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一、基本職能及主要工作
(一)通川區(qū)衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊單位職能簡介。
達州市通川區(qū)衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊單位職能:實施衛(wèi)生計生專項整治;對公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學校衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品和涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品進行監(jiān)督檢查,并承擔具體實施違法行為的查處職能;對醫(yī)療機構、采供血機構及其從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動進行監(jiān)督檢查,并承擔具體實施違法行為的查處職能;打擊非法行醫(yī)和非法采血;對醫(yī)療衛(wèi)生機構的放射診療、職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷工作進行監(jiān)督檢查,并承擔具體實施違法行為的查處職能;對醫(yī)療機構、采供血機構、疾病預防控制機構的傳染病疫情報告、疫情控制措施、消毒隔離制度執(zhí)行情況、醫(yī)療廢物處置情況和菌(毒)種管理情況等進行監(jiān)督檢查,并承擔具體實施違法行為的查處職能;對母嬰保健機構、計劃生育技術服務機構服務內(nèi)容和從業(yè)人員的行為規(guī)范進行監(jiān)督,依法打擊非醫(yī)學需要的胎性別鑒定和選擇性別的人工終止妊娠行為;做好計劃生育違法違紀案件的督查督辦;對違法行為的投訴、舉報;完成衛(wèi)生和計劃生育相關工作職責范圍內(nèi)的監(jiān)督執(zhí)法工作.
(二)2021年重點工作。
根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府關于2021年全區(qū)工作的總體部署,區(qū)財政局堅持科學發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導思想,認真落實區(qū)委、區(qū)政府重大決策,全面深化財稅體制改革,圍繞全區(qū)財政發(fā)展改革思路,堅持依法科學理財,抓好增收節(jié)支,全面完成財政收支預算目標,促進經(jīng)濟發(fā)展,保障和改善民生,嚴格財政監(jiān)管,提高資金使用績效。
深化學習教育常態(tài)化制度化,著力塑造監(jiān)督執(zhí)法隊伍清正廉潔形象;
繼續(xù)圍繞全區(qū)機構改革工作,認真履行衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督職責,服從組織安排;
積極做好疫情防控工作,嚴格按照區(qū)委區(qū)政府對新冠肺炎疫情防控的最新指示開展轄區(qū)醫(yī)療機構防疫控制工作監(jiān)督;
持續(xù)保持高壓嚴打態(tài)勢,著力凈化醫(yī)療市場秩序;
全面完成主管局及上級業(yè)務部門交辦的各項工作任務。
二、部門概況
達州市通川區(qū)衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊下屬二級單位0個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,達州市通川區(qū)衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊所有收入和支出均納入部門預算管理。達州市通川區(qū)衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊2021年收支總預算117.01萬元,比2020年預算數(shù)減少17.63萬元,主要原因是應要求縮減開支。
(一)收入預算情況
達州市通川區(qū)衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊2021年收入預算117.01萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)2.92萬元,占2.49%;一般公共預算撥款收入114.10萬元,占97.51%。
(二)支出預算情況
2021年支出合計117.01萬元,其中:基本支出99.87萬元,占85.36%;項目支出17.14萬元,占14.64%。
四、財政撥款收支預算情況說明
達州市通川區(qū)衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊2021年財政撥款收支總預算為117.01萬元,比2020年財政撥款收支總預算減少 17.63萬元,主要原因是按照中央相關要求壓減年度預算總額。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入114.10萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入2.92萬元;支出包括:一般公共服務支出0萬元、教育支出 0萬元、科學技術支出 0萬元、社會保障和就業(yè)支出 9.78萬元、衛(wèi)生健康支出96.26萬元、住房保障支出 10.97萬元。
五、一般公共預算當年財政撥款情況說明
(一)一般公共預算撥款規(guī)模變化情況
達州市通川區(qū)衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊2021年一般公共預算當年撥款114.10萬元,比2020年預算數(shù)減少17.63萬元,主要是按照中央相關要求壓減年度預算總額。
(二)一般公共預算撥款結(jié)構情況
一般公共服務支出0萬元,占0 %;社會保障和就業(yè)支出9.78萬元,占8.57 %;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出93.34萬元,占81.81 %;住房保障支出10.97萬元,占9.62 %。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)衛(wèi)生監(jiān)督機構(項):2021年預算數(shù)為 87.24萬元,主要用于:正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2021年預算數(shù)為 9.25萬元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金支出。
4、社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):2021年預算數(shù)為 0.53 萬元,主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保險費支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2021年預算數(shù)為 6.1 萬元,主要用于:單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2021年預算數(shù)為 10.97 萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
達州市通川區(qū)衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊2021年一般公共預算基本支出98.83萬元,其中:人員經(jīng)費82.12 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費16.71萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出,辦公設備購置等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
達州市通川區(qū)衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。
達州市通川區(qū)衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊單位現(xiàn)有公務用車0輛,其中:轎車0輛。
無公務用車購置的寫明:2021年未安排公務用車購置費。2021年安排公務用車運行維護費0萬元,用于公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障機關工作調(diào)研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
達州市通川區(qū)衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊2021年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
達州市通川區(qū)衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊2021年未使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
2021年,達州市通川區(qū)衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為16.71萬元,比2020年預算增加0.21萬元,增長1.27 %。
(二)政府采購情況
2021年,達州市通川區(qū)衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊安排政府采購0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底,達州市通川區(qū)衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊共有車輛0輛,其中,公務接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
(四)績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,2021年達州市通川區(qū)衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量,預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1. 財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。
2. 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務活動所取得的收入。
3. 其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
4. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指上個年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6. 基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8. “三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
9. 一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
10. 一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
11. 一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業(yè)務(項):反映黨委辦公廳(室)及相關機構開展專項業(yè)務活動所發(fā)生的支出。
12. 一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出。
13. 教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項):反映各部門舉辦的學前教育支出。
14. 教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映各部門安排的用于培訓的支出。
15. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
16.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
17.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
18.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):反映財政部安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
20.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件:1.部門收支總表(表1)
2.部門收入總表(表1-1)
3.部門支出總表(表1-2)
4.財政撥款收支總表(表2)
5.財政撥款支出預算表(表2-1)
6.一般公共預算支出總表(表3)
7.一般公共預算基本支出預算表(表3-1)
8.一般公共預算項目支出預算表(表3-2)
9.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表(表3-3)
10.政府性基金支出預算表(表4)
11.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表(表4-1)
12.國有資本經(jīng)營支出預算表(表5)
13.2021年省級部門預算項目績效目標(表6)
14.2021年專項預算項目支出績效目標表(表7)
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