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達州市通川區建設工程質量安全監督站2019年部門預算編制說明
  • 來源:區住建局
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  • 發布日期:2019-04-17
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  • 一、基本職能及主要工作 
     (一)職能簡介 
        貫徹執行黨和國家的路線方針政策、法律法規、工程建設強制性標準和單位的各項規章制度;

    負責工程項目安全生產條件的審查;

    負責受監施工現場質量安全監督檢查;

    負責商品混凝土產品質量安全監督檢查;

    負責不良行為記錄和行政處罰事實的調查取證,提出處罰建議書;

    負責整理監督檔案和傳遞、上報質量、安全信息;

    按季度分析評估工程質量、施工安全形勢,提出對策;

    負責《安全業績手冊》、《質量管理評價手冊》有關工作和施工企業安全生產許可證動態管理;

    負責工程質量、施工安全投訴處理;

    負責組織實施“百日安全生產活動”、“安全生產月活動”和“質量月活動”;

    受理施工企業“工程結構創優”和“安全文明施工標準化工地”申請和核評工作;

    負責組織房屋安全性檢查鑒定工作;

    負責局交辦的其他事項。

    (二)2019年重點工作 

    1.在建項目質量檢查,確保工程質量穩步提升;2.加強工地揚塵治理,確?!拔逯巍惫ぷ黜樌七M;3.加強工地試件檢測;4.加強對監理企業的動態管理;5.加強各在建項目視頻監管,塔吊監管;6.創優質結構和標化工地;7.黨建工作和廉政建設;8.日常監督

    二、部門預算單位構成
        通川區質安站事業單位,總編制人數7名,其中行政編制 0 名,參照公務員法管理編制0名,事業編制7名。 
        三、收支預算情況說明

    按照綜合預算的原則,通川區質安站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、城鄉社區支出、住房保障支出。2019年收支總預算61.8213萬元。
        (一)收入預算情況
        通川區質安站2019年收入預算61.8213萬元,一般公共預算撥款收入61.8213萬元,占100%。
        (二)支出預算情況
        通川區質安站2019年支出預算61.8213萬元,其中:基本支出55.8213萬元,占90%;項目支出6萬元,占10%。
        四、財政撥款收支預算情況說明
        通川區質安站2019年財政撥款收支總預算61.8213萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入61.8213萬元;支出包括:社會保障和就業支出6.9956萬元、醫療衛生與計劃生育支出2.3604萬元、城鄉社區支出48.5965萬元、住房保障支出3.8688萬元。
        五、一般公共預算當年撥款情況說明
       (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
        通川區質安站2019年一般公共預算當年撥款61.8213萬元,比2018年預算數增加19.199萬元。主要原因單位人員調入增加。
     ?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況

    社會保障和就業支出6.9956萬元,占比11%,醫療衛生與計劃生育支出2.3604萬元,占比4%,城鄉社區支出48.5965萬元,占比79%,,住房保障支出3.8688萬元占比6%
      六、一般公共預算基本支出情況說明
        通川區質安站2019年一般公共預算基本支55.8213萬元,其中:
        人員經費48.0464萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
        公用經費13.7749萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、其他商品和服務支出。
        七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

    通川區質安站2019年“三公”經費財政撥款預算數0萬元, 公務接待費與2018年預算持平。

     八、政府性基金預算支出情況說明
        通川區質安站2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    九、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費

      2019年,質安站運行經費財政撥款預算為13.7749萬元,比2018年預算增加8.308萬元,增加60%,主要原因單位人員調入增加。

    (二)政府采購情況

    2019年質安站無政府采購預算。

    (三)國有資產占有使用情況

    截至2018年底,質安站占有使用國有資產總額為49.751萬元(固定資產)。

    (四)國有資本經營預算支出情況說明

    通川區質安站2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

    )績效目標設置情況

      績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2019質安站100萬元以上專用項目按照要求編制了績效目標,從項目完成、項目績效、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

    、名詞解釋

      1.一般公共預算撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

    2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映政府在社會保障與就業方面的支出

    3.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)    行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費

    4.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

    5.城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項):指反映城鄉社區、風景名勝區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。

    6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    7.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    附件:1.  表1.部門預算收支總表
              表1-1.部門預算收入總表

    表1-2.部門預算支出總表

    表2.財政撥款收支預算總表
    表3.一般公共預算支出預算表

    表3-1.一般公共預算基本支出預算表

    表3-2.一般公共預算項目支出預算表

    表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
    表4.政府性基金支出預算表
    表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
    表5.國有資本經營預算支出預算表

    2. 質安站績效目標

     達州市通川區建設工程質量安全監督站                                         2019年4月17日




    通川區質安站2019預算公開附表.xls質安站績效目標.xls

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