目錄
第一部分概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構(gòu)成
第二部分2022年部門預(yù)算情況說明
第三部分2022年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第四部分名詞解釋
第一部分單位概況
一、基本職能及主要工作
(一)職能簡介。
1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生工作的方針、政策與法律、法規(guī)以及區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生方面的決策部署;負(fù)責(zé)起草衛(wèi)生計(jì)生發(fā)展的行政規(guī)范性文件草案;負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作,落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制;組織擬訂實(shí)施農(nóng)村衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施,統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)資源配置;指導(dǎo)全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生規(guī)劃的編制和實(shí)施;負(fù)責(zé)新型農(nóng)村合作醫(yī)療的綜合管理。
2.負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實(shí)施;制定全區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)評估計(jì)劃;組織和指導(dǎo)全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援;發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息;指導(dǎo)全民健康教育。
3.貫徹實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、托幼園所衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施,組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督;負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督;組織實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測;參與食品安全、地方標(biāo)準(zhǔn)制定修定,企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案管理;參與食品安全標(biāo)準(zhǔn)跟蹤評價(jià),開展食品安全標(biāo)準(zhǔn)知識宣傳,承辦上級部門規(guī)定或交辦的其他食品安全工作任務(wù),為食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查提供技術(shù)支持。
4.負(fù)責(zé)組織擬訂并實(shí)施基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施;指導(dǎo)全區(qū)基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育服務(wù)體系建設(shè);推進(jìn)基本公共衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)均等化;完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。
5.負(fù)責(zé)制定全區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施,制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的政策措施并組織實(shí)施;貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn),組織實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范,建立醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督管理體系;依法監(jiān)督管理采供血和臨床用血質(zhì)量。
6.貫徹執(zhí)行公益性導(dǎo)向的績效考核和評價(jià)運(yùn)行機(jī)制,推進(jìn)和諧醫(yī)患關(guān)系建設(shè),提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
7.貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度,執(zhí)行國家藥品法典和國家基本藥物目錄,組織執(zhí)行基本藥物采購、配送、使用的政策措施。
8.貫徹執(zhí)行國家和省、市中醫(yī)藥工作法律、法規(guī)和方針、政策,起草有關(guān)中醫(yī)藥地方行政規(guī)范性文件,擬訂全區(qū)中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,對全區(qū)中醫(yī)藥工作實(shí)行全行業(yè)管理,推進(jìn)中醫(yī)藥的繼承與創(chuàng)新。
9.組織實(shí)施促進(jìn)全區(qū)出生人口性別比平衡的政策措施;組織監(jiān)測計(jì)劃生育發(fā)展動態(tài),負(fù)責(zé)全區(qū)計(jì)劃生育相關(guān)數(shù)據(jù)采集和分析研究,提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議;制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施;制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施,推動實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃,降低出生缺陷人口數(shù)量。
10.組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé),建立與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展政策的銜接機(jī)制;提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。
11.制定流動人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí),推動建立流動人口衛(wèi)生計(jì)生信息共享與公共服務(wù)工作機(jī)制。
12.組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生人才發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)衛(wèi)生計(jì)生人才隊(duì)伍建設(shè),加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng);貫徹落實(shí)國家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。
13.組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生科技發(fā)展規(guī)劃,組織實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生相關(guān)科研項(xiàng)目,參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃,組織開展畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。
14.完善衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法體系,規(guī)范衛(wèi)生計(jì)生行政執(zhí)法行為,監(jiān)督檢查有關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí),組織查處重大違法行為,監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。
15.負(fù)責(zé)衛(wèi)生計(jì)生宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作;依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查,參與區(qū)人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè);根據(jù)省、市要求,參與衛(wèi)生計(jì)生國際交流合作與衛(wèi)生援助工作。
16.負(fù)責(zé)區(qū)干部保健委員會確定的保健對象的醫(yī)療保健工作,負(fù)責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
17.承擔(dān)區(qū)愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會、區(qū)重大傳染病防治工作委員會、區(qū)艾滋病防治工作委員會、區(qū)地方病及病害防治領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)獻(xiàn)血領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)人口和計(jì)劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)醫(yī)改領(lǐng)導(dǎo)小組、區(qū)狂犬病防治指揮部、區(qū)干部保健委員會的日常工作。
18.負(fù)責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
19.承擔(dān)區(qū)政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。
20.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)2022年重點(diǎn)工作。
1. 抓實(shí)抓細(xì)新冠肺炎疫情防控。
2. 深入推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。
3. 切實(shí)提高醫(yī)療服務(wù)水平
4. 持續(xù)推進(jìn)健康扶貧工作。
5. 做好做實(shí)惠民保障工作。
6. 提升人口發(fā)展與計(jì)劃生育服務(wù)水平。
7. 穩(wěn)步推進(jìn)愛國衛(wèi)生和“四城同創(chuàng)”工作。
8. 不斷提高依法行政水平。
9. 全面提升安全維穩(wěn)和衛(wèi)生應(yīng)急處置能力。
二、部門單位構(gòu)成
衛(wèi)健局下屬二級單位27個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位26個(gè)。
第二部分
2022年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,通川區(qū)衛(wèi)生健康局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。通川區(qū)衛(wèi)生健康局2022年收支預(yù)算總數(shù)2743.03萬元,比2021年收支預(yù)算總數(shù)增加806.35萬元,主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額增加。
(一)收入預(yù)算情況
通川區(qū)衛(wèi)生健康局2022年收入預(yù)算2743.03萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)2242.28萬元,占81.74%;一般公共預(yù)算撥款收入500.75萬元,占18.26%。
(二)支出預(yù)算情況
通川區(qū)衛(wèi)生健康局2022年支出預(yù)算2743.03萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出49.63萬元,占1.81%;衛(wèi)生健康支出2652.88萬元,占96.71%;農(nóng)林水支出6萬元,占0.22%;住房保障支出34.52萬元,占1.26%。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
通川區(qū)衛(wèi)生健康局2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)2743.03萬元,比2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加806.35萬元,主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額增加。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入500.75萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入 2242.28 萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出49.63萬元, 衛(wèi)生健康支出2652.88萬元, 農(nóng)林水支出6萬元, 住房保障支出34.52萬元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
通川區(qū)衛(wèi)生健康局2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款500.75萬元,比2021年預(yù)算數(shù)減少939.78萬元,主要是2022年項(xiàng)目預(yù)算減少。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出46.02萬元,占 9.19%;其他社會保障和就業(yè)支出3.6萬元,占0.72 %;行政運(yùn)行支出375.28萬元,占74.94%; 行政單位醫(yī)療支出28.58萬元,占5.71 %;事業(yè)單位醫(yī)療支出6.74萬元,占1.35 %;其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出6萬元,占1.2%; 住房公積金支出34.52萬元,占6.89 %;
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為375.28萬元,主要用于:正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為 46.02 萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
3.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為3.6萬元,主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為28.58 萬元,主要用于:單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為6.74 萬元,主要用于:單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為6萬元,主要用于:鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出。
7.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2022年預(yù)算數(shù)為34.52 萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
通川區(qū)衛(wèi)健局2022年一般公共預(yù)算基本支出492.17萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)435.66萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)56.51萬元,主要包括:辦公費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,辦公設(shè)備購置等。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
通川區(qū)衛(wèi)生健康局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4.3萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。
(一)公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元較2021年預(yù)算增長0.3萬元。
2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
(二)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛,其中:轎車2輛。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
通川區(qū)衛(wèi)生健康局2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
通川區(qū)衛(wèi)生健康局2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年,通川區(qū)衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為73.49萬元,比2021年預(yù)算減少0.85萬元,下降1.14%。主要原因是壓減開支。
(二)政府采購情況
通川區(qū)衛(wèi)生健康局2022年無政府采購項(xiàng)目,未安排政府采購預(yù)算。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底,通川區(qū)衛(wèi)生健康局共有車輛2輛,其中公務(wù)用車2輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)預(yù)算績效情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),2022年通川區(qū)衛(wèi)生健康局所有項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。2022年通川區(qū)衛(wèi)生健康局開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目8個(gè),涉及預(yù)算65.09萬元。其中:人員類項(xiàng)目0個(gè),涉及預(yù)算0萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目7個(gè),涉及預(yù)算56.52萬元;特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè),涉及預(yù)算8.57萬元。
第三部分
2022年部門預(yù)算表
部門收支總表(表1)
部門收入總表(表1-1)
部門支出總表(表1-2)
財(cái)政撥款收支預(yù)算總表(表2)
財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)(表2-1)
一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(表3)
一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(表3-1)
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表(表3-2)
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(表3-3)
政府性基金預(yù)算支出表(表4)
政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(表4-1)
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(表5)
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(表6)
部門整體支出績效目標(biāo)表(表7)
第四部分名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(三)衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(四)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
(五)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(六)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。
(七)社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部安排的單位職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。
(八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(九)農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng)):反映單位為鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)“三公”經(jīng)費(fèi):納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
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