一、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年預(yù)算總額806.68萬元,比上年減少47.12萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2018年機關(guān)運行經(jīng)費為99.3萬元。
三、政府采購支出情況說明
2018年安排政府采購支出為3.59萬元,主要用于辦公設(shè)備購置。
四、國有資產(chǎn)占用情況說明
2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
五、重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明
本單位無重點項目預(yù)算。
六、“三公”經(jīng)費增減變化原因情況說明
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算安排4.35萬元,比上年增加0.5萬元。
七、名詞解釋
1.財政撥款收入:指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):指達州市投資促進局用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映單位離退休方面的支出。
5.行政單位離退休(項):反映單位退休人員生活補助支出。
6.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指本單位按照規(guī)定標準為職工繳納的養(yǎng)老保險支出。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指本單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險等支出。
8.“三公”經(jīng)費:納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障單位運行用于購買辦公用品和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。