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第一部分 單位概況
一、職能簡介
我局主要工作職能職責是負責全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)節(jié),監(jiān)測、分析全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量;負責工業(yè)和信息化領域行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督工作;負責全區(qū)工業(yè)和信息化領域的節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)、環(huán)境保護和資源節(jié)約與綜合利用;負責電力、鹽業(yè)、成品油、天燃氣等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度和交通運輸協(xié)調(diào)工作。
二、2021年重點工作完成情況
(一)穩(wěn)步推進疫情防控。為持續(xù)做好疫情常態(tài)化防控工作,駐企代表繼續(xù)圍繞“三幫三促三問”對轄區(qū)規(guī)上工業(yè)企業(yè)開展疫情防控及精準幫扶工作。一是年初調(diào)整疫情防控工作領導小組,全年召開疫情防控會議30余次,落實文件通知傳達,駐企代表通過現(xiàn)場、微信、電話等方式累計為轄區(qū)規(guī)上企業(yè)傳達文件通知12000余份,切實將各級疫情防控工作精神傳達至每個企業(yè);二是落實天府健康通掃碼推行,轄區(qū)126家規(guī)上工業(yè)企業(yè)均落實場所碼張貼及掃碼登記制度;三是落實常態(tài)化監(jiān)督檢查,駐企代表不定時間、不打招呼等方式對幫扶企業(yè)、國電、地電、轄區(qū)各加油站、通信公司點位進行疫情常態(tài)化防控工作現(xiàn)場檢查5700余次共發(fā)現(xiàn)整改問題273處,發(fā)出白牌警告19張,督辦通知20份,責令整改273處;四是推動疫苗接種工作,駐企代表督促幫扶企業(yè)人員進行疫苗接種第一、二劑疫苗5500余人次,截至11月,組織接種加強針228人,并考慮實際情況在園區(qū)組織2次專場接種;五是開展企業(yè)環(huán)境衛(wèi)生整治工作,在局黨委研究部署后,駐企代表圍繞企業(yè)環(huán)境衛(wèi)生臟、亂、差等方面進行全方面整治排查,共發(fā)現(xiàn)問題70余處,全部責令限期整改并反饋整改情況。
(二)全力抓好企業(yè)培育。一是抓好升規(guī)培育工作。目前,共計提交26戶企業(yè)升規(guī),完成升規(guī)入統(tǒng)11戶(其中新建升規(guī)10戶,小升規(guī)1戶),預計全年新增26戶規(guī)上工業(yè)企業(yè),將提前超額完成目標任務。二是持續(xù)抓好“專精特新”和“高成長”企業(yè)培育。培育鴻丙節(jié)能、寶媽私廚、鼎軒人家、和潤鑫、屈氏金園、千滋百匯食品、晟川通風7家企業(yè)申報省級 “專精特新”企業(yè);三是引導清泉食品、遠大電氣、千滋百匯食品3家企業(yè)在天府股權交易中心成功掛牌。四是培育宏隆肉類成功創(chuàng)建省級企業(yè)技術中心;培育帝泰克、宇閣門窗、育友食品等5家市級企業(yè)技術中心。
(三)聚力推進項目建設。按照“四個一批”項目推進機制,全力推動工業(yè)項目進度。一是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關責任部門,加快項目選址及土地征拆工作,有力推動哈創(chuàng)科技、三精興航(靶機)、福六康等9個項目新開工;二是強化正向引導,實施形象進度倒逼措施,力促天宇掛車、會歐建機、禾豐牧業(yè)等項目正加快建設,貢獻工業(yè)經(jīng)濟新動能;三是督促企業(yè)倒排工期,掛圖作戰(zhàn),確保首炬建材、會歐建機等項目年底全面投產(chǎn)達效,預計可實現(xiàn)年產(chǎn)值達4億元。
(四)著力促進招商引資。一是建立專班,利用達州支鄉(xiāng)會、達州商會等廣泛捕捉項目信息,主動上門,積極引導,針對企業(yè)需求、意向等展開深度洽談;二是強化主導產(chǎn)業(yè)精準招商,深入貫徹落實《達州市制造業(yè)招商引資三年攻堅方案》,成立區(qū)域、駐點招商小分隊,實行“一個主導產(chǎn)業(yè)、一個專業(yè)規(guī)劃、一個特色園區(qū)、一個推進專班”的工作機制,深入對接“三類500強”企業(yè),聚力打造招商專業(yè)化、對接精準化、發(fā)展集群化招商模式;三是積極制定通川區(qū)《主導產(chǎn)業(yè)招商引資優(yōu)惠政策》及《工業(yè)發(fā)展扶持專項資金管理辦法》,進一步推動招引項目落實落地。1-10月,全區(qū)簽約制造業(yè)正式協(xié)議項目14個,總投資69.6億元。其中,哈工大哈創(chuàng)科技(達州)先進無人化裝備項目總投資20億元;高空高速高機動靶機項目總投資5億元;德師傅汽車智能制造設備生產(chǎn)和裝配項目總投資1億元。簽訂意向協(xié)議項目20余個,總投資122億元。
(五)合力做好要素保障:一是智能裝備制造產(chǎn)業(yè)園燃氣管網(wǎng)全面完工,新增燃氣管網(wǎng)約4公里,完成投資1000余萬元。二是蒸汽供熱配套工作有序推進,東岳智能裝備制造產(chǎn)業(yè)園蒸汽供熱管網(wǎng)二期、三期進入勘察設計階段。項目完工后將對東岳智能裝備制造產(chǎn)業(yè)園實現(xiàn)全覆蓋蒸汽供熱,預計總投資約4500萬元。三是組織園區(qū)50余戶企業(yè)參與直購電政策宣講,目前,已將有條件參與直購電優(yōu)惠政策的23戶企業(yè)全部納入直購電政策支持范疇,預計全年幫助企業(yè)節(jié)省電費支出近100萬元。四是截至11月共爭取省、市工業(yè)發(fā)展專項資金1324.61萬元。
(六)有力推進企業(yè)改制。一是皮革廠、建陶廠、恒利達三家破產(chǎn)清算組終結審計已全面結束;二是督促各清算組對遺留問題較多而問題又復雜的造紙廠、燈影牛肉、蘭森日化、服裝廠、西鋼廠、繅絲廠提出解決遺留問題的方案,協(xié)調(diào)矛盾問題,加快改制進度;三是推動改制企業(yè)文書檔案整理工作,目前該項目由第三方公司整理并移交檔案館;四是改制企業(yè)創(chuàng)建工作督導,對燈影牛肉、蘭森日化、印制一廠家屬院、原廠區(qū)進行現(xiàn)場督導督查,及時支出在創(chuàng)建工作中存在的問題,并發(fā)出書面整改通知,要求各清算組及時整改并反饋情況。
(七)扎實開展安全維穩(wěn)。一是全面推進三年安全生產(chǎn)專項行動,進一步落實企業(yè)主體責任,督促全區(qū)規(guī)上工業(yè)企業(yè)完善部門監(jiān)管責任,全面推進安全生產(chǎn)清單制管理,確保安全生產(chǎn)清單制管理全面落實到企業(yè);二是制定《通川區(qū)工業(yè)領域安全環(huán)保隱患大排查大整治工作方案》,分行業(yè)分類別治理工業(yè)企業(yè)各項安全隱患,排查出一般安全隱患共46處,重大安全隱患2處,現(xiàn)全部整改到位。三是抓好信訪維穩(wěn)工作。今年以來辦理網(wǎng)上信訪件3件,一般信訪件3件,市長熱線辦10件,網(wǎng)上論壇網(wǎng)貼1件,重復信訪治理件2件,除重復信訪治理件2件由區(qū)級領導掛包研究外,其余信訪件目前均已辦結。到目前,無一人“進京“或“赴蓉” 上訪,全力維護經(jīng)信系統(tǒng)的和諧穩(wěn)定。
(八)傾力做好綠色環(huán)保。一是按照市級要求,印發(fā)了《關于深入開展“散亂污”企業(yè)整治“回頭看”工作的通知》(通區(qū)工領辦〔2021〕5號),《關于做好2021年“散亂污”企業(yè)整治工作的通知》(通區(qū)工領辦〔2021〕12號)等文件,持續(xù)開展“散亂污”企業(yè)回頭看、回頭查和六大專項整治行動,保障今年第四輪“散亂污”企業(yè)(5家)全部整改到位,并順利通過了市級驗收;二是制定《通川區(qū)進一步做好淘汰燃煤小鍋爐工作方案》,對全區(qū)10蒸噸/時及以下燃煤小鍋爐開展全域清理,對清查出的3臺燃煤鍋爐實施了升級改造;三是指導企業(yè)加快環(huán)保節(jié)能技改,加快推進企業(yè)環(huán)保節(jié)能重大項目建設,對利森建材、四川達州鋼鐵、興隆建材等重點能耗和排放企業(yè)進行節(jié)能監(jiān)察。四是做好央督整治“回頭看”工作。以中央第二輪生態(tài)環(huán)保督察為契機,全面梳理涉及我局的3件央督信訪案件,嚴格落實督辦巡查制度,對已完成整改的3件央督信訪案件進行全覆蓋跟蹤,發(fā)現(xiàn)“反彈”問題及時組織屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)和區(qū)級有關部門開展督查工作,嚴格按照央督要求,舉一反三,落實整改措施,確保央督反饋問題整改取得成效。
(九)有序推進數(shù)字經(jīng)濟。一是根據(jù)市經(jīng)信局下發(fā)《關于做好數(shù)字賦能工業(yè)發(fā)展試點示范工作的通知》要求,在全區(qū)范圍內(nèi)打造智慧工廠試點示范項目2個,目前已將宏隆肉類、鴻丙節(jié)能納入申報范圍,市局正對其資料進行審核,正在加快推進中;二是通川區(qū)“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃編制工作已形成最后的初稿,目前區(qū)政府正在審定中;三是積極主動協(xié)調(diào)轄區(qū)通信企業(yè)加大我區(qū)新基建資金投入,持續(xù)推進“多桿一體”網(wǎng)絡優(yōu)化建設,截至目前已經(jīng)建成5G基站808余座;四是穩(wěn)步推進民生實事工作。持續(xù)開展農(nóng)村通信網(wǎng)絡信號質(zhì)量提升工程,不斷鞏固脫貧攻堅成果,目前已新建4G基站4個。五是組織規(guī)上工業(yè)企業(yè)“首次上云”到達90余家。六是完成數(shù)字產(chǎn)業(yè)化12.5億元,產(chǎn)業(yè)數(shù)字化81億元。
(十)常態(tài)化開展意識形態(tài)。一是推進學習規(guī)范化、制度化建設。結合黨史學習教育、三大活動、巡察整改等工作,持續(xù)落實意識形態(tài)工作的部署要求,結合黨員干部年度理論學習計劃、學習內(nèi)容和學習要求,結合意識形態(tài)教育嚴格按照計劃推進理論學習。二是借助微信公眾號、QQ、微博等媒體,加大向企業(yè)、職工宣傳區(qū)委五屆六次黨代會精神、悟“三新”、應“七問”,嚴禁干部職工轉發(fā)、分享不當言論和違背主旋律的文章、視頻,搶占網(wǎng)絡領域意識形態(tài)宣傳高地,規(guī)范網(wǎng)上信息傳播秩序,努力營造良好的輿論環(huán)境。三是切實抓好網(wǎng)絡輿論引導。積極解決“原達州市新興煤炭工業(yè)公司職工向吉銀求助解決領取矽肺病補貼”、“東岳鎮(zhèn)鳳凰村3組村民求助安裝有線網(wǎng)絡接口設備”、“原造紙廠職工潘光霞反映拖欠工資”等輿情回復問題,且問題均已得到解決。
第二部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入、支出總計4023.20萬元,與2020年相比收入、支出增加760.50萬元,增長23.31%。主要變動原因是增加了對工業(yè)企業(yè)的補助。
(圖1:收、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖)
二、收入決算情況說明
2021年本年收入合計3966.20萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入3351.65萬元,占84.51%;政府性基金預算財政撥款收入582.65萬元,占14.69%;國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入31.90萬元,占0.80%。
(圖2:收入決算結構圖)(餅狀圖)
三、支出決算情況說明
2021年本年支出合計3996.80萬元,其中:基本支出914.49萬元,占22.88%;項目支出3082.31萬元,占77.12%。
(圖3:支出決算結構圖)(餅狀圖)
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收入、支出總計4023.20萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計增加760.50萬元,增長23.31%。主要變動原因是增加了對工業(yè)企業(yè)的補助。
(圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)(柱狀圖)
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款支出3367.65萬元,占本年支出合計的84.26%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出增加570.66萬元,增長20.40%。主要變動原因是增加了對工業(yè)企業(yè)的補助。
(圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)(柱狀圖)
2021年一般公共預算財政撥款支出3367.65萬元,主要用于以下方面:資源勘探工業(yè)信息等支出2790.54萬元,占82.86%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出9萬元,占0.27%;農(nóng)林水支出50萬元,占1.49%;社會保障和就業(yè)(類)支出167.11萬元,占4.96%;衛(wèi)生健康支出297.45萬元,占8.83%;住房保障支出53.55萬元,占1.59%。
(圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)(餅狀圖)
2021年一般公共預算支出決算數(shù)為3367.65萬元,完成預算99.22%。其中:
1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):支出決算為14.91萬元,完成預算100%。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):支出決算為47.70萬元,完成預算100%。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):支出決算為10.59萬元,完成預算100%。
4.社會保障和就業(yè)支出(類)企業(yè)改革補助(款)企業(yè)關閉破產(chǎn)補助(項):支出決算為54.60萬元,完成預算100%。
5.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):支出決算為36.05萬元,完成預算100%。
6.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):支出決算為3.27萬元,完成預算100%。
7.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出(項):支出決算為250萬元,完成預算100%。
8.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理(項):支出決算為0.95萬元,完成預算100%。
9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為46.51萬元,完成預算100%。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項):支出決算為9萬元,完成預算100%。
11.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項):支出決算為45萬元,完成預算100%。
12.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):支出決算為5萬元,完成預算100%。
13.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)制造業(yè)(款)其他制造業(yè)支出(項):支出決算為654萬元,完成預算100%。
14.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)行政運行(項):支出決算為701.93萬元,完成預算100%。
15.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)一般行政管理事務(項):支出決算為20.61萬元,完成預算100%。
16.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)中小企業(yè)發(fā)展專項(項):支出決算為1413.99萬元,完成預算99.12%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是對企業(yè)的補助尚未撥付完。
17.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為53.55萬元,完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款基本支出960.38萬元,其中:
人員經(jīng)費881.16萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費79.22萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.82萬元,完成預算100%。
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0.82萬元,占100%。具體情況如下:
(圖7:“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構)(餅狀圖)
1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出0.82萬元,完成預算100%。公務接待費支出決算比2020年減少0.18萬元,下降18.11%。主要原因是厲行節(jié)約。其中:國內(nèi)公務接待支出0.82萬元,主要用于執(zhí)行公務的業(yè)務接待。國內(nèi)公務接待8批次,99人次(不包括陪同人員),共計支出0.82萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2021年政府性基金預算財政撥款支出597.25萬元。
2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出31.90萬元。
2021年,通川區(qū)經(jīng)濟和信息化局機關運行經(jīng)費支出65.52萬元,比2020年減少13.70萬元,下降17.30%。主要原因是減少勞務費支出。
2021年,政府采購支出總額0萬元。
截至2021年12月31日,達州市通川區(qū)經(jīng)濟和信息化局共有車輛0輛。
本單位在年初預算編制階段,編制了部門整體支出績效,無專項預算項目。2021年,我單位根據(jù)年初工作規(guī)劃及財政預算計劃,積極履職、強化資金管理使用,較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理情況得到提升。我單位2021年度財政資金使用績效管理總體情況很好。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4、一資源勘探信息(類) 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)行政運行(項):指本單位基本支出。
5、資源勘探信息(類)制造業(yè)(款)其他制造業(yè)支出(項):指制造業(yè)補助的支持。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類) 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)農(nóng)村基礎設施建設支出(項):修建電力工程款。
7、一般公共服務(類)質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務(款)質(zhì)量技術監(jiān)督技術支持(項): 指本單位質(zhì)量技術監(jiān)督專項業(yè)務項目支出。
8、一般公共服務(類)質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務(款)其他質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務支出(項): 指本單位其他質(zhì)量技術監(jiān)督專項業(yè)務項目支出。
9、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指本單位養(yǎng)老保險繳費支出。
10、社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指本單位職工死亡撫恤支出。
11、社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指本單位其他社會保障和就業(yè)支出。
12、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指本單位醫(yī)保保障繳費支出。
13、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):指本單位扶貧支出;
14、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):本單位職工住房公積金支出。
15.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
17.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
19.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
2021年整體支出績效目標自評表 |
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主管部門及代碼 | 149101 | 實施單位 | 達州市通川區(qū)經(jīng)濟和信息化局 |
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項目預算 執(zhí)行情況 (萬元) | 預算數(shù): | 3966.20 | 執(zhí)行數(shù): | 3996.80 |
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其中: 財政撥款 | 3966.20 | 其中: 財政撥款 | 3996.80 |
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其他資金 |
| 其他資金 |
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年度總體目標 完成情況 | 預期目標 | 目標實際完成情況 |
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目標1:完成單位行政運行 目標2:完成專項任務 | 目標1:完成單位行政運行 目標2:完成專項任務 |
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年度績效指標完成情況 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級 指標 | 預期指標值 | 實際完成指標值 |
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完成 指標 | 數(shù)量指標 | 發(fā)放單位職工工資 | 職工42人工資 | 職工42人工資 |
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質(zhì)量指標 | 完成日常工作 | 認真完成日常工作 | 認真完成日常工作 |
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時效指標 | 2021年完成全面工作 | 2021年按時完成 | 2021年按時完成 |
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社會效益 指標 | 加大招商引資力度 | 建立通川區(qū)工業(yè)項目招商數(shù)據(jù)庫 | 建立通川區(qū)工業(yè)項目招商數(shù)據(jù)庫 |
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生態(tài)效益 指標 | 力做好綠色環(huán)保 | “散亂污”企業(yè)(5家)全部整改到位 | “散亂污”企業(yè)(5家)全部整改到位 |
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滿意 度指標 | 滿意度 指標 | 被服務對象滿意 | 被服務對象滿意80%以上 | 被服務對象滿意80%以上 |
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第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
達州市通川區(qū)經(jīng)濟和信息化局決算附件.xls