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第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
(1)制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。
(2)制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。
(3)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定增長。
(4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。
(5)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。
1、基層黨建不斷夯實。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大精神、黨的十九屆四中全會以及黨的十九屆五中全會精神,全面貫徹落實黨中央、省委、市委和區委關于基層黨建工作的各項部署要求,落實基層黨建重點任務,著力提升基層黨建質量;今年,鎮黨委專題研究黨建工作6次,專題研究意識形態工作3次,開展黨建工作專題調研2次;開展黨委中心組學習11次,組織鎮村兩級干部開展意識形態教育培訓累計2次,領導干部帶頭講黨課8次,發展農村黨員11名,培養入黨積極分子24人。完成7個村書記主任“一肩挑”工作。
2、脫貧攻堅成效顯著。完善脫貧攻堅考核獎懲機制,做到幫扶人、幫扶措施、幫扶項目、幫扶資金四個到位,脫貧攻堅工作取得顯著成效。脫貧人口在“一超六有”方面均已得到落實。2020年全鎮完成897戶2513人減貧任務,人均收入達13000元;實施全鎮易地扶貧搬遷195戶,順利迎接省級脫貧攻堅成效考核驗收,全面完成脫貧工作,持續鞏固脫貧成果防止返貧現象。
3、農業經濟穩步發展。大力推進村集體資產清產核資和土地流轉工作,建立土地流轉服務平臺和土地流轉臺賬,為流轉雙方提供優質服務,及時解決土地流轉中存在的問題,提高土地利用率,進一步推動農業產業結構調整,促進農業增產增收。嚴格落實各項惠農政策,積極強化公共財政理念,加大惠農政策支持力度,加強惠農資金監管。新發展生豬養殖6戶,養殖生豬共7000頭;新發展養雞大戶2戶,養殖家禽共4000只;新發展肉牛養殖大戶1戶,養殖肉牛共15頭;新發展肉羊養殖大戶1戶,養殖肉羊共14頭。
4、人居環境不斷改善。一是鎮村面貌顯著改觀,環境質量持續優化。實施農村改廁和人居環境整治,嚴厲打擊各類環境違法行為。投放垃圾桶200個,基本上滿足我鎮垃圾有序運轉。村莊環境得到有效治理,農村面源污染持續減少,人居環境大為改善。二是城鎮管理水平逐步提升,設置道路警示牌130處,新建停車場2處,交通秩序得到顯著改善。規范農民建房審批,全年上報審批340戶,加大防違控違工作力度,開展農民建房巡查70余次。
5、社會民生保障有力。發放城鎮低保、五保、高齡、殘疾、孤兒、優撫等補助資金980萬元;全鎮醫療保險參保繳費16人,貧困人口參保率達100%,小額人身保險1414人,精準貧困戶報銷比例達到95%以上,婚前孕前檢查26對,婚檢和孕檢率均達100%。
6、社會基層治理有序。全年開展安全隱患排查整治12次;交通安全勸導員培訓會4次,上路巡查180次,;常態開展森林防火巡護工作,張貼防火標語15余幅;始終堅持24小時防汛值班制度,著力抓好地質災害防治。辦理區委書記信箱、區長熱線信箱信件45件,化解率達100%。協調各站所開展聯合行動,開展治安巡邏,持續開展綜合治理,轄區內治安和刑事案件明顯下降。全年發放平安建設、綜合治理、防邪等宣傳資料500余份,懸掛標語40余幅,轄區無較大、重大安全事故發生。
二、機構設置
金石鎮人民政府下屬二級單位1個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。
無納入金石鎮人民政府2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位
第二部分2020年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2020年總收入2024.71萬元,2019年總收入2413.01萬元,比上年減少388.3萬元,減少幅度16.09%。主要變動原因是脫貧后工程項目資金減少。
2020年總支出1710.59萬元,其中:2020年工資福利支出387.15萬元,占總支出的22.63%,商品和服務支出469.59萬元,占總支出的27.45%,對個人和家庭的補助367.58萬元,占總支出的21.49%,其他資本性支出486.27萬元,占總支出的28.43%。
二、 收入決算情況說明
2020年本年收入合計2024.71萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1412.26萬元,占69.75%;政府性基金預算財政撥款收入511.85萬元,占25.28%;年末結轉和結余收入314.12萬元,占4.97%,上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、 支出決算情況說明
基本支出431.74萬元,占總支出的25.24%;項目支出1278.85萬元,占總支出的74.76%。
在431.74萬元的基本支出中,工資福利支出387.15萬元,占基本支出的89.67%;商品服務支出數為31.98萬元,占基本支出的7.41%;對個人和家庭的補助支出數為12.61萬元,占基本支出的2.92%。
在1278.85萬元的項目支出中,商品服務支出數為437.63
萬元,占項目支出的34.22%;對個人和家庭的補助支出數為354.95萬元,占項目支出的27.76%,其他資本性支出486.27萬元,占總支出的38.02%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年總收入2413.01萬元,2020年總收入2024.71萬,比上年減少388.3萬元,減少幅度16.09%。其原因是響應國家財政政策壓縮公用經費及結轉結余比上年增加。
2019年總支出2312.41萬元,2020年總支出1710.59萬,比上年減少601.82萬元,減少幅度26.03%,其原因是結轉結余數比上年增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款支出1262.75萬元,占本年支出合計的73.82%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款減少278.30萬元,下降18.06%。主要變動原因是結轉結余數比上年增加。
2020年一般公共預算財政撥款支出1262.75萬元,主要用于以下方面:
一般公共服務(類)支出407.06萬元,占32.24%;
社會保障和就業(類)支出102.80萬元,占8.14%;
農林水(類)支出584.34萬元,占46.28%;
衛生健康(類)支出86.64萬元,占6.86%;
商業服務業等(類)支出1.00萬元,占0.08%;
住房保障(類)支出44.01萬元,占3.49%;
災害防治及應急管理(類)支出5.90萬元,占0.47%;
其他(類)支出6.00萬元,占0.48%;
文化旅游體育與傳媒(類)支出25.00萬元,占1.96%。
2020年一般公共預算支出決算數為1262.75萬元,完成預算83.47%。其中:
1.一般公共服務支出: 支出決算為407.06萬元,完成預算91.27%。決算數小于預算數的主要原因是2020年未及時報銷,結轉至下年支付。
2.社會保障和就業支出: 支出決算為102.80萬元,完成預算90.75%。決算數小于預算數的主要原因是2020年未及時報銷,結轉至下年支付。
3.文化旅游體育與傳媒支出: 支出決算為25.00萬元,完成預算100%。
4.衛生健康支出:支出決算為86.64萬元,完成預算94.38%。決算數小于預算數的主要原因是2020年未及時報銷,結轉至下年支付。
5.農林水支出:支出決算為584.34萬元,完成預算65.89%。決算數小于預算數的主要原因是2020年未及時報銷,結轉至下年支付。
6.商業服務業等支出:支出決算為1.00萬元,完成預算100%。
7.住房保障支出:支出決算為44.01萬元,完成預算97.96%。決算數小于預算數的主要原因是2020年未及時報銷,結轉至下年支付。
8.災害防治及應急管理支出:支出決算為5.90萬元,
完成預算100%。
9.其他支出:支出決算為6.00萬元,完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款基本支出431.74萬元,其中:
人員經費399.76萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費31.98萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
2020年“三公”經費財政撥款支出決算為3.00萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平主要原因是節約開支
2020年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出決算3.00萬元,占100%。具體情況如下:
1. 因公出國(境)經費支出0.00萬元,完成預算100%。全年安排因公出國(境)團組0.00次,出國(境)0人。
2.公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元,完成預算100%。
其中:公務用車購置支出0.00萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,金額0.00元。截至2020年12月底,單位共有公務用車0輛,其中:主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執法執勤用車0輛。
公務用車運行維護費支出0.00萬元。主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出3.00萬元,完成預算100%。公務接待費支出決算比2020年無增減,其中:
國內公務接待支出3.00萬元,主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
外事接待支出0.00萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0.00萬元。
2020年政府性基金預算撥款支出511.85萬元。
2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
2020年,機關運行經費支出0萬元。
2020年,金石鎮人民政府采購支出總額5.85萬元,其中:政府采購貨物支出5.85萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。
截至2020年12月31日,金石鎮政府共有車輛0輛,其中:主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
根據預算績效管理要求,本單位在年初預算編制階段,組織對1個項目開展了預算事前績效評估,對1個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取1個項目開展績效監控,年終執行完畢后,對1個項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看較好。
1.項目績效目標完成情況。
本部門在2020年度部門決算中反映“便民服務中心”1個項目績效目標實際完成情況。(本單位部門項目績效目標個數在5個以上的,選取5個項目進行公開,目標個數在5個以下的,全部進行公開,公開內容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表)。
(1)便民服務中心項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數4.00萬元,執行數為4.00萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障了群眾的切身利益,提高了人們的生活水平,并堅持從實際出發、因地制宜,不搞形式主義和一刀切。堅持規范有序、公開透明,完善服務制度。堅持整合資源、共建共享,充分發揮已有的村(社區)其他各類中心(站、點)的作用。堅持統籌協調,聯動推進,熱情服務群眾,發現的主要問題:整體良好,仍有極小部分人服務意識不強。下一步改進措施:加強便民服務中心管理及宣傳力度,提高群眾的滿意度,打造一個和諧健康辦事環境。
項目績效目標完成情況表 | |||||
項目名稱 | 便民中心運轉經費 | ||||
預算單位 | 達州市通川區金石鎮人民政府 | ||||
預算執行情況(萬元) | 預算數: | 4萬元 | 執行數: | 4萬元 | |
其中-財政撥款: |
| 其中-財政撥款: |
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其它資金: |
| 其它資金: |
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年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
便民中心日常運轉維護,服務群眾 | 便民中心運轉維護,服務群眾 | ||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
項目完成指標 | 數量指標 | 指標1: | 日常正常運轉 | 100% | |
項目完成指標 | 質量指標 | 指標2: | 服務態度 | ≥95% | |
效益指標 | 社會效益 指標 | 指標1: | 提高群眾辦事的滿意度,及時實施服務 | ≥95% | |
滿意度指標 | 滿意度 | 指標1: | 群眾滿意度 | ≥97% |
2.部門績效評價結果。
本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評,《金石鎮部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件(附件1)。
第三部分 名詞解釋
2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
4.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
5.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指局機關及下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
6.一般公共服務(類)財政事務(款) 財政委托業務支出(項):指單位開展財政綜合業務、預決算編審等委托其他單位進行財政管理工作的項目支出。
7.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):反映其他用于文化體育與傳媒方面的支出。
8.社會保障和就業(類)民政管理事務(款)基層政權和社區建設(項):反應開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作的支出
9.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
10.社會保障和就業(類)撫恤(款)義務兵優待(項):指義務兵優待方面的支出。
11.社會保障和就業(類)社會福利(款)老年福利(項):指對老年人提供福利服務方面的支出。
12.社會保障和就業(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項):指其他用于殘疾人事業方面的支出。
13.社會保障和就業(類)特困人員供養(款)農村五保供養支出(項):指農村五保供養支出。
14.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):指其他用于社會保障和就業方面的支出。
15.醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項):指其他用于基層醫療衛生機構的支出。
16.醫療衛生與計劃生育(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):指其他用于計劃生育事務管理方面的支出。
17.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍戰士待遇人員的醫療經費。
18.節能環保支出(類)污染防治(款)排污費安排的支出(項):指用于排污治理方面的經費。
19.城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項):指城鄉社區、防災減災、名勝風景區規劃制定與管理等方面的支出。
20.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)小城鎮基礎設施建設(項):指鎮村(社區)路、氣、水、電等基本建設方面的支出。
21.城鄉社區支出(類)城鄉環境衛生(款)城鄉環境衛生(項):指城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
22.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)農村基礎設施建設支出(項):指農村路、氣、水、電等基本建設方面的支出。
23.農林水支出(類)農業(款)農業行業業務管理(項):指用于農業農村政策研究、土地承保管理、審計監督等農業行業一般性基本業務管理工作的支出。
24.農林水支出(類)農業(款)對高校畢業生到基層任職補助(項):指按規定對高校畢業生到基層任職補助支出。
25.農林水支出(類)扶貧(款)農村基礎設施建設(項):指用于農村貧困地區鄉村道路、住房、基本農田、水利設施、人畜飲水、生態環境保護等生產生活條件改善方面的支出。
26.農林水支出(類)扶貧(款)社會發展(項):指用于農村貧困地區中小學教育、文化、廣播、電視、醫療、衛生等方面的項目支出。
27.農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):指用于其他扶貧方面的支出。
28.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村委會和村黨支部的補助(項):指各級財政對村委會和村黨支部的補助支出,以及支持建立鄉級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。
29.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
30.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
31.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
32.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
33.“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
34.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
金石鎮政府2020年部門整體支出績效評價報告
一、單位概況
(一)單位情況
金石鎮位于通川區中北部,東經107度18分、北緯37度28分。全鎮總面積60平方公里,鎮區面積2平方公里,耕地面積1.94萬畝,總人口21152人,非農人口5130人,人口密度332人/平方公里,鎮政府駐地常住人口8000人,占總人口比例40.2%。場鎮面積2平方公里,綠化面積0.3平方公里,街道硬化率100%。
鎮轄區2個社區,有土門、月巖、高興、四凡等11個行政村委會。鎮政府駐石觀音街33號。境內海拔400-800米。有土門、郭家灣、花嶺溪水庫。金新公路、金龍公路、金碑公路、金北公路過境。鄉鎮企業有農機修配、糧油加工等廠。農業主產水稻、小麥、油菜子,產柑橘、花椒。養殖業以生豬、牛、羊、家禽為主。
(二)機構組成。
金石鎮下屬二級預算單位1個,其中行政單位1個,為金石鎮人民政府。
(三)人員概況。
金石鎮政府機關行政編制15人,工勤3人,事業編制17人,共35人。行政人員實有15人,事業人員實有17人,工勤人員實有3人。
二、部門財政資金收支情況
(一)部門預算情況
1. 部門預算收入。金石鎮政府2020年收入預算2024.71萬元,其中:公共預算撥款收入1924.11萬元,上年結轉收入100.60萬元。
2. 部門預算支出。金石鎮政府2020年支出預算2024.71萬元。包括:一般公共服務支出442.58萬元、文化旅游體育與傳媒支出25.00萬元、社會保障和就業支出112.30萬元、衛生健康支出91.50萬元、城鄉社區支出511.85萬元、農林水支出783.67萬元、商業服務業等支出1.00萬元、住房保障支出44.91萬元、災害防治及應急管理支出5.90萬元、其他支出6.00萬元。
3. 部門三公經費預算情況。金石鎮政府2020年“三公”經費財政撥款預算數3.00萬元,其中:公務接待費3.00萬元。
(二)部門預算執行情況
1. 部門實際收入。2020年金石鎮政府收入總額為2024.71萬元,年初預算1076.63萬元,年度預算調整2024.71萬元,本年結轉資金314.12萬元。
2. 部門實際支出。2020年金石鎮政府支出1710.59萬元,其中:基本支出431.74萬元,占總支出的25.24%;項目支出1278.85萬元,占總支出的74.76%。
基本支出是為保障各部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出387.15萬元,占基本支出的89.67%;商品服務支出數為31.98萬元,占基本支出的7.41%;對個人和家庭的補助支出數為12.61萬元,占基本支出的2.92%。
項目支出主要是鄉鎮開展專項工作及重點工作支出、郭家灣及場鎮污水占地補償經費、動物園沿線改遷工程、臨街店招打造工程、重大項目建設現場推進會經費、毛坯路建設工程等,其中:商品服務支出數為437.63萬元,占項目支出的34.22%;對個人和家庭的補助支出數為354.95萬元,占項目支出的27.76%,其他資本性支出486.27萬元,占總支出的38.02%。
3.部門三公經費實際支出情況。2020年全年三公經費實際支出3.00萬元,與年初預算持平。
4. 部門年度預算執行情況對比分析。
2020年度人員成本為369.94萬元,其中:工資177.11萬元、社會保險繳費86.95萬元、其他工資福利105.88萬元
辦公成本為22.55萬元,其中:辦公費19.55萬元、辦公設備購置3.00萬元。
公務成本為21.47萬元,其中:會議費1.00萬元、培訓費3.00萬、差旅費17.47萬元。
運行成本為128.68萬元,其中:辦公費19.55萬元、差旅費17.47萬元、電費3.70萬元、郵電費2.50萬元、會議費1.00萬元、培訓費3.00萬元、工會經費1.89萬元、福利費3.62萬元、公務接待費3.00萬元、其他交通費用26.15萬元、其他商品服務支出46.80萬元。
三、部門整體預算績效管理情況
按照預算績效管理要求,本部門對2020年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定,覆蓋率達到100%。
(1)辦公室工作。加強績效管理,全面分解落實,注重過程監控和跟蹤督查,目標任務全面完成;加強公文辦理,保密等工作。做到公文辦理無差錯,無泄密事件發生,辦結率100%。
(2)人大工作。2020年開展了“鄉村振興人大代表在行動”視察活動;同時,主動接受監督,自覺報告工作,積極完成交辦任務,人大代表建議、批準和意見到期辦結率100%。
(3)政協工作。自覺接受政協監督,自覺通報工作,積極完成各項交辦任務,及時報告信息。
(4)黨風廉政建設。嚴格落實黨風廉政建設責任制,強化鎮黨委主體責任、鎮紀委監督責任。全面落實“一崗雙責”,嚴肅問責追究。加強紀律建設,嚴格執行《準則》、《條例》,堅持紀嚴于法、紀在法前,堅決維護紀律嚴肅性。深化黨風廉政教育,加強正反典型教育和輿論引導,狠抓干部作風建設,干部工作作風明顯改善,隊伍整體素質和戰斗力進一步提升。通過撤并優化,金石鎮懲防體系基本框架基本構成,形成了預防腐敗、懲治腐敗、組織保障3大體系,建立了宣傳教育、民主決策、權力監督、干部管理、源頭治理、利益維護、案件查辦、責任追究制度。繼續堅持財務內控制度,嚴格執行開支審批程序,規范執行政府性投資項目招投標制度和政府采購制度,防患于未未然。認真落實“四個親自”要求。強化黨委的黨風廉政建設主體責任和落實鎮紀委的監督執紀責任常態化。
(5)組織建設。按照中央、省、市、區安排部署,扎實開展好“不忘初心、牢記使命”主題教育,深入推進領導班子思想政治建設。做好“七一”優秀黨員及優秀支部的表彰及貧困老黨員的走訪慰問活動,發放了慰問金和慰問物資等。積極開展“星級支部”評選活動。加強思想建設提高黨員干部的政治水平,加強組織建設,增強基層黨組織的凝聚力和戰斗力。認真落實黨風廉政建設責任制,強化對黨員干部的廉政教育。
四、評價結論及建議
近年來,我鎮不斷完善了財務制度、明確崗位分工、加強帳務核對;資金使用合規方面嚴格執行預算、嚴格審批程序、嚴肅財經紀律。堅持重民生保重點,科學安排財政支出。全鎮干部和群眾對財政資金的安排、使用滿意度較高。
下一步針對我鎮目前存在的預算當年完成率不高,結轉資金較大,經費支出控制不夠嚴格,公務卡執行率低等問題,我鎮將在今后的工作中,重點抓好以下工作。
1、進一步健全和完善管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。
2、積極穩妥地推進財政管理改革,構筑安全高效便捷的財政資金運行體系。
3、加強財政基礎管理工作,提高預算執行力。高度重視部門決算編制中所反映出來的預算執行過程中存在的問題,在日常基礎管理工作中加以改進和調整,嚴格執行預算,增強預算執行剛性,細化基本支出和項目支出的劃分。
4、加強業務培訓工作,提高管理水平。對辦事人員開展有關職業道德修養、誠信建設、法律、法規制度和現代信息技術應用的培訓,不斷提高辦事人員的學習能力和工作能力。
第五部分附表