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第一部分單位概況
一、職能簡介
(一)貫徹落實(shí)國家、省、市、區(qū)有關(guān)行政審批制度改革的相關(guān)法律規(guī)定和政策規(guī)定,創(chuàng)新和完善相關(guān)工作體制機(jī)制。
(二)負(fù)責(zé)行使行政審批職能,規(guī)范行政審批行為,辦理劃入的行政審批事項(xiàng),并對(duì)行政審批后果承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
(三)負(fù)責(zé)牽頭組織實(shí)施行政審批涉及的現(xiàn)場勘查、技術(shù)論證和社會(huì)聽證等工作。
(四)負(fù)責(zé)組織落實(shí)“放管服”改革和行政審批制度改革工作;牽頭清理規(guī)范行政審批、公共服務(wù)事項(xiàng);負(fù)責(zé)規(guī)范和優(yōu)化行政審批、公共服務(wù)事項(xiàng)流程,推進(jìn)行政審批標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
(五)負(fù)責(zé)全區(qū)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)和管理工作,組織實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng) 政務(wù)服務(wù)”工作,會(huì)同有關(guān)部門加快推進(jìn)全區(qū)政務(wù)服務(wù)信息化建設(shè),對(duì)全區(qū)政務(wù)服務(wù)相關(guān)信息依法提供公開查詢服務(wù)。
(六)負(fù)責(zé)對(duì)政務(wù)大廳內(nèi)服務(wù)工作進(jìn)行統(tǒng)一監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)政務(wù)大廳內(nèi)窗口工作人員的日常監(jiān)管、教育培訓(xùn)和檢查考核。
(七)負(fù)責(zé)開展并聯(lián)審批工作。
(八)負(fù)責(zé)全區(qū)行政效能投訴和行政效能電子監(jiān)察工作。
(九)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街委)便民服務(wù)工作及體系建設(shè)。
(十)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、意識(shí)形態(tài)、審批服務(wù)便民化等工作。
(十一)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(十二)職能轉(zhuǎn)變。
1.在行政許可權(quán)相對(duì)集中后,將有關(guān)部門承擔(dān)的行政許可事項(xiàng)劃入?yún)^(qū)行政審批局。
2.將原政務(wù)服務(wù)中心承擔(dān)的行政職責(zé)整體劃入?yún)^(qū)行政審批局。
3.深化行政審批制度改革,努力打造“至簡審批”模式,實(shí)現(xiàn)“一枚印章管審批”,大力推進(jìn)“一網(wǎng)一門一次”改革,最大限度減少群眾辦事成本,促進(jìn)政府治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
二、2021年重點(diǎn)工作完成情況
(一)全面推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”能力提升。一是大力開展攻堅(jiān)行動(dòng)。全年共印發(fā)工作通報(bào)10期,工作函45份,處理各類業(yè)務(wù)咨詢850余個(gè),解決各類問題720個(gè)。全區(qū)新增辦件數(shù)45萬余件,新增主動(dòng)評(píng)價(jià)數(shù)48萬條;除涉密事項(xiàng)外,依申請(qǐng)服務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)上可辦率100%,全程網(wǎng)辦率93.96%,承諾時(shí)限提速87.87%。二是深入推進(jìn)數(shù)據(jù)共享。通過一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)公安系統(tǒng)身份認(rèn)證、人社系統(tǒng)社保查詢等數(shù)據(jù)共享功能,“天府通辦”APP本地應(yīng)用接入65個(gè),基層服務(wù)事項(xiàng)實(shí)現(xiàn)“掌上可查”“掌上可用”。三是打造線上線下“一體化”。依托四川政務(wù)服務(wù)網(wǎng)和“天府通辦”提供“零出行、非接觸”便利服務(wù),實(shí)現(xiàn)“指尖辦、自助辦、一窗辦”。全區(qū)1200余項(xiàng)服務(wù)事項(xiàng)全部實(shí)現(xiàn)線上線下通辦。
(二)持續(xù)完善鎮(zhèn)村便民服務(wù)體系建設(shè)。一是加強(qiáng)工作指導(dǎo)。出臺(tái)了《完善鎮(zhèn)村便民服務(wù)體系實(shí)施方案》《關(guān)于規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)街委一枚印章管審批(服務(wù))的通知》,起草了完善鎮(zhèn)村便民服務(wù)體系相關(guān)制度,進(jìn)一步完善了鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街委)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)清單(202項(xiàng))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)“一件事一次辦”清單(33項(xiàng))和村級(jí)代辦高頻服務(wù)事項(xiàng)清單(第一批21項(xiàng))。二是開展督導(dǎo)培訓(xùn)。先后三次對(duì)全區(qū)19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街委及部分村(社區(qū))進(jìn)行了調(diào)研和督導(dǎo),印發(fā)了《主要任務(wù)清單》,并圍繞便民服務(wù)中心業(yè)務(wù)辦理、硬件設(shè)施、組織形式、人員配置、服務(wù)管理、物資保障等方面問題,提出整改及提升建議。三是推進(jìn)試點(diǎn)建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)鳳北街道、羅江鎮(zhèn)、雙龍鎮(zhèn)及下轄15個(gè)村社區(qū)便民服務(wù)機(jī)構(gòu)“三化”建設(shè)試點(diǎn),完善辦事指南、加強(qiáng)人員培訓(xùn)、健全服務(wù)機(jī)制,重點(diǎn)落實(shí)“一枚印章管審批(服務(wù))”、“3 X”綜窗受理、鎮(zhèn)村代辦服務(wù)等工作。
(三)全面實(shí)施“綜合窗口”改革。根據(jù)《達(dá)州市政務(wù)服務(wù)大廳“綜合窗口”改革實(shí)施方案》要求,分類整合設(shè)置民生類無差別窗口4個(gè)、工程建設(shè)項(xiàng)目類無差別窗口3個(gè),依托四川省一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)綜合窗口版塊進(jìn)行接件和出件。設(shè)置公安分領(lǐng)域窗口6個(gè),稅務(wù)分領(lǐng)域9個(gè),商事分領(lǐng)域5個(gè),不動(dòng)產(chǎn)分領(lǐng)域8個(gè),對(duì)戶政、繳稅和注冊(cè)登記等相關(guān)專業(yè)納入分領(lǐng)域通辦。
(四)持續(xù)推進(jìn)投資建設(shè)項(xiàng)目并聯(lián)審批。一是“聯(lián)合服務(wù)”扎實(shí)開展。對(duì)“蒲家藍(lán)潤養(yǎng)殖項(xiàng)目”“東岳國電供水供氣項(xiàng)目”等5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了聯(lián)合一次性告知、聯(lián)合現(xiàn)場踏勘;對(duì)“陽光峰樾”“翡翠公園”等8項(xiàng)目消防進(jìn)行了聯(lián)合集中審查;對(duì)“自強(qiáng)中藥”等18個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了聯(lián)合上門服務(wù);對(duì)“亞鑫市場遷建項(xiàng)目”進(jìn)行了聯(lián)合驗(yàn)收。二是工改系統(tǒng)規(guī)范運(yùn)行。深化工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革,全面梳理工程建設(shè)審批事項(xiàng),將90余項(xiàng)涉及工程建設(shè)項(xiàng)目的審批審查事項(xiàng)和市政公用服務(wù)事項(xiàng)全部納入工改審批系統(tǒng)“一網(wǎng)通辦”。受理辦結(jié)投資項(xiàng)目并聯(lián)審批事項(xiàng)468件,召開協(xié)調(diào)會(huì)議6次,協(xié)調(diào)解決審批梗阻問題28次,受理水電氣報(bào)裝27件,辦結(jié)23件。
(五)穩(wěn)步推進(jìn)跨省通辦。對(duì)標(biāo)川渝兩地先后發(fā)布的兩批次210項(xiàng)和萬達(dá)開184項(xiàng)高頻“川渝通辦”事項(xiàng),梳理形成了我區(qū)第一批川渝通辦清單137項(xiàng),建立了“川渝通辦”專窗。今年,共辦理涉及居民身份證換領(lǐng)補(bǔ)領(lǐng)、婚姻登記預(yù)約服務(wù)等通辦事項(xiàng)208件。
(六)扎實(shí)抓好政務(wù)服務(wù)大廳管理。一是抓實(shí)政務(wù)服務(wù)規(guī)范管理。起草了《模范(品質(zhì))機(jī)關(guān)建設(shè)評(píng)比辦法》,修改了《政務(wù)大廳窗口工作人員管理考核辦法》,進(jìn)一步健全完善政務(wù)服務(wù)制度。二是建立巡查常態(tài)管理機(jī)制。每天不定時(shí)進(jìn)行巡查,通過日巡查、月考核、季評(píng)優(yōu)及時(shí)動(dòng)態(tài)掌握了大廳運(yùn)行情況和窗口工作人員在崗情況及工作狀態(tài),做到獎(jiǎng)罰有據(jù)、公平公正。三是做好評(píng)優(yōu)評(píng)先工作。根據(jù)日常巡查記錄,對(duì)表揚(yáng)和違紀(jì)情況進(jìn)行考核,結(jié)合區(qū)“三星”評(píng)選要求和大廳優(yōu)秀評(píng)選辦法,截至目前,評(píng)選出全區(qū)服務(wù)之星17人次,大廳優(yōu)秀窗口6個(gè)、優(yōu)秀工作人員28人次。四是加強(qiáng)管理減少投訴。在大廳推廣講普通話和微笑服務(wù),大大提升了服務(wù)軟環(huán)境。12345全市政務(wù)服務(wù)熱線辦轉(zhuǎn)交的各類投訴件6件,市政管局轉(zhuǎn)來的投訴件4件,電話投訴0件,均及時(shí)進(jìn)行了處理,群眾滿意率100%。
(七)認(rèn)真落實(shí)文明城市創(chuàng)建工作。對(duì)大廳點(diǎn)位進(jìn)行分解,做到人人有任務(wù),建立目標(biāo)倒逼、時(shí)間倒逼和責(zé)任倒逼機(jī)制,做到一級(jí)抓一級(jí),層層抓落實(shí)。對(duì)照《創(chuàng)建全國文明城市點(diǎn)位達(dá)標(biāo)指南》更換大廳內(nèi)宣傳標(biāo)語21幅;新添24字社會(huì)主義核心價(jià)值觀宣傳圖3處、景觀2處;無障礙廁所標(biāo)識(shí)16處;設(shè)置2處吸煙專區(qū)并制作吸煙區(qū)標(biāo)識(shí)及特制的煙蒂存收缸5個(gè)。改進(jìn)二樓母嬰室、便民區(qū),新增一樓便民服務(wù)區(qū)和志愿服務(wù)崗,免費(fèi)提供充電箱、充電寶、老花鏡、輪椅等便民設(shè)施。積極做好大廳和結(jié)對(duì)幫扶志愿服務(wù)活動(dòng),營造弘揚(yáng)正能量、爭當(dāng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)標(biāo)兵和黨員先鋒崗的濃厚氛圍,讓企業(yè)和群眾都能夠享受到主動(dòng)熱情、賓至如歸、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的”咨詢導(dǎo)辦、貼心幫辦、全程代辦”的服務(wù)。
第二部分2021年度單位決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)889.78萬元。與2020年相比,收、支總計(jì)各增加75.49、134.70萬元,增長30.93%。主要變動(dòng)原因是品質(zhì)機(jī)關(guān)建設(shè)和財(cái)政撥款調(diào)整。
(圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖)(柱狀圖)
二、 收入決算情況說明
2021年本年收入合計(jì)444.89萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入444.89萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
(圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)
三、 支出決算情況說明
2021年本年支出合計(jì)444.89萬元,其中:基本支出426.57萬元,占95.88%;項(xiàng)目支出18.32萬元,占4.12%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
(圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)889.78萬元。與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加75.49、134.70萬元,增長30.93%。主要變動(dòng)原因是品質(zhì)機(jī)關(guān)建設(shè)和財(cái)政撥款調(diào)整。
(圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況)(柱狀圖)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出444.89萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加134.70萬元,增長43.42%。主要變動(dòng)原因是品質(zhì)機(jī)關(guān)建設(shè)和財(cái)政撥款調(diào)整。
(圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況)(柱狀圖)
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出444.89萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出390.70萬元,占87.82%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出20.73萬元,占4.66%;衛(wèi)生健康支出11.09萬元,占2.49%;農(nóng)林水類支出1萬元,占0.23%;住房保障支出21.37萬元,占4.80%。
(圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu))(餅狀圖)
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為444.89,完成預(yù)算100%。其中:
1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)政務(wù)公開審批(項(xiàng)): 支出決算為390.70萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為18.99萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款) 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)): 支出決算為1.74萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
4.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為11.09萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
5.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng)):支出決算為1萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為21.37萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出426.57萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)179.24萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)247.33萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元,完成預(yù)算0%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是三公經(jīng)費(fèi)屬于預(yù)計(jì)保障經(jīng)費(fèi),無法準(zhǔn)確預(yù)計(jì)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2020年增加/減少0萬元,增長/下降0%。
開支內(nèi)容包括:無
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加/減少0萬元,增長/下降0%。
其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底,單位共有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年增加/減少0萬元,增長/下降0%。其中:
國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0萬元。
外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年,通川區(qū)行政審批局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出247.33萬元,比2020年增加164.86萬元,增長199.93%,主要原因是品質(zhì)機(jī)關(guān)建設(shè)工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
(二)政府采購支出情況
2021年,通川區(qū)行政審批局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日,通川區(qū)行政審批局共有車輛0輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位在2021年度預(yù)算編制階段,組織對(duì)“水費(fèi)”“電費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估,對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取2個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來看績效執(zhí)行情況良好。
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
本單位在2021年度部門決算中反映“水費(fèi)”“電費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。見附件(附件1)
(1)水費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2.69萬元,執(zhí)行數(shù)為2.69萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障區(qū)行政審批局全體干部職工及辦事群眾用水需求。
(2)電費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15.64萬元,執(zhí)行數(shù)為15.64萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障區(qū)行政審批局全體干部職工及辦事群眾用電需求。
2.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果
本部門按要求對(duì)2021年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),《達(dá)州市通川區(qū)行政審批局2021年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件(附件2)。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況)等。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…(收入類型)等。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)(類))政府辦公廳(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
10.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)政務(wù)公開審批(項(xiàng)):指反映各級(jí)政府政務(wù)公開審批方面的支出。
11.教育(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):指反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn),黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出,以及退役士兵、專業(yè)士官的培訓(xùn)支出,不在本科目反映。
12.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門安排的行政(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)征收和拆遷補(bǔ)償支出(項(xiàng)):指反映新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)和地方政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)償費(fèi)、地方附著和青禾苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)。
16.農(nóng)林水(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng)):指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。
17.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
18.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分附件
附件1
(2021年度) | |||||
項(xiàng)目名稱 | 水電費(fèi) | ||||
預(yù)算單位 | 達(dá)州市通川區(qū)行政審批局 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 18.32 | 執(zhí)行數(shù): | 18.32 | |
其中-財(cái)政撥款: | 18.32 | 其中-財(cái)政撥款: | 18.32 | ||
其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
標(biāo)準(zhǔn)化政務(wù)服務(wù)建設(shè),保障機(jī)關(guān)日常水電需求,為群眾提供更加優(yōu)質(zhì)高效便捷的服務(wù),提升群眾滿意度。 | 標(biāo)準(zhǔn)化政務(wù)服務(wù)建設(shè),保障機(jī)關(guān)日常水電需求,為群眾提供更加優(yōu)質(zhì)高效便捷的服務(wù),提升群眾滿意度。 | ||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 保障區(qū)行政審批局全局用水需求 | 全大廳4層樓 | 保障區(qū)行政審批局全大廳4層樓全局用水需求 | 區(qū)行政審批局全大廳4層樓全局用水需求得到保障 | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 保障區(qū)行政審批局全局用電需求 | 全大廳4層樓 | 保障區(qū)行政審批局全大廳4層樓全局用電需求 | 區(qū)行政審批局全大廳4層樓全局用電需求得到保障 | |
效益指標(biāo) | 優(yōu)化營商環(huán)境 | 政務(wù)服務(wù)領(lǐng)域 | 為辦事群眾及企業(yè)提供更加高效優(yōu)質(zhì)便捷的服務(wù) | 為辦事群眾及企業(yè)提供更加高效優(yōu)質(zhì)便捷的服務(wù) | |
滿意度指標(biāo) | 提升群眾滿意度 | 100% | 全面優(yōu)化服務(wù),全面提升群眾滿意度 | 全面優(yōu)化服務(wù),全面提升群眾滿意度 |
附件2
達(dá)州市通川區(qū)行政審批局2021年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
(報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位)
一、部門(單位)概況
(一)機(jī)構(gòu)組成。
達(dá)州市通川區(qū)行政審批局下設(shè)區(qū)政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心及區(qū)公共資源交易服務(wù)中心2個(gè)事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室(黨建辦)、督查股、改革指導(dǎo)股、行政審批股(并聯(lián)審批股)4個(gè)股室。
(二)機(jī)構(gòu)職能。
辦公室(黨建辦)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)內(nèi)部綜合協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)文電、會(huì)務(wù)、檔案、政務(wù)公開、信訪維穩(wěn)、機(jī)要保密、后勤保障等工作。負(fù)責(zé)政工、財(cái)務(wù)工作。負(fù)責(zé)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)戰(zhàn)及群團(tuán)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。
督查股。負(fù)責(zé)擬訂政務(wù)大廳業(yè)務(wù)運(yùn)行及人員管理的各項(xiàng)規(guī)章制度、辦法并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)對(duì)入駐部門辦理事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)調(diào)和督察。負(fù)責(zé)對(duì)政務(wù)大廳窗口及其工作人員進(jìn)行日常管理和考核,受理服務(wù)對(duì)象對(duì)窗口工作人員的投訴舉報(bào)并及時(shí)處理。負(fù)責(zé)政務(wù)大廳突發(fā)事件應(yīng)急處置。負(fù)責(zé)行政效能視頻監(jiān)控工作。負(fù)責(zé)內(nèi)審工作。
改革指導(dǎo)股。負(fù)責(zé)組織落實(shí)“放管服”改革和行政審批制度改革工作。組織實(shí)施全區(qū)“互聯(lián)網(wǎng) 政務(wù)服務(wù)”工作,管理、指導(dǎo)全區(qū)一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)依法規(guī)范公開運(yùn)行工作。負(fù)責(zé)全區(qū)行政審批、公共服務(wù)事項(xiàng)的清理、取消、下放和承接工作,規(guī)范和優(yōu)化辦事服務(wù)流程。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和大廳網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)正常運(yùn)行和維護(hù)工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村(社區(qū))便民服務(wù)工作。
行政審批股(并聯(lián)審批股)。按照“一枚印章管審批”的要求,負(fù)責(zé)辦理劃入的行政審批事項(xiàng)。會(huì)同相關(guān)部門擬訂并聯(lián)審批實(shí)施方案和相關(guān)工作制度,協(xié)調(diào)組織相關(guān)部門開展并聯(lián)審批工作,并對(duì)并聯(lián)審批事項(xiàng)辦理情況進(jìn)行督察考核。代辦重大投資項(xiàng)目行政審批事項(xiàng)等工作。
二、人員概況。
機(jī)構(gòu)人員情況:本單位有4個(gè)內(nèi)設(shè)股室,下屬事業(yè)單位2個(gè);行政編制8人,工勤編制1人,事業(yè)編制9人;2021年末實(shí)有人數(shù)18人,財(cái)政供養(yǎng)人員18人。
部門財(cái)政資金收支情況
(一)部門財(cái)政資金收入情況。
區(qū)行政審批局2021年財(cái)政資金收入合計(jì)444.89萬元。其中區(qū)本級(jí)財(cái)政撥款收入444.89萬元,非本級(jí)財(cái)政撥款收入0萬元,其他收入0萬元。
(二)部門財(cái)政資金支出情況。
區(qū)行政審批局2021年財(cái)政資金支出合計(jì)444.89萬元。其中一般公共服務(wù)支出390.70萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出20.73萬元,衛(wèi)生健康支出11.09萬元,農(nóng)林水支出1萬元,住房保障支出21.37萬元。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
我單位嚴(yán)格按照年初預(yù)算標(biāo)準(zhǔn),厲行中央八項(xiàng)規(guī)定,提倡節(jié)儉,在盡量控制機(jī)關(guān)運(yùn)行成本的基礎(chǔ)上確保機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作正常運(yùn)行,為辦事群眾及企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的營商環(huán)境,提升了群眾滿意度。年度績效實(shí)際完成指標(biāo)與預(yù)期值基本一樣。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
無。
?第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
四川省達(dá)州市通川區(qū)行政審批局2021年度決算公開表.xls