一、基本職能及主要工作
(一)主要職能。
通川區城建監察大隊負責對所轄規劃區內占壓道路紅線、廣場、綠地、高壓供電走廊和地下管線等行為,責令停止建設,限期改正、強制拆除或沒收違法建筑物、構筑物或者其他設施。對受到責令停止的違法建設或拆除建筑物、構筑物處理而繼續施工的,對其設備、建筑材料予以暫扣查封,負責拆除繼續施工部分或申請法院執行的案件立案工作。對未取得建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證或擅自改變土地使用性質的行為進行查處。規范城建、規劃管理監察活動,及時查處舉報或巡查發現的區內單位和個人違法建設案件,負責對違法建設的現場勘察、核查,依據法律法規和法定程序調查取證,并提出處理意見。配合城鄉規劃局、住建局相關職能部門查處各類違反《城鄉規劃法》、《建筑法》的建設案件。擬訂并送達住建局審批簽發的處罰決定書。
(二)2019年重點工作。
1、2019年,城建監察大隊主要任務是:積極探索完善城市管理長效機制,推進我區城監大隊綜合執法,理順城管執法體制,推動執法重心和執法力量下移,構建權責明晰、服務為先、管理優化、執法規范、安全有序的城市管理體制。重點解決違反規劃建設、占道經營等問題。
2、加強自身隊伍建設,做到秉公執法、文明執法,自覺接受社會公眾的監督。黨支部要發揮戰斗堡壘作用。
3、做好城區棄土、建筑垃圾處置和設置戶外廣告、霓虹燈、懸掛物等行政許可申請的受理、審批及監督管理工作。
4、做好執法案件調查、取證、筆錄、簽名或蓋章工作。
二、部門概況
00001. 通川區城建監察大隊隸屬通川區住房和城鄉規劃建設局下參公單位,編制人數17名,在職人員 17人,離退休人員0人。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,通川區城建監察大隊所有收入和支出均納入部門預算管理。通川區城建監察大隊2019年收支總預算174.66萬元,比2018年預算數增加13.66萬元,主要原因是工資調整。
(一)收入預算情況
通川區監察大隊2019年收入預算174.66萬元,占預算收入100%。
(二)支出預算情況
2019年通川區城建監察大隊本年支出合計174.66元,其中:基本支出174.66萬元,占100%。支出包括:一般公共服務支出133.77萬元、社會保障和就業支出19.7萬元、醫療衛生與計劃生育支出9.3萬元、住房保障支出11.8萬元.。
四、一般公共預算當年財政撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
通川區城建監察大隊2019年一般公共預算當年撥款174.66萬元,比2018年預算數增加13.66萬元,主要原因是工資調整。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出133.77萬元,占76.2%;社會保障和就業支出19.7萬元,占11%;醫療衛生與計劃生育支出9.3萬元,占5%;住房保障支出11.8萬元,占6.8%;
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.城管執法(類)(款)行政運行(項):2019年預算數為133.77萬元,主要用于:正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為 19.7萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
3.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為9.3萬元,主要用于:單位職工基本醫療保險繳費支出。
4.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為11.8萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
五、一般公共預算基本支出情況說明
通川區城建監察大隊2019年一般公共預算基本支出142.66萬元,其中:
人員經費142.66萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費32萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出,辦公設備購置等。
六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
通川區城建監察大隊2019年“三公”經費財政撥款預算數0.2萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.2萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。
七、政府性基金預算支出情況說明
通川區城建監察大隊2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2019年,通川區城建監察大隊的機關運行經費財政撥款預算為174.66萬元,比2018年預算增加13.66萬元。
(二)政府采購情況
2019年,通川區城建監察大隊安排政府采購2萬元。
(三)國有資產占有使用情況
無。
(四)預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
無
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求,本部門對2019年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定。共設定完成任務數4個,每個任務績效目標1個,涉及財政資金174.66萬元,覆蓋率達到100%。
十、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(類)…(款)…(項):指……。
3.外交(類)…(款)…(項):指……。
4.公共安全(類)…(款)…(項):指……。
5.教育(類)…(款)…(項):指……。
6.科學技術(類)…(款)…(項):指……。
7.文化體育與傳媒(類)…(款)…(項):指……。
8.社會保障和就業(類)…(款)…(項):指……。
9.醫療衛生與計劃生育(類)…(款)…(項):指……。
10.節能環保(類)…(款)…(項):指……。
11.城鄉社區(類)…(款)…(項):指……。
12.農林水(類)…(款)…(項):指……。
13.交通運輸(類)…(款)…(項):指……。
14.資源勘探信息等(類)…(款)…(項):指……。
15.商業服務業(類)…(款)…(項):指……。
16.金融(類)…(款)…(項):指……。
17.國土海洋氣象等(類)…(款)…(項):指……。
18.住房保障(類)…(款)…(項):指……。
19.糧油物資儲備(類)…(款)…(項):指……。
……
……
(解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級,請參照《2019年政府收支分類科目》增減內容。)
3.一般公共服務(類)....(款)....(項):指單位******專項支出。
4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款):反映單位離退休方面的支出。
5.行政單位離退休(項):反映單位退休人員生活補助支出。
6.機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
7.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)反映單位按規定為職工繳納的工傷、生育、失業保障的支出。
8.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
9.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
10.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
11.項目支出:指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發生的支出。
12.“三公”經費:納入區級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
13.機關運行經費:為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件:1.部門預算公開表_(115)通川區城建監察大隊
達州市通川區城建監察大隊
2019年4月17日