達州市通川區(qū)碑廟鎮(zhèn)
2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)主要職能。負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。
(二)2019年重點工作。
1、促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入。
2、強化公共服務(wù)、著力改善民生。
3、加強社會管理,維護農(nóng)村穩(wěn)定。
4、推進基層民主,促進農(nóng)村和諧。
二、部門概況
碑廟鎮(zhèn)下屬二級單位5個,其中行政單位1個,其他事業(yè)單位4個。
三、 收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,碑廟鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。碑廟鎮(zhèn)2019年收支總預(yù)算1193.2485萬元,比2018年預(yù)算數(shù)增加175.6049萬元,主要原因一是因為工資調(diào)資增加,二是全區(qū)預(yù)算口徑調(diào)整增加了單位公用經(jīng)費。
(一)收入預(yù)算情況
碑廟鎮(zhèn)2019年收入預(yù)算1193.2485萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2019年碑廟鎮(zhèn)本年支出合計1193.2485萬元,其中:基本支出375.9557萬元,占32%;項目支出817.2928萬元,占68%。基本支出包括:一般公共服務(wù)支出389.8736萬元、社會保障和就業(yè)支出164.4082萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.6854萬元、住房保障支出30.6226萬元等。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
碑廟鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1193.2485萬元,比2018年預(yù)算數(shù)增加175.6049萬元,主要原因一是因為工資調(diào)資增加,二是全區(qū)預(yù)算口徑調(diào)整增加了單位公用經(jīng)費。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出389.8736萬元,占33%;社會保障和就業(yè)支出164.4082萬元,占14%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.6854萬元,占1.2 %;住房保障支出30.6226萬元,占2.6%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(類) (款) (項):2019年預(yù)算數(shù)為389.8736萬元,主要用于:正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2019年預(yù)算數(shù)為 164.4082萬元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金工傷、生育、失業(yè)保險費支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2019年預(yù)算數(shù)為22.6854萬元,主要用于:單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
4.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預(yù)算數(shù)為30.6226萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:2019年預(yù)算數(shù)為81.6838萬元,主要用于:主要用于保障規(guī)建辦日常正常運轉(zhuǎn)開支。
6.農(nóng)林水支出:2019年預(yù)算數(shù)為496.9749萬元,用于扶貧方面開支及村工作經(jīng)費、村干部工資方面開支。
7.預(yù)備費:2019年預(yù)算數(shù)為5萬元,主要用于保障突發(fā)事件及其他開支。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
碑廟鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算基本支出1193.2485萬元,其中:
人員經(jīng)費396.5906萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費114.7592萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出,辦公設(shè)備購置等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
碑廟鎮(zhèn)2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)8萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務(wù)接待費8萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
碑廟鎮(zhèn)現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。
無公務(wù)用車購置的寫明:2019年無安排公務(wù)用車購置費。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
碑廟鎮(zhèn)2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
(一)政府采購情況
2019年,碑廟鎮(zhèn)安排政府采購11.64萬元,主要用于購買辦公設(shè)備等。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年底,碑廟鎮(zhèn)無公務(wù)接待用車。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算目標(biāo)設(shè)置情況
1.專項預(yù)算績效目標(biāo)管理情況。
按照專項預(yù)算績效管理要求,本部門年初預(yù)算下達專項155.6275萬元。同時,對2019年專項預(yù)算項目支出開展的績效目標(biāo)進行設(shè)定。(含保留專項,剔除涉密項目)共設(shè)定完成專項預(yù)算項目2個,覆蓋率達到100%。
2.部門整體支出績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2019年開展的主要任務(wù)整體支出績效目標(biāo)進行設(shè)定。共設(shè)定完成任務(wù)數(shù)2個,涉及財政資金155.6275萬元,覆蓋率達到100%。
十、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入:指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映單位離退休方面的支出。
5.行政單位離退休(項):反映單位退休人員生活補助支出。
6.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險支出。
7.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)反映單位按規(guī)定為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保障的支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險等支出。
9.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
10.“三公”經(jīng)費:納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
11.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障單位運行用于購買辦公用品和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
部門預(yù)算公開表_[919115]通川區(qū)碑廟鎮(zhèn)政府.xls 通川區(qū)績效目標(biāo)辦法附件1-1--1-5(1).xls