收入支出決算總表 | |||||
財決公開01表 | |||||
部門:四川省達州市通川區安全生產監督管理局(本級) | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 444.56 | 一、一般公共服務支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 213.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、經營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 37 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社會保障和就業支出 | 39 | 48.25 |
9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 40 | 12.04 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 42 | 213.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 43 | 8.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 45 | 383.73 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 25.48 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 54 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 0.00 | 本年支出合計 | 55 | 690.50 |
用事業基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結余分配 | 56 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 26 | 37.55 | 其中:轉入事業基金 | 57 | 0.00 |
其中:經營結余 | 27 | 0.00 | 年末結轉和結余 | 58 | 4.61 |
28 | 59 | ||||
29 | 60 | ||||
30 | 61 | ||||
總計 | 31 | 0.00 | 總計 | 62 | 0.00 |
注:本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數),反映部門本年度總收支和年末結轉結余情況。 |