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第一部分通川區司法局概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分通川區司法局2022年部門預算情況說明
第三部分通川區司法局2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分名詞解釋
第一部分通川區司法局概況
一、基本職能及主要工作
(一)通川區司法局職能簡介。(參照批準的“三定”方案)
1.承擔全面依法治國、依法治省、依法治市、依法治區重大問題的政策研究,協調有關方面提出全面依法治區規劃建議,負責有關重大決策部署督察工作。
2.負責區政府規范性文件、重大行政決策發布前的合法性審查。牽頭組織區政府規范性文件、重大決策實施后的評估工作。承辦區政府規范性文件的報送備案工作。負責區政府各部門規范性文件的統一登記、統一編號、統一發布工作。負責各鄉鎮人民政府和區政府各部門規范性文件報送區政府的備案審查工作。組織開展規范性文件清理。
3.承擔統籌推進法治政府建設的責任。指導監督區政府各部門、鄉鎮人民政府依法行政工作。負責綜合協調、監督檢查行政執法,承擔推進行政執法體制改革有關工作,負責行政執法人員、監督人員的證件管理,推進嚴格規范公正文明執法。指導督全區行政復議、行政應訴和行政賠償工作,承辦向區政府申請的行政復議、行政賠償案件,代理區政府行政應訴案件。
4.承擔統籌規劃法治社會建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規劃,組織實施普法宣傳和依法治理工作,組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創建工作。指導調解工作。協助上級司法行政機關做好人民監督員的選任和管理工作。牽頭組織人民陪審員選任工作。加強司法所建設。將安全生產、環境保護、職業健康法律法規納入公民普法教育重要內容并會同有關部門開展宣傳普及,做好職責范圍內的安全生產、環境保護工作。
5.負責管理社區矯正工作。監督開展刑罰執行和改造罪犯的工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。
6.負責擬訂全區公共法律服務體系建設規劃并指導實施,統籌和布局全區城鄉、區域法律服務資源。指導監督律師、法律援助、司法鑒定、公證、和基層法律服務管理工作。
7.負責本系統警用裝備和警車管理工作。指導監督本系統財務、裝備、設施、場所等保障工作。指導監督局下屬事業單位財務工作。負責局下屬單位內部審計工作。
8.規劃、協調、指導法治人才隊伍建設相關工作,負責指導監督本系統隊伍建設。負責本系統警務管理和警務督察工作。
9.負責本系統行政審批工作。負責全區外來企業投訴處理和民營企業法律服務工作。
10.管理全區司法所工作。指導和監督司法所行使司法行政管理職責,管理法治宣傳、社區矯正、人民調解、安置幫教、法律服務等工作。
11.完成區委、區政府交辦的其他任務。
12.職能轉變。將區司法局下屬事業單位所有行政職能交由局司法局機關承擔。
(二)通川區司法局2022年重點工作。
1.調整通川區人民政府行政復議委員會成員;建立“委員會—案審會—辦案小組”三級辦案機制。
2.出臺《達州市通川區法治宣傳教育第八個五年規劃(2021—2025年);籌備召開全區“七五”普法總結暨“八五”普法啟動大會,表揚普法工作先進集體、先進個人。
3.扎實開展法治政府建設情況督察工作,出臺《2022年度通川區法治政府建設工作重點工作安排》,梳理督察細則。
4.持續開展《法律援助法》系列宣傳活動,將《法律援助法》納入區政府常務會會前學法和“八五”普法重點學習宣傳內容,提升法律援助的知曉率、使用率。
5.組織開展社區矯正對象“三新”教育活動。
6.聯合區財政局出臺《通川區人民調解個案補貼發放辦法》;實施“以類定補”人民調解案件補貼發放標準。
二、部門單位構成
達州市通川區司法局下屬單位1個,其中其他事業單位1個。
第二部分通川區司法局2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,區司法局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入;支出包括:公共安全支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出。區司法局2022年收支預算總數1043.27萬元,比2021年收支預算總數減少8.82萬元,主要原因是上年結轉金額減少。
(一)收入預算情況
區司法局2022年收入預算1043.27萬元,其中:上年結轉27.5萬元,占2.63%;一般公共預算撥款收入1015.77萬元,占97.36%。
(二)支出預算情況
區司法局2022年支出預算1043.27萬元,其中:基本支出820.32萬元,占78.63%;項目支出222.92萬元,占21.37%
二、財政撥款收支預算情況說明
區司法局2022年財政撥款收支預算總數1043.27萬元,比2021年財政撥款收支預算總數減少8.82萬元,主要原因是主要原因是上年結轉金額減少。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入1015.77萬元、上年結轉27.5萬元,支出包括:公共安全支出846.61萬元、社會保障和就業支出81.14萬元、衛生健康支出54.61萬元、農林水支出4萬元、住房保障支出56.9萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
區司法局2022年一般公共預算當年撥款1015.77萬元,比2021年預算數增加51萬元,主要原因是增加黨政法律顧問團項目25萬元,人民調解項目增加5萬元,行政運行類增加15萬元,其他運轉類增加6萬元。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
公共安全支出819.1萬元,占比80.64%,社會保障和就業支出81.14萬元,占比7.99%,衛生健康支出54.61萬元,占比5.38%,農林水支出4萬元,占比3.94%,住房保障支出56.9萬元,占比5.6%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.公共安全支出(類)司法事務(款)行政運行(項)2022年預算數為610.26萬元,主要用于:局機關及下屬事業單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費,保障部門正常運轉。(支出方向等,可參照對應市級部門相關情況進行填寫)。
2.公共安全支出(類)司法事務(款)一般行政管理事務(項)2022年預算數為57.42萬元,主要用于:局機關勞務派遣工作經費和促發展專項等的項目支出。
3.公共安全支出(類)司法事務(款)機關服務(項)2022年預算數為38.8萬元,主要用于:局機關及下屬事業單位開展全面依法治區等的項目支出。
4.公共安全支出(類)司法事務(款)基層司法業務(項)2022年預算數為16.55萬元,主要用于:局機關及下屬事業單位開展人民調解、醫調委運行等的項目支出。
5.公共安全支出(類)司法事務(款)普法宣傳(項)2022年預算數為27萬元,主要用于:局機關開展普法宣傳,籌備各項普法活動的項目支出。
6.公共安全支出(類)司法事務(款)公共法律服務(項)2022年預算數為15萬元,主要用于:局機關開展法律援助和公共法律服務的項目支出。
7.公共安全支出(類)司法事務(款)社區矯正(項)2022年預算數為36.67萬元,主要用于:局機關及下屬事業單位開展社區矯正的項目支出。
8.公共安全支出(類)司法事務(款)法治建設(項)2022年預算數為25萬元,主要用于:局機關開展黨政法律顧問團、法治政府建設所需等的項目支出。
9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022年預算數為75.87萬元,主要用于:實施養老保險制度后由單位繳納的基本養老保險費支出。
10.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)死亡撫恤(項)2022年預算數為1.87萬元,主要用于:實施由單位按規定由單位發放的死亡撫恤金。
11.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)其他社會保障和就業支出(項)2022年預算數為3.4萬元,主要用于:實施紀實繳費、殘保金等其他社會保障就業支出。
12.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2022年預算數為54.61萬元,主要用于:局機關及下屬事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出
13.農林水支出(類)其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出(項)2022年預算數為4萬元,主要用于:局機關及下屬事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出
14.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算數為56.7萬元,主要用于:部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
區司法局2022年一般公共預算基本支出820.32萬元,其中:
人員經費727.24萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等
公用經費93.08萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
區司法局2022年“三公”經費財政撥款預算數13.5萬元,其中:公務接待費1.5萬元,公務用車購置及運行維護費12萬元。
(一)公務接待費較2021年預算與2021年預算持平。
2022年公務接待費計劃用于接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
(二)公務用車購置及運行維護費較2021年預算與2021年預算持平)。
單位現有公務用車3輛,其中:轎車2輛,越野車1輛
2022年未安排公務用車購置費。
2022年安排公務用車運行維護費12萬元,用于3輛公務用車燃油維修等方面支出,主要保障執法執勤,走訪調查等工作開展。
六、政府性基金預算支出情況說明
區司法局2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
七、國有資本經營預算情況說明
區司法局2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費情況
2022年,區司法局機關運行經費財政撥款預算為123.75萬元,比2021年預算減少11.92萬元,下降8.8%。主要原因是壓縮開支,厲行節約。
(二)政府采購情況
2022年,區司法局安排政府采購預算12萬元,其中,政府采購貨物預算12萬元。
(三)國有資產占有使用情況
截至2021年底,區司法局共有車輛3輛,其中,執法執勤用車3輛
2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
(四)預算績效情況
績效目標是預算編制的前提和基礎,2022年區司法局所有項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年區司法局開展績效目標管理的項目15個,涉及預算296.13萬元。其中:人員類項目2個,涉及預算10.75萬元;運轉類項目7個,涉及預算132.91萬元;特定目標類項目6個,涉及預算152.47萬元。
第三部分通川區司法局2022年部門預算表
部門收支總表 | |||
部門: |
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| 金額單位:萬元 |
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | 1,015.77 | 一、一般公共服務支出 |
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二、政府性基金預算撥款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、國有資本經營預算撥款收入 |
| 三、國防支出 |
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四、事業收入 |
| 四、公共安全支出 | 846.61 |
五、事業單位經營收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科學技術支出 |
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| 八、社會保障和就業支出 | 81.14 |
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| 九、社會保險基金支出 |
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| 十、衛生健康支出 | 54.61 |
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| 十一、節能環保支出 |
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| 十二、城鄉社區支出 |
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| 十三、農林水支出 | 4.00 |
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| 十四、交通運輸支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 56.90 |
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| 二十一、糧油物資儲備支出 |
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本 年 收 入 合 計 | 1,015.77 | 本 年 支 出 合 計 | 1,043.27 |
七、用事業基金彌補收支差額 |
| 三十一、事業單位結余分配 |
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八、上年結轉 | 27.50 | 其中:轉入事業基金 |
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| 三十二、結轉下年 |
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收 入 總 計 | 1,043.27 | 支 出 總 計 | 1,043.27 |
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| 表1-1 |
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| 部門收入總表 |
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| 部門: |
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| 金額單位:萬元 |
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| 項 目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業基金彌補收支差額 |
| |
| 單位代碼 | 單位名稱(科目) |
| |||||||||||
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| |||||||||||||
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| 合 計 | 1,043.27 | 27.50 | 1,015.77 |
|
|
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| 1,043.27 | 27.50 | 1,015.77 |
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| 114001 | 達州市通川區司法局 | 1,043.27 | 27.50 | 1,015.77 |
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| 部門支出總表 |
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| 部門: |
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| 金額單位:萬元 |
| ||||
| 項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 |
| ||||
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) |
| |||||||
| 類 | 款 | 項 |
| |||||||
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| 合 計 | 1,043.27 | 820.32 | 222.95 |
|
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| 1,043.27 | 820.32 | 222.95 |
|
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| 達州市通川區司法局 | 1,043.27 | 820.32 | 222.95 |
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| 204 | 06 | 01 | 114001 | 行政運行 | 614.55 | 610.26 | 4.29 |
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204 | 06 | 02 | 114001 | 一般行政管理事務 | 63.42 | 13.40 | 50.03 |
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204 | 06 | 03 | 114001 | 機關服務 | 38.80 |
| 38.80 |
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204 | 06 | 04 | 114001 | 基層司法業務 | 16.55 |
| 16.55 |
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204 | 06 | 05 | 114001 | 普法宣傳 | 27.00 |
| 27.00 |
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204 | 06 | 07 | 114001 | 公共法律服務 | 19.00 |
| 19.00 |
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204 | 06 | 10 | 114001 | 社區矯正 | 35.40 |
| 35.40 |
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204 | 06 | 12 | 114001 | 法治建設 | 31.88 |
| 31.88 |
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208 | 05 | 05 | 114001 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 75.87 | 75.87 |
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208 | 08 | 01 | 114001 | 死亡撫恤 | 1.87 | 1.87 |
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208 | 99 | 99 | 114001 | 其他社會保障和就業支出 | 3.40 | 3.40 |
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210 | 11 | 01 | 114001 | 行政單位醫療 | 54.61 | 54.61 |
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213 | 05 | 99 | 114001 | 其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出 | 4.00 | 4.00 |
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221 | 02 | 01 | 114001 | 住房公積金 | 56.90 | 56.90 |
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| 財政撥款收支預算總表 |
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| 部門: |
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| 金額單位:萬元 |
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| 收 入 | 支 出 |
| |||||
| 項 目 | 預算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
|
| 一、本年收入 | 1,015.77 | 一、本年支出 | 1,043.27 | 1,043.27 |
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|
| 一般公共預算撥款收入 | 1,015.77 | 一般公共服務支出 |
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政府性基金預算撥款收入 |
| 外交支出 |
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國有資本經營預算撥款收入 |
| 國防支出 |
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| 一、上年結轉 | 27.50 | 公共安全支出 | 846.61 | 846.61 |
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| 一般公共預算撥款收入 | 27.50 | 教育支出 |
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政府性基金預算撥款收入 |
| 科學技術支出 |
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國有資本經營預算撥款收入 |
| 文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 社會保障和就業支出 | 81.14 | 81.14 |
|
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| 社會保險基金支出 |
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| 衛生健康支出 | 54.61 | 54.61 |
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| 農林水支出 | 4.00 | 4.00 |
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| 住房保障支出 | 56.90 | 56.90 |
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財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目) | |||||||||||||||
部門: |
|
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|
| 金額單位:萬元 | |||||||
項 目 | 總計 | 省級當年財政撥款安排 | 上年結轉安排 | ||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 一般公共預算撥款 | 合計 | 上年應返還額度結轉 | |||||||||
類 | 款 |
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| 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
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| 合 計 | 1,043.27 | 1,015.77 | 1,015.77 | 820.32 | 195.45 | 27.50 | 27.50 |
| 27.50 | |||
|
|
|
| 1,043.27 | 1,015.77 | 1,015.77 | 820.32 | 195.45 | 27.50 | 27.50 |
| 27.50 | |||
|
|
| 達州市通川區司法局 | 1,043.27 | 1,015.77 | 1,015.77 | 820.32 | 195.45 | 27.50 | 27.50 |
| 27.50 | |||
|
|
| 工資福利支出 | 684.14 | 684.14 | 684.14 | 684.14 |
|
|
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| |||
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|
| 基本工資 | 212.51 | 212.51 | 212.51 | 212.51 |
|
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| |||
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|
| 津貼補貼 | 245.73 | 245.73 | 245.73 | 245.73 |
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| |||
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| 獎金 | 17.71 | 17.71 | 17.71 | 17.71 |
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| |||
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| 伙食補助費 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 |
|
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| |||
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| 機關事業單位基本養老保險繳費 | 75.87 | 75.87 | 75.87 | 75.87 |
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| |||
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|
| 職工基本醫療保險繳費 | 48.52 | 48.52 | 48.52 | 48.52 |
|
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| |||
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|
| 其他社會保障繳費 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
|
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| |||
301 | 12 | 114001 | 殘保金 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
|
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| |||
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|
| 住房公積金 | 56.90 | 56.90 | 56.90 | 56.90 |
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| |||
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|
| 商品和服務支出 | 346.69 | 319.19 | 319.19 | 123.75 | 195.45 | 27.50 | 27.50 |
| 27.50 | |||
|
|
| 辦公費 | 22.93 | 16.00 | 16.00 | 1.00 | 15.00 | 6.93 | 6.93 |
| 6.93 | |||
|
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| 印刷費 | 20.78 | 17.00 | 17.00 |
| 17.00 | 3.78 | 3.78 |
| 3.78 | |||
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|
| 水費 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
|
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| |||
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|
| 電費 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
|
|
|
|
| |||
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|
| 郵電費 | 20.32 | 14.65 | 14.65 | 6.65 | 8.00 | 5.68 | 5.68 |
| 5.68 | |||
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| 差旅費 | 79.88 | 79.88 | 79.88 | 22.08 | 57.80 |
|
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| |||
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| 維修(護)費 | 12.34 | 12.00 | 12.00 | 2.00 | 10.00 | 0.34 | 0.34 |
| 0.34 | |||
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| 會議費 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
| 1.83 |
|
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| |||
|
|
| 培訓費 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
| |||
|
|
| 公務接待費 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
|
|
|
|
| |||
|
|
| 勞務費 | 25.78 | 25.68 | 25.68 | 3.00 | 22.68 | 0.10 | 0.10 |
| 0.10 | |||
|
|
| 委托業務費 | 47.00 | 41.00 | 41.00 |
| 41.00 | 6.00 | 6.00 |
| 6.00 | |||
|
|
| 工會經費 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 12.24 |
|
|
|
|
| |||
|
|
| 福利費 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 |
|
|
|
|
| |||
|
|
| 公務用車運行維護費 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
|
|
|
|
| |||
|
|
| 其他交通費用 | 45.48 | 45.48 | 45.48 | 44.48 | 1.00 |
|
|
|
| |||
|
|
| 其他商品和服務支出 | 30.06 | 25.39 | 25.39 | 4.25 | 21.14 | 4.67 | 4.67 |
| 4.67 | |||
|
|
| 對個人和家庭的補助 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 |
|
|
|
|
| |||
|
|
| 生活補助 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
|
|
|
|
| |||
303 | 05 | 114001 | 遺屬生活補助 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
|
|
|
|
| |||
|
|
| 醫療費補助 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
|
|
|
|
| |||
|
|
| 獎勵金 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|
|
|
|
| |||
|
|
| 其他對個人和家庭的補助 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 一般公共預算支出預算表 |
| |||||||
| 部門: |
|
| 金額單位:萬元 |
| ||||
| 項 目 | 合計 | 當年財政撥款安排 | 上年結轉安排 |
| ||||
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) |
| |||||
| 類 | 款 | 項 |
| |||||
|
|
|
|
| 合 計 | 1,043.27 | 1,015.77 | 27.50 |
|
|
|
|
|
|
| 1,043.27 | 1,015.77 | 27.50 |
|
|
|
|
|
| 達州市通川區司法局部門 | 1,043.27 | 1,015.77 | 27.50 |
|
| 204 | 06 | 01 | 114 | 行政運行 | 614.55 | 610.26 | 4.29 |
|
204 | 06 | 02 | 114 | 一般行政管理事務 | 63.42 | 57.42 | 6.00 |
| |
204 | 06 | 03 | 114 | 機關服務 | 38.80 | 38.80 |
|
| |
204 | 06 | 04 | 114 | 基層司法業務 | 16.55 | 16.55 |
|
| |
204 | 06 | 05 | 114 | 普法宣傳 | 27.00 | 27.00 |
|
| |
204 | 06 | 07 | 114 | 公共法律服務 | 19.00 | 15.00 | 4.00 |
| |
204 | 06 | 10 | 114 | 社區矯正 | 35.40 | 29.07 | 6.33 |
| |
204 | 06 | 12 | 114 | 法治建設 | 31.88 | 25.00 | 6.88 |
| |
208 | 05 | 05 | 114 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 75.87 | 75.87 |
|
| |
208 | 08 | 01 | 114 | 死亡撫恤 | 1.87 | 1.87 |
|
| |
208 | 99 | 99 | 114 | 其他社會保障和就業支出 | 3.40 | 3.40 |
|
| |
210 | 11 | 01 | 114 | 行政單位醫療 | 54.61 | 54.61 |
|
| |
213 | 05 | 99 | 114 | 其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出 | 4.00 | 4.00 |
|
| |
221 | 02 | 01 | 114 | 住房公積金 | 56.90 | 56.90 |
|
|
| 一般公共預算基本支出預算表 |
| ||||||
| 部門: |
|
| 金額單位:萬元 |
| |||
| 項 目 | 基本支出 |
| |||||
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 人員經費 | 公用經費 |
| |
| 類 | 款 |
| |||||
|
|
|
| 合 計 | 820.32 | 727.24 | 93.08 |
|
|
|
|
|
| 820.32 | 727.24 | 93.08 |
|
|
|
| 114001 | 達州市通川區司法局 | 820.32 | 727.24 | 93.08 |
|
|
|
| 301 | 工資福利支出 | 684.14 | 660.64 | 23.50 |
|
| 301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 212.51 | 212.51 |
|
|
| 301 | 02 | 30102 | 津貼補貼 | 245.73 | 245.73 |
|
|
| 301 | 03 | 30103 | 獎金 | 17.71 | 17.71 |
|
|
| 301 | 06 | 30106 | 伙食補助費 | 23.50 |
| 23.50 |
|
| 301 | 08 | 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 75.87 | 75.87 |
|
|
| 301 | 10 | 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 48.52 | 48.52 |
|
|
| 301 | 12 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 3.40 | 3.40 |
|
|
| 301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 3.40 | 3.40 |
|
|
| 301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 56.90 | 56.90 |
|
|
|
|
| 302 | 商品和服務支出 | 123.75 | 56.66 | 67.08 |
|
| 302 | 01 | 30201 | 辦公費 | 1.00 |
| 1.00 |
|
| 302 | 05 | 30205 | 水費 | 0.60 |
| 0.60 |
|
| 302 | 06 | 30206 | 電費 | 4.50 |
| 4.50 |
|
| 302 | 07 | 30207 | 郵電費 | 6.65 |
| 6.65 |
|
| 302 | 11 | 30211 | 差旅費 | 22.08 |
| 22.08 |
|
| 302 | 13 | 30213 | 維修(護)費 | 2.00 |
| 2.00 |
|
| 302 | 16 | 30216 | 培訓費 | 2.00 |
| 2.00 |
|
| 302 | 17 | 30217 | 公務接待費 | 1.50 |
| 1.50 |
|
| 302 | 26 | 30226 | 勞務費 | 3.00 |
| 3.00 |
|
| 302 | 28 | 30228 | 工會經費 | 12.24 | 4.74 | 7.50 |
|
| 302 | 29 | 30229 | 福利費 | 7.44 | 7.44 |
|
|
| 302 | 31 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 12.00 |
| 12.00 |
|
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通費用 | 44.48 | 44.48 |
|
|
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 4.25 |
| 4.25 |
|
|
|
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 12.44 | 9.94 | 2.50 |
|
| 303 | 05 | 30305 | 生活補助 | 1.87 | 1.87 |
|
|
| 303 | 05 | 3030501 | 遺屬生活補助 | 1.87 | 1.87 |
|
|
| 303 | 07 | 30307 | 醫療費補助 | 6.10 | 6.10 |
|
|
| 303 | 09 | 30309 | 獎勵金 | 0.05 | 0.05 |
|
|
| 303 | 99 | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 4.42 | 1.92 | 2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表3-2 |
| ||
| 一般公共預算項目支出預算表 |
| |||||
| 部門: | 金額單位:萬元 |
| ||||
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 金額 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| |||
|
|
|
|
| 合 計 | 222.95 |
|
|
|
|
|
|
| 222.95 |
|
|
|
|
|
| 達州市通川區司法局 | 222.95 |
|
|
|
|
|
| 行政運行 | 4.29 |
|
| 204 | 06 | 01 | 114001 | 全面依法治區經費 | 4.29 |
|
|
|
|
|
| 一般行政管理事務 | 50.03 |
|
| 204 | 06 | 02 | 114001 | 聘用專業技術人才 | 4.20 |
|
204 | 06 | 02 | 114001 | 行政應訴案件訴訟代理費 | 6.00 |
| |
204 | 06 | 02 | 114001 | 促發展專項 | 39.83 |
| |
|
|
|
|
| 機關服務 | 38.80 |
|
| 204 | 06 | 03 | 114001 | 全面依法治區經費 | 38.80 |
|
|
|
|
|
| 基層司法業務 | 16.55 |
|
| 204 | 06 | 04 | 114001 | 醫調委運行經費 | 6.55 |
|
204 | 06 | 04 | 114001 | 人民調解 | 10.00 |
| |
|
|
|
|
| 普法宣傳 | 27.00 |
|
| 204 | 06 | 05 | 114001 | 普法宣傳 | 27.00 |
|
|
|
|
|
| 公共法律服務 | 19.00 |
|
| 204 | 06 | 07 | 114001 | 法律援助 | 15.00 |
|
204 | 06 | 07 | 114001 | 政府購買法律服務重點(社區)經費 | 4.00 |
| |
|
|
|
|
| 社區矯正 | 35.40 |
|
| 204 | 06 | 10 | 114001 | 社區矯正 | 35.40 |
|
|
|
|
|
| 法治建設 | 31.88 |
|
| 204 | 06 | 12 | 114001 | 全面依法治區經費 | 3.78 |
|
204 | 06 | 12 | 114001 | 普法宣傳 | 3.10 |
| |
204 | 06 | 12 | 114001 | 黨政法律顧問團經費 | 25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表3-3 |
|
| 一般公共預算“三公”經費支出預算表 |
| |||||||
| 部門: |
|
|
|
|
| 金額單位:萬元 |
| |
| 單位編碼 | 單位名稱(科目) | 當年財政撥款預算安排 |
| |||||
| 合計 | 因公出國(境)費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 |
| ||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 |
| |||||
|
| 合 計 | 13.50 |
| 12.00 |
| 12.00 | 1.50 |
|
|
|
| 13.50 |
| 12.00 |
| 12.00 | 1.50 |
|
| 114001 | 達州市通川區司法局 | 13.50 |
| 12.00 |
| 12.00 | 1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表4 |
| ||
| 政府性基金支出預算表 |
| |||||||
| 部門: |
|
| 金額單位:萬元 |
| ||||
| 項 目 | 本年政府性基金預算支出 |
| ||||||
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| |||||
|
|
|
|
| 合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
| 表4-1 |
|
| 政府性基金預算“三公”經費支出預算表 |
| |||||||
| 部門: |
|
|
|
|
| 金額單位:萬元 |
| |
| 單位編碼 | 單位名稱(科目) | 當年財政撥款預算安排 |
| |||||
| 合計 | 因公出國(境)費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 |
| ||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 |
| |||||
|
| 合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| 表5 |
| ||
| 國有資本經營預算支出預算表 |
| |||||||
| 部門: |
|
| 金額單位:萬元 |
| ||||
| 項 目 | 本年國有資本經營預算支出 |
| ||||||
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| |||||
|
|
|
|
| 合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
| 區級部門預算項目績效目標表(2022年度) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 金額單位:萬元 | |||||
| 單位名稱 | 項目名稱 | 預算數 | 年度目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 權重 | 指標方向性 |
| 114-達州市通川區司法局部門 |
| 288.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 114001-達州市通川區司法局 | 全面依法治區經費 | 38.80 | 統籌全區依法治區工作,做好法治宣傳和法治建設工作 | 產出指標 | 質量指標 | 督促全區各單位完成中共達州市通川區委全面依法治區2020年工作要點 | 定性 |
|
|
| 正向指標 |
效益指標 | 社會效益指標 | 依法治區工作推進 | 定性 | 高中低 | 級 | 20 | 正向指標 | |||||
效益指標 | 可持續發展指標 | 推進法治隊伍建設 | 定性 | 高中低 | 級 | 20 | 正向指標 | |||||
產出指標 | 質量指標 | 成功召開區委全面依法治區委員會第四次會議 | 定性 | 好壞 | 級 | 20 | 正向指標 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 法治宣傳場數 | ≥ |
| 場次 |
| 正向指標 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 投訴次數 | ≤ | 3 | 次 | 20 | 正向指標 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 人民群眾滿意度 | ≥ |
| 分 |
| 正向指標 | |||||
法律援助 | 15.00 | 統籌全區依法治區工作,做好法治宣傳工作和法治建設工作 | 產出指標 | 質量指標 | 法律援助案件質量等級優良率 | ≥ | 85 | % | 20 | 正向指標 | ||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 投訴次數 | < | 3 | 次 | 20 | 正向指標 | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 法律援助受益人數增加 | ≥ | 20 | 個 | 20 | 正向指標 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 人民滿意度 | ≥ |
| 分 |
| 正向指標 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 法律援助案件數 | ≥ | 200 | 案件數 | 20 | 正向指標 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 法治宣傳次數 | ≥ |
| 場次 |
| 正向指標 | |||||
產出指標 | 時效指標 | 督促全區各單位完成《中共達州市通川區委全面依法治區2020年工作要點》工作 | 定性 |
|
|
| 正向指標 | |||||
醫調委運行經費 | 6.55 | 按時發放工資,保證醫調委正常運行 | 產出指標 | 成本指標 | 在預算內開支 | 定性 |
|
|
| 正向指標 | ||
效益指標 | 經濟效益指標 | 機構運轉保障率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指標 | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 醫療糾紛調解率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指標 | |||||
產出指標 | 時效指標 | 發放醫調委人員工資及時性 | 定性 | 高中低 | 級 | 20 | 正向指標 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾投訴率 | < | 3 | 次 | 20 | 正向指標 | |||||
產出指標 | 時效指標 | 按時發放工資 | 定性 |
|
|
| 正向指標 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 人民群眾滿意度 | ≥ |
| 分 |
| 正向指標 | |||||
社區矯正 | 29.07 | 維護社會和諧穩定,做好安置幫教工作,降低社矯人員再犯罪率 | 產出指標 | 質量指標 | 組織社矯人員集中學習 | ≥ | 20 | 場次 | 20 | 正向指標 | ||
效益指標 | 社會效益指標 | 社矯人員再犯罪率 | 定性 | 高中低 |
| 20 | 正向指標 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾投訴率 | < | 3 | 次 | 20 | 正向指標 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 走訪社矯對象 | ≥ | 500 | 人次 | 20 | 正向指標 | |||||
普法宣傳 | 27.00 | 做好全區“八五”普法規劃貫徹落實,打造通川特色法治文化品牌,營造濃厚法治氛圍 | 產出指標 | 時效指標 | 項目按期完成率 | = | 100 | % | 20 | 正向指標 | ||
效益指標 | 社會效益指標 | 普法宣傳覆蓋面 | 定性 |
|
|
| 正向指標 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾投訴率 | < | 3 | 次 | 20 | 正向指標 | |||||
效益指標 | 可持續發展指標 | 建立“”八五“”普法機制 | 定性 | 優良中低差 | 級 | 10 | 正向指標 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 人民群眾滿意度 | ≥ |
| 分 |
| 正向指標 | |||||
效益指標 | 可持續影響指標 | 法治意識深入人心 | 定性 | 優良中低差 | 級 | 10 | 正向指標 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 普法宣傳受益人數 | ≥ |
| 萬人次 |
| 正向指標 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 普法宣傳次數 | ≥ | 20 | 場次 | 20 | 正向指標 | |||||
人民調解 | 10.00 | 高質量開展人民調解各項工作,保證人民調解員案件補貼發放和日常辦公 | 效益指標 | 社會效益指標 | 維護社會穩定,化解矛盾糾紛 | 定性 | 優良中低差 | 級 | 20 | 正向指標 | ||
產出指標 | 效果指標 | 調解成功率 | ≥ | 85 | % | 20 | 正向指標 | |||||
產出指標 | 質量指標 | 調解成功率85% | 定性 |
|
|
| 正向指標 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾投訴率 | < | 3 | 次 | 20 | 正向指標 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 全年完成調解案件1000件以上 | ≥ |
| 件 |
| 正向指標 | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 化解矛盾糾紛,維護社會安定 | 定性 |
|
|
| 正向指標 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 人民滿意度 | ≥ |
| 分 |
| 正向指標 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 調解案件數 | ≥ | 300 | 案件數 | 20 | 正向指標 | |||||
日常公用經費 | 63.68 | 保障單位日常運轉,提高預算編制質量,嚴格執行預算 | 產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率(計算方法為:∣(執行數-預算數)/預算數∣) | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為:(三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%) | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | |||||
公務用車運行維護費 | 12.00 | 保障單位日常運轉,提高預算編制質量,嚴格執行預算 | 效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為:(三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%) | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | |||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率(計算方法為:∣(執行數-預算數)/預算數∣) | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | |||||
黨建經費 | 4.25 | 保障單位日常運轉,提高預算編制質量,嚴格執行預算 | 效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為:(三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%) | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | |||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率(計算方法為:∣(執行數-預算數)/預算數∣) | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | |||||
派駐第一書記工作經費 | 2.00 | 保障單位日常運轉,提高預算編制質量,嚴格執行預算 | 產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率(計算方法為:∣(執行數-預算數)/預算數∣) | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為:(三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%) | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | |||||
駐村工作組經費 | 2.00 | 保障單位日常運轉,提高預算編制質量,嚴格執行預算 | 產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率(計算方法為:∣(執行數-預算數)/預算數∣) | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為:(三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%) | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | |||||
黨政法律顧問團經費 | 25.00 | 達州市通川區黨政法律顧問團由區司法局內部專門從事法律事務的工作人員和外聘的法學專家、學者和律師組成,為非常設法律服務機構,達州市通川區委黨政法律顧問團實行“大顧問、大服務”工作體制,負責為區委、區政府提供法律服務。 | 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 投訴次數 | < | 3 | 次 | 20 | 正向指標 | ||
產出指標 | 質量指標 | 高標準完成承辦法律服務 | 定性 | 優良中低差 | 級 | 30 | 正向指標 | |||||
產出指標 | 時效指標 | 按時發放法律顧問團案件補貼 | ≥ |
| 分 |
| 正向指標 | |||||
效益指標 | 可持續發展指標 | 為區委區政府提供法律服務 | 定性 | 高中低 |
| 20 | 正向指標 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 政府和群眾滿意度 | ≥ |
| % |
| 正向指標 | |||||
產出指標 | 時效指標 | 發放律師報酬及時率 | = | 100 | % | 20 | 正向指標 | |||||
聘用專業技術人才 | 4.20 | 按時發放聘用人員工資,保障工作順利開展 | 產出指標 | 時效指標 | 每月發放工資及時率 | ≥ |
| % |
| 正向指標 | ||
產出指標 | 時效指標 | 每月按時發放工資 | 定性 | 高中低 | 級 | 20 | 正向指標 | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 完成區政府交辦工作,維護群眾利益 | 定性 | 優良中低差 | 級 | 20 | 正向指標 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指標 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 機構運轉保障率 | ≥ | 90 | % | 30 | 正向指標 | |||||
勞務派遣工作經費 | 9.15 | 保障單位日常運轉,提高預算編制質量,嚴格執行預算 | 效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為:(三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%) | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | |||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率(計算方法為:∣(執行數-預算數)/預算數∣) | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | |||||
促發展專項 | 39.83 | 高效使用資金,各項工作順利開展 | 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 職工滿意度 | ≥ | 95 | % | 30 | 正向指標 | ||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ≥ | 95 | 級 | 30 | 正向指標 | |||||
產出指標 | 效果指標 | 部門正常運轉 | 定性 | 高中低 | 級 | 30 | 正向指標 |
| 整體支出績效目標申報表 | |||||||
| (2022年度) | |||||||
| 部門名稱 | 達州市通川區司法局部門 | ||||||
| 年度主要任務 | 任務名稱 | 主要內容 | |||||
| 社區矯正 | 開展社區矯正工作,管理社區矯正對象,維護社會和諧穩定。 | ||||||
| 普法宣傳 | 開展“八五”普法;采用開展媒體普法和“以案釋法”等多途徑普法工作,制作普法用品書籍等,開展主題活動等方式提升群眾法律知曉率 | ||||||
| 人民調解 | 通過人民調解員的調解,化解社會矛盾糾紛。 | ||||||
| 法律援助 | 為群眾提供免費法律咨詢,為符合條件的弱勢群體提供法律援助,維護合法利益,維護社會秩序。 | ||||||
| 全面依法治區工作 | 提升法治通川建設總體水平和法治創新推動基層治理效能,打造具有法治特色的法治品牌 | ||||||
| 年度部門整體支出預算 | 資金總額 | 財政撥款 | 其他資金 | ||||
| 1,015.77 | 1,015.77 | 0.00 | |||||
| 年度總體目標 | 保障司法行政各股室工作的正常運行,推進全區司法行政工作順利開展,為推動通川高質量發展提供堅實的法治保障 | ||||||
| 年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值(包含數字及文字描述) | |||
| 產出指標 | 數量指標 | 開展普法宣傳活動次數 | ≥20場次 | ||||
| 質量指標 | 社區矯正人員脫管率 | ≤5% | |||||
| 效果指標 | 人民調解成功率 | ≥90% | |||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 維護群眾利益,為群眾辦實事辦好事 | 定性優良中低差 | ||||
| 扎實開展法治宣傳,打造法治通川品牌 | 定性優良中低差級 | ||||||
| 化解矛盾糾紛,維護社會安定秩序 | 定性優良中低差級 | ||||||
| 可持續發展指標 | 幫助刑滿釋放人員盡快融入社會,改過自新,降低再犯罪率 | =100% | |||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾投訴率 | ≤3人 |
第四部分名詞解釋
(二)上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
(三)公共安全支出(類)司法事務(款)行政運行(項):指局機關及下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
(四)公共安全支出(類)司法事務(款)一般行政管理事務(項):指局機關及下屬事業單位開展勞務派遣工作經費和促發展專項的項目支出。
(五)社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
(六)社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。
(七)社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外,其他用于行政事業單位離退休方面的支出。
(八)衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指局機關及參公管理事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
(九)衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
(十)衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指局機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。
(十一)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
(十二)基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十四)“三公”經費:納入區司法局預算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十五)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。
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