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2021年度 四川省達州市通川區第八中學部門決算
  • 來源:通川區教育局
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  • 發布日期:2022-11-16
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    第一部分 部門概況

    一、基本職能及主要工作

    二、機構設置

    第二部分 2021年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、三公”經費財政撥款支出決算情況說明

    八、政府性基金預算支出決算情況說明

    九、有資本經營預算支出決算情況說明

    其他重要事項的情況說明

    第三部分 名詞解釋

    第四部分 附件

    第五部分 附表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、財政撥款支出決算明細表

    六、一般公共預算財政撥款支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

    八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

    十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

    十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    (注:請部門根據實際注明頁碼)


    第一部分部門概況

     

    一、基本職能及主要工作

    (一)主要職能。

    1.實施初中義務教育、促進基礎教育發展。

    2.從事初中學歷教育。

    (二)2021年重點工作完成情況。

    在上級的領導下,全面貫徹黨的教育方針,依法治校,廉潔從教,教書育人,為人師表。教育教學工作有了較大提高。在學校領導班子的帶領下,按照年初計劃,開展常規性的教育教學工作,每月教研如期開展,上派培訓定期進行。以點帶面、匯報、交流等方式促進學校整體教育教學水平提升。進一步深化教育教學改革,努力提高教育教學質量;堅持依法科學合理理財,抓好增收節支,全面完成財政收支預算目標,促進學校發展,保障學校各項工作順利開展,嚴格財政監管,提高資金使用績效。 

    二、構設置

    達州市通川區教育局下屬二級單位1個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

    達州市通川區第八中學為區教育局2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位

    第二部分2021年度部門決算情況說明

     

    一、 入支出決算總體情況說明

    2021年度收、支總計2278.25萬元。與2020年相比,收、支總計各增加71.62萬元,增長3.14%。主要變動原因是人員變動學生較多

     


    (圖1:收、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖)

    二、 入決算情況說明

    2021年本年收入合計2278.25萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2278.25萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%

     

    (圖2:收入決算結構圖)

     

    三、 出決算情況說明

    2021年本年支出合計2278.25萬元,其中:基本支出**萬元,占96.70%;項目支出75.21萬元,占3.30%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

    (圖3:支出決算結構圖)(餅狀圖)

     

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2021年財政撥款收、支總計2278.25萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各增加71.62萬元,增長3.14。主要變動原因是人員變動學生較多

     


    (圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)

     

    五、般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

    2021年一般公共預算財政撥款支出2278.25萬元,占本年支出合計的100%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出增加71.62萬元,增長3.14%。主要變動原因是人員變動學生較多


    (圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

    2021年一般公共預算財政撥款支出2278.25萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%教育支出(類)1777.23萬元,占78.01%科學技術(類)0萬元,占0%文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%社會保障和就業(類)支出252.18萬元,占11.07%衛生健康支出(類)82.71萬元,占3.63%住房保障支出(類)164.14萬元,占7.20%農林水支出(類)支出2.00萬元0.09%


    (圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)

    (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

    2021般公共預算支出決算數為2278.25完成預算100%。其中:

    1.一般公共服務(類)0(款)0(項): 支出決算為0萬元,完成預算0%,決算數小于/等于預算數的主要原因是…。

    2.教育(類)普通教育(款)初中教育(項): 支出決算為1777.23萬元,完成預算100%,決算數等于預算數的主要原因是。

    3.科學技術(類)***(款)***(項): 支出決算為**萬元,完成預算**%,決算數小于/等于預算數的主要原因是…。

    4.文化旅游體育與傳媒(類)***(款)***(項): 支出決算為**萬元,完成預算**%,決算數小于/等于預算數的主要原因是…。

    5.社會保障和就業(類)(款)***(項): 支出決算為252.18萬元,完成預算100%

    1、行政事業單位養老支出(款)

    1)行政事業單位離退休(項):支出決算為13.41萬元,完成預算100%

    2)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):支出決算為176.41萬元,完成預算100%

    3)機關事業單位職業年金繳費支出(項):支出決算為19.38萬元,完成預算100%

    2、撫恤(款)死亡撫恤(項):支出決算為12.48萬元,完成預算100%

    3、其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):支出決算為30.5萬元,完成預算100%

    6.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):支出決算為82.71萬元,完成預算100%,決算數等于預算數的主要原因是。

    7.農林水支出(類) 其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出(項)

    支出決算為2.00萬元,完成預算100%,決算數等于預算數的主要原因是。

    般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2021年一般公共預算財政撥款基本支出2278.25萬元,其中:

    人員經費1947.44萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
      公用經費281.46萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

    七、三公”經費財政撥款支出決算情況說明

    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

    2021“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元,完成預算0%,決算數小于預算數(或與預算數持平)的主要原因是……。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

    2021“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

    (圖7:“三公”經費財政撥款支出結構)(餅狀圖)

    1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2020年增加/減少0萬元,增長/下降0%。主要原因是……。

    開支內容包括:…(團組名稱、出訪地點、取得成效)等。

    2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加/減少0萬元,增長/下降0%。主要原因是……。

    其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元,主要用于…。截至202112月底,單位共有公務用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

    公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于(具體工作)等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

    3.公務接待費支出0萬元,完成預算0%公務接待費支出決算比2020年增加/減少0萬元,增長/下降0%。主要原因是……。其中:

    國內公務接待支出**萬元,主要用于……(執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內公務接待**批次,0人次(不包括陪同人員),共計支出0萬元,具體內容包括:…(接待具體項目、金額)。

    外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,主要用于接待(具體項目)。主要用于……

    八、政府性基金預算支出決算情況說明

    2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

    九、國有資本經營預算支出決算情況說明

    2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

    十、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況

    2021年,達州市通川區第八中學運行經費支出0萬元,比2020年增加/減少0萬元,增長/下降0%(或與2020年決算數持平)。主要原因是……

     

    (二)政府采購支出情況

    2021年,達州市通川區第八中學采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于(具體工作)。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

    (三)國有資產占有使用情況

    截至20211231日,達州市通川區第八中學共有車輛0輛,其中:主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0……其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (四)預算績效管理情況

    根據預算績效管理要求,本部門在2021年度預算編制階段,組織對0項目(項目名稱)0個項目開展了預算事前績效評估,對0個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取0個項目開展績效監控,年終執行完畢后,對0個項目開展了績效自評

    本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看,能嚴格按照年初預算內容和數據開展工作,若有調整事項,也是按照相關要求進行核實后才實施。完成指標、效益指標和滿意指標都達到了100%。本部門還自行組織了0個項目支出績效評價。同時,本部門對2021年部門整體開展績效自評,《2021達州市通川區第八中學部門整體績效評價報告》見附件(第四部分)。


    第三部分 詞解釋

     

    1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

    2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。

    3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…(二級預算單位經營收入情況)等。

    4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…(收入類型)等。 

    5.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。 

    6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

    7.結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

    8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

    9.一般公共服務(類)…(款)…(項):指……。

    10.外交(類)…(款)…(項):指……。

    11.公共安全(類)…(款)…(項):指……。

    12.教育(類)…(款)…(項):指……。

    13.科學技術(類)…(款)…(項):指……。

    14.文化體育與傳媒(類)…(款)…(項):指……。

    15.社會保障和就業(類)…(款)…(項):指……。

    16.醫療衛生與計劃生育(類)…(款)…(項):指……。

    17.節能環保(類)…(款)…(項):指……。

    18.城鄉社區(類)…(款)…(項):指……。

    19.農林水(類)…(款)…(項):指……。

    20.交通運輸(類)…(款)…(項):指……。

    21.資源勘探信息等(類)…(款)…(項):指……。

    22.商業服務業(類)…(款)…(項):指……。

    23.金融(類)…(款)…(項):指……。

    24.國土海洋氣象等(類)…(款)…(項):指……。

    25.住房保障(類)…(款)…(項):指……。

    26.糧油物資儲備(類)…(款)…(項):指……。

    ……

    ……

    ……

    (解釋本部門決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級,不涉及的科目請自行刪除。請參照《2021年政府收支分類科目》增減內容。)

    27.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    28.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

    29.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    30.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    31.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    32.……。

     


    四部分附件

    附件

    2021達州市通川區第八中學部門整體績效評價報告

     

    一、部門(單位)概況

    (一)機構組成。

    我單位性質為公益一類財政全額撥款事業單位,按照規定執行《事業單位會計制度》。

    (二)機構職能。

    達州市通川區第八中學是一所主要從事從事教育教學工作,進行初中學歷教育。貫徹執行國家的教育方針,保證良好的教學秩序,努力提高教學質量。努力改善學生學習環境,改善教師辦公條件。

    (三)人員概況。

    經機構編制管理部門核定達州市通川區第八中學,編制148名,其中行政編制0名,參公管理編制0人,行政工勤編制0名,事業編制148名;其中在職人員總數137人,其中行政人員0人,工勤人員1人,事業人員136,離崗待退1 人, 退休教師 18 人,遺屬補助2 人。無公用車輛。

    二、部門財政資金收支情況

    (一)部門財政資金收入情況。

    年度內預算數加年度預算調整數等于2278.25萬元納入預算管理的非稅收入撥款數0萬元、納入專戶管理的非稅收入撥款數0萬元

    (二)部門財政資金支出情況。

    年度內部門實際支出數2278.25,其中基本支出中教育支出1777.23萬元、社會保障和就業支出252.18萬元、衛生健康支出82.71萬元、農林水支出2.00萬元、住房保障支出164.14萬元。項目支出0萬元

    三、部門整體預算績效管理情況

    (一)部門預算項目績效管理。

    工資福利支出1947.44萬元,基本工資700.68萬元,津貼補貼15.3萬元,獎金353.00萬元,績效工資405.32,機關事業單位基本養老保險繳176.41萬元,職業年金繳費19.38萬元,職工基本醫療保險繳費82.71萬元,其他社會保障繳費30.50萬元,住房公積金164.14.。商品和服務支出281.46萬元,其中辦公費61.86萬元、水費20,00萬元、電費20萬元、郵電費13.70萬元,物業管理費10.00萬元,差旅費5.00萬元,維修費85.21萬元,培訓費7.30萬元,勞務費28.00萬元、工會會費12.00萬元,福利費18.39萬元。對個人和家庭的補助49.35萬元。其中撫恤金12.47萬元,生活補助36.39萬元,獎勵金0.48萬元。堅持依法科學合理理財,抓好增收節支,全面完成財政收支預算目標,促進學校發展,保障學校各項工作順利 開展,嚴格財政監管,提高資金使用績效。

    (二)結果應用情況。

    在上級的領導下,全面貫徹黨的教育方針,依法治校,廉潔從教,教書育人,為人師表。進一步深化教育教學改革,努力提高教育教學質量

    (三)自評質量

        

    附件2-1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    整體支出績效目標自評表

          2021    年度

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    單位名稱

    達州市通川區第八中學

    年度
    主要
    任務

    任務名稱

    主要內容

    校園文化建設

    堅持文化領導,加強制度、精神、環境的文化建設,促進學校內涵發展。

    狠抓教學常規管理,提升教學質量

    精細化管理,加強課堂教學工作指導和教學工作考核,全面提升教學質量。

    育人為本,德育為先

    發揮德育功能,倡導綠色教育。開展有益的德育活動,促進學生全面發展。

    金額合計

    22782492.03元

     

    預期目標

    實際完成目標

    年度
    總體
    目標

    1、實施初中義務教育、促進基礎教育發展、初中學歷教育。2、學校黨支部切實抓思想建設、組織建設、作風建設、制度建設,履行好主體責任。3、為打贏脫貧攻堅戰,實現“兩個一百年”奮斗目標,學校校長親自牽頭,按照“兩不愁”“三保障”等目標制定了切實可行的幫扶工作計劃。4、學校根據“面向全體,著眼發展,精誠辦學,追求卓越,打造精品校園,辦好特色初中”的辦學方略,嚴格按國家和地方課程設置方案,嚴格執行招生政策和計劃,開齊課程,開足課時。5、規范預算執行,加強預算資金管理。

    1、實施初中義務教育、促進基礎教育發展、初中學歷教育。2、學校黨支部切實抓思想建設、組織建設、作風建設、制度建設,履行好主體責任。3、為打贏脫貧攻堅戰,實現“兩個一百年”奮斗目標,學校校長親自牽頭,按照“兩不愁”“三保障”等目標制定了切實可行的幫扶工作計劃。4、學校根據“面向全體,著眼發展,精誠辦學,追求卓越,打造精品校園,辦好特色初中”的辦學方略,嚴格按國家和地方課程設置方案,嚴格執行招生政策和計劃,開齊課程,開足課時。5、規范預算執行,加強預算資金管理。






    一級指標

    二級指標

    三級指標

    預期指標值(包含數字及文字描述)

    實際完成指標值(包含數字及文字描述)

    完成指標

    數量指標

    農林水支出

    10000元

    20000元

    社會保障與就業支出

    2096523元

    2521769.03元

    教育支出

    12944413元

    17772251

    醫療衛生與計劃生育支出

    837562元

    827115元

    住房保障支出

    1659612元

    1641357元

    質量指標

    規范預算執行

    加強預算資金的管理

    100%

    時效指標

    專項資金到位率

    100%

    100%

    財政支出績效目標

    100%

    100%

    成本指標

    成本指標

    教學設施設備的利用率

    ≥90%

    效益指標

    經濟效益
    指標

    學校節能節水減排合格率

    效果明顯

    100%

    社會效益
    指標

    師資隊伍信息技術應用能力考核達標率

    效果明顯

    100%

    生態效益
    指標

     培養學生低碳生活、節能減排

    效果明顯

    100%

    可持續影響
    指標

    專任教師年度考核合格率

    效果明顯

    100%

    滿意度
    指標

    滿意度指標

    確保教師和學生教學生活滿意度提高

    ≥95%

    ≥95%

     

    四、 評價結論及建議

    加強財務人員培訓財務人員認真學習理論知識和專業知識,重點加強業務方面知識的學習,業務以外的知識也要適當涉及,還要及時了解當前的政策、法規

    附件

    2022年專項預算項目支出績效自評報告范本

    (主管部門自評)

     

    一、項目概況

    (一)項目基本情況。

    1.說明項目主管部門(單位)在該項目管理中的職能。

    2.項目立項、資金申報的依據。

    3.資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

    4.資金分配的原則及考慮因素。

    (二)項目績效目標。

    1.項目主要內容。

    2.項目應實現的具體績效目標,包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

    3.分析評價申報內容是否與實際相符,申報目標是否合理可行。

    (三)項目自評步驟及方法。

    說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。

    二、項目資金申報及使用情況

    (一)項目資金申報及批復情況。

    說明項目資金申報、批復及預算調整等程序的相關情況。

    (二)資金計劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)。

    1.資金計劃。在說明該項目全省資金計劃的基礎上,分項目大類或市(州)分別說明各類資金計劃情況,包括中央、省、市(州)、縣(市、區)財政資金、項目單位自籌、其他渠道資金(包括銀行貸款及其他資金等)。

    2.資金到位。匯總統計截至評價時點該項目全省資金到位情況。在此基礎上分項目大類或市(州)統計各類資金到位情況,包括中央、省、市(州)、縣(市、區)財政資金、項目單位自籌及其他渠道資金(包括銀行貸款及其他資金等)。將資金到位情況與資金計劃進行比對,并重點圍繞資金到位率、到位及時性等進行評價,對未到位或到位不及時的情況作出分析說明。

    3.資金使用。匯總統計截至評價時點該項目全省資金支出情況。在此基礎上分項目大類或市(州)統計資金支出情況,并對資金使用的安全性、規范性及有效性進行重點分析,包括資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據等是否合規合法、是否與預算相符,并對自評中發現的相關問題進行分析說明。

    (三)項目財務管理情況。

    總體評價各項目實施單位財務管理制度是否健全,是否嚴格執行財務管理制度,賬務處理是否及時,會計核算是否規范等。

    三、項目實施及管理情況

    結合項目組織實施管理辦法,重點圍繞以下內容進行分析評價,并對自評中發現的問題分析說明。

    (一)項目組織架構及實施流程。

    (二)項目管理情況。結合項目特點,總體評價各項目實施單位執行相關法律法規及項目管理制度等情況,如招投標、政府采購、項目公示制等相關規定。

    (三)項目監管情況。說明項目主管部門為加強項目管理所采取的監管手段、監管程序、監管工作開展情況及實現的效果等。

    四、項目績效情況

    (一)項目完成情況。

    包括項目完成數量、質量、時效、成本等情況,資金結余情況,違規記錄等,對照項目計劃完成目標,對截至評價時點的任務量完成、質量標準、進度計劃、成本控制目標的實現程度進行評價,并進行分析說明。

    (二)項目效益情況。

    從項目經濟效益、社會效益、生態效益、可持續效益以及服務對象滿意度等方面對項目效益進行全面分析評價。

    五、評價結論及建議

    (一)評價結論。

    結合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求,圍繞專項項目支出績效評價指標體系對項目進行總體評價。

    (二)存在的問題。

    結合自評情況,分析存在的問題及原因。

    (三)相關建議。

    針對項目自評中發現的問題,提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。

    2021年100萬元以上(含)特定目標類部門預算項目績效目標自評

     

    主管部門及代碼

     

    實施單位

     


    項目預算
    執行情況
    (萬元)

     預算數:

     

     執行數:

     


    其中:

    財政撥款

     

    其中:

    財政撥款

     


    其他資金

     

    其他資金

     


    年度總體目標

    完成情況

    預期目標

    目標實際完成情況


     

     


    年度績效指標完成情況

    一級

    指標

    二級

    指標

    三級

    指標

    預期指標值

    實際完成指標值


    完成

    指標

    數量指標

     

     

     


    質量指標

     

     

     


    時效指標

     

     

     


    成本指標

     

     

     


    效益
    指標

    經濟效益  指標

     

     

     


    社會效益  指標

     

     

     


    生態效益  指標

     

     

     


    可持續影響指標

     

     

     


    滿意
    度指標

    滿意度

    指標

     

     

     


    附表:

    (注:有兩個及以上100萬元以上(含)特定目標類部門預算項目的,需分別開展績效目標自評并填寫附表)

    2021年度區八中決算公開表樣.xls

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