一、基本職能及主要工作
(一)主要職能。
1.依法獨立檢查被審計單位的會計憑證、會計賬簿、會計報表以及其他與財政收支、財務收支有關的資料和資產(chǎn),監(jiān)督財政收支、財務收支的真實性、合法性和效益性。
2.依法對本級預算執(zhí)行情況及其他財政收支進行審計監(jiān)督。
3.對下級政府預算的執(zhí)行情況和決算,以及預算外資金的管理和使用情況進行審計監(jiān)督。
4.對與區(qū)財政直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的國家機關、黨群組織和事業(yè)單位進行審計監(jiān)督。
5.對區(qū)屬國有企業(yè)資產(chǎn)負債損益情況進行審計監(jiān)督。
6.對區(qū)政府部門管理的社會團體、受區(qū)政府委托管理的社會保證基金、社會捐贈資金以及其他有關專項基金、資金的財務收支實施審計監(jiān)督。
7.對區(qū)屬國家建設項目預算的執(zhí)行情況和決算依法進行審計監(jiān)督。同時對與區(qū)屬國家建設項目直接有關的建設、設計、施工、監(jiān)理、采購等單位的財務收支進行審計監(jiān)督。
8.對與國家財政收支有關的特定事項,向有關部門、單位進行專項審計調(diào)查,并向區(qū)政府和上級審計機關報告審計調(diào)查結果。
9.依法開展組織部門委托的領導干部任期經(jīng)濟責任審計。
10承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他有關財政、財務收支事項的審計監(jiān)督及審計調(diào)查事項。
(二)2019年重點工作。2019年,我局將進一步圍繞中心,服務大局,為區(qū)委區(qū)政府“雙核雙待六區(qū)”發(fā)展和“率先突破、領跑達州”目標工作提供優(yōu)質(zhì)、高效的審計監(jiān)督和服務。
一是在領導干部經(jīng)濟責任審計和績效審計、環(huán)境資源審計融合上有所突破。力求從領導干部任期經(jīng)濟效益、社會效益和經(jīng)濟發(fā)展的環(huán)境效益等方面探索一條績效審計之路。
二是在大數(shù)據(jù)審計應用方面有所突破。擬開展AO和OA應用方面的專業(yè)培訓,推動我局信息化建設和大數(shù)據(jù)審計應用水平,切實提高審計工作效率。
三是在政府投資審計項目上有所突破。努力實現(xiàn)工程項目竣工決算審計取代造價(結算)審計(核),提高工程質(zhì)量和投資效益。
四是在民生資金審計上有所突破。緊盯全區(qū)扶貧資金監(jiān)督審計,加大對教育、醫(yī)療、環(huán)保、涉農(nóng)、土地出讓金等群眾關注熱點資金的審計監(jiān)督。
五是在加強審計隊伍建設上有所突破。著力提高審計人員的理論水平和業(yè)務能力,學業(yè)務、懂業(yè)務、精業(yè)務,打造一支素質(zhì)高、業(yè)務精的“審計鐵軍”。
二、部門概況
通川區(qū)審計局下屬事業(yè)單位2個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,通川區(qū)審計局所有收入和支出均納入部門預算管理。通川區(qū)審計局2019年收支總預算459.23萬元,比2018年預算數(shù)增加46.54萬元,主要是人員調(diào)資后工資增加。
(一)收入預算情況
通川區(qū)審計局2019年收入預算459.23萬元。
(二)支出預算情況
2019年通川區(qū)審計局本年支出合計459.23萬元,其中:基本支出358.8萬元,占78.13%;項目支出100.43萬元,占21.87%。支出包括:一般公共服務支出370.82萬元、社會保障和就業(yè)支出41.56萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.29萬元、住房保障支出24.56萬元,農(nóng)林水支出4萬元等。
四、一般公共預算當年財政撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
通川區(qū)審計局2019年一般公共預算當年撥款459.23萬元,比2018年預算數(shù)增加46.54萬元,主要是人員調(diào)資后工資增加。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出370.82萬元,占80.75%;社會保障和就業(yè)支出41.56萬元,占9.04%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.29萬元,占3.98%;住房保障支出24.56萬元,占5.35%;農(nóng)林水支出4萬元,占0.88%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(類)審計事務(款)行政運行 (項):2019年預算數(shù)為270.39萬元,主要用于:正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經(jīng)費。
2.一般公共服務(類)審計事務(款)一般行政事務管理(項):2019年預算數(shù)為0.43萬元,主要用于:2019工作公務接待費用支出。
3. 一般公共服務(類)審計事務(款)審計業(yè)務(項):2019年預算數(shù)為100萬元,主要用于:2019工作的項目支出。如:聘用專業(yè)技術人員、審計內(nèi)網(wǎng)專線,審計項目相關費用等支出。
4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2019年預算數(shù)為40.93萬元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金支出。
5.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):2019年預算數(shù)為 0.64萬元,主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保險費支出。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2019年預算數(shù)為18.28萬元,主要用于:單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
7.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數(shù)為24.56萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
8.農(nóng)林水(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)支出4萬元,主要用于:駐村工作組及第一書記開展扶貧工作支出。
五、一般公共預算基本支出情況說明
通川區(qū)審計局2019年一般公共預算基本支出358.8萬元,其中:
人員經(jīng)費304.31萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費54.49萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修(護)費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
六、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
通川區(qū)審計局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.43萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務接待費0.43萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。
通川區(qū)審計局單位現(xiàn)有公務用車0輛。
無公務用車購置的寫明:2019年無安排公務用車購置費。
2019年無安排公務用車運行維護費。
七、政府性基金預算支出情況說明
通川區(qū)審計局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
2019年,通川區(qū)審計局的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為54.92萬元,比2018年預算增加7.81萬元,增長16.58%。
(二)政府采購情況
2019年,通川區(qū)審計局安排政府采購448.5萬元,主要用于審計購買中介服務及辦公設備購置。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年底,通川區(qū)審計局共有車輛0輛,。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
(四)預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
按照專項預算績效管理要求,本部門年初預算下達專項100萬元、保留專項430萬元。同時,對2019年專項預算項目支出開展的績效目標進行設定。(含保留專項,剔除涉密項目)共設定完成專項預算項目2個(按專項預算名稱分別填列),每個專項預算績效目標5個,涉及財政資金530萬元(下達及保留專項之和),覆蓋率達到100%。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求,本部門對2019年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定。共設定完成任務數(shù)3個(按任務數(shù)名稱分別填列),每個任務績效目標5個(專項預算績效),機關基本支出確保機關正常運轉(zhuǎn),涉及財政資金889.38萬元(含保留專項430萬元),覆蓋率達到100%。
九、名詞解釋
1.一般公共服務(類)審計事務(款)行政運行(項): 指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
2.一般公共服務(類)審計事務(款)審計業(yè)務(項): 指各級審計機構的審計、專項審計調(diào)查、聘請社會審計組織人員計技術專家方面的支出。
3.農(nóng)林水(類)扶貧(款)其他扶貧(項):指除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出
4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映單位離退休方面的支出。
5.行政單位離退休(項):反映單位退休人員生活補助支出。
6.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指本單位按照規(guī)定標準為職工繳納的養(yǎng)老保險支出。
7.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)反映單位按規(guī)定為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保障的支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指本單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險等支出。
9.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
10.基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出:指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費:納入?yún)^(qū)級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
13.機關運行經(jīng)費:為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件:
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表(政府經(jīng)濟分類科目)
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
表6-1. 2019年區(qū)級部門預算項目績效目標
表6-2. 2019年區(qū)級部門預算整體支出績效目標表