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目錄
第一部分通川區(qū)信訪局概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構(gòu)成
第二部分通川區(qū)信訪局2022年部門預(yù)算情況說明
第三部分通川區(qū)信訪局2022年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第四部分名詞解釋
第一部分通川區(qū)信訪局概況
一、基本職能及主要工作
(一)通川區(qū)信訪局職能簡介。
通川區(qū)信訪局是區(qū)委區(qū)政府主管信訪工作的行政機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)處理全區(qū)群眾來信來訪事項,保證信訪渠道暢通;反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題;綜合分析信訪信息,開展調(diào)查研究,提出制定有關(guān)方針、政策的建議;承辦上級信訪部門和領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項,督促檢查領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)交辦、批示件的落實情況;協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重要信訪問題;協(xié)調(diào)處理群眾集體上訪和異常、突發(fā)信訪事件;檢查、協(xié)調(diào)區(qū)級部門的信訪和群眾工作;指導(dǎo)全區(qū)信訪業(yè)務(wù)工作;總結(jié)推廣各地、各部門信訪和群眾工作經(jīng)驗,提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議;了解并掌握信訪和群眾工作隊伍建設(shè)情況,進(jìn)一步抓好基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè),從信訪受理、辦理、答復(fù)、送達(dá)、信息錄入、復(fù)查復(fù)核等重點內(nèi)容和關(guān)鍵環(huán)節(jié)入手,針對工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)集中開展業(yè)務(wù)培訓(xùn);指導(dǎo)信訪工作部門信息系統(tǒng)建設(shè);信訪工作的宣傳和信息發(fā)布。進(jìn)一步暢通信訪渠道,構(gòu)建多元化格局,不斷擴(kuò)大網(wǎng)上信訪覆蓋面,負(fù)責(zé)接待群眾和電話、網(wǎng)上受理,及時轉(zhuǎn)送、交辦、督辦重要群眾來訪來電事項;協(xié)調(diào)處理區(qū)級各部門接待來訪中遇到的復(fù)雜問題,維護(hù)信訪秩序;向區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)級有關(guān)部門通報信訪情況,協(xié)同有關(guān)部門和地方處理非正常上訪。承辦上級信訪部門及上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
通川區(qū)信訪局2022年重點工作。
1、抓好三率提升強(qiáng)中心。切實提高思想站位,做到謀動結(jié)合,以人民群眾“滿不滿意”作為檢驗工作的重要標(biāo)準(zhǔn)。全面總結(jié)今年工作成效和不足,以“開年就沖刺、起步就快跑、全程不懈怠”的嶄新面貌,高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求制定年度工作目標(biāo)并分解印發(fā),及時督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街委、區(qū)級各部門落實工作任務(wù),全面提升工作成效,全面提升信訪工作辦理“三率”,向黨委政府交上一份滿意“答卷”。
2、創(chuàng)新機(jī)制迭代強(qiáng)成效。按照“先部分試點檢驗成效,再全面推廣”的工作要求,在今年試點推行的基礎(chǔ)之上,擬計劃2022年全面推行“部門信訪代理制、信訪趕場大接訪活動、鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪工作聯(lián)席會議制度、建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)“信訪超市”,進(jìn)一步夯實基層基礎(chǔ),更好服務(wù)群眾,強(qiáng)化信訪工作服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展建設(shè),維護(hù)社會和諧穩(wěn)定的工作職能和成效。
3、暢通訴求渠道促良序。在市信訪局的統(tǒng)一安排部署下,擬計劃2022年創(chuàng)新啟用新版網(wǎng)絡(luò)投訴平臺(市、區(qū)兩級網(wǎng)絡(luò)投訴平臺入口二維碼將在全市人流密集地點進(jìn)行張貼宣傳,群眾通過手機(jī)掃碼方式登錄平臺即可反映訴求),做到服務(wù)群眾“零距離”。同時擬增設(shè)網(wǎng)絡(luò)投訴股(副科級),全程負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)投訴信訪事項的跟蹤督辦,確保信訪事項化解在區(qū)級及以下層面,有效降低群眾進(jìn)京到省走訪,維護(hù)全區(qū)信訪良序。
4、嚴(yán)格化解標(biāo)準(zhǔn)治重訪。堅持臺賬式管理,銷案式推進(jìn),把重復(fù)信訪專項治理活動作為拉近黨群距離,增進(jìn)干群感情的有效舉措,嚴(yán)格按照“三到位一處理”要求扎實做好化解工作,直至案結(jié)事了,實現(xiàn)群眾滿意。區(qū)信聯(lián)辦將對化解進(jìn)度情況實行“月調(diào)度”、“季通報”,建立適時約談提醒的工作機(jī)制強(qiáng)力推進(jìn)。
5、再下深水研判化積案。信訪積案作為全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展的遺留問題,長此以往以“絆腳石”的特質(zhì)存在,為更好推進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展,擬建議責(zé)任單位要嚴(yán)格按照“三到位一處理”要求開展工作,主要領(lǐng)導(dǎo)要以群眾息訴息訪為目標(biāo),嚴(yán)格結(jié)案審核,堅決防止以程序性辦結(jié)代替實際問題解決,堅決防止因工作不重視、不規(guī)范、不嚴(yán)謹(jǐn)、不到位影響化解效果甚至激化矛盾,堅持重心下移、關(guān)口前移,把著力點放在源頭預(yù)防和前端化解上。
二、部門單位構(gòu)成
達(dá)州市通川區(qū)信訪局下屬單位1個(達(dá)州市通川區(qū)群眾接待中心),在職人員總數(shù)22人,其中行政人員11人,工勤人員1人,群眾接待中心事業(yè)人員10人。
第二部分通川區(qū)信訪局2022年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,通川區(qū)信訪局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、支出包括:一般公共服務(wù)支出。通川區(qū)信訪局2022年收支預(yù)算總數(shù)301.6萬元,比2021年收支預(yù)算總數(shù)減少110.47萬元,主要原因是因為2021年度有上年結(jié)轉(zhuǎn)項目經(jīng)費(fèi)10.97萬元,檔案整理經(jīng)費(fèi)以及年終目標(biāo)績效獎列支在項目經(jīng)費(fèi)之列,2022年度減少全國省市區(qū)兩會經(jīng)費(fèi),以及公用經(jīng)費(fèi)壓縮等原因,導(dǎo)致2022年度經(jīng)費(fèi)減少。
(一)收入預(yù)算情況
通川區(qū)信訪局2022年收入預(yù)算301.6萬元,一般公共預(yù)算撥款收入301.6萬元,占100%。
(二)支出預(yù)算情況
通川區(qū)信訪局2022年支出預(yù)算301.6萬元,其中:基本支出258.8萬元,占85.8%;項目支出42.8萬元,占14.2%。
二、財政撥款收支預(yù)算情況說明
通川區(qū)信訪局2022年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)301.6萬元,比2021年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少110.47萬元,主要原因是因為2021年度有上年結(jié)轉(zhuǎn)項目經(jīng)費(fèi)10.97萬元,檔案整理經(jīng)費(fèi)以及年終目標(biāo)績效獎列支在項目經(jīng)費(fèi)之列,2022年度減少全國省市區(qū)兩會經(jīng)費(fèi),以及公用經(jīng)費(fèi)壓縮等原因,導(dǎo)致2022年度經(jīng)費(fèi)減少。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入301.6萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出240萬元、社會保障和就業(yè)支出27.88萬元、衛(wèi)生健康支出15.02萬元、住房保障支出18.71萬元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
通川區(qū)信訪局2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款301.6萬元,比2021年預(yù)算數(shù)減少110.47萬元,主要原因是因為2021年度有上年結(jié)轉(zhuǎn)項目經(jīng)費(fèi)10.97萬元,檔案整理經(jīng)費(fèi)以及年終目標(biāo)績效獎列支在項目經(jīng)費(fèi)之列,2022年度減少全國省市區(qū)兩會經(jīng)費(fèi),以及公用經(jīng)費(fèi)壓縮等原因,導(dǎo)致2022年度經(jīng)費(fèi)減少。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出301.6萬元,占100%;一般公共服務(wù)支出240萬元,占79.6%;社會保障和就業(yè)支出27.88萬元、占9.2%,衛(wèi)生健康支出15.02萬元、占5%,住房保障支出18.71萬元、占6.2%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(類)信訪事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)2022年預(yù)算數(shù)為258.8萬元,主要用于:局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.一般公共服務(wù)(類)信訪事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2022年預(yù)算數(shù)為42.8萬元,主要用于:局機(jī)關(guān)信訪八抓八要律師經(jīng)費(fèi)、駐京駐蓉日常事物開支、領(lǐng)導(dǎo)接訪等的項目支出。
3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)2022年預(yù)算數(shù)為9.2萬元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2022年預(yù)算數(shù)為15.02萬元,主要用于:局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出
5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預(yù)算數(shù)為18.71萬元,主要用于:部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
通川區(qū)信訪局2022年一般公共預(yù)算基本支出258.8萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)231.87萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)26.93萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
通川區(qū)信訪局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2022年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)較2021年預(yù)算持平。(兩年度均為安排此項經(jīng)費(fèi))
本單位無公務(wù)車
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明(無)
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明(無)
八、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年,區(qū)信訪局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為301.6萬元,比2021年預(yù)算減少110.47萬元,下降26.8%。主要原因是因為2021年度有上年結(jié)轉(zhuǎn)項目經(jīng)費(fèi)10.97萬元,檔案整理經(jīng)費(fèi)以及年終目標(biāo)績效獎列支在項目經(jīng)費(fèi)之列,2022年度減少全國省市區(qū)兩會經(jīng)費(fèi),以及公用經(jīng)費(fèi)壓縮等原因,導(dǎo)致2022年度經(jīng)費(fèi)減少。
(二)預(yù)算績效情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),2022年區(qū)信訪局所有項目按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。2022年區(qū)信訪局開展績效目標(biāo)管理的項目3個,涉及預(yù)算301.6萬元。其中:人員類項目1個,涉及預(yù)算231.87萬元;運(yùn)轉(zhuǎn)類項目1個,涉及預(yù)算28.86萬元;特定目標(biāo)類項目3個,涉及預(yù)算40.87萬元。
第三部分通川區(qū)信訪局2022年部門預(yù)算
一、部門收支總表(表1)
表1 | |||
部門收支總表 | |||
部門: | 金額單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 301.60 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 240.00 |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、事業(yè)收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 27.88 | ||
九、社會保險基金支出 | |||
十、衛(wèi)生健康支出 | 15.02 | ||
十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十三、農(nóng)林水支出 | |||
十四、交通運(yùn)輸支出 | |||
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 18.71 | ||
二十一、糧油物資儲備支出 | |||
二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
二十四、預(yù)備費(fèi) | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
二十七、債務(wù)還本支出 | |||
二十八、債務(wù)付息支出 | |||
二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
三十、抗疫特別國債安排的支出 | |||
本 年 收 入 合計 | 301.60 | 本 年 支 出 合計 | 301.60 |
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 三十一、事業(yè)單位結(jié)余分配 | ||
八、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 其中:轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | ||
三十二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
收入總計 | 301.60 | 支出總計 | 301.60 |
部門收入總表(表1-1)
部門收入總表 | ||||||||||||
部門: | 金額單位:萬元 | |||||||||||
項目 | 合計 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |
單位代碼 | 單位名稱(科目) | |||||||||||
合計 | 301.60 | 301.60 | ||||||||||
301.60 | 301.60 | |||||||||||
135001 | 達(dá)州市通川區(qū)信訪局 | 301.60 | 301.60 |
三、部門支出總表(表1-2)
部門支出總表 | |||||||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||
合計 | 301.60 | 258.80 | 42.80 | ||||||
301.60 | 258.80 | 42.80 | |||||||
達(dá)州市通川區(qū)信訪局 | 301.60 | 258.80 | 42.80 | ||||||
201 | 03 | 01 | 135001 | 行政運(yùn)行 | 27.68 | 27.68 | |||
201 | 03 | 08 | 135001 | 信訪事務(wù) | 212.32 | 169.52 | 42.80 | ||
208 | 05 | 05 | 135001 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 24.95 | 24.95 | |||
208 | 08 | 01 | 135001 | 死亡撫恤 | 0.94 | 0.94 | |||
208 | 99 | 99 | 135001 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.99 | 1.99 | |||
210 | 11 | 01 | 135001 | 行政單位醫(yī)療 | 10.09 | 10.09 | |||
210 | 11 | 02 | 135001 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.93 | 4.93 | |||
221 | 02 | 01 | 135001 | 住房公積金 | 18.71 | 18.71 |
財政撥款收支預(yù)算總表(表2)
財政撥款收支預(yù)算總表 | ||||||
部門: | 金額單位:萬元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一、本年收入 | 301.60 | 一、本年支出 | 301.60 | 301.60 | ||
一般公共預(yù)算撥款收入 | 301.60 | 一般公共服務(wù)支出 | 240.00 | 240.00 | ||
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 外交支出 | |||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 國防支出 | |||||
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 公共安全支出 | |||||
一般公共預(yù)算撥款收入 | 教育支出 | |||||
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
社會保障和就業(yè)支出 | 27.88 | 27.88 | ||||
社會保險基金支出 | ||||||
衛(wèi)生健康支出 | 15.02 | 15.02 | ||||
節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||
農(nóng)林水支出 | ||||||
交通運(yùn)輸支出 | ||||||
資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地區(qū)支出 | ||||||
自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 18.71 | 18.71 | ||||
糧油物資儲備支出 | ||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | ||||||
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
債務(wù)付息支出 | ||||||
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | ||||||
抗疫特別國債安排的支出 |
五、財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)(表2-1)
項目 | 總計 | 省級當(dāng)年財政撥款安排 | ||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 一般公共預(yù)算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算安排 | ||||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
合計 | 301.60 | 301.60 | 301.60 | 258.80 | 42.80 | |||||||||
301.60 | 301.60 | 301.60 | 258.80 | 42.80 | ||||||||||
達(dá)州市通川區(qū)信訪局 | 301.60 | 301.60 | 301.60 | 258.80 | 42.80 | |||||||||
工資福利支出 | 221.39 | 221.39 | 221.39 | 219.45 | 1.93 | |||||||||
基本工資 | 86.75 | 86.75 | 86.75 | 86.75 | ||||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 40.86 | 40.86 | 40.86 | 40.86 | ||||||||||
獎金 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | ||||||||||
伙食補(bǔ)助費(fèi) | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 3.60 | 1.93 | |||||||||
績效工資 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | ||||||||||
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | ||||||||||
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | ||||||||||
其他社會保障繳費(fèi) | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | ||||||||||
301 | 12 | 135001 | 工傷保險 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |||||||
301 | 12 | 135001 | 失業(yè)保險 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |||||||
301 | 12 | 135001 | 殘保金 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | |||||||
住房公積金 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | ||||||||||
商品和服務(wù)支出 | 77.29 | 77.29 | 77.29 | 36.42 | 40.87 | |||||||||
辦公費(fèi) | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 1.70 | 0.50 | |||||||||
印刷費(fèi) | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.20 | 0.15 | |||||||||
水費(fèi) | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||
電費(fèi) | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||||||||||
郵電費(fèi) | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||||||||||
差旅費(fèi) | 44.96 | 44.96 | 44.96 | 6.24 | 38.72 | |||||||||
維修(護(hù))費(fèi) | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||||||||||
會議費(fèi) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ||||||||||
委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||
工會經(jīng)費(fèi) | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | ||||||||||
福利費(fèi) | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | ||||||||||
其他交通費(fèi)用 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | ||||||||||
其他商品和服務(wù)支出 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | ||||||||||
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | ||||||||||
生活補(bǔ)助 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | ||||||||||
303 | 05 | 135001 | 遺屬生活補(bǔ)助 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | |||||||
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | ||||||||||
獎勵金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(表3)
表3 | |||||||
一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 | |||||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||
項目 | 合計 | 當(dāng)年財政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | |||||
類 | 款 | 項 | |||||
合計 | 301.60 | 301.60 | |||||
301.60 | 301.60 | ||||||
達(dá)州市通川區(qū)信訪局部門 | 301.60 | 301.60 | |||||
201 | 03 | 01 | 135 | 行政運(yùn)行 | 27.68 | 27.68 | |
201 | 03 | 08 | 135 | 信訪事務(wù) | 212.32 | 212.32 | |
208 | 05 | 05 | 135 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 24.95 | 24.95 | |
208 | 08 | 01 | 135 | 死亡撫恤 | 0.94 | 0.94 | |
208 | 99 | 99 | 135 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.99 | 1.99 | |
210 | 11 | 01 | 135 | 行政單位醫(yī)療 | 10.09 | 10.09 | |
210 | 11 | 02 | 135 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.93 | 4.93 | |
221 | 02 | 01 | 135 | 住房公積金 | 18.71 | 18.71 |
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(表3-1)
一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 | ||||||
部門: | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
類 | 款 | |||||
合計 | 258.80 | 231.87 | 26.93 | |||
258.80 | 231.87 | 26.93 | ||||
135001 | 達(dá)州市通川區(qū)信訪局 | 258.80 | 231.87 | 26.93 | ||
301 | 工資福利支出 | 219.45 | 215.85 | 3.60 | ||
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 86.75 | 86.75 | |
301 | 02 | 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 40.86 | 40.86 | |
301 | 03 | 30103 | 獎金 | 4.19 | 4.19 | |
301 | 06 | 30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 3.60 | 3.60 | |
301 | 07 | 30107 | 績效工資 | 24.12 | 24.12 | |
301 | 08 | 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 24.95 | 24.95 | |
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) | 14.28 | 14.28 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 1.99 | 1.99 | |
301 | 12 | 3011201 | 工傷保險 | 0.35 | 0.35 | |
301 | 12 | 3011202 | 失業(yè)保險 | 0.26 | 0.26 | |
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 1.39 | 1.39 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 18.71 | 18.71 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 36.42 | 13.60 | 22.82 | ||
302 | 01 | 30201 | 辦公費(fèi) | 1.70 | 1.70 | |
302 | 02 | 30202 | 印刷費(fèi) | 1.20 | 1.20 | |
302 | 05 | 30205 | 水費(fèi) | 0.60 | 0.60 | |
302 | 06 | 30206 | 電費(fèi) | 1.80 | 1.80 | |
302 | 07 | 30207 | 郵電費(fèi) | 1.10 | 1.10 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅費(fèi) | 6.24 | 6.24 | |
302 | 13 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 1.20 | 1.20 | |
302 | 15 | 30215 | 會議費(fèi) | 0.25 | 0.25 | |
302 | 16 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.35 | 0.35 | |
302 | 28 | 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 1.71 | 1.56 | 0.15 |
302 | 29 | 30229 | 福利費(fèi) | 4.84 | 3.04 | 1.80 |
302 | 39 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 10.50 | 9.00 | 1.50 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 4.94 | 4.94 | |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 2.93 | 2.43 | 0.50 | ||
303 | 05 | 30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.94 | 0.94 | |
303 | 05 | 3030501 | 遺屬生活補(bǔ)助 | 0.94 | 0.94 | |
303 | 07 | 30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.74 | 0.74 | |
303 | 09 | 30309 | 獎勵金 | 0.01 | 0.01 | |
303 | 99 | 30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 1.25 | 0.75 | 0.50 |
八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表(表3-2)
一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表 | |||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 金額 | ||
類 | 款 | 項 | |||
合計 | 42.80 | ||||
42.80 | |||||
達(dá)州市通川區(qū)信訪局 | 42.80 | ||||
信訪事務(wù) | 42.80 | ||||
201 | 03 | 08 | 135001 | 駐京駐蓉工組經(jīng)費(fèi) | 35.00 |
201 | 03 | 08 | 135001 | 信訪八抓八要律師費(fèi) | 1.50 |
201 | 03 | 08 | 135001 | 領(lǐng)導(dǎo)定期接訪專項經(jīng)費(fèi) | 4.37 |
201 | 03 | 08 | 135001 | 促發(fā)展專項 | 1.93 |
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(無)
十、政府性基金預(yù)算支出表(無)
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(無)
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(無)
十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表(表6)
區(qū)級部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表(2022年度) | |||||||||||
金額單位:萬元 | |||||||||||
單位名稱 | 項目名稱 | 預(yù)算數(shù) | 年度目標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重 | 指標(biāo)方向性 |
135-達(dá)州市通川區(qū)信訪局部門 | 69.73 | ||||||||||
135001-達(dá)州市通川區(qū)信訪局 | 駐京駐蓉工組經(jīng)費(fèi) | 35.00 | 處理全區(qū)進(jìn)京、到省、市、區(qū)上訪和異常突發(fā)信訪事件 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 赴省、進(jìn)京訪情同比下降 | < | 50 | ‰ | 8 | 正向指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 轉(zhuǎn)交信訪事項按期辦結(jié)率 | ≥ | 100 | % | 8 | 正向指標(biāo) | ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 信訪事項處理群眾滿意率 | ≥ | 100 | % | 8 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 不發(fā)生赴省進(jìn)京集訪,且不服從調(diào)度組織接勸返工作的事件 | = | 0 | 批次 | 8 | 正向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 減少矛盾糾紛、化解處理信訪問題 | > | 90 | % | 16 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 信訪事項及時受理率 | ≥ | 100 | % | 8 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 1-12月駐京駐蓉值班經(jīng)費(fèi) | ≤ | 35 | 萬元 | 8 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 給據(jù)類群眾來信簽收核對率 | ≥ | 100 | % | 8 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 信訪事項按期辦結(jié)率 | ≥ | 100 | % | 8 | 正向指標(biāo) | ||||
信訪八抓八要律師費(fèi) | 1.50 | 完成全年群眾來信來訪合理訴求 | 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 信訪事項處理群眾滿意率 | ≥ | 100 | % | 8 | 正向指標(biāo) | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 律師接訪次數(shù) | ≥ | 80 | 場次 | 8 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 給據(jù)類群眾來信簽收核對率 | ≥ | 100 | % | 9 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 信訪事項及時受理率 | ≥ | 100 | % | 9 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 律師接訪經(jīng)費(fèi) | ≤ | 1.5 | 萬元 | 8 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 不發(fā)生非訪、滋事和負(fù)面輿情 | = | 0 | 起 | 12 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 轉(zhuǎn)交信訪事項按期辦結(jié)率 | ≥ | 100 | % | 8 | 正向指標(biāo) | ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 人民群眾對各項信訪工作的滿意度 | ≥ | 100 | % | 9 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 信訪事項按期辦結(jié)率 | ≥ | 100 | % | 9 | 正向指標(biāo) | ||||
領(lǐng)導(dǎo)定期接訪專項經(jīng)費(fèi) | 4.37 | 解決群眾來信來訪合理訴求,幫扶救助到位,群眾思想教育到位。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 深入基層開展帶案調(diào)研、專題調(diào)研等 | ≥ | 24 | 人次 | 9 | 正向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 減少矛盾糾紛,化解處理信訪問題,促進(jìn)和諧穩(wěn)定 | > | 100 | % | 9 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 信訪事項及時受理率 | ≥ | 100 | % | 9 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 領(lǐng)導(dǎo)接訪 | ≥ | 60 | 批次 | 9 | 正向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 實地督查結(jié)果網(wǎng)上公開率 | ≥ | 100 | % | 9 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 轉(zhuǎn)交信訪事項按期辦結(jié)率 | ≥ | 100 | % | 9 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 信訪事項按期辦結(jié)率 | ≥ | 100 | % | 9 | 正向指標(biāo) | ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 信訪事項處理群眾滿意率 | ≥ | 100 | % | 9 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 信訪、實地調(diào)研、群眾工作化解矛盾會務(wù)費(fèi) | < | 4.37 | 萬元 | 8 | 正向指標(biāo) | ||||
日常公用經(jīng)費(fèi) | 21.92 | 保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn),提高預(yù)算編制質(zhì)量,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率(計算方法為:∣(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù)∣) | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計算方法為:(三公經(jīng)費(fèi)實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%) | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
黨建經(jīng)費(fèi) | 1.74 | 保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn),提高預(yù)算編制質(zhì)量,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算 | 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指標(biāo) | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率(計算方法為:∣(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù)∣) | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計算方法為:(三公經(jīng)費(fèi)實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%) | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
勞務(wù)派遣工作經(jīng)費(fèi) | 3.27 | 保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn),提高預(yù)算編制質(zhì)量,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算 | 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計算方法為:(三公經(jīng)費(fèi)實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%) | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率(計算方法為:∣(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù)∣) | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
促發(fā)展專項 | 1.93 | 滿意度達(dá)到100% | 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 給據(jù)類群眾來信簽收核對率 | ≥ | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) | |
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 滿意度百分比 | ≥ | 100 | 人/戶 | 30 | 正向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 實地督查結(jié)果網(wǎng)上公開率 | ≥ | 100 | % | 30 | 正向指標(biāo) |
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表(表7)
整體支出績效目標(biāo)申報表 | |||||||
(2022年度) | |||||||
部門名稱 | 達(dá)州市通川區(qū)信訪局部門 | ||||||
年度主要任務(wù) | 任務(wù)名稱 | 主要內(nèi)容 | |||||
再下深水研判化積案 | 以群眾息訴息訪為目標(biāo),嚴(yán)格結(jié)案審核,堅持重心下移、關(guān)口前移,把著力點放在源頭預(yù)防和前端化解上 | ||||||
抓好三率提升強(qiáng)中心 | 督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街委、區(qū)級各部門落實工作任務(wù),全面提升工作成效,全面提升信訪工作辦理三率 | ||||||
暢通訴求渠道促良序 | 擬計劃2022年創(chuàng)新啟用新版網(wǎng)絡(luò)投訴平臺,做到服務(wù)群眾”零距離“,全程負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)投訴信訪事項的跟蹤督辦。 | ||||||
創(chuàng)新機(jī)制迭代強(qiáng)成效 | 全面推行“部門信訪代理制,信訪趕場大接訪活動,鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪工作聯(lián)席會議制度、建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)”信訪超市“,進(jìn)一步夯實基層基礎(chǔ),強(qiáng)化信訪工作服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展建設(shè),維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。 | ||||||
嚴(yán)格化解標(biāo)準(zhǔn)治重訪 | 堅持臺賬式管理,銷案式推進(jìn),按照”三到位一處理“扎實做好化解工作,直至案結(jié)事了,實現(xiàn)群眾滿意。 | ||||||
年度部門整體支出預(yù)算 | 資金總額 | 財政撥款 | 其他資金 | ||||
301.60 | 301.60 | 0.00 | |||||
年度總體目標(biāo) | 處理全區(qū)群眾來信來訪事項,保證信訪渠道暢通;反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題;綜合分析信訪信息,開展調(diào)查研究,提出制定有關(guān)方針、政策的建議。承辦上級信訪部門和領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項,督促檢查領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)交辦、批示件的落實情況。協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重要信訪問題;協(xié)調(diào)處理群眾集體上訪和異常、突發(fā)信訪事件;檢查、協(xié)調(diào)區(qū)級部門的信訪和群眾工作。指導(dǎo)全區(qū)信訪業(yè)務(wù)工作;總結(jié)推廣各地、各部門信訪和群眾工作經(jīng)驗,提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議。了解并掌握信訪和群眾工作隊伍建設(shè)情況,組織信訪干部培訓(xùn);指導(dǎo)信訪工作部門信息系統(tǒng)建設(shè)。負(fù)責(zé)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布。 | ||||||
年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 信訪三率 | =100‰ | ||||
來訪來信網(wǎng)上投訴辦理 | =100‰ | ||||||
專題培訓(xùn) | ≥4批次 | ||||||
信訪工作專題督查 | ≥10次 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 不發(fā)生重大群體性事件 | =0場次 | |||||
網(wǎng)上信訪占比不低于全市平均水平 | ≤60‰ | ||||||
時效指標(biāo) | 信訪業(yè)務(wù)滿意度評價參評率 | =100‰ | |||||
成本指標(biāo) | 信訪八抓八要律師經(jīng)費(fèi) | =15000元/年 | |||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 減少矛盾糾紛、化解處理信訪問題 | =100‰ | ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 群眾滿意度 | =100‰ |
第四部分名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(三)一般公共服務(wù)(類)信訪事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服務(wù)(類)信訪事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位開展信訪事物的項目支出。
(五)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。
(六)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
(七)社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
(八)衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。
(九)衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。
(十)衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項):指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
(十一)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
(十二)基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十四)“三公”經(jīng)費(fèi):納入?yún)^(qū)信訪局預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。