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通川區統籌城鄉發展辦公室2019年部門預算情況說明
  • 來源:區財政局
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  • 發布日期:2019-04-18
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  • 一、基本職能及主要工作

    1、2019年統籌城鄉發展工作實施方案,以“五個統籌”和“五項改革”為重點,下達了目標任務,各項工作按時間節點扎實有序推進。

    2、全面具體承擔全區“雙核雙帶六區”和重點項目建設資料收集和督查工作,以統籌城鄉發展為引領,堅決落實區委、區政府明確的重點工作和領導指示精神,開展宣傳發動、建立信息平臺、綜合協調、工作目標跟蹤督導、形成材料報領導決策參考等工作。

    3、繼續推進巴達高速經濟帶建設,完成了《巴達高速經濟帶產業和基礎設施發展規劃》(子規)編制工作,并通過評審。結合區委辦、區政府辦出臺 “雙核雙帶六區”工作要點,著力抓好以產業發展和基礎設施建設兩大塊7小項重點建設內容。

    二、部門概況

    通川區統籌辦區一級預算單位,現有行政編制3名,其中在區網管中心參公編制2名(從事統籌辦工作)。

    三、收支預算總體情況

    通川區統籌辦2019年收入預算總額為16.6996萬元,其中:工資福利9.7558元,五險一金支出3.1942元,日常辦公經費以及工會福利費3.7496萬元。 

    (一)收入預算情況
      通川區統籌辦2019年收入預算
    16.6996萬元。

    (二)出預算情況
        2019年通川區統籌辦本年支出合計16.6996元,其中:基本支出13.4599萬元,機關事業單位養老保險繳納支出1.4783萬元、醫療衛生與失業、工傷、生育保險支出1.0944萬元、住房保障支出0.667萬元等。

    四、一般公共預算當年財政撥款情況說明

    (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
      通川區統辦2019年一般公共預算當年撥款16.6996萬元,比2018年預算數減少6.76萬元,主要是1.單位調出職工一名。2.正式職工薪酬工資上調。   

    (二)一般公共預算當年撥款具體使用情況
        
    1.一般公共服務(類) (款) (項):2019年預算數為1萬元,主要用于:正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
     

      2.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為1.0944萬元,主要用于:單位職工基本醫療保險繳費支出。
      3.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為0.667萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

     六、一般公共預算基本支出情況說明
      通川區統籌辦2019年一般公共預算基本支出166.996萬元,其中:
       人員經費
    14.1396萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
      公用經費2.56萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出,辦公設備購置等。

    七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
      通川區統籌辦2019年“三公”經費財政撥款預算數0萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。
      通川區統籌辦單位現有公務用車0輛,其中:轎車0輛。
      無公務用車購置的寫明:2019年無安排公務用車購置費。
      2019年安排公務用車運行維護費0萬元,用于公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障機關工作調研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。

    八、政府性基金預算支出情況說明
      通川區統籌辦2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。  

    九、其他重要事項的情況說明
      
    (一)機關運行經費
      2019年,通川區統籌辦的機關運行經費財政撥款預算為1萬元,比2018年預算減少3萬元,減少33.3 %。
      
    (二)政府采購情況
      2019年,通川區統籌辦沒有安排政府采購。

    (三)國有資產占有使用情況
      截至2018年底,通川區統籌辦共有車輛0輛,其中,公務接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

    (四)預算目標設置情況

    1.專項預算績效目標管理情況。

    按照專項預算績效管理要求,本部門無年初預算下達專項。

    2.部門整體支出績效目標管理情況

    按照預算績效管理要求,本部門參照區委辦2019年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定。覆蓋率達到100%。

    十、名詞解釋

    1.一般公共預算撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。

    2.一般公共服務(類)…(款)…(項):指……。

    3.外交(類)…(款)…(項):指……。

    4.公共安全(類)…(款)…(項):指……。

    5.教育(類)…(款)…(項):指……。

    6.科學技術(類)…(款)…(項):指……。

    7.文化體育與傳媒(類)…(款)…(項):指……。

    8.社會保障和就業(類)…(款)…(項):指……。

    9.醫療衛生與計劃生育(類)…(款)…(項):指……。

    10.節能環保(類)…(款)…(項):指……。

    11.城鄉社區(類)…(款)…(項):指……。

    12.農林水(類)…(款)…(項):指……。

    13.交通運輸(類)…(款)…(項):指……。

    14.資源勘探信息等(類)…(款)…(項):指……。

    15.商業服務業(類)…(款)…(項):指……。

    16.金融(類)…(款)…(項):指……。

    17.國土海洋氣象等(類)…(款)…(項):指……。

    18.住房保障(類)…(款)…(項):指……。

    19.糧油物資儲備(類)…(款)…(項):指……。

    ……

    ……

    (解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級,請參照《2019年政府收支分類科目》增減內容。)

    3.一般公共服務(類)....(款)....(項):指單位******專項支出。

    4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款):反映單位離退休方面的支出。

    5.行政單位離退休(項):反映單位退休人員生活補助支出。

    6.機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。

    7.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)反映單位按規定為職工繳納的工傷、生育、失業保障的支出。

    8.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。

    9.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

    10.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    11.項目支出:指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發生的支出。

    12.“三公”經費:納入區級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    13.機關運行經費:為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     


    【505】區統籌2019年專項績效目標申報表.xls 【505】區統籌辦部門預算公開表.xls

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