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2021年度 四川省達州市通川區第七小學校決算
  • 來源:區教育局
  • 作者:admin
  • 發布日期:2022-11-16
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  • 第一部分單位概況

     

    一、職能簡介

    1.主要職能。達州市通川區第七小學校,位于達州市朝陽東路,始建于1965年,占地面積3700余平方米,建筑面積11330余平方米,轄三個校區,有教學班39個,學生2214人。

    2.機構情況,其中:高級教師14人,一級教師32人;大專及以上學歷的教師55人。教師獲全國榮譽13人次,省級榮譽26人次;教師賽課4人獲全國一等獎,21人獲省一等獎。

    3.人員情況,包括當年變動情況及原因。2020年末有教職工201人,因分校學?,F有96,學校調入了4人,現有教職工100人,

    二、2021年重點工作完成情況

    實施小學義務教育、促進基礎教育發展、小學學歷教育。達州市通川區第七小學校一班人負責校委會決策的落實、督辦、考核;負責學校重大活動的組織、協調、宣傳指導、信息報送;負責學校目標責任考核工作;承擔離退休老干部的服務和管理工作。下設政工科,辦公室的下屬股級科室。負責學校的教學管理和主體班學員管理,擬定年度干部培訓方案,制定教學計劃,安排調度教室和教學設備,負責主體班次的管理和考核與主體班學員的考試考核;組織實施個班次多媒體教學、遠程教學的管理。后勤管理室負責黨校國有資產的管理和校園安全穩定工作;負責全校水、電設備的管理和維護工作。團結、勤政、務實的學校黨政一班人,帶領全體教職工,以德育為首、教學為中心、藝術科技國學教育為特色,注重教風和學風建設,升化數字校園的創建,著力辦學條件的改變,學校逐步形成環境優勢、設施優勢、生源優勢、辦學理念優勢、學校品牌優勢、師資優勢和管理優勢,取得了顯著成績。


    第二部分2021年度單位決算情況說明

     

    一、 入支出決算總體情況說明

    2021年度收、支總計2460.60萬元。與2020年相比,收、支總計減少455.94萬元,下降18.53%。主要變動原因是2020年有專項資金。




    (圖1:收、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖)

     

    二、 入決算情況說明

    2021年本年收入合計2460.60萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2357.45萬元,占95.81%;上年結轉收入103.15萬元,占4.19%



    (圖2:收入決算結構圖)(餅狀圖)

     

    三、 出決算情況說明

    2021年本年支出合計2460.60萬元,其中:基本支出2334.34萬元,占94.87%;項目支出126.25萬元,占5.13%。

     


    (圖3:支出決算結構圖)(餅狀圖)

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2021年財政撥款收、支總計2460.60萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各減少455.94萬元,下降18.53%。主要變動原因是2020年有專項資金。





     (圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)(柱狀圖)

    五、般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

    2021年一般公共預算財政撥款支出2460.60萬元,占本年支出合計的100%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出減少455.94萬元,下降18.53%。主要變動原因是2020年有專項資金.

     

     

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    (圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)(柱狀圖)

     

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

    2021年一般公共預算財政撥款支出2460.60萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)1866.17萬元,占75.84%;社會保障和就業(類)支出269.58萬元,占10.96%;衛生健康支出109.64萬元,占4.46%;住房保障支出215.22萬元,占8.74%

     


    (圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)(餅狀圖)

     

    (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

    2021年一般公共預算支出決算數為2460.60,完成預算100%。其中:

    1.教育: 支出決算為1866.17萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

    2.社會保障和就業: 支出決算為269.58萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

    3.衛生健康:支出決算為109.64萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

    4.住房保障支出: 支出決算為215.22萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

     

    、般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2021年一般公共預算財政撥款基本支出2231.19萬元,其中:

    人員經費1860.10萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
      公用經費371.09萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出、辦公設備購置其他資本性支出等。

    七、三公”經費財政撥款支出決算情況說明

    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

    2021年學校無“三公”經費財政撥款支出。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

    2021年無“三公”經費財政撥款支出。

    八、政府性基金預算支出決算情況說明

    2021年學校無政府性基金預算財政撥款支出。

    九、國有資本經營預算支出決算情況說明

    2021年學校無國有資本經營預算財政撥款支出。

    十、其他重要事項的情況說明

    (一)政府采購支出情況

    2021年,政府采購支出總額288.95萬元,其中:政府采購貨物支出288.95萬元。主要用于七小來鳳幼兒園的空調等貨物購買。

    (二)國有資產占有使用情況

    截至2021年1231日,學校無車輛。

    (三)預算績效管理情況

    按照預算績效管理要求,本部門對2021年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定,1、實施小學義務教育、促進基礎教育發展。2、學校黨支部切實抓思想建設、組織建設、作風建設、制度建設,履行好主體責任,認真開展“兩學一做”“黨員活動日”“三會一課”等活動。3、脫貧攻堅工作。4、提高教學質量。5、加強綜合治理,創建安全校園。涉及財政資金2460.60萬元,覆蓋率達到100%。

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    第三部分 詞解釋

     

    1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

    2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。

    3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…(二級預算單位經營收入情況)等。

    4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…(收入類型)等。 

    5.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。 

    6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

    7.結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

    8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

    9.一般公共服務(類)…(款)…(項):指……。

    10.外交(類)…(款)…(項):指……。

    11.公共安全(類)…(款)…(項):指……。

    12.教育(類)…(款)…(項):指……。

    13.科學技術(類)…(款)…(項):指……。

    14.文化體育與傳媒(類)…(款)…(項):指……。

    15.社會保障和就業(類)…(款)…(項):指……。

    16.醫療衛生與計劃生育(類)…(款)…(項):指……。

    17.節能環保(類)…(款)…(項):指……。

    18.城鄉社區(類)…(款)…(項):指……。

    19.農林水(類)…(款)…(項):指……。

    20.交通運輸(類)…(款)…(項):指……。

    21.資源勘探信息等(類)…(款)…(項):指……。

    22.商業服務業(類)…(款)…(項):指……。

    23.金融(類)…(款)…(項):指……。

    24.國土海洋氣象等(類)…(款)…(項):指……。

    25.住房保障(類)…(款)…(項):指……。

    26.糧油物資儲備(類)…(款)…(項):指……。

    27.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    28.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

    29.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    30.“三公”經費:指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    31.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

     

    四部分附表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、出決算表

    四、政撥款收入支出決算總表

    五、政撥款支出決算明細表

    六、般公共預算財政撥款支出決算表

    七、般公共預算財政撥款支出決算明細表

    八、般公共預算財政撥款基本支出決算表

    九、般公共預算財政撥款項目支出決算表

    十、般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    十一、府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    十二、府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    十三、有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

    十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    ?區七小2021年決算公開表.xls

     


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