国产乡下三级全黄三级,japanese国产在线观看,中文字幕日韩欧美一区二区三区,免费AV一区二区三区

通川區(qū)信訪局2022年部門預(yù)算公開
來源:區(qū)信訪局
發(fā)布日期:2022-05-13
點擊數(shù):人次

?

  目錄

第一部分通川區(qū)信訪局概況

一、基本職能及主要工作

二、部門單位構(gòu)成

第二部分通川區(qū)信訪局2022年部門預(yù)算情況說明

第三部分通川區(qū)信訪局2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表

十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

第四部分名詞解釋

第一部分通川區(qū)信訪局概況

  一、基本職能及主要工作

(一)通川區(qū)信訪局職能簡介。

通川區(qū)信訪局是區(qū)委區(qū)政府主管信訪工作的行政機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)處理全區(qū)群眾來信來訪事項,保證信訪渠道暢通;反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題;綜合分析信訪信息,開展調(diào)查研究,提出制定有關(guān)方針、政策的建議;承辦上級信訪部門和領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項,督促檢查領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)交辦、批示件的落實情況;協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重要信訪問題;協(xié)調(diào)處理群眾集體上訪和異常、突發(fā)信訪事件;檢查、協(xié)調(diào)區(qū)級部門的信訪和群眾工作;指導(dǎo)全區(qū)信訪業(yè)務(wù)工作;總結(jié)推廣各地、各部門信訪和群眾工作經(jīng)驗,提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議;了解并掌握信訪和群眾工作隊伍建設(shè)情況,進(jìn)一步抓好基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè),從信訪受理、辦理、答復(fù)、送達(dá)、信息錄入、復(fù)查復(fù)核等重點內(nèi)容和關(guān)鍵環(huán)節(jié)入手,針對工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)集中開展業(yè)務(wù)培訓(xùn);指導(dǎo)信訪工作部門信息系統(tǒng)建設(shè);信訪工作的宣傳和信息發(fā)布。進(jìn)一步暢通信訪渠道,構(gòu)建多元化格局,不斷擴(kuò)大網(wǎng)上信訪覆蓋面,負(fù)責(zé)接待群眾和電話、網(wǎng)上受理,及時轉(zhuǎn)送、交辦、督辦重要群眾來訪來電事項;協(xié)調(diào)處理區(qū)級各部門接待來訪中遇到的復(fù)雜問題,維護(hù)信訪秩序;向區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)級有關(guān)部門通報信訪情況,協(xié)同有關(guān)部門和地方處理非正常上訪。承辦上級信訪部門及上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

通川區(qū)信訪局2022年重點工作。

1、抓好三率提升強(qiáng)中心。切實提高思想站位,做到謀動結(jié)合,以人民群眾“滿不滿意”作為檢驗工作的重要標(biāo)準(zhǔn)。全面總結(jié)今年工作成效和不足,以“開年就沖刺、起步就快跑、全程不懈怠”的嶄新面貌,高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求制定年度工作目標(biāo)并分解印發(fā),及時督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街委、區(qū)級各部門落實工作任務(wù),全面提升工作成效,全面提升信訪工作辦理“三率”,向黨委政府交上一份滿意“答卷”。

2、創(chuàng)新機(jī)制迭代強(qiáng)成效。按照“先部分試點檢驗成效,再全面推廣”的工作要求,在今年試點推行的基礎(chǔ)之上,擬計劃2022年全面推行“部門信訪代理制、信訪趕場大接訪活動、鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪工作聯(lián)席會議制度、建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)“信訪超市”,進(jìn)一步夯實基層基礎(chǔ),更好服務(wù)群眾,強(qiáng)化信訪工作服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展建設(shè),維護(hù)社會和諧穩(wěn)定的工作職能和成效。

3、暢通訴求渠道促良序。在市信訪局的統(tǒng)一安排部署下,擬計劃2022年創(chuàng)新啟用新版網(wǎng)絡(luò)投訴平臺(市、區(qū)兩級網(wǎng)絡(luò)投訴平臺入口二維碼將在全市人流密集地點進(jìn)行張貼宣傳,群眾通過手機(jī)掃碼方式登錄平臺即可反映訴求),做到服務(wù)群眾“零距離”。同時擬增設(shè)網(wǎng)絡(luò)投訴股(副科級),全程負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)投訴信訪事項的跟蹤督辦,確保信訪事項化解在區(qū)級及以下層面,有效降低群眾進(jìn)京到省走訪,維護(hù)全區(qū)信訪良序。

4、嚴(yán)格化解標(biāo)準(zhǔn)治重訪。堅持臺賬式管理,銷案式推進(jìn),把重復(fù)信訪專項治理活動作為拉近黨群距離,增進(jìn)干群感情的有效舉措,嚴(yán)格按照“三到位一處理”要求扎實做好化解工作,直至案結(jié)事了,實現(xiàn)群眾滿意。區(qū)信聯(lián)辦將對化解進(jìn)度情況實行“月調(diào)度”、“季通報”,建立適時約談提醒的工作機(jī)制強(qiáng)力推進(jìn)。

5、再下深水研判化積案。信訪積案作為全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展的遺留問題,長此以往以“絆腳石”的特質(zhì)存在,為更好推進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展,擬建議責(zé)任單位要嚴(yán)格按照“三到位一處理”要求開展工作,主要領(lǐng)導(dǎo)要以群眾息訴息訪為目標(biāo),嚴(yán)格結(jié)案審核,堅決防止以程序性辦結(jié)代替實際問題解決,堅決防止因工作不重視、不規(guī)范、不嚴(yán)謹(jǐn)、不到位影響化解效果甚至激化矛盾,堅持重心下移、關(guān)口前移,把著力點放在源頭預(yù)防和前端化解上。

二、部門單位構(gòu)成

達(dá)州市通川區(qū)信訪局下屬單位1個(達(dá)州市通川區(qū)群眾接待中心),在職人員總數(shù)22人,其中行政人員11人,工勤人員1人,群眾接待中心事業(yè)人員10人。

  第二部分通川區(qū)信訪局2022年部門預(yù)算情況說明

  一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,通川區(qū)信訪局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、支出包括:一般公共服務(wù)支出。通川區(qū)信訪局2022年收支預(yù)算總數(shù)301.6萬元,比2021年收支預(yù)算總數(shù)減少110.47萬元,主要原因是因為2021年度有上年結(jié)轉(zhuǎn)項目經(jīng)費(fèi)10.97萬元,檔案整理經(jīng)費(fèi)以及年終目標(biāo)績效獎列支在項目經(jīng)費(fèi)之列,2022年度減少全國省市區(qū)兩會經(jīng)費(fèi),以及公用經(jīng)費(fèi)壓縮等原因,導(dǎo)致2022年度經(jīng)費(fèi)減少。

(一)收入預(yù)算情況

通川區(qū)信訪局2022年收入預(yù)算301.6萬元,一般公共預(yù)算撥款收入301.6萬元,占100%。

(二)支出預(yù)算情況

通川區(qū)信訪局2022年支出預(yù)算301.6萬元,其中:基本支出258.8萬元,占85.8%;項目支出42.8萬元,占14.2%。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

通川區(qū)信訪局2022年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)301.6萬元,比2021年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少110.47萬元,主要原因是因為2021年度有上年結(jié)轉(zhuǎn)項目經(jīng)費(fèi)10.97萬元,檔案整理經(jīng)費(fèi)以及年終目標(biāo)績效獎列支在項目經(jīng)費(fèi)之列,2022年度減少全國省市區(qū)兩會經(jīng)費(fèi),以及公用經(jīng)費(fèi)壓縮等原因,導(dǎo)致2022年度經(jīng)費(fèi)減少。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入301.6萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出240萬元、社會保障和就業(yè)支出27.88萬元、衛(wèi)生健康支出15.02萬元、住房保障支出18.71萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

通川區(qū)信訪局2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款301.6萬元,比2021年預(yù)算數(shù)減少110.47萬元,主要原因是因為2021年度有上年結(jié)轉(zhuǎn)項目經(jīng)費(fèi)10.97萬元,檔案整理經(jīng)費(fèi)以及年終目標(biāo)績效獎列支在項目經(jīng)費(fèi)之列,2022年度減少全國省市區(qū)兩會經(jīng)費(fèi),以及公用經(jīng)費(fèi)壓縮等原因,導(dǎo)致2022年度經(jīng)費(fèi)減少。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出301.6萬元,占100%;一般公共服務(wù)支出240萬元,占79.6%;社會保障和就業(yè)支出27.88萬元、占9.2%,衛(wèi)生健康支出15.02萬元、占5%,住房保障支出18.71萬元、占6.2%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)(類)信訪事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)2022年預(yù)算數(shù)為258.8萬元,主要用于:局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.一般公共服務(wù)(類)信訪事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2022年預(yù)算數(shù)為42.8萬元,主要用于:局機(jī)關(guān)信訪八抓八要律師經(jīng)費(fèi)、駐京駐蓉日常事物開支、領(lǐng)導(dǎo)接訪等的項目支出。

3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)2022年預(yù)算數(shù)為9.2萬元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2022年預(yù)算數(shù)為15.02萬元,主要用于:局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出

5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預(yù)算數(shù)為18.71萬元,主要用于:部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

通川區(qū)信訪局2022年一般公共預(yù)算基本支出258.8萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)231.87萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)26.93萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

通川區(qū)信訪局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2022年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算持平。(兩年度均為安排此項經(jīng)費(fèi))

本單位無公務(wù)車

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明(無)

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明(無)

八、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2022年,區(qū)信訪局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為301.6萬元,比2021年預(yù)算減少110.47萬元,下降26.8%。主要原因是因為2021年度有上年結(jié)轉(zhuǎn)項目經(jīng)費(fèi)10.97萬元,檔案整理經(jīng)費(fèi)以及年終目標(biāo)績效獎列支在項目經(jīng)費(fèi)之列,2022年度減少全國省市區(qū)兩會經(jīng)費(fèi),以及公用經(jīng)費(fèi)壓縮等原因,導(dǎo)致2022年度經(jīng)費(fèi)減少。

(二)預(yù)算績效情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),2022年區(qū)信訪局所有項目按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。2022年區(qū)信訪局開展績效目標(biāo)管理的項目3個,涉及預(yù)算301.6萬元。其中:人員類項目1個,涉及預(yù)算231.87萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類項目1個,涉及預(yù)算28.86萬元;特定目標(biāo)類項目3個,涉及預(yù)算40.87萬元。

第三部分通川區(qū)信訪局2022年部門預(yù)算

  一、部門收支總表(表1)




表1

部門收支總表

部門:



金額單位:萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

預(yù)算數(shù)

一、一般公共預(yù)算撥款收入

301.60

一、一般公共服務(wù)支出

240.00

二、政府性基金預(yù)算撥款收入


二、外交支出


三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入


三、國防支出


四、事業(yè)收入


四、公共安全支出


五、事業(yè)單位經(jīng)營收入


五、教育支出


六、其他收入


六、科學(xué)技術(shù)支出




七、文化旅游體育與傳媒支出




八、社會保障和就業(yè)支出

27.88



九、社會保險基金支出




十、衛(wèi)生健康支出

15.02



十一、節(jié)能環(huán)保支出




十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出




十三、農(nóng)林水支出




十四、交通運(yùn)輸支出




十五、資源勘探工業(yè)信息等支出




十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地區(qū)支出




十九、自然資源海洋氣象等支出




二十、住房保障支出

18.71



二十一、糧油物資儲備支出




二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出




二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出




二十四、預(yù)備費(fèi)




二十五、其他支出




二十六、轉(zhuǎn)移性支出




二十七、債務(wù)還本支出




二十八、債務(wù)付息支出




二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出




三十、抗疫特別國債安排的支出


本 年 收 入 合計

301.60

本 年 支 出 合計

301.60

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額


三十一、事業(yè)單位結(jié)余分配


八、上年結(jié)轉(zhuǎn)


其中:轉(zhuǎn)入事業(yè)基金




三十二、結(jié)轉(zhuǎn)下年


收入總計

301.60

支出總計

301.60

  部門收入總表(表1-1)

部門收入總表

部門:











金額單位:萬元

項目

合計

上年結(jié)轉(zhuǎn)

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

上級補(bǔ)助收入

附屬單位上繳收入

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

單位代碼

單位名稱(科目)


























合計

301.60


301.60











301.60


301.60









135001

達(dá)州市通川區(qū)信訪局

301.60


301.60









三、部門支出總表(表1-2)

部門支出總表

部門:





金額單位:萬元

項目

合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

科目編碼

單位代碼

單位名稱(科目)

















合計

301.60

258.80

42.80








301.60

258.80

42.80







達(dá)州市通川區(qū)信訪局

301.60

258.80

42.80



201

03

01

135001

行政運(yùn)行

27.68

27.68




201

03

08

135001

信訪事務(wù)

212.32

169.52

42.80



208

05

05

135001

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

24.95

24.95




208

08

01

135001

死亡撫恤

0.94

0.94




208

99

99

135001

其他社會保障和就業(yè)支出

1.99

1.99




210

11

01

135001

行政單位醫(yī)療

10.09

10.09




210

11

02

135001

事業(yè)單位醫(yī)療

4.93

4.93




221

02

01

135001

住房公積金

18.71

18.71




  財政撥款收支預(yù)算總表(表2)

財政撥款收支預(yù)算總表

部門:





金額單位:萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

一、本年收入

301.60

一、本年支出

301.60

301.60



一般公共預(yù)算撥款收入

301.60

一般公共服務(wù)支出

240.00

240.00



政府性基金預(yù)算撥款收入


外交支出





國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入


國防支出





一、上年結(jié)轉(zhuǎn)


公共安全支出





一般公共預(yù)算撥款收入


教育支出





政府性基金預(yù)算撥款收入


科學(xué)技術(shù)支出





國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入


文化旅游體育與傳媒支出







社會保障和就業(yè)支出

27.88

27.88





社會保險基金支出







衛(wèi)生健康支出

15.02

15.02





節(jié)能環(huán)保支出







城鄉(xiāng)社區(qū)支出







農(nóng)林水支出







交通運(yùn)輸支出







資源勘探工業(yè)信息等支出







商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出







金融支出







援助其他地區(qū)支出







自然資源海洋氣象等支出







住房保障支出

18.71

18.71





糧油物資儲備支出







國有資本經(jīng)營預(yù)算支出







災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出







其他支出







債務(wù)付息支出







債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出







抗疫特別國債安排的支出





  五、財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)(表2-1)

項目

總計

省級當(dāng)年財政撥款安排

科目編碼

單位代碼

單位名稱(科目)

合計

一般公共預(yù)算撥款

政府性基金安排

國有資本經(jīng)營預(yù)算安排


小計

基本支出

項目支出

小計

基本支出

項目支出

小計

基本支出

項目支出








合計

301.60

301.60

301.60

258.80

42.80











301.60

301.60

301.60

258.80

42.80










達(dá)州市通川區(qū)信訪局

301.60

301.60

301.60

258.80

42.80










工資福利支出

221.39

221.39

221.39

219.45

1.93










基本工資

86.75

86.75

86.75

86.75











津貼補(bǔ)貼

40.86

40.86

40.86

40.86











獎金

4.19

4.19

4.19

4.19











伙食補(bǔ)助費(fèi)

5.54

5.54

5.54

3.60

1.93










績效工資

24.12

24.12

24.12

24.12











機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)

24.95

24.95

24.95

24.95











職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)

14.28

14.28

14.28

14.28











其他社會保障繳費(fèi)

1.99

1.99

1.99

1.99








301

12

135001

工傷保險

0.35

0.35

0.35

0.35








301

12

135001

失業(yè)保險

0.26

0.26

0.26

0.26








301

12

135001

殘保金

1.39

1.39

1.39

1.39











住房公積金

18.71

18.71

18.71

18.71











商品和服務(wù)支出

77.29

77.29

77.29

36.42

40.87










辦公費(fèi)

2.20

2.20

2.20

1.70

0.50










印刷費(fèi)

1.35

1.35

1.35

1.20

0.15










水費(fèi)

0.60

0.60

0.60

0.60











電費(fèi)

1.80

1.80

1.80

1.80











郵電費(fèi)

1.10

1.10

1.10

1.10











差旅費(fèi)

44.96

44.96

44.96

6.24

38.72










維修(護(hù))費(fèi)

1.20

1.20

1.20

1.20











會議費(fèi)

0.25

0.25

0.25

0.25











培訓(xùn)費(fèi)

0.35

0.35

0.35

0.35











委托業(yè)務(wù)費(fèi)

1.50

1.50

1.50


1.50










工會經(jīng)費(fèi)

1.71

1.71

1.71

1.71











福利費(fèi)

4.84

4.84

4.84

4.84











其他交通費(fèi)用

10.50

10.50

10.50

10.50











其他商品和服務(wù)支出

4.94

4.94

4.94

4.94











對個人和家庭的補(bǔ)助

2.93

2.93

2.93

2.93











生活補(bǔ)助

0.94

0.94

0.94

0.94








303

05

135001

遺屬生活補(bǔ)助

0.94

0.94

0.94

0.94











醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

0.74

0.74

0.74

0.74











獎勵金

0.01

0.01

0.01

0.01











其他對個人和家庭的補(bǔ)助

1.25

1.25

1.25

1.25






































六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(表3)




表3

一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

部門:



金額單位:萬元

項目

合計

當(dāng)年財政撥款安排

上年結(jié)轉(zhuǎn)安排

科目編碼

單位代碼

單位名稱(科目)













合計

301.60

301.60







301.60

301.60






達(dá)州市通川區(qū)信訪局部門

301.60

301.60


201

03

01

135

行政運(yùn)行

27.68

27.68


201

03

08

135

信訪事務(wù)

212.32

212.32


208

05

05

135

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

24.95

24.95


208

08

01

135

死亡撫恤

0.94

0.94


208

99

99

135

其他社會保障和就業(yè)支出

1.99

1.99


210

11

01

135

行政單位醫(yī)療

10.09

10.09


210

11

02

135

事業(yè)單位醫(yī)療

4.93

4.93


221

02

01

135

住房公積金

18.71

18.71


  七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(表3-1)

一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

部門:



金額單位:萬元

項目

基本支出

科目編碼

單位代碼

單位名稱(科目)

合計

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)









合計

258.80

231.87

26.93





258.80

231.87

26.93



135001

達(dá)州市通川區(qū)信訪局

258.80

231.87

26.93



301

工資福利支出

219.45

215.85

3.60

301

01

30101

基本工資

86.75

86.75


301

02

30102

津貼補(bǔ)貼

40.86

40.86


301

03

30103

獎金

4.19

4.19


301

06

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

3.60


3.60

301

07

30107

績效工資

24.12

24.12


301

08

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)

24.95

24.95


301

10

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)

14.28

14.28


301

12

30112

其他社會保障繳費(fèi)

1.99

1.99


301

12

3011201

工傷保險

0.35

0.35


301

12

3011202

失業(yè)保險

0.26

0.26


301

12

3011203

殘保金

1.39

1.39


301

13

30113

住房公積金

18.71

18.71




302

商品和服務(wù)支出

36.42

13.60

22.82

302

01

30201

辦公費(fèi)

1.70


1.70

302

02

30202

印刷費(fèi)

1.20


1.20

302

05

30205

水費(fèi)

0.60


0.60

302

06

30206

電費(fèi)

1.80


1.80

302

07

30207

郵電費(fèi)

1.10


1.10

302

11

30211

差旅費(fèi)

6.24


6.24

302

13

30213

維修(護(hù))費(fèi)

1.20


1.20

302

15

30215

會議費(fèi)

0.25


0.25

302

16

30216

培訓(xùn)費(fèi)

0.35


0.35

302

28

30228

工會經(jīng)費(fèi)

1.71

1.56

0.15

302

29

30229

福利費(fèi)

4.84

3.04

1.80

302

39

30239

其他交通費(fèi)用

10.50

9.00

1.50

302

99

30299

其他商品和服務(wù)支出

4.94


4.94



303

對個人和家庭的補(bǔ)助

2.93

2.43

0.50

303

05

30305

生活補(bǔ)助

0.94

0.94


303

05

3030501

遺屬生活補(bǔ)助

0.94

0.94


303

07

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

0.74

0.74


303

09

30309

獎勵金

0.01

0.01


303

99

30399

其他對個人和家庭的補(bǔ)助

1.25

0.75

0.50

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表(表3-2)

一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

部門:

金額單位:萬元

科目編碼

單位代碼

單位名稱(科目)

金額








合計

42.80






42.80





達(dá)州市通川區(qū)信訪局

42.80





信訪事務(wù)

42.80

201

03

08

135001

駐京駐蓉工組經(jīng)費(fèi)

35.00

201

03

08

135001

信訪八抓八要律師費(fèi)

1.50

201

03

08

135001

領(lǐng)導(dǎo)定期接訪專項經(jīng)費(fèi)

4.37

201

03

08

135001

促發(fā)展專項

1.93

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(無)

十、政府性基金預(yù)算支出表(無)

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(無)

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(無)

十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表(表6)

區(qū)級部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表(2022年度)







金額單位:萬元

單位名稱

項目名稱

預(yù)算數(shù)

年度目標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

權(quán)重

指標(biāo)方向性

135-達(dá)州市通川區(qū)信訪局部門


69.73










135001-達(dá)州市通川區(qū)信訪局

駐京駐蓉工組經(jīng)費(fèi)

35.00

處理全區(qū)進(jìn)京、到省、市、區(qū)上訪和異常突發(fā)信訪事件

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

赴省、進(jìn)京訪情同比下降

50

8

正向指標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)

時效指標(biāo)

轉(zhuǎn)交信訪事項按期辦結(jié)率

100

%

8

正向指標(biāo)





滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

信訪事項處理群眾滿意率

100

%

8

正向指標(biāo)





產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

不發(fā)生赴省進(jìn)京集訪,且不服從調(diào)度組織接勸返工作的事件

0

批次

8

正向指標(biāo)





效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

減少矛盾糾紛、化解處理信訪問題

90

%

16

正向指標(biāo)





產(chǎn)出指標(biāo)

時效指標(biāo)

信訪事項及時受理率

100

%

8

正向指標(biāo)





產(chǎn)出指標(biāo)

成本指標(biāo)

1-12月駐京駐蓉值班經(jīng)費(fèi)

35

萬元

8

正向指標(biāo)





產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

給據(jù)類群眾來信簽收核對率

100

%

8

正向指標(biāo)





產(chǎn)出指標(biāo)

時效指標(biāo)

信訪事項按期辦結(jié)率

100

%

8

正向指標(biāo)





信訪八抓八要律師費(fèi)

1.50

完成全年群眾來信來訪合理訴求

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

信訪事項處理群眾滿意率

100

%

8

正向指標(biāo)


產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

律師接訪次數(shù)

80

場次

8

正向指標(biāo)





產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

給據(jù)類群眾來信簽收核對率

100

%

9

正向指標(biāo)





產(chǎn)出指標(biāo)

時效指標(biāo)

信訪事項及時受理率

100

%

9

正向指標(biāo)





產(chǎn)出指標(biāo)

成本指標(biāo)

律師接訪經(jīng)費(fèi)

1.5

萬元

8

正向指標(biāo)





產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

不發(fā)生非訪、滋事和負(fù)面輿情

0

12

正向指標(biāo)





產(chǎn)出指標(biāo)

時效指標(biāo)

轉(zhuǎn)交信訪事項按期辦結(jié)率

100

%

8

正向指標(biāo)





滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

人民群眾對各項信訪工作的滿意度

100

%

9

正向指標(biāo)





產(chǎn)出指標(biāo)

時效指標(biāo)

信訪事項按期辦結(jié)率

100

%

9

正向指標(biāo)





領(lǐng)導(dǎo)定期接訪專項經(jīng)費(fèi)

4.37

解決群眾來信來訪合理訴求,幫扶救助到位,群眾思想教育到位。

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

深入基層開展帶案調(diào)研、專題調(diào)研等

24

人次

9

正向指標(biāo)


效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

減少矛盾糾紛,化解處理信訪問題,促進(jìn)和諧穩(wěn)定

100

%

9

正向指標(biāo)





產(chǎn)出指標(biāo)

時效指標(biāo)

信訪事項及時受理率

100

%

9

正向指標(biāo)





產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

領(lǐng)導(dǎo)接訪

60

批次

9

正向指標(biāo)





效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

實地督查結(jié)果網(wǎng)上公開率

100

%

9

正向指標(biāo)





產(chǎn)出指標(biāo)

時效指標(biāo)

轉(zhuǎn)交信訪事項按期辦結(jié)率

100

%

9

正向指標(biāo)





產(chǎn)出指標(biāo)

時效指標(biāo)

信訪事項按期辦結(jié)率

100

%

9

正向指標(biāo)





滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

信訪事項處理群眾滿意率

100

%

9

正向指標(biāo)





產(chǎn)出指標(biāo)

成本指標(biāo)

信訪、實地調(diào)研、群眾工作化解矛盾會務(wù)費(fèi)

4.37

萬元

8

正向指標(biāo)





日常公用經(jīng)費(fèi)

21.92

保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn),提高預(yù)算編制質(zhì)量,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制準(zhǔn)確率(計算方法為:∣(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù)∣)

5

%

22.5

反向指標(biāo)


效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

“三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計算方法為:(三公經(jīng)費(fèi)實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%)

100

%

22.5

反向指標(biāo)





效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

運(yùn)轉(zhuǎn)保障率

100

%

22.5

正向指標(biāo)





產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

10

22.5

反向指標(biāo)





黨建經(jīng)費(fèi)

1.74

保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn),提高預(yù)算編制質(zhì)量,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

運(yùn)轉(zhuǎn)保障率

100

%

22.5

正向指標(biāo)


產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

10

22.5

反向指標(biāo)





產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制準(zhǔn)確率(計算方法為:∣(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù)∣)

5

%

22.5

反向指標(biāo)





效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

“三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計算方法為:(三公經(jīng)費(fèi)實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%)

100

%

22.5

反向指標(biāo)





勞務(wù)派遣工作經(jīng)費(fèi)

3.27

保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn),提高預(yù)算編制質(zhì)量,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

“三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計算方法為:(三公經(jīng)費(fèi)實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%)

100

%

22.5

反向指標(biāo)


效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

運(yùn)轉(zhuǎn)保障率

100

%

22.5

正向指標(biāo)





產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

10

22.5

反向指標(biāo)





產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制準(zhǔn)確率(計算方法為:∣(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù)∣)

5

%

22.5

反向指標(biāo)





促發(fā)展專項

1.93

滿意度達(dá)到100%

產(chǎn)出指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

給據(jù)類群眾來信簽收核對率

100

%

30

正向指標(biāo)


滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

滿意度百分比

100

人/戶

30

正向指標(biāo)





效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

實地督查結(jié)果網(wǎng)上公開率

100

%

30

正向指標(biāo)





十四、部門整體支出績效目標(biāo)表(表7)

整體支出績效目標(biāo)申報表

(2022年度)


部門名稱

達(dá)州市通川區(qū)信訪局部門

年度主要任務(wù)

任務(wù)名稱

主要內(nèi)容

再下深水研判化積案

以群眾息訴息訪為目標(biāo),嚴(yán)格結(jié)案審核,堅持重心下移、關(guān)口前移,把著力點放在源頭預(yù)防和前端化解上


抓好三率提升強(qiáng)中心

督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街委、區(qū)級各部門落實工作任務(wù),全面提升工作成效,全面提升信訪工作辦理三率


暢通訴求渠道促良序

擬計劃2022年創(chuàng)新啟用新版網(wǎng)絡(luò)投訴平臺,做到服務(wù)群眾”零距離“,全程負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)投訴信訪事項的跟蹤督辦。


創(chuàng)新機(jī)制迭代強(qiáng)成效

全面推行“部門信訪代理制,信訪趕場大接訪活動,鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪工作聯(lián)席會議制度、建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)”信訪超市“,進(jìn)一步夯實基層基礎(chǔ),強(qiáng)化信訪工作服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展建設(shè),維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。


嚴(yán)格化解標(biāo)準(zhǔn)治重訪

堅持臺賬式管理,銷案式推進(jìn),按照”三到位一處理“扎實做好化解工作,直至案結(jié)事了,實現(xiàn)群眾滿意。


年度部門整體支出預(yù)算

資金總額

財政撥款

其他資金


301.60

301.60

0.00






年度總體目標(biāo)

處理全區(qū)群眾來信來訪事項,保證信訪渠道暢通;反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題;綜合分析信訪信息,開展調(diào)查研究,提出制定有關(guān)方針、政策的建議。承辦上級信訪部門和領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項,督促檢查領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)交辦、批示件的落實情況。協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重要信訪問題;協(xié)調(diào)處理群眾集體上訪和異常、突發(fā)信訪事件;檢查、協(xié)調(diào)區(qū)級部門的信訪和群眾工作。指導(dǎo)全區(qū)信訪業(yè)務(wù)工作;總結(jié)推廣各地、各部門信訪和群眾工作經(jīng)驗,提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議。了解并掌握信訪和群眾工作隊伍建設(shè)情況,組織信訪干部培訓(xùn);指導(dǎo)信訪工作部門信息系統(tǒng)建設(shè)。負(fù)責(zé)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布。

年度績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

信訪三率

=100‰


來訪來信網(wǎng)上投訴辦理

=100‰





專題培訓(xùn)

≥4批次





信訪工作專題督查

≥10次





質(zhì)量指標(biāo)

不發(fā)生重大群體性事件

=0場次



網(wǎng)上信訪占比不低于全市平均水平

≤60‰





時效指標(biāo)

信訪業(yè)務(wù)滿意度評價參評率

=100‰



成本指標(biāo)

信訪八抓八要律師經(jīng)費(fèi)

=15000元/年



效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

減少矛盾糾紛、化解處理信訪問題

=100‰


滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

群眾滿意度

=100‰


第四部分名詞解釋

  (一)一般公共預(yù)算撥款收入:指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(三)一般公共服務(wù)(類)信訪事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服務(wù)(類)信訪事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位開展信訪事物的項目支出。

(五)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

(六)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

(七)社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

(八)衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

(九)衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。

(十)衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項):指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

(十一)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

(十二)基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十四)“三公”經(jīng)費(fèi):納入?yún)^(qū)信訪局預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。

分享到: