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達州市通川區人民政府辦公室2019年部門預算編制說明
  • 來源:區財政局
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  • 發布日期:2019-04-16
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  • 一、基本職能及主要工作

    1、負責區政府會議的會務工作,協助區政府領導同志組織會議決定事項的實施。

    2、協助區政府領導同志審核或組織起草以區人民政府、區人民政府辦公室名義發布的公文。

    3、研究區政府各部門和鄉、鎮人民政府,各街道辦事處、管委會請示區政府的事項,提出審核處理意見,報區政府領導同志審批。

    4、根據區政府領導同志的指示或辦理文件的需要,組織協調區政府有關部門的工作,對有爭議的問題提出法律依據和處理意見,報區政府領導同志決定。

    5、負責起草《政府工作報告》和區政府主要領導的綜合性講話、文稿以及區政府向上級部門的匯報材料,參與起草區政府綜合性文件和重要會議文件。

    6、負責區政府發布的規范性文件的審查、修訂;承辦上級人大、政府交辦的有關法規、政策草案的修訂工作;監督、檢查法律、法規在全區的執行情況;承擔區人民政府行政復議及行政應訴工作;協調區政府各部門在執行法律、法規、規章中出現的矛盾和爭議;負責全區行政執法人員資格認證和管理工作;指導全區行政調解工作。

    7、負責指導全區應急管理工作。制定全區突發公共事件總體應急預案和重大專項預案;指導和監督檢查各鄉鎮辦委和區級有關部門應急預案的編制、修訂和實施;協調全區各類重大、特別重大突發公共事件預防預警、應急處置、事件調查、事后評估和信息披露、新聞發布等工作。

    8、負責貫徹執行黨和國家有關外事、僑務、港澳工作方針、政策、法律、法規。協調處理全區外事、僑務、港澳工作相關事務。負責外賓、華僑、華人的接待工作,配合有關部門開展對外宣傳、交流活動,審核、報批因公出國(境)人員手續,管理與外國友好城市的交流活動,開展僑情普查和僑務扶貧,辦理僑務信訪,管理華人、華僑、港澳同胞、歸僑、僑眷對我區的捐贈事項,依法保護他們的合法權益,協同管理來我區的境外非政府組織及外國專家、學者、記者,做好涉外、涉僑處突維穩工作。

    9、負責依法管理轄區內宗教團體的工作。全面貫徹執行黨的民族宗教政策,加強全區少數民族干部和宗教教職人員的教育培訓工作,保護少數民族的平等權力,加強對宗教活動場所的管理,依法取締非法宗教活動,整治亂建小廟活動,打擊境外宗教敵對勢力的滲透活動。

    10、督促檢查區政府各部門和鄉、鎮人民政府,各街道辦事處、管委會對區政府文件、會議決定事項及區政府領導同志重要批示的執行情況。

    11、組織區人大代表議案、批評、建議和區政協委員提案、建議案辦理工作。

    12、負責政府信息公開和機關行政效能建設工作,指導、監督全區政府系統電子政務工作和政府網站建設。

    13、負責群眾來電和電子郵件的受理、分辦、整理、反饋、督辦工作。及時向區政府領導和有關部門報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題。

    14、參與策劃、指導、協調、規范涉及全區重大建設項目和重大資產整合的金融工作,維護地方金融秩序。

    15、負責區政府總值班室工作,及時向區政府領導報告重要情況,并協助處理所反映的重要問題。

    16、做好政務信息、機要保密、檔案管理等工作。

    17、負責辦公室黨風廉政建設和精神文明建設、目標管理等工作。

    18、圍繞區政府中心工作和區政府領導的指示,組織專題調查研究,及時反映情況,提出政策性建議。

    19、做好行政事務、機關保衛、信訪等工作,為區政府領導同志服務,為機關服務。

    20、承辦區政府和區政府領導同志交辦的其他事項。

    二、部門概況

    通川區政府辦公室為行政單位,下屬財務未獨立核算其他事業單位3個。

    三、收支預算情況說明

        按照綜合預算的原則,通川區政府辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。區政府辦公室2019年收支總預算1110.43萬元,比2018年預算數增加22.72萬元,主要原因是人員基本工資標準調整。
        (一)收入預算情況
      通川區政府辦公室2019年收入預算1110.43萬元。

    (二)支出預算情況
        2019年通川區政府辦公室本年支出合計1110.43萬元,其中:基本支出736.03萬元,占65.92%;項目支出374.40萬元,占34.08%。支出包括:一般公共服務支出933.48萬元、社會保障和就業支出89.08萬元、醫療衛生與計劃生育支出35.41萬元、住房保障支出52.46萬元。

    四、一般公共預算當年財政撥款情況說明

    (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
      通川區政府辦公室2019年一般公共預算當年撥款1110.43萬元,比2018年預算數增加22.72萬元,主要是人員基本工資標準調整。
      (二)一般公共預算當年撥款結構情況
      一般公共服務支出933.48萬元,占84.06%;社會保障和就業支出89.08萬元,占8.02%;醫療衛生與計劃生育支出35.41萬元,占3.20 %;住房保障支出52.46萬元,占  4.72 %。
      (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
         1、 一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務 (款) 行政運行(項):2019年預算數為555.08萬元,主要用于:正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
      2、 一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務 (項):2019年預算數為378.40萬元,主要用于:政府機關政務、事務運行工作的項目支出。如:政府機關離退協經費、城市幸福和諧社區調研經費、第一書記及駐村工作組經費、節日慰問費、派駐紀檢工作組經費、職工運動會經費等支出。
      3、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為87.44萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。

    4、社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):2019年預算數為 1.64萬元,主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
      5、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為35.41萬元,主要用于:單位職工基本醫療保險繳費支出。
      6、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為52.46萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

    六、一般公共預算基本支出情況說明
      通川區政府辦公室2019年一般公共預算基本支出736.03萬元,其中:人員經費679.28萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經費56.75萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出,辦公設備購置等。

    七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
      通川區政府辦公室2019年“三公”經費財政撥款預算數20.8萬元,其中:因公出國(境)經費2.00萬元,公務接待費10.80萬元,公務用車購置及運行維護費8.00萬元。
      通川區政府辦公室現有公務用車(實物保障用車)1輛,其中:轎車1輛。
       2019年未安排公務用車購置費。
      2019年安排公務用車運行維護費8萬元,用于公務用車燃油、過路(橋)、維修保養、停車洗車等方面支出。主要保障區政府主要負責人工作調研、脫貧攻堅、接待重要客商、會議等工作開展。

    八、政府性基金預算支出情況說明
      通川區政府辦公室2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    九、其他重要事項的情況說明
      (一)機關運行經費
      2019年,
    通川區政府辦公室的機關運行經費財政撥款預算為52.75萬元,比2018年預算增加5.72萬元,增長12.16%。
      (二)政府采購情況
      2019年,通川區政府辦公室安排政府采購9.00萬元,主要用于電腦、打印機、辦公桌椅文件柜等的購置。

    (三)國有資產占有使用情況
      截至2018年底,通川區政府辦公室共有車輛1輛,其中,實物保障用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

    (四)預算目標設置情況

    1、專項預算績效目標管理情況。

    按照專項預算績效管理要求,本部門年初預算下達專項374.40萬元、保留專項0萬元。同時,對2019年專項預算項目支出開展的績效目標進行設定。(分別為:節日慰問費16萬元、老年協會經費15.5萬元、派駐紀檢組工作經費6.3萬元、城市幸福和諧社區調研經費3.6萬元、職工運動會參賽經費35萬元、政府機關政務、事務運行298萬元)共設定完成專項預算項目7個,每個專項預算績效目標1個,涉及財政資金374.40萬元,覆蓋率達到100%。

    2、部門整體支出績效目標管理情況。

    按照預算績效管理要求,本部門對2019年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定。共設定完成任務數1個(分別為人員經費679.28萬元、公用經費56.75萬元、下達專項374.4萬元),每個任務績效目標1個,涉及財政資金1110.43萬元,覆蓋率達到100%。

    十、名詞解釋

    1、一般公共預算撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。

    2、 一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務 (款) 行政運行(項):指正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
    3、 一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務 (項):是指政府機關政務、事務運行工作的項目支出。如:政府機關離退協經費、城市幸福和諧社區調研經費、第一書記及駐村工作組經費、節日慰問費、派駐紀檢工作組經費、職工運動會經費等支出。

    4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款):反映單位離退休方面的支出。

    5、行政單位離退休(項):反映單位退休人員生活補助支出。

    6、機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。

    7、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)反映單位按規定為職工繳納的工傷、生育、失業保障的支出。

    8、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。

    9、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

    10、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    11、、項目支出:指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發生的支出。

    12、“三公”經費:納入區級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    13、機關運行經費:為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    附件:

    表1.部門收支總表

    表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

      表2.財政撥款收支預算總表

      表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

      表3.一般公共預算支出預算表

      表3-1.一般公共預算基本支出預算表

      表3-2.一般公共預算項目支出預算表

      表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

      表4.政府性基金支出預算表

      表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

      表5.國有資本經營預算支出預算表

      表6-1. 2019年區級部門預算項目績效目標表

    表6-2. 2019年區級部門預算整體支出績效目標表

     


    【103】區政府辦2019年績效目標表.xls 【103】區政府辦公室部門預算公開表.xls

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