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達(dá)州市通川區(qū)自然資源局2022年部門預(yù)算公開
來源:通川區(qū)自然資源局
發(fā)布日期:2022-05-13
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  目

第一部分達(dá)州市通川區(qū)自然資源局概況

一、基本職能及主要工作

二、部門單位構(gòu)成

第二部分達(dá)州市通川區(qū)自然資源局2022年部門預(yù)算情況說明

第三部分達(dá)州市通川區(qū)自然資源局2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出表

十一、政府性基金預(yù)算三公經(jīng)費支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表

十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

第四部分名詞解釋

第一部分達(dá)州市通川區(qū)自然資源局單位

一、基本職能及主要工作

(一)通川區(qū)自然資源局職能簡介。

1、按照規(guī)定權(quán)限,履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé);2、負(fù)責(zé)全區(qū)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價;3、負(fù)責(zé)全區(qū)(中心城區(qū)外)自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作;4、負(fù)責(zé)全區(qū)自然資源資產(chǎn)有償使用工作;5、負(fù)責(zé)全區(qū)自然資源的合理開發(fā)利用;6、負(fù)責(zé)建立全區(qū)(中心城區(qū)外)國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施;7、負(fù)責(zé)全區(qū)(中心城區(qū)外)建設(shè)項目的選址定點、規(guī)劃審批工作;8、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全區(qū)國土空間生態(tài)修復(fù);9、負(fù)責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度;10、負(fù)責(zé)管理全區(qū)地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作;11、負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制并實施地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn);12、負(fù)責(zé)全區(qū)礦產(chǎn)資源管理工作;13、負(fù)責(zé)全區(qū)測繪地理信息的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作;14、負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理;15、組織全區(qū)林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作;16、負(fù)責(zé)全區(qū)森林、濕地資源及荒漠化防治工作的監(jiān)督管理;17、負(fù)責(zé)全區(qū)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理;18、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全區(qū)森林公園、濕地公園、自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等各類自然保護(hù)地;19、負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)林業(yè)改革相關(guān)工作;20、擬訂全區(qū)林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策并監(jiān)督實施,組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作;21、組織全區(qū)林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫,負(fù)責(zé)良種選育推廣,管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營行為,監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù);22、負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)行政違法案件的查處;23、負(fù)責(zé)落實全區(qū)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃涉及森林防火相關(guān)要求,組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施,組織、指導(dǎo)開展全區(qū)森林防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作;24、監(jiān)督管理全區(qū)林業(yè)區(qū)級以上資金和國有資產(chǎn),提出林業(yè)預(yù)算內(nèi)投資、財政性資金安排建議,按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限,核報、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目;25、推動全區(qū)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展和對外合作;26、配合國家、省、市對區(qū)政府落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察;27、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作;28、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

(二)區(qū)自然資源局2022年重點工作。

1.開展區(qū)委區(qū)政府交辦的征地拆遷補(bǔ)償工作;2、開展全區(qū)地質(zhì)災(zāi)害防治工作;3、開展全區(qū)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急排危、地質(zhì)災(zāi)害治理工作;4、開展國土空間生態(tài)修復(fù)工作;5、開展自然資源調(diào)查監(jiān)測工作;6、開展全區(qū)(中心城區(qū)外)自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作;7、開展全區(qū)自然資源資產(chǎn)有償使用及合理開發(fā)利用工作;8、開展全區(qū)(中心城區(qū)外)建設(shè)項目的選址定點、規(guī)劃審批工作;9、開展全區(qū)礦產(chǎn)資源管理工作;

二、部門單位構(gòu)成

區(qū)自然資源局下屬單位3個,其中行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位2個。主要包括達(dá)州市國土資源局通川分局執(zhí)法監(jiān)察大隊(參照公務(wù)員管理事業(yè)單位)、達(dá)州市通川區(qū)不動產(chǎn)登記中心及達(dá)州市通川區(qū)自然資源管理所;核定編制數(shù)73,行政機(jī)關(guān)公務(wù)員編制22名、保留機(jī)關(guān)工勤1名(通川區(qū)自然資源局);參工編制11名(達(dá)州市國土資源局通川分局執(zhí)法監(jiān)察大隊),事業(yè)編制39名(通川區(qū)不動產(chǎn)登記中心、通川區(qū)自然資源管理所)。年初實有在編在崗50人,其中:行政8人,參照公務(wù)員管理7人,事業(yè)35人;行政退休人員2人。

第二部分達(dá)州市通川區(qū)自然資源局

2022年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,區(qū)自然資源局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出區(qū)自然資源局2022年收支預(yù)算總數(shù)5847.53萬元,2021年收支預(yù)算總數(shù)增加5250.73萬元,主要原因是增加征地拆遷補(bǔ)償、土地整理等項目資金的支

(一)收入預(yù)算情況

區(qū)自然資源局2022年收入預(yù)算5847.53萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)5620.82萬元,占96%;一般公共預(yù)算撥款收入226.72萬元,占4%

(二)支出預(yù)算情況

區(qū)自然資源局2022年支出預(yù)算5847.53萬元,其中:基本支出212.76萬元,占3.6%;項目支出5634.77萬元,占96.4%

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

區(qū)自然資源局2022年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)5847.53萬元,2021年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加5250.73萬元,主要原因增加征地拆遷補(bǔ)償、土地整理等項目資金的支出

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入226.72萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5620.82萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出20.57萬元、衛(wèi)生健康支出12.91萬元、節(jié)能環(huán)保支出200.05萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1412.02萬元、自然資源海洋氣象等支出2798.20萬元、住房保障支出14.48萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1389.30萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

區(qū)自然資源局2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款226.72萬元,比2021年預(yù)算數(shù)減少370.08萬元,主要原因是新成立事業(yè)單位機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)置等原因新配置的32名工作人員人員未納入本年度預(yù)算,各項費用未做預(yù)算

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出20.58萬元,占9.08%衛(wèi)生健康支出12.91萬元,占5.69%自然資源海洋氣象等支出178.76萬元,占78.84%住房保障支出14.48萬元,占6.39%

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2022年預(yù)算數(shù)為19.31萬元,主要用于:繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出

2.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2022年預(yù)算數(shù)為1.27萬元,主要用于:繳納事業(yè)單位殘保金等支出

3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2022年預(yù)算數(shù)為11.35萬元,主要用于:繳納機(jī)關(guān)單位基本醫(yī)療保險支出。

4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2022年預(yù)算數(shù)為1.56萬元,主要用于:繳納事業(yè)單位基本醫(yī)療保險支出。

5.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)行政運行(項)2022年預(yù)算數(shù)為162.06萬元,主要用于:機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費,保障部門正常運轉(zhuǎn)。

6.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)2022年預(yù)算數(shù)為16.70萬元,主要用于:下屬事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費,保障部門正常運轉(zhuǎn)。

7.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預(yù)算數(shù)為14.48萬元,主要用于:部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

區(qū)自然資源局2022年一般公共預(yù)算基本支出212.76萬元,其中:

人員經(jīng)費180.88萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、醫(yī)療保險繳費、工傷失業(yè)參保金、住房公積金、其他交通費等支出。

公用經(jīng)費31.88萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、伙食費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出等支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

區(qū)自然資源局2022年沒有使用財政撥款安排三公經(jīng)費預(yù)算。

(一)公務(wù)接待費較2021年預(yù)算下降100%主要原因是2022年度未做公務(wù)接待費預(yù)算

(二)2022年未安排公務(wù)用車購置運行維護(hù)費較2021預(yù)算持平。主要原因是部門機(jī)構(gòu)改革暫未核定公務(wù)用車,未做公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

區(qū)自然資源局2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

2022年,區(qū)自然資源局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為31.88萬元,比2021年預(yù)算增加31.88萬元。主要原因是機(jī)構(gòu)改革2021年新納入通川區(qū)級預(yù)算部門未做機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算

2022年預(yù)算經(jīng)費主要保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公其他交通費用等支出。

(二)政府采購情況

區(qū)自然資源局2022年未安排政府采購預(yù)算。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底,區(qū)自然資源局共有車輛1輛,系公車改革保留特種專業(yè)用車1,因機(jī)構(gòu)改革車輛編制暫未核定,未做年度公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算

2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

(四)預(yù)算績效情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),2022區(qū)自然資源局所有項目按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。2022區(qū)自然資源局開展績效目標(biāo)管理的項目5個,涉及預(yù)算45.83萬元。其中:人員類項目4個,涉及預(yù)算37.83萬元;運轉(zhuǎn)類項目1個,涉及預(yù)算8萬元。

第三部分達(dá)州市通川區(qū)自然資源局

2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表(表1

二、部門收入總表(表1-1

三、部門支出總表(表1-2

四、財政撥款收支預(yù)算總表(表2

五、財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)(表2-1

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(表3

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(表3-1

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表(表3-2

九、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出預(yù)算表(表3-3

十、政府性基金預(yù)算支出表(表4

十一、政府性基金預(yù)算三公經(jīng)費支出預(yù)算表(表4-1

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(表5

十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表(表6

十四、部門整體支出績效目標(biāo)表(表7

  表1

部門收支總表

部門:



金額單位:萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

預(yù)算數(shù)

一、一般公共預(yù)算撥款收入

226.72

一、一般公共服務(wù)支出


二、政府性基金預(yù)算撥款收入


二、外交支出


三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入


三、國防支出


四、事業(yè)收入


四、公共安全支出


五、事業(yè)單位經(jīng)營收入


五、教育支出


六、其他收入


六、科學(xué)技術(shù)支出




七、文化旅游體育與傳媒支出




八、社會保障和就業(yè)支出

20.57



九、社會保險基金支出




十、衛(wèi)生健康支出

12.91



十一、節(jié)能環(huán)保支出

200.05



十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1,412.02



十三、農(nóng)林水支出




十四、交通運輸支出




十五、資源勘探工業(yè)信息等支出




十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地區(qū)支出




十九、自然資源海洋氣象等支出

2,798.20



二十、住房保障支出

14.48



二十一、糧油物資儲備支出




二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出




二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

1,389.30



二十四、預(yù)備費




二十五、其他支出




二十六、轉(zhuǎn)移性支出




二十七、債務(wù)還本支出




二十八、債務(wù)付息支出




二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出




三十、抗疫特別國債安排的支出


本 年 收 入 合計

226.72

本 年 支 出 合計

5,847.53

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額


三十一、事業(yè)單位結(jié)余分配


八、上年結(jié)轉(zhuǎn)

5,620.82

其中:轉(zhuǎn)入事業(yè)基金




三十二、結(jié)轉(zhuǎn)下年


收入總計

5,847.53

支出總計

5,847.53













表1-1

部門收入總表

部門:










金額單位:萬元

合計

上年結(jié)轉(zhuǎn)

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

上級補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

單位代碼

單位名稱(科目)


























5,847.53

5,620.82

226.72











5,847.53

5,620.82

226.72









162001

達(dá)州市通川區(qū)自然資源局

5,847.53

5,620.82

226.72









1-2









部門支出總表


部門:




金額單位:萬元


合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

對附屬單位補(bǔ)助支出


科目編碼

單位代碼

單位名稱(科目)



























5,847.53

212.76

5,634.77









5,847.53

212.76

5,634.77








達(dá)州市通川區(qū)自然資源局

5,847.53

212.76

5,634.77




208

05

05

162001

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

19.31

19.31





208

99

99

162001

其他社會保障和就業(yè)支出

1.27

1.27





210

11

01

162001

行政單位醫(yī)療

11.35

11.35





210

11

02

162001

事業(yè)單位醫(yī)療

1.56

1.56





211

04

01

162001

生態(tài)保護(hù)

200.05


200.05




212

08

01

162001

征地和拆遷補(bǔ)償支出

981.24


981.24




212

08

04

162001

農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出

40.80


40.80




212

08

05

162001

補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出

138.30


138.30




212

08

99

162001

其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

251.68


251.68




220

01

01

162001

行政運行

162.06

148.10

13.95




220

01

02

162001

一般行政管理事務(wù)

30.00


30.00




220

01

04

162001

自然資源規(guī)劃及管理

0.90


0.90




220

01

06

162001

自然資源利用與保護(hù)

2,588.55


2,588.55




220

01

50

162001

事業(yè)運行

16.70

16.70





221

02

01

162001

住房公積金

14.48

14.48





224

06

01

162001

地質(zhì)災(zāi)害防治

1,389.30


1,389.30











表2

財政撥款收支預(yù)算總表

部門:




金額單位:萬元

預(yù)算數(shù)

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

一、本年收入

226.72

一、本年支出

5,847.53

5,847.53



一般公共預(yù)算撥款收入

226.72

一般公共服務(wù)支出





政府性基金預(yù)算撥款收入


外交支出





國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入


國防支出





一、上年結(jié)轉(zhuǎn)

5,620.82

公共安全支出





一般公共預(yù)算撥款收入

5,620.82

教育支出





政府性基金預(yù)算撥款收入


科學(xué)技術(shù)支出





國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入


文化旅游體育與傳媒支出







社會保障和就業(yè)支出

20.57

20.57





社會保險基金支出







衛(wèi)生健康支出

12.91

12.91





節(jié)能環(huán)保支出

200.05

200.05





城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1,412.02

1,412.02





農(nóng)林水支出







交通運輸支出







資源勘探工業(yè)信息等支出







商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出







金融支出







援助其他地區(qū)支出







自然資源海洋氣象等支出

2,798.20

2,798.20





住房保障支出

14.48

14.48





糧油物資儲備支出







國有資本經(jīng)營預(yù)算支出







災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

1,389.30

1,389.30





其他支出







債務(wù)付息支出







債務(wù)發(fā)行費用支出







抗疫特別國債安排的支出






表2-1

財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)

部門:
































金額單位:萬元

項目

總計

省級當(dāng)年財政撥款安排

中央提前通知專項轉(zhuǎn)移支付等

上年結(jié)轉(zhuǎn)安排

科目編碼

單位代碼

單位名稱(科目)

合計

一般公共預(yù)算撥款

政府性基金安排

國有資本經(jīng)營預(yù)算安排

合計

一般公共預(yù)算撥款

政府性基金安排

國有資本經(jīng)營預(yù)算安排

合計

一般公共預(yù)算撥款

政府性基金安排

國有資本經(jīng)營預(yù)算安排

上年應(yīng)返還額度結(jié)轉(zhuǎn)


小計

基本支出

項目支出

小計

基本支出

項目支出

小計

基本支出

項目支出

小計

基本支出

項目支出

小計

基本支出

項目支出

小計

基本支出

項目支出

小計

基本支出

項目支出

小計

基本支出

項目支出

小計

基本支出

項目支出

小計

基本支出

項目支出










合計

5,847.53

226.72

226.72

212.76

13.95

















5,620.82










5,620.82


######





5,847.53

226.72

226.72

212.76

13.95

















5,620.82










5,620.82


5,620.82




達(dá)州市通川區(qū)自然資源局

5,847.53

226.72

226.72

212.76

13.95

















5,620.82










5,620.82


5,620.82




工資福利支出

178.10

178.10

178.10

175.10

3.00

































基本工資

66.49

66.49

66.49

66.49


































津貼補(bǔ)貼

41.44

41.44

41.44

41.44


































獎金

4.81

4.81

4.81

4.81


































伙食補(bǔ)助費

9.79

9.79

9.79

6.79

3.00

































績效工資

7.61

7.61

7.61

7.61


































機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

19.31

19.31

19.31

19.31


































職工基本醫(yī)療保險繳費

12.91

12.91

12.91

12.91


































其他社會保障繳費

1.27

1.27

1.27

1.27































301

12

162001

工傷保險

0.12

0.12

0.12

0.12































301

12

162001

失業(yè)保險

0.09

0.09

0.09

0.09































301

12

162001

殘保金

1.06

1.06

1.06

1.06


































住房公積金

14.48

14.48

14.48

14.48


































商品和服務(wù)支出

338.76

47.96

47.96

37.01

10.95

















290.80










290.80


290.80




辦公費

18.04

8.00

8.00

8.00


















10.04










10.04


10.04




水費

0.60

0.60

0.60

0.60


































電費

5.12

4.00

4.00

4.00


















1.12










1.12


1.12




郵電費

1.19

1.10

1.10

0.30

0.80

















0.09










0.09


0.09




物業(yè)管理費

1.00

1.00

1.00

0.50

0.50

































差旅費

19.68

4.50

4.50

4.50


















15.18










15.18


15.18




維修(護(hù))費

14.98

11.65

11.65

3.00

8.65

















3.33










3.33


3.33




租賃費

3.00





















3.00










3.00


3.00




委托業(yè)務(wù)費

257.80





















257.80










257.80


257.80




工會經(jīng)費

3.40

3.40

3.40

2.40

1.00

































其他交通費用

12.16

11.92

11.92

11.92


















0.24










0.24


0.24




其他商品和服務(wù)支出

1.79

1.79

1.79

1.79


































對個人和家庭的補(bǔ)助

35.22

0.66

0.66

0.66


















34.56










34.56


34.56




獎勵金

0.06

0.06

0.06

0.06


































其他對個人和家庭的補(bǔ)助

35.16

0.60

0.60

0.60


















34.56










34.56


34.56




資本性支出

5,295.46





















5,295.46










5,295.46


5,295.46




專用設(shè)備購置

0.90





















0.90










0.90


0.90




基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

3,701.46





















3,701.46










3,701.46


3,701.46




土地補(bǔ)償

145.86





















145.86










145.86


145.86




安置補(bǔ)助

470.25





















470.25










470.25


470.25




地上附著物和青苗補(bǔ)償

15.83





















15.83










15.83


15.83




拆遷補(bǔ)償

484.60





















484.60










484.60


484.60




其他資本性支出

476.56





















476.56










476.56


476.56

3

一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

部門:



金額單位:萬元

合計

當(dāng)年財政撥款安排

上年結(jié)轉(zhuǎn)安排

科目編碼

單位代碼

單位名稱(科目)













5,847.53

226.72

5,620.82






5,847.53

226.72

5,620.82





達(dá)州市通川區(qū)自然資源局部門

5,847.53

226.72

5,620.82

208

05

05

162

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

19.31

19.31


208

99

99

162

其他社會保障和就業(yè)支出

1.27

1.27


210

11

01

162

行政單位醫(yī)療

11.35

11.35


210

11

02

162

事業(yè)單位醫(yī)療

1.56

1.56


211

04

01

162

生態(tài)保護(hù)

200.05


200.05

212

08

01

162

征地和拆遷補(bǔ)償支出

981.24


981.24

212

08

04

162

農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出

40.80


40.80

212

08

05

162

補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出

138.30


138.30

212

08

99

162

其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

251.68


251.68

220

01

01

162

行政運行

162.06

162.06


220

01

02

162

一般行政管理事務(wù)

30.00


30.00

220

01

04

162

自然資源規(guī)劃及管理

0.90


0.90

220

01

06

162

自然資源利用與保護(hù)

2,588.55


2,588.55

220

01

50

162

事業(yè)運行

16.70

16.70


221

02

01

162

住房公積金

14.48

14.48


224

06

01

162

地質(zhì)災(zāi)害防治

1,389.30


1,389.30

3-1

一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

部門:



金額單位:萬元

基本支出

科目編碼

單位代碼

單位名稱(科目)

合計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費









212.76

180.88

31.88





212.76

180.88

31.88



162001

達(dá)州市通川區(qū)自然資源局

212.76

180.88

31.88



301

工資福利支出

175.10

168.31

6.79

301

01

30101

基本工資

66.49

66.49


301

02

30102

津貼補(bǔ)貼

41.44

41.44


301

03

30103

獎金

4.81

4.81


301

06

30106

伙食補(bǔ)助費

6.79


6.79

301

07

30107

績效工資

7.61

7.61


301

08

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

19.31

19.31


301

10

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

12.91

12.91


301

12

30112

其他社會保障繳費

1.27

1.27


301

12

3011201

工傷保險

0.12

0.12


301

12

3011202

失業(yè)保險

0.09

0.09


301

12

3011203

殘保金

1.06

1.06


301

13

30113

住房公積金

14.48

14.48




302

商品和服務(wù)支出

37.01

11.92

25.09

302

01

30201

辦公費

8.00


8.00

302

05

30205

水費

0.60


0.60

302

06

30206

電費

4.00


4.00

302

07

30207

郵電費

0.30


0.30

302

09

30209

物業(yè)管理費

0.50


0.50

302

11

30211

差旅費

4.50


4.50

302

13

30213

維修(護(hù))費

3.00


3.00

302

28

30228

工會經(jīng)費

2.40


2.40

302

39

30239

其他交通費用

11.92

11.92


302

99

30299

其他商品和服務(wù)支出

1.79


1.79



303

對個人和家庭的補(bǔ)助

0.66

0.66


303

09

30309

獎勵金

0.06

0.06


303

99

30399

其他對個人和家庭的補(bǔ)助

0.60

0.60


3-2

一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

部門:

金額單位:萬元

科目編碼

單位代碼

單位名稱(科目)

金額








5,634.77






5,634.77





達(dá)州市通川區(qū)自然資源局

5,634.77





生態(tài)保護(hù)

200.05

211

04

01

162001

通川區(qū)20處廢棄露天礦山生態(tài)修復(fù)項目費用

200.05





征地和拆遷補(bǔ)償支出

981.24

212

08

01

162001

好一新項目征地拆遷工作(黃玉興)補(bǔ)償經(jīng)費

1.12

212

08

01

162001

羅江柳家壩市政道路設(shè)施及墳?zāi)共疬w補(bǔ)償資金

0.93

212

08

01

162001

羅江柳家壩市政道路項目征地拆遷項目

0.59

212

08

01

162001

羅江柳家壩市政道路(RD4)項目征地拆遷補(bǔ)項目

16.00

212

08

01

162001

環(huán)城產(chǎn)業(yè)大道桿管遷改補(bǔ)償項目

5.00

212

08

01

162001

柳家壩濱江濕地公園項目

41.51

212

08

01

162001

中國石油天然氣股份有限公司四川達(dá)州銷售分公司場地租賃

3.00

212

08

01

162001

羅江大橋項目征地拆遷項目

13.99

212

08

01

162001

J-06-03地塊征地拆遷補(bǔ)償費項目

20.76

212

08

01

162001

石化大道擴(kuò)寬(十里水街二期市政道路及河道綜合整治)項目

6.89

212

08

01

162001

環(huán)鳳產(chǎn)業(yè)大道二期桿管線拆遷項目

12.35

212

08

01

162001

2016年建設(shè)用地項目

337.60

212

08

01

162001

綠地生態(tài)城市政道路項目

1.42

212

08

01

162001

農(nóng)耕博物館項目

11.45

212

08

01

162001

2019年第25批城市建設(shè)用地與環(huán)城產(chǎn)業(yè)之間夾角地征地拆遷補(bǔ)項目

69.05

212

08

01

162001

通川區(qū)2014年第三批鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)用地征地拆遷項目

1.63

212

08

01

162001

青寧云門天寨征地拆遷補(bǔ)償項目

426.87

212

08

01

162001

A20-06號拍賣地塊項目

2.02

212

08

01

162001

佳吉物流C區(qū)征地拆遷補(bǔ)償項目

7.09

212

08

01

162001

踏洞片區(qū)外圍擬拍賣(B7-04旭陽水泥廠、B8-07)兩個地塊房屋拆遷項目

1.99





農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出

40.80

212

08

04

162001

開展第三次全國國土調(diào)查耕地資源質(zhì)量分類工作項目經(jīng)費

19.80

212

08

04

162001

分等定級及基準(zhǔn)地價

21.00





補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出

138.30

212

08

05

162001

福森建材二期項目征地拆遷龐佑德等3戶第二次超期周轉(zhuǎn)房費支付項目

11.52

212

08

05

162001

川東北快遞中心青苗補(bǔ)償項目

14.52

212

08

05

162001

羅江大橋項目征地拆遷項目

76.80

212

08

05

162001

石化大道擴(kuò)寬項目

9.34

212

08

05

162001

十里水街三期項目征地拆遷項目

26.11





其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

251.68

212

08

99

162001

土地變更調(diào)查經(jīng)費

47.00

212

08

99

162001

房地一體經(jīng)費

150.00

212

08

99

162001

土地報征經(jīng)費

10.00

212

08

99

162001

三調(diào)經(jīng)費

10.00

212

08

99

162001

通川區(qū)2021年度國有存量儲備地塊打圍清表項目

34.68





行政運行

13.95

220

01

01

162001

不動產(chǎn)登記網(wǎng)絡(luò)維護(hù)

8.00

220

01

01

162001

促發(fā)展專項

5.95





一般行政管理事務(wù)

30.00

220

01

02

162001

通川區(qū)2021年度自然資源調(diào)查評估項目

30.00





自然資源規(guī)劃及管理

0.90

220

01

04

162001

JPG專用設(shè)備購置

0.90





自然資源利用與保護(hù)

2,588.55

220

01

06

162001

通川區(qū)2020-2022年度實施雙掛鉤項目經(jīng)費

2,111.99

220

01

06

162001

土地整理

448.94

220

01

06

162001

工礦廢棄地

27.62





地質(zhì)災(zāi)害防治

1,389.30

224

06

01

162001

監(jiān)測人員經(jīng)費

34.56

224

06

01

162001

通川區(qū)青寧鎮(zhèn)巖門村空中草原危巖等2個工程治理項目、通川區(qū)碑廟鎮(zhèn)雷鼓村6組張家扁崩塌等22處排危除險項目費用

255.17

224

06

01

162001

通川區(qū)北山鎮(zhèn)立馬村7組石家?guī)r滑坡應(yīng)急搶險救災(zāi)項目

44.69

224

06

01

162001

通川區(qū)北山鎮(zhèn)洞灘村八組元里碥滑坡應(yīng)急搶險救災(zāi)項目

50.70

224

06

01

162001

通川區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)九龍社區(qū)十組巖峰安置點滑坡?lián)岆U治理工程

68.62

224

06

01

162001

通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)洞溝村4組車家大院子滑坡應(yīng)急搶險救災(zāi)項目

42.54

224

06

01

162001

通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)洞溝村8組土地梁滑坡應(yīng)急搶險治理工程

25.98

224

06

01

162001

金石鎮(zhèn)陽鶴村4組尚咀滑坡應(yīng)急治理工程

72.24

224

06

01

162001

北山鎮(zhèn)學(xué)堂村1組窯壩崩塌治理工程

33.36

224

06

01

162001

西城街道辦事處牌樓社區(qū)48-8號滑坡

24.00

224

06

01

162001

通川區(qū)安云鄉(xiāng)佛巖村至原鳳翔村大灣段主要道路危巖地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急排危除險項目

11.00

224

06

01

162001

通川區(qū)千口嶺省級地質(zhì)公園揭碑開園建設(shè)項目

84.10

224

06

01

162001

2021年地質(zhì)災(zāi)害治理項目

642.34

表3-3

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

部門:





金額單位:萬元

單位編碼

單位名稱(科目)

當(dāng)年財政撥款預(yù)算安排

合計

因公出國(境)費用

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費



小計

公務(wù)用車購置費

公務(wù)用車運行費







合計















162001

達(dá)州市通川區(qū)自然資源局







表4

政府性基金支出預(yù)算表

部門:



金額單位:萬元

項目

本年政府性基金預(yù)算支出

科目編碼

單位代碼

單位名稱(科目)

合計

基本支出

項目支出










合計




























表4-1

政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

部門:






金額單位:萬元

單位編碼

單位名稱(科目)

當(dāng)年財政撥款預(yù)算安排

合計

因公出國(境)費用

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費



小計

公務(wù)用車購置費

公務(wù)用車運行費







合計























5

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

部門:



金額單位:萬元

項目

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

科目編碼

單位代碼

單位名稱(科目)

合計

基本支出

項目支出










合計




























區(qū)級部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表(2022年度)







金額單位:萬元

單位名稱

項目名稱

預(yù)算數(shù)

年度目標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重

指標(biāo)方向性

162-達(dá)州市通川區(qū)自然資源局部門


45.83










162001-達(dá)州市通川區(qū)自然資源局

不動產(chǎn)登記網(wǎng)絡(luò)維護(hù)

8.00

保障相關(guān)工作順利開展。

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)參加率

100

%

15

正向指標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)

成本指標(biāo)

網(wǎng)絡(luò)維護(hù)成本預(yù)算

80001

元/年

15

正向指標(biāo)





產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

業(yè)務(wù)開場次

100

場次

20

正向指標(biāo)





效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

日常工作正常運轉(zhuǎn)率

95

%

15

正向指標(biāo)





產(chǎn)出指標(biāo)

時效指標(biāo)

業(yè)務(wù)辦結(jié)率

98

%

15

正向指標(biāo)





滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

時效指標(biāo)

95

10

正向指標(biāo)





日常公用經(jīng)費

18.79

保障單位日常運轉(zhuǎn),提高預(yù)算編制質(zhì)量,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制準(zhǔn)確率(計算方法為:(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù)

5

%

22.5

反向指標(biāo)






效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

“三公經(jīng)費”控制率[計算方法為:(三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%)

100

%

22.5

反向指標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

10

22.5

反向指標(biāo)





效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

運轉(zhuǎn)保障率

100

%

22.5

正向指標(biāo)





黨建經(jīng)費

1.33

保障單位日常運轉(zhuǎn),提高預(yù)算編制質(zhì)量,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

運轉(zhuǎn)保障率

100

%

22.5

正向指標(biāo)


效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

“三公經(jīng)費”控制率[計算方法為:(三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%)

100

%

22.5

反向指標(biāo)





產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

10

22.5

反向指標(biāo)





產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制準(zhǔn)確率(計算方法為:(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù)

5

%

22.5

反向指標(biāo)





勞務(wù)派遣工作經(jīng)費

11.76

保障單位日常運轉(zhuǎn),提高預(yù)算編制質(zhì)量,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制準(zhǔn)確率(計算方法為:(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù)

5

%

22.5

反向指標(biāo)


效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

“三公經(jīng)費”控制率[計算方法為:(三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%)

100

%

22.5

反向指標(biāo)





產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

10

22.5

反向指標(biāo)





效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

運轉(zhuǎn)保障率

100

%

22.5

正向指標(biāo)





促發(fā)展專項

5.95

確保基本運轉(zhuǎn)必要支出。

產(chǎn)出指標(biāo)

效果指標(biāo)

完成目標(biāo)率

95

%

10

正向指標(biāo)


效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

指標(biāo)值

95

%

15

正向指標(biāo)





產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

年度支出

95

%

15

正向指標(biāo)





產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

效率值

95

%

15

正向指標(biāo)





產(chǎn)出指標(biāo)

成本指標(biāo)

符合相關(guān)政策

100

%

10

正向指標(biāo)





滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

滿意度

95

%

10

正向指標(biāo)





效益指標(biāo)

可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

指標(biāo)值

95

%

15

正向指標(biāo)





報表編號:510000_0013



整體支出績效目標(biāo)申報表

2022年度)


部門名稱

達(dá)州市通川區(qū)自然資源局部門

年度主要任務(wù)

任務(wù)名稱

主要內(nèi)容

落實疫情防控工作

按照區(qū)委、區(qū)政府部署,落實好疫情防控工作。


落實鄉(xiāng)村振興工作

按照區(qū)委、區(qū)政府部署,落實好新村振新工作。


落實年度國有建設(shè)用地報征工作

按照區(qū)委、區(qū)政府部署,落實好年度國有建設(shè)用地報征工作。


落實年度地質(zhì)災(zāi)害防治工作

按照區(qū)委、區(qū)政府部署,落實年度地質(zhì)災(zāi)害防治工作。


落實年度征地拆遷補(bǔ)償工作

按照區(qū)委、區(qū)政府部署,完成年度征地拆遷補(bǔ)償工作。


落實年度土地征收儲備工作

按照區(qū)委、區(qū)政府部署,完成年度土地征收儲備工作。


落實年度生態(tài)修復(fù)工作

按照區(qū)委、區(qū)政府部署,有序?qū)嵤┠甓壬鷳B(tài)修復(fù)工作。


落實年度土地整理工作

按照區(qū)委、區(qū)政府部署,保障雙掛鉤、土地整理、工礦廢棄地等自然資源的利用和保護(hù)工作的開展。


落實房地一體農(nóng)村集體土地確權(quán)辦證工作

按照區(qū)委、區(qū)政府部署,完成年度房地一體農(nóng)村集體土地確權(quán)辦證工作。


年度部門整體支出預(yù)算

資金總額

財政撥款

其他資金


226.72

226.72

0.00






年度總體目標(biāo)

按照規(guī)定權(quán)限,1、履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。2、負(fù)責(zé)全區(qū)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。3、負(fù)責(zé)全區(qū)(中心城區(qū)外)自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。4、負(fù)責(zé)全區(qū)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。5、負(fù)責(zé)全區(qū)自然資源的合理開發(fā)利用。6、負(fù)責(zé)建立全區(qū)(中心城區(qū)外)國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。7、負(fù)責(zé)全區(qū)(中心城區(qū)外)建設(shè)項目的選址定點、規(guī)劃審批工作。負(fù)責(zé)全區(qū)(中心城區(qū)外)臨時建設(shè)、臨時用地的規(guī)劃管理工作。負(fù)責(zé)全區(qū)(中心城區(qū)外)組織建設(shè)工程規(guī)劃驗線、竣工規(guī)劃核實、用地核驗工作。8、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全區(qū)國土空間生態(tài)修復(fù)。9、負(fù)責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。10、負(fù)責(zé)管理全區(qū)地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。擬訂全區(qū)地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。管理區(qū)級地質(zhì)勘查項目。組織實施地質(zhì)礦產(chǎn)勘查專項。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理,監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。11、負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制并實施地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。組織、指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作,組織、指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)保障工作。12、負(fù)責(zé)全區(qū)礦產(chǎn)資源管理工作。13、負(fù)責(zé)全區(qū)測繪地理信息的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作。14、負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂全區(qū)林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃并組織實施。組織開展全區(qū)森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價,推進(jìn)全區(qū)林業(yè)數(shù)字化建設(shè)。15、組織全區(qū)林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。

年度績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

執(zhí)行數(shù)量完成率

≥95%


質(zhì)量指標(biāo)

質(zhì)量合格率

≥95%



時效指標(biāo)

時效達(dá)標(biāo)率

≥95%



效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

社會滿意度

≥95%


可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

可持續(xù)發(fā)展率

≥100%



滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

≥95%


  第四部分名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入:區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(三)一般公共服務(wù)()自然資源事務(wù)()行政運行():指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

()一般公共服務(wù)()自然資源事務(wù)()一般行政管理事務(wù)():指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位開展未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

(五)社會保障和就業(yè)()行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出()機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出():指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

(六)社會保障和就業(yè)()行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出()機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出():指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

(七)社會保障和就業(yè)()其他社會保障和就業(yè)()其他社會保障和就業(yè)支出():指除上述項目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

(八)衛(wèi)生健康()行政事業(yè)單位醫(yī)療()行政單位醫(yī)療():指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

(九)衛(wèi)生健康()行政事業(yè)單位醫(yī)療()事業(yè)單位醫(yī)療():指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

(十)衛(wèi)生健康()行政事業(yè)單位醫(yī)療()公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助():指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

(十一)住房保障()住房改革支出()住房公積金():指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

(十二)基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十四)三公經(jīng)費:納入區(qū)自然資源局預(yù)算管理的三公經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國()費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國()費反映單位公務(wù)出國()的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十五)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)以及其他費用。

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