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達州市通川區通川區第七小學校2018年部門預算公開的補充說明
  • 來源:區財政局
  • 作者:
  • 發布日期:2019-03-15
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  • 一、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費
      2018年,達州市通川區第七小學校單位的機關運行經費財政撥款預算為1577.5萬元,比2017年預算增加409.09萬元,增長27.2 %
      (二)政府采購情況
      2018年,達州市通川區第七小學校單位安排政府采購0萬元。

    (三)國有資產占有使用情況
      截至2018年底,達州市通川區第七小學校單位共有車0臺(套)。

    (四)預算目標設置情況

    1.專項預算績效目標管理情況。

    按照專項預算績效管理要求,本部門年初預算下達專項0萬元、保留專項0萬元。同時,對2018年專項預算項目支出開展的績效目標進行設定。(含保留專項,剔除涉密項目)共設定完成專項預算項目0個(按專項預算名稱分別填列),每個專項預算績效目標0個,涉及財政資金0萬元(下達及保留專項之和),覆蓋率達到0%

    2.部門整體支出績效目標管理情況。

    按照預算績效管理要求,本部門對2018年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定。共設定完成任務數4個,每個任務績效目標4個,涉及財政資金1577.5萬元,覆蓋率達到100%

    十、名詞解釋

    1.財政撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。
     2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
     3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
      4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
      5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不能滿足當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 
     6.年初結轉和結余:指上個年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 
      7.一般公共服務(類)黨委辦公廳〔室〕及相關機構事務(款)行政運行(項):指用于保障省委辦公廳機關、廳屬各行政單位正常運轉,用于行政運行方面的經費支出。
      8.一般公共服務(類)黨委辦公廳〔室〕及相關機構事務(款)事業運行(項):指用于保障事業單位正常運轉,用于事業運行方面的經費支出
     9.一般公共服務(類)黨委辦公廳〔室〕及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指用于保障省委辦公廳機關正常運轉,為完成專項工作任務,用于一般行政管理事務方面的經費支出。
     10.一般公共服務(類)黨委辦公廳〔室〕及相關機構事務(款)專項業務(項):指用于保障省委辦公廳機關正常運轉,為完成特定的工作任務,用于專項業務方面的經費支出。
     11.教育(類)普通教育(款)學前教育(項):指用于保障省委辦公廳幼兒園正常運轉。
      12.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指用于保障省委辦公廳機關及下屬幼教人員培訓支出。
      13.科學技術(類)技術研究與開發(款)應用技術與開發(項):指用于保障省委辦公廳課題研究經費支出。
      14.社會保障和救業支出(類)行政單位離退休(款)未歸口管理的行政事業單位離退休(項):指用于離休人員支出。
      15.社會保障和救業支出(類)行政單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。
     16.社會保障和救業支出(類)行政單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指用于事業單位職業年金繳費支出。
     17.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指用于病故人員家屬的一次性撫恤金和喪葬費支出。
     18.醫療衛生(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指用于按政策規定為行政單位職工繳納醫療保險金等支出。
     19.醫療衛生(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指用于按政策規定為事業單位職工繳納醫療保險金等支出。
     20.醫療衛生(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指用于按政策規定為職工繳納公務員醫療補助等支出。
     21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指用于按政策規定為職工繳納的住房公積金支出。
     22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指用于按政策規定發給無房職工的購房補貼支出。
     23.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
     24.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
     25.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
     26.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 
    27.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
    28.“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
     29.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

     

     


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