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達州市通川區僑聯2019年部門預算編制說明
  • 來源:區財政局
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  • 發布日期:2019-04-17
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  • 一、基本職能及主要工作

    (一)主要職能。

    1、負責聯絡、協調、溝通歸僑、僑眷和海外僑胞,組織、開展各類聯誼活動。

    2、積極參政議政,反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求,參與政治協商,發揮民主監督作用,促進社會主義民主與法制建設。

    3、根據《中華人民共和國歸僑僑眷權益保護法》,依法維護歸僑、僑眷和海外僑胞在國內的合法權益,為歸僑、僑眷和海外僑胞提供法律咨詢和服務;做好群眾來信來訪工作,協助向有關部門反映情況,督促落實有關僑務政策法規。

    4、負責為海內外僑胞提供探親訪友、尋根問祖、觀光旅游、療養治病、進修講學、出國留學等方面的服務;做好對外聯絡接待工作。發揮僑聯人民團體的優勢,以民間、歸僑僑眷身份實施走出去、請進來,加強與海外社團和重點人物的聯系;積極做好新僑民和新生代及其眷屬工作;同時,配合有關部門利用僑中有臺、臺中有僑和僑聯的特點,不失時機地開展以僑促統的工作。

    5、積極引進華僑、華人、港澳同胞的資金、技術和人才,引導和協助海外僑胞來通川興辦公益事業;指導和扶持歸僑、僑眷興辦企業。

    6、開展扶貧助困、慰問有困難的歸僑、僑眷,救濟孤寡的歸難僑、獎教獎學等工作;管好僑聯物業,做好為僑服務。

    7、宣傳黨和國家的僑務政策法規及我區改革發展的成就;辦好僑刊、鄉訊;抓好僑聯信息和僑情資料收集工作;辦好僑聯網頁。

    8、抓好基層組織建設;協助有關部門做好市人大、政協僑界代表的推薦工作。

    (二)2019年重點工作。

    1、繼續深化僑聯專項改革方案。2、認真開展貧困慰問活動。3、深入開展“僑愛心工程”。4、繼續做好僑情普查、走出去、引進來開展聯誼交流工作。5、繼續做好社區親情中華傳統文化宣傳活動,并做好中秋、國慶聯誼活動。6、籌建達州市僑商會通川分會。

    二、部門概況

    達州市通川區僑聯是參照公務員法管理的單位1個。

    三、  收支預算情況說明

         按照綜合預算的原則,區僑聯所有收入和支出均納入部門預算管理。區僑聯2019年收支總預算33.32萬元,比2018年預算數減少0.08萬元,主要原因是:人員工資有所減少
       
    (一)收入預算情況
      區僑聯2019年收入預算33.32 萬元。

    ()出預算情況
        2019年區僑聯本年支出合計33.32萬元,其中:基本支出33.32萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。支出包括:一般公共服務支出25.29萬元、社會保障和就業支出3.80萬元、醫療衛生與計劃生育支出1.95萬元、住房保障支出2.28萬元等。
       
    四、一般公共預算當年財政撥款情況說明

    (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
      區僑聯2019年一般公共預算當年撥款33.32萬元,比2018年預算數減少0.08萬元,主要是:人員工資有所減少
      
    (二)一般公共預算當年撥款結構情況
      一般公共服務支出25.29萬元,占76 %;社會保障和就業支出3.80萬元,占11%;醫療衛生與計劃生育支出1.95萬元,占6%;住房保障支出2.28萬元,占7 %
      (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況  1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):2019年預算數為25.29萬元,主要用于:機關正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
       
    2. 項目(類) (款) (項):2019年預算數為0萬元,主要用于: XXXX工作的項目支出。如:*****等支出。
      3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為   3.80萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。

    4、社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):2019年預算數為0萬元,主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
      5.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為1.95萬元,主要用于:單位職工基本醫療保險繳費支出。
      6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為2.28萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

    六、一般公共預算基本支出情況說明
      區僑聯單位2019年一般公共預算基本支出33.32萬元,其中:人員經費27.49萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
      公用經費5.83萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出,辦公設備購置等。

    七、三公經費財政撥款預算安排情況說明
      區僑聯2019三公經費財政撥款預算數0.35萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.35萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。
      區僑聯現有公務用車0輛,其中:轎車0輛。
      無公務用車購置的寫明:2019年無安排公務用車購置費。
      2019年安排公務用車運行維護費0萬元,用于公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障機關工作調研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。

    八、政府性基金預算支出情況說明
      區僑聯2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。  

    九、其他重要事項的情況說明
      (一)機關運行經費
      2019年,區僑聯的機關運行經費財政撥款預算為33.32 萬元,比2018年預算減少0.08萬元,減少0.24 %
      (二)政府采購情況
      2019年,區僑聯安排政府采購0萬元,主要用于****

    (三)國有資產占有使用情況
      截至2018年底,區僑聯共有車輛0輛,其中,公務接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

    (四)預算目標設置情況

    1.專項預算績效目標管理情況。

    按照專項預算績效管理要求,本部門年初預算保留專項5.5萬元。同時,對2019年專項預算項目支出開展的績效目標進行設定。(含保留專項,剔除涉密項目)共設定完成專項預算項目2個,節日慰問僑眷500/人次*20人次=1萬元;2、海外聯誼活動5次約3.5萬元;海外僑胞接待費1萬元,每個專項預算績效目標2個,涉及財政資金5.5萬元(下達及保留專項之和),覆蓋率達到100%

    2.部門整體支出績效目標管理情況

    按照預算績效管理要求,本部門對2019年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定。共設定完成任務數6個,1、繼續深化僑聯專項改革方案。2、認真開展貧困慰問活動。3、深入開展“僑愛心工程”。4、繼續做好僑情普查、走出去、引進來開展聯誼交流工作。5、繼續做好社區親情中華傳統文化宣傳活動,并做好中秋、國慶聯誼活動。6、籌建達州市僑商會通川分會。(按任務數名稱分別填列),每個任務績效目標6個,涉及財政資金38.82萬元,覆蓋率達到100%

    十、名詞解釋

    1.一般公共預算撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。

    2.一般公共服務(類)(款)(項):指……

    3.外交(類)(款)(項):指……

    4.公共安全(類)(款)(項):指……

    5.教育(類)(款)(項):指……

    6.科學技術(類)(款)(項):指……

    7.文化體育與傳媒(類)(款)(項):指……

    8.社會保障和就業(類)(款)(項):指……

    9.醫療衛生與計劃生育(類)(款)(項):指……

    10.節能環保(類)(款)(項):指……

    11.城鄉社區(類)(款)(項):指……

    12.農林水(類)(款)(項):指……

    13.交通運輸(類)(款)(項):指……

    14.資源勘探信息等(類)(款)(項):指……

    15.商業服務業(類)(款)(項):指……

    16.金融(類)(款)(項):指……

    17.國土海洋氣象等(類)(款)(項):指……

    18.住房保障(類)(款)(項):指……

    19.糧油物資儲備(類)(款)(項):指……

    ……

    ……

    (解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級,請參照《2019年政府收支分類科目》增減內容。)

    3.一般公共服務(類)....(款)....(項):指單位******專項支出。

    4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款):反映單位離退休方面的支出。

    5.行政單位離退休(項):反映單位退休人員生活補助支出。

    6.機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。

    7.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)反映單位按規定為職工繳納的工傷、生育、失業保障的支出。

    8.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。

    9.住房保障(類)住房改革支出()住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

    10.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    11.項目支出:指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發生的支出。

    12.“三公經費:納入區級財政預決算管理的三公經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    13.機關運行經費:為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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