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第一部分單位概況
一、職能簡介
(1)組織推動全區旅游業發展,擬定并組織實施全區旅游規劃,推進行業融合發展。
(2)管理旅游業的全區重大活動,指導旅游業重點設施建設,組織全區旅游整體形象推廣,促進旅游產業對外交流合作和國際市場推廣,制定旅游市場開發戰略并組織實施,推進全域旅游。
(3)推進旅游科技創新發展,推進旅游業信息化、標準化建設。推進全區旅游公共服務建設。
(4)組織實施旅游業資源普查、挖掘、保護與利用工作,促進旅游產業發展。
(5)指導旅游市場發展,推進旅游業信用體系建設,依法規范旅游業市場。
(6)負責管理旅游對外及港澳臺交流合作與宣傳推廣工作,組織大型旅游對外及對港澳臺交流活動。
(7)負責全區旅游市場安全生產工作的綜合協調。
(8)負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。
(9)完成區委、區政府交辦的其他任務。
(10)職能轉變。以人民美好生活為引導,統籌推進旅游事業與產業的融合發展,用好文化創意、科技創新和社會投資等新動能。提升鞏固旅游業的戰略性支柱產業地位,提升文化軟實力、旅游競爭力。
二、2021年重點工作完成情況
2021年,區文旅中心在區委、區政府的堅強領導下,在上級領導關心支持和業務主管部門的有力指導下,緊緊圍繞文旅融合發展,按照全區“一軸兩翼七支點”戰略布局,著力建設天府旅游名縣和全國紅色旅游示范區,狠抓落實,較好的完成了全年目標任務。
1.高標準完成《通川區全域旅游發展總體規劃》及《通川區“十四五”文化旅游專項規劃》編制,制定鄉村旅游規劃專篇,明晰文旅產業發展方向,推動文旅布局差異化發展。
2.重點項目建設
(1)青寧“云門天寨”已完成外部旅游干線、內部道路、巖門及保豐埡口生態停車場建設,完成100畝沙灘公園建設項目整體布局,正在進行孺果童年自然教育基地(一期)的萌寵樂園、沙雕游樂、智能溫室大棚、水滑道、彩滑道、山地越野等區塊的建設。
(2)升級打造磐石蝴蝶谷無動力親子游樂、水上闖關、網紅橋、完善園區綠化、裝飾、基礎配套等項目,細化旅游行業有禮標準和有禮規范,實地開展有禮示范點打造。
(3)金石動物園已完成兒童蹦床、充氣城堡、旋轉木馬、星際飛船、充氣沙床、單人蹦蹦床等兒童樂園建設項目,完成佤族非遺文化表演場、靈長類動物場館建設。
(4)協助區文旅局推進川陜革命根據地戰史館建設項目建設,目前已完成建設并開園。
3.旅游招商工作
緊盯生態旅游、康養度假等特色產業,梳理文旅招商項目,加強與明月犀谷溫泉旅游度假區、元夢谷農文旅融合等項目的對接洽談,持續跟進雙魚湖旅游綜合開發項目前期工作,推動項目盡快落地建設。全年策劃包裝文旅項目5個,開展聯動招商6次。與明月犀谷溫泉旅游度假區簽訂項目正式協議,簽約金額達17億元。
4.向上爭取工作
青寧云門天寨成功申報省級文旅融合示范項目,爭取資金800萬元。
5.兩項改革“后半篇”文章工作
按照省委、市委、區委關于做好兩項改革“后半篇”文章部署要求,制定區級《鄉村旅游產業發展工作方案》。完成青寧云門天寨、磐石蝴蝶谷、羅江紅色繪本創藝文化旅游項目、金石云頂野生動物園4個鄉村旅游示范項目提升建設,打造涉改鎮鄉村旅游升級版;依托鄉鎮便民服務中心或基層綜合性文化服務中心,在蒲家鎮、碑廟鎮、青寧鎮、梓桐鎮、金石鎮、安云鄉設立文旅融合發展服務中心,配備1-2名固定工作人員負責鄉村旅游的管理服務;建立了通川區文旅能人庫。邀請省旅游專家到羅江金鳳村、青寧云門天寨、磐石旅游區等鄉村旅游景區景點實地考察和指導,就通川鄉村旅游產業和各點位發展提出工作建設,并組織旅游行業重點人員開展專題培訓,累計培訓200人次。
6.示范創建情況
一是啟動了天府旅游名縣候選縣創建工作;二是開展神劍園景區創建國家AAAA級景區工作,9月神劍園景區通過省級景觀資源評審,目前正對照創A標準對景區進行整改提升,下一步將迎接省級現場驗收。
7.宣傳推介工作
積極開展線上宣傳,策劃推出“禮游通川”春節七天線上宣傳視頻特輯,在學習強國、微博、抖音、快手等各大平臺發布,受到群眾廣泛好評;指導各景區景點開展文旅節會活動,充分利用新媒體宣傳造勢,積極引流,提升通川文旅品牌知名度。月湖狂歡谷新春嘉年華人氣爆棚,龍湖蝴蝶谷五一嗨翻小長假,金石云頂動物園開業周年回饋大禮送不停,十里水寨首屆音樂潑水節燃爆朋友圈,通川區首屆柑桔花節、磐石草莓、蒲家藍莓采摘節深受廣大游客喜愛。金鳳村更是頻上央視,繼《新聞直播間》報道“千畝李花競相綻放,鄉間美景吸引游人”,在央視“永遠記住你”大型清明主題直播活動,九寨溝景區和通川金鳳村代表四川在直播中亮相,金鳳村成為名副其實的“網紅村”。五一期間精心組織開展“禮游通川”系列活動,推出一條“等你來游”精品旅游線路,定制具有通川文旅logo的小禮品袋,內裝涉旅企業優惠券5000余張,贈送給廣大市民。通川區景區景點以及星級農家樂積極參與到此次活動,為廣大市民出游提供各類優惠,刺激通川消費再增長。
將旅游推介與對外交流、招商引資等有機結合,利用西洽會、旅博會、周邊省市文化旅游節等重大平臺,先后赴浙江、成都、重慶等地進行精準營銷,加大對通川文旅品牌的宣傳推介,提高通川文旅知名度。
指導旅游企業加大文創產品、旅游商品的研發、推廣。通川燈影牛肉成功入選四川省“天府旅游美食”,精影牌燈影牛肉榮獲2021三峽庫區文創產品創意設計大賽銅獎。燈影牛肉、何氏剪紙畫登上川觀新聞帶你“品味達州 云游巴山”大型公益直播。我中心提早謀劃、向上對接,將通川燈影牛肉納入四川省文旅宣傳片美食及特產部分,磐石月湖旅游區和神劍園景區納入“百度百科換新計劃”。
8.旅游行業管理工作
一是牽頭組織相關部門對轄區各旅游企業進行各類專項聯合大檢查,共出動檢查人員200余人次、檢查場所60余家,受理旅游投訴10余起,結案率100%。二是4月22日,我中心召開了旅游行業安全生產工作專題會議,在會上中心主任代表文旅中心與全區近70家旅游企事業單位簽訂了2021年度旅游安全生產責任書,會后還對旅游企事業單位負責安全生產工作的同志進行了消防培訓;三是督導并審核涉旅企業四川文化旅游“接待狀況”的月報及250余份地方接待國內游客抽樣調查表的錄入;四是督促涉旅企業每個月四川隱患排查治理的各項填報。
9.志愿者服務工作
扎實推進華陽大酒店點位達標建設,為2023年成功創建文明城市打牢基礎。緊密配合金南社區開展好志愿者服務結對聯創工作,截至10月底共計慰問貧困戶3次、11戶;清除金南社區金山小區14棟樓道牛皮癬,清理完畢金山小區化糞池;開展志愿服務活動項目26次,14名志愿者服務時長達732小時。全年共計投入到金南社區的資金約為2.2萬元。
10.疫情防控工作
一是時刻督促各涉旅企業按照復工復產的方案和應急預案嚴格落實防控措施,保障防疫物資儲備充足;嚴格要求各景區、星級酒店/鄉村酒店、星級農家樂等行業做好掃碼、測體溫、戴好口罩、查看疫苗接種、場所消殺以及景區線上預約、線下實名登記等常態化工作,并建好相關臺帳;二是提醒各旅行社(網點)要及時關注國內疫情動態,不能組團去中、高風險地區,要服從出行地疫情防控安排,發現異常情況要及時上報,不能私自處置。三是不定期到各涉旅企業查看常態化疫情防控工作開展情況,如疫情防控處于應急狀態時,全體職工分組每天到涉旅企業督導疫情防控工作。四是疫苗接種情況,截止8月底涉旅企業從業人員共計449人,已接種447人,2人懷孕;截止11月15日接種疫苗加強針28人。
11.黨建、黨風廉政建設和意識形態工作
黨建工作。截止目前共開展10次黨組中心組學習。1名入黨積極分子正在考察期,即將轉為重點發展對象,1名考察對象于5月已通過支部大會接收為預備黨員。今年三月份黨史學習教育開展以來,我中心黨組召開專題會議,依托“三會一課”、“黨員活動日”召開了27次黨史專題學習活動,深入學習了黨史“基礎書籍”,開展了“學黨史、感黨恩”活動。通過“尋跡學黨史”組織機關全體干部職工前往神劍園達州紅軍文化陳列館參觀學習,鄭重宣誓,讓大家在學習黨史中汲取奮進力量,明確發展目標與前進方向。我中心圍繞加快項目建設的進度、旅游市場的監管、旅游宣傳的推廣組織召開了“學黨史 .應七問 .主城效能大提升”主題活動專項動員大會。并制定了專項活動方案。根據區黨史學習教育領導小組辦公室的要求,按時按質完成了黨史學習教育專題組織生活會。
黨風廉政建設工作。一是強化責任落實。堅持狠抓從嚴治黨,認真貫徹落實黨風廉政建設工作責任制,加強懲防體系建設;堅持履行“一崗雙責”,建立了一級抓一級,層層抓落實,縱向到底、橫向道到邊的責任體系。二是堅持教育引導。召開專題會議組織學習中央八項規定及典型案例等文件精神,深刻領會各級黨風廉政建設要求;5月13日組織全體干部職工開展第十一個反腐倡廉宣傳月活動并鄭重宣誓承諾,張艷主任圍繞黨風廉政建設和反腐敗斗爭的重要性和當前形式深刻地給大家上了一堂黨課后開展了集體廉政談話。三是堅持制度管理。嚴格按照黨風廉政建設等規范性制度辦事。堅持公開透明,充分借助各種媒介,及時公開政務信息。截止目前,系統內未發生違紀違法問題。
意識形態工作。一是高度重視,專題研究部署。把意識形態工作擺在重要議事日程,堅持意識形態工作與業務工作同部署、同檢查、同考核,做到目標同向,工作合拍,措施配套。二是強化組織建設,夯實隊伍基礎。調整中心意識形態領導小組,組織協調做好意識形態工作。印發《通川區文旅中心重大突發網絡輿情應急預案(試行)》,進一步加強和改進網絡輿論引導工作,有效應對和及時處置網絡事件。三是加強理論學習,提升思想認識。依托黨組會、職工會、中心組學習,把意識形態工作作為學習教育的重要內容;始終堅持做好網上輿論管理,把握正確輿論導向,做到主要負責人親自抓、分管領導具體負責網絡意識形態安全。
12.奮進新征程.實現新跨越“三大活動”情況
按照區委活動開展要求,制定活動實施方案,明確專人負責推進活動落實。全體干部職工通過“大學習”提高了思想認識,增強了思想自覺和行動自覺;通過“大討論”明確了現階段存在的問題,形成了“差距清單”并提出意見建議,也進一步強化了干部職工的擔當意識和擔當責任;通過“大調研”深入一線與涉旅企業的工作人員進行面對面交流,到各工作區域實地檢查,了解真實情景,查找文旅產業發展及鄉村旅游發展存在的問題,并進行原因分析,提出對策措施,形成調研報告,下步將推動成果轉化
第二部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計359.6萬元。與2020年相比,收、支總計各減少381.78萬元,減少51.5%。主要變動原因是一般公共預算財政撥款以及政府性基金預算撥款減少。
(圖1:收、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖)
二、收入決算情況說明
2021年本年收入合計4359.6萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入283.6萬元,占78.87%;政府性基金預算財政撥款收入76萬元,占21.13%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
(注:數據來源于財決01表,僅羅列本單位涉及的收入。)
(圖2:收入決算結構圖)(餅狀圖)
三、支出決算情況說明
2021年本年支出合計359.6萬元,其中:基本支出180.8萬元,占50.28%;項目支出178.8萬元,占49.72%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
(注:數據來源于財決04表,僅羅列本單位涉及的支出)(圖3:支出決算結構圖)(餅狀圖)
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收、支總計359.6萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各減少381.78萬元,減少51.5%。主要變動原因是2021年度項目經費減少182.79萬元,主要原因是項目完工。
(圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)(柱狀圖)
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預算財政撥款支出283.6萬元,占本年支出合計的78.86%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出減少270.63萬元,減少48.83%。主要變動原因是本年度項目經費減少所致。
(圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)(柱狀圖)
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2021年一般公共預算財政撥款支出283.6萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占%;教育支出(類)0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出151.14萬元,占53.29%;社會保障和就(類)支出14.66萬元,占5.17%;衛生健康支出16.97萬元,占5.98%;住房保障支出13.86萬元,占4.89%;城鄉社區支出0.5萬元,占0.18%;農林水支出86.47萬元,占30.49%。
(注:數據來源于財決01-1表,僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目,至類級。)
(圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)(餅狀圖)
?(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預算支出決算數為283.6萬元,完成預算100%。其中:
1.文化旅游體育與傳媒(類)文化旅游(款)行政運行(項): 支出決算為145.31萬元,一般行政管理事物(項),支出決算5.82萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。主要用于信訪事物等支出。
2.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項): 支出決算為14.66萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。主要用于實施養老保險制度后,部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出等。
3.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):支出決算為16.97萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。主要用于單位職工基本醫療保險繳費支出。
4.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為13.86萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。
主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
5.文化旅游體育與傳媒(類)文化旅游(款)行政運行(項):支出決算為16.97萬元,完成預算100%,一般行政管理事物5.82萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。
6.農林水支出(類)扶貧(款)生產發展(項):支出決算為27.87萬元,完成預算100%;其他扶貧支出58.6萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。
7.城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區支出(項):支出決算為0.5萬元,完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款基本支出180.79萬元,其中:
人員經費171.2萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金萬元、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費9.59萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他支出等。(注:數據來源于財決07表和財決08-1表,僅羅列本單位實際支出涉及的經濟分類科目。)
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元,完成預算0%。本年無三公經費支出。
(注:上述“預算”口徑為調整預算數,包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。)
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
(圖7:“三公”經費財政撥款支出結構)(餅狀圖)
1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2020年增加/減少0萬元,增長/下降0%。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加/減少0萬元,增長/下降0%。
其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出0萬元,完成預算0%。公務接待費支出決算比2020年增加/減少0萬元,增長/下降0%。國內公務接待支出0萬元。
外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2021年政府性基金預算財政撥款支出76萬元,主要用于農村基礎設施建設。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2021年,文化旅游發展促進中心運行經費支出9.6萬元,比2020年減少10.54萬元,減少52.3%。主要原因是項目完工后,費用支出減少。
(注:數據來源于財決附03表)
(二)政府采購支出情況
2021年,文化旅游發展促進中心政府采購支出總額66萬元,其中:政府采購貨物支出1.8萬元。主要用于單位設備報廢后購買辦公設施設備。政府采購服務支出64.2萬元,主要用于文化旅游購買服務事宜。
(注:數據來源于財決附03表)
(三)國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日,文化旅游發展促進中心共有車輛0輛,其中:主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛。
(注:數據來源于財決附03表,按單位決算報表填報數據羅列車輛情況。)
(四)預算績效管理情況
2021年我單位根據年初工作規劃及財政預算計劃,積極履職、強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程,部門整體支出管理情況得到提升,我中心2021年度財政資金使用績效管理總體情況良好。
1.2021年無新增公用經費預算,控制率100%。
2.2021年“三公經費”無預算支出,控制率100%。
3.2021年無新增采購預算,嚴格按照預算執行,控制率,執行率100%。
4.管理制度情況。一是進一步完善了相關財務制度,加強預算、收支、采購、資產、合同的規范管理,細化實施措施和執行程序,對經濟活動的風險經理防范和管控,二是進一步加強了事前、事中、事后全過程控制,有效的防止風險事故的發生。對大宗項目嚴格政府采購規定實施進行。
5.資金使用情況。支出符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法規定;票據報銷有完整的審批程序和完善的票據,支出符合預算批復的用途;資金使用無截留、挪用、虛列支出等情況。
6.資金效益
基本支出,除工資福利,對個人和家庭補助支出外,日常公用經費合理保障了單位正常運轉,確保全年工作目標圓滿完成。2021年全年完成文旅項目固定資產投資11.9億元,新改建旅游廁所2座。青寧云門天寨、雙魚湖旅游綜合開發項目納入2021年省重點建設項目,青寧云門天寨、四川弦樂博物館、神劍園二期納入2021年省文旅重點建設項目,神劍園成功創建國家AAAA級景區,青寧云門天寨成功申報省級文旅融合示范項目,爭取資金800萬元
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。
3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…(二級預算單位經營收入情況)等。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…(收入類型)等。
5.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務(類)…(款)…(項):指……。
10.外交(類)…(款)…(項):指……。
11.公共安全(類)…(款)…(項):指……。
12.教育(類)…(款)…(項):指……。
13.科學技術(類)…(款)…(項):指……。
14.文化體育與傳媒(類)…(款)…(項):指……。
15.社會保障和就業(類)…(款)…(項):指……。
16.醫療衛生與計劃生育(類)…(款)…(項):指……。
17.節能環保(類)…(款)…(項):指……。
18.城鄉社區(類)…(款)…(項):指……。
19.農林水(類)…(款)…(項):指……。
20.交通運輸(類)…(款)…(項):指……。
21.資源勘探信息等(類)…(款)…(項):指……。
22.商業服務業(類)…(款)…(項):指……。
23.金融(類)…(款)…(項):指……。
24.國土海洋氣象等(類)…(款)…(項):指……。
25.住房保障(類)…(款)…(項):指……。
26.糧油物資儲備(類)…(款)…(項):指……。
(解釋本單位決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級,不涉及的科目請自行刪除。請參照《2021年政府收支分類科目》增減內容。)
27.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公” 經費:指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
31.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
32.……。
(名詞解釋部分請根據各單位實際列支情況羅列,并根據本單位職責職能增減名詞解釋內容。)
第四部分附件
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主管部門及代碼 | 147101 | 實施單位 | 通川區文旅中心 | |||
項目預算 | 預算數: | 359.6 | 執行數: | 359.6 | ||
其中: 財政撥款 | 359.6 | 其中: 財政撥款 | 359.6 | |||
其他資金 |
| 其他資金 |
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年度總體目標 完成情況 | 預期目標 | 目標實際完成情況 | ||||
全年完成文旅項目固定資產投資11.9億元,新改建旅游廁所2座。青寧云門天寨、雙魚湖旅游綜合開發項目納入2021年省重點建設項目,青寧云門天寨、四川弦樂博物館、神劍園二期納入2021年省文旅重點建設項目,神劍園成功創建國家AAAA級景區,青寧云門天寨成功申報省級文旅融合示范項目,爭取資金800萬元;高標準完成《通川區全域旅游發展總體規劃》及《通川區“十四五”文化旅游專項規劃》編制,制定鄉村旅游規劃專篇;全年策劃包裝文旅項目5個,開展聯動招商6次,與明月犀谷溫泉旅游度假區簽訂項目正式協議,簽約金額達17億元;“通川有禮禮游新春”線上宣傳推廣和神劍園創建國家4A級景區分別榮獲市文旅系統工作創新獎和工作成效獎。 | 全年完成文旅項目固定資產投資11.9億元,新改建旅游廁所2座。青寧云門天寨、雙魚湖旅游綜合開發項目納入2021年省重點建設項目,青寧云門天寨、四川弦樂博物館、神劍園二期納入2021年省文旅重點建設項目,神劍園成功創建國家AAAA級景區,青寧云門天寨成功申報省級文旅融合示范項目,爭取資金800萬元;高標準完成《通川區全域旅游發展總體規劃》及《通川區“十四五”文化旅游專項規劃》編制,制定鄉村旅游規劃專篇;全年策劃包裝文旅項目5個,開展聯動招商6次,與明月犀谷溫泉旅游度假區簽訂項目正式協議,簽約金額達17億元;“通川有禮禮游新春”線上宣傳推廣和神劍園創建國家4A級景區分別榮獲市文旅系統工作創新獎和工作成效獎。 | |||||
年度績效指標完成情況 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級 指標 | 預期指標值 | 實際完成指標值 | |
完成 指標 | 數量指標 | 完成區委區政府制定的工作目標 | 旅游人數400萬人次 | 旅游人數500萬人次 | ||
質量指標 | 提高旅游收入 | 完成年初制定任務95% | 完成年初制定任務95% | |||
時效指標 |
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成本指標 |
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效益 | 經濟效益 指標 | 提升景區硬實力,帶動就業 | 完成年初制定任務90% | 完成年初制定任務90% | ||
社會效益 指標 | 提升旅游服務水平,提升游客幸福感 | 完成年初制定任務98% | 完成年初制定任務98% | |||
生態效益 指標 | 加強環保督察檢查,加強行業培訓指導 | 完成年初制定任務90% | 完成年初制定任務90% | |||
可持續影響指標 | 制定科學工作機制,推動項目落地落實 | 完成年初制定任務98% | 完成年初制定任務98% | |||
滿意 | 滿意度 指標 | 加強業務培訓,提升游客滿意度 | 滿意率95% | 滿意率95% |
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表