??一、基本職能及主要工作
(一)達(dá)州市通川區(qū)發(fā)展和改革局職能簡(jiǎn)介。
擬定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,研究分析區(qū)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和發(fā)展情況;提出全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)、編制年度投資計(jì)劃;負(fù)責(zé)投資管理和項(xiàng)目督促及固定資產(chǎn)投資;負(fù)責(zé)體制改革和醫(yī)療改革;負(fù)責(zé)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備以及項(xiàng)目稽查、立項(xiàng)審批、備案及招投標(biāo)監(jiān)督;管理以工代賑辦公室;貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市的價(jià)格方針政策,負(fù)責(zé)物價(jià)工作的綜合管理和監(jiān)督檢查工作以及成本和費(fèi)用調(diào)查及鑒證監(jiān)督管理。
(二)2021年重點(diǎn)工作。
2021年,我局將繼續(xù)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),緊扣高質(zhì)量發(fā)展和全面建成小康社會(huì)目標(biāo)任務(wù),統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作,在疫情防控常態(tài)化前提下,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)和新發(fā)展理念,以飽滿的熱情、務(wù)實(shí)的作風(fēng),為建設(shè)“品質(zhì)通川”做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。重點(diǎn)要抓好以下幾項(xiàng)工作:
1、高水平當(dāng)好參謀助手。進(jìn)一步提高謀劃發(fā)展能力,統(tǒng)籌當(dāng)前與長(zhǎng)遠(yuǎn)、發(fā)展與改革,拓寬新思路、制定新措施,著力推進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃等專項(xiàng)規(guī)劃。科學(xué)謀劃編制“十四五”發(fā)展規(guī)劃。認(rèn)真制定實(shí)施年度經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)警、預(yù)測(cè),對(duì)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局的重點(diǎn)、難點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題提出創(chuàng)造性的對(duì)策建議,為區(qū)委、區(qū)政府提供決策依據(jù)。
2、高遠(yuǎn)見(jiàn)謀劃深化改革。根據(jù)《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問(wèn)題的決定》要求,研究提出我區(qū)深化改革意見(jiàn),統(tǒng)籌抓好全區(qū)發(fā)展改革綜合配套改革工作,努力在重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革上取得新成果,形成系統(tǒng)完備、科學(xué)規(guī)范、運(yùn)行有效的制度體系,使各方面制度更加成熟完善。
3、高密度謀劃對(duì)接,做好項(xiàng)目計(jì)劃安排。準(zhǔn)確把握區(qū)情實(shí)際,緊緊圍繞“一帶一路”、成渝地區(qū)經(jīng)濟(jì)雙城圈、萬(wàn)達(dá)開(kāi)示范區(qū)、鄉(xiāng)村振興、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、互聯(lián)網(wǎng) 、扶貧開(kāi)發(fā)、生態(tài)保護(hù)、園區(qū)建設(shè)等方面,認(rèn)真研究和深入思考,加強(qiáng)與省市的對(duì)接力度,敏銳捕捉資金投向,凝練一批利長(zhǎng)遠(yuǎn)打基礎(chǔ)、惠民生的好項(xiàng)目。
4、高強(qiáng)度抓項(xiàng)目建設(shè),擴(kuò)大固定資產(chǎn)投資。按照“謀劃項(xiàng)目抓前期、前期項(xiàng)目抓開(kāi)工、開(kāi)工項(xiàng)目抓進(jìn)度,完工項(xiàng)目抓投產(chǎn)”的要求,積極創(chuàng)造開(kāi)工條件,研究制定推進(jìn)措施,協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)中的“腸梗阻”、“最后一公里”問(wèn)題,優(yōu)化創(chuàng)新項(xiàng)目推進(jìn)方式,確保固定資產(chǎn)投資止滑穩(wěn)增。
5、多舉措管控市場(chǎng)物價(jià)。以穩(wěn)定物價(jià)、保障民生為出發(fā)點(diǎn),著力加強(qiáng)市場(chǎng)物價(jià)監(jiān)管和整治力度,建立健全和不斷完善價(jià)格監(jiān)測(cè)預(yù)警以及應(yīng)急預(yù)案,針對(duì)市場(chǎng)出現(xiàn)的價(jià)格異常波動(dòng),及時(shí)掌握,妥善處置,積極回應(yīng)民眾對(duì)物價(jià)穩(wěn)定的高期盼。
6、高要求強(qiáng)化自身建設(shè)。加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)與探討,開(kāi)展多種形式的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與交流,提高研究問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。按照新時(shí)期黨風(fēng)廉政建設(shè)的要求,加強(qiáng)廉政、勤政教育,增強(qiáng)自律意識(shí)。深入開(kāi)展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng),進(jìn)一步轉(zhuǎn)變行政職能,優(yōu)化工作方法,提高群眾滿意度和社會(huì)認(rèn)可度。
二、部門概況
達(dá)州市通川區(qū)發(fā)展和改革局下屬二級(jí)單位3 個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 1 個(gè),其他事業(yè)單位 2 個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,達(dá)州市通川區(qū)發(fā)展和改革局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2021年收支總預(yù)算6488.94萬(wàn)元,比2020年預(yù)算數(shù)增加5648.78萬(wàn)元,主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余易地扶貧搬遷資金。
(一)收入預(yù)算情況
達(dá)州市通川區(qū)發(fā)展和改革局2021年收入預(yù)算6488.94萬(wàn)元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)5372.58萬(wàn)元,占83%;一般公共預(yù)算撥款收入1116.35萬(wàn)元,占17%。
(二)支出預(yù)算情況
2021年支出合計(jì)6488.94萬(wàn)元,其中:基本支出582.68萬(wàn)元,占9%;項(xiàng)目支出5906.26萬(wàn)元,占91%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
達(dá)州市通川區(qū)發(fā)展和改革局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為6488.94萬(wàn)元,比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加5648.78萬(wàn)元,主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余易地扶貧搬遷資金。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入1116.35萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入329.18萬(wàn)元;支出包括:一般公共服務(wù)支出949.08萬(wàn)元、農(nóng)林水支出8.25萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出57.71萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出38.15萬(wàn)元、住房保障支出63.16萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
達(dá)州市通川區(qū)發(fā)展和改革局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1116.35萬(wàn)元,比2020年預(yù)算數(shù)增加346.22萬(wàn)元,主要是基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,辦公設(shè)備購(gòu)置等。
(二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出949.08 萬(wàn)元,占85%;社會(huì)保障和就業(yè)支出57.71萬(wàn)元,占5%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出38.15萬(wàn)元,占3%;農(nóng)林水支出8.25萬(wàn)元,占1%;住房保障支出63.16萬(wàn)元,占6%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款) 行政運(yùn)行(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為543.14萬(wàn)元,主要用于:正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為13.78萬(wàn)元,主要用于:一般行政管理事務(wù)的其他商品和服務(wù)的支出。
3.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為120萬(wàn)元,主要用于:項(xiàng)目概算評(píng)審費(fèi)用。
4.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為263.69萬(wàn)元,主要用于:郵電費(fèi)和其他商品服務(wù)支出。
5.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢事務(wù)(款)派駐派出機(jī)構(gòu)(項(xiàng))2021
年預(yù)算數(shù)為 8.46 萬(wàn)元,主要用于:派駐紀(jì)檢工作組經(jīng)費(fèi)支出。
如:差旅、其他交通費(fèi)、辦公等支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為53.7萬(wàn)元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金支出。
7、社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為4.01 萬(wàn)元,主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為 38.15萬(wàn)元,主要用于:?jiǎn)挝宦毠せ踞t(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為 8.25萬(wàn)元,主要用于:其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
10.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2021年預(yù)算數(shù)為63.16萬(wàn)元,主要用于:部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
達(dá)州市通川區(qū)發(fā)展和改革局2021年一般公共預(yù)算基本支出580.35萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)484.77萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)95.58萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,辦公設(shè)備購(gòu)置等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
達(dá)州市通川區(qū)發(fā)展和改革局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
達(dá)州市通川區(qū)發(fā)展和改革局現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛。
無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置的寫明:2021年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,用于公務(wù)用車燃油、過(guò)路(橋)、維修、保險(xiǎn)等方面支出,主要保障機(jī)關(guān)工作調(diào)研、脫貧攻堅(jiān)、接待重要客商等工作開(kāi)展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
達(dá)州市通川區(qū)發(fā)展和改革局2021年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
達(dá)州市通川區(qū)發(fā)展和改革局2021年未使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年,達(dá)州市通川區(qū)發(fā)展和改革局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為95.58萬(wàn)元,比2020年預(yù)算增加27.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)40%。
(二)政府采購(gòu)情況
2021年,達(dá)州市通川區(qū)發(fā)展和改革局安排政府采購(gòu)3.5萬(wàn)元,主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底,達(dá)州市通川區(qū)發(fā)展和改革局單位共有車輛0輛,其中,公務(wù)接待用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
1.專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況。
本部門年初預(yù)算下達(dá)項(xiàng)目預(yù)算28.18萬(wàn)元。對(duì)2021年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定,共設(shè)定完成專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)4個(gè),分別為事權(quán)支出 5.98、項(xiàng)目建設(shè)招商引資調(diào)研經(jīng)費(fèi)3.49萬(wàn)元、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元、派駐紀(jì)檢工作組經(jīng)費(fèi)8.46萬(wàn)元,援涼干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5.25萬(wàn)元,每個(gè)專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1個(gè),涉及財(cái)政資金28.18萬(wàn)元,覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2021年開(kāi)展的主要任務(wù)整體支出績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定,涉及財(cái)政資金1116.35萬(wàn)元,覆蓋率達(dá)到100%。
十一、名詞解釋
1. 財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2. 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)所取得的收入。
3. 其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
4. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指上個(gè)年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6. 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7. 項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8. “三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
9. 一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
10. 一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
11. 一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)開(kāi)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
12. 一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出。
13. 教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項(xiàng)):反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
14. 教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
15. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
17.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
18.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
20.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件:1.部門收支總表(表1)
2.部門收入總表(表1-1)
3.部門支出總表(表1-2)
4.財(cái)政撥款收支總表(表2)
5.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(表2-1)
6.一般公共預(yù)算支出總表(表3)
7.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(表3-1)
8.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表(表3-2)
9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(表3-3)
10.政府性基金支出預(yù)算表(表4)
11.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(表4-1)
12.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表(表5)
13.2021年省級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)(表6)
14.2021年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(表7)