機關運行經費支出204.98萬元,比2017年增加38.85萬元,增長23.38%。主要原因是開展工作增加等。

    (二)政府采購支出情況

    2018年,魏興鎮人民政府采購支出總額2.224萬元,其主要用于購買電腦等辦公用品。

    第三部分  名詞解釋

    1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

    2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如(二級預算單位事業收入情況)等。

    3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如(二級預算單位經營收入情況)等。

    4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是(收入類型)等。

    5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

    8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

    9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    12.“三公經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    14附件見附表:2018財政資金整體支出績效自評報告

    15附表

    一、收入支出決算總表

    二、收入總表

    三、支出總表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、財政撥款支出決算明細表(政府經濟分類科目)

    六、一般公共預算財政撥款支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

    八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

    十、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

    十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    十二、政府性基金預算財政撥款三公經費支出決算表

    十三、國有資本經營預算支出決算表

     


    2018財政資金整體支出績效自評報告.doc

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