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達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心2022年預(yù)算
來源:區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心
發(fā)布日期:2022-05-13
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第一部分  達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心概況

一、基本職能及主要工作

二、部門單位構(gòu)成

部分   達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明

部分  達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟分類科目)

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十三、部門預(yù)算項目支出績效目標表

十四、部門整體支出績效目標表

    第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分 達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心概況


 

一、基本職能及主要工作

(一)達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心單位職能簡介。

 負責(zé)經(jīng)辦全區(qū)城鎮(zhèn)職工(居民)基本醫(yī)療保險業(yè)務(wù),統(tǒng)一籌集、營運和支付基本醫(yī)療保險基金

(二)2022年重點工作。

1扎實做好新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作。落實上級新型冠狀病毒肺炎防控醫(yī)保政策,按照醫(yī)保政策規(guī)定和經(jīng)辦服務(wù)范疇支付相關(guān)費用。同時做好單位辦公場地、工作人員的消毒防護工作

2強化醫(yī)保政策宣傳工作。創(chuàng)新宣傳形式,把握醫(yī)保政策出臺時間節(jié)點,在單位宣傳欄、墻報、櫥窗等開設(shè)專欄,重點宣傳參保方式、籌資標準、醫(yī)保待遇等;充分利用LED顯示屏、定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)保微信、城鄉(xiāng)居民業(yè)務(wù)辦理工作群發(fā)送醫(yī)保政策等推出宣傳標語,定期組織定點醫(yī)藥機構(gòu)工作人員,全面培訓(xùn)解讀施行中的醫(yī)保政策,發(fā)動兩定機構(gòu)工作人員成為醫(yī)保政策宣傳員,提升宣傳工作的傳播力、影響力和公信力。

3.抓好異地就醫(yī)即時結(jié)算。開辟綠色通道,簡化備案材料、優(yōu)化備案形式,擴大異地備案聯(lián)網(wǎng)結(jié)算,方便參保人員異地就醫(yī)即時結(jié)算,減少跑路環(huán)節(jié)。

4.完成城鄉(xiāng)居民參保任務(wù)。在區(qū)醫(yī)保局指導(dǎo)下,加大醫(yī)保宣傳,積極對接稅務(wù)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦委和相關(guān)部門,力爭完成2022年目標任務(wù)。

5.落實兩病政策實施工作。嚴格按照《達州市醫(yī)療保障局等四部門關(guān)于印發(fā)達州市城鄉(xiāng)居民高血壓糖尿病門診用藥保障機制實施細則的通知》文件執(zhí)行,指導(dǎo)符合兩病認定機構(gòu)的醫(yī)療機構(gòu)開展認定工作,切實減輕兩病患者門診醫(yī)療費用負擔(dān)。

6.優(yōu)化審核流程,縮短撥付時限。全面運行智能審核,督促定點醫(yī)療機構(gòu)盡快接入智能審核端口,上線智能審核,智能控制攔截、預(yù)警提示、輔助人工審核操作,提高審核效率,加快基金撥付。

7.簽訂醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)協(xié)議,強化兩定機構(gòu)日常巡查

8.加強日常基金監(jiān)督。按照主管局安排,對兩定機構(gòu)開展醫(yī)療保障基金專項治理,嚴厲打擊欺詐騙保行為,深入排查問題線索,嚴肅查處典型案例。

二、部門概況

股室8個,編制人數(shù)29。在職人員總數(shù) 23人,勞務(wù)派遣1人,車輛無。

 

 

第二部分 達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心

2022年部門預(yù)算情況說明


 

 

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心單位2022年收支總預(yù)算304.44萬元,比2021年預(yù)算數(shù)368.9萬元減少64.46萬元,主要原因是人員減少及按照中央相關(guān)要求減少行政運行。

(一)收入預(yù)算情況

達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心單位2022年收入預(yù)算304.44萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,占0%;一般公共預(yù)算撥款收入304.44萬元,占100%

()支出預(yù)算情況

2022年預(yù)算支出合計304.44萬元,其中:基本支出287.43萬元,占94.41%;項目支出17.01萬元,占5.59%

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心單位2022年財政撥款收支總預(yù)算為304.44萬元,2021年財政撥款收支總預(yù)算數(shù)368.9萬元減少64.46萬元,主要原因是人員減少及按照中央相關(guān)要求壓減年度預(yù)算總額。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入304.44萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出28.39萬元、衛(wèi)生健康支出255.86萬元、住房保障支出 20.19 萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心單位2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款304.44萬元,比2021年預(yù)算數(shù)368.9萬元減少64.46萬元,主要是人員減少及按照中央相關(guān)要求壓減年度預(yù)算總額。

(二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出28.39萬元,占9.33%;衛(wèi)生健康支出   255.86萬元,占 84.04%;住房保障支出20.19萬元,占6.63 %

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)(類)醫(yī)療保障(款)行政運行(項):2022年預(yù)算數(shù)為219.67萬元,主要用于:正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經(jīng)費。

2.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款) 醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)(項):2022年預(yù)算數(shù)為17.08萬元,主要用于:醫(yī)保業(yè)務(wù)發(fā)展專項,金保網(wǎng)絡(luò)運行維護費。

 3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2022年預(yù)算數(shù)為26.92 萬元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4、社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):2022年預(yù)算數(shù)為1.48萬元,主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保險費支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2022年預(yù)算數(shù)為18.13萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2022年預(yù)算數(shù)為0.97萬元主要用于:單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。

6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2022年預(yù)算數(shù)為20.19萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心單位2022年一般公共預(yù)算基本支出287.43萬元,其中:人員經(jīng)費249.12萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費38.31萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出,辦公設(shè)備購置等。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心單位2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心單位單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛。

無公務(wù)用車購置的寫明:2022年未安排公務(wù)用車購置費。2021年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心單位2022年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心單位2022年未使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

2022年,達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為38.31萬元,比202134.2萬元預(yù)算增加4.11萬元,增加12 .02%

(二)政府采購情況

2022年,達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心單位未安排政府采購。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底,達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心單位共有車輛0輛,其中,公務(wù)接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

(四)績效目標設(shè)置情況

績效目標是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費隨事定”的原則,2022年達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標,綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量,預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。2022年 達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心開展績效目標管理的項目5個,涉及預(yù)算45.61萬元。其中:人員類項目0個,涉及預(yù)算0萬元;運轉(zhuǎn)類項目4個,涉及預(yù)算38.61萬元;特定目標類項目1個,涉及預(yù)算7萬元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心

2022年部門預(yù)算表


一、部門收支總表(表1)

二、部門收入總表(表1-1)

三、部門支出總表(表1-2)

四、財政撥款收支預(yù)算總表(表2)

五、財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟分類科目)(表2-1)

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(表3)

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(表3-1)

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表(表3-2)

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表(表3-3

十、政府性基金預(yù)算支出表(表4)

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表(表4-1

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(表5)

十三、部門預(yù)算項目支出績效目標表(表6

十四、部門整體支出績效目標表(表7


                       部門收支總表                      表1

部門:



金額單位:萬元

收    入

支    出

項    目

預(yù)算數(shù)

項    目

預(yù)算數(shù)

一、一般公共預(yù)算撥款收入

304.44

一、一般公共服務(wù)支出


二、政府性基金預(yù)算撥款收入


二、外交支出


三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入


三、國防支出


四、事業(yè)收入


四、公共安全支出


五、事業(yè)單位經(jīng)營收入


五、教育支出


六、其他收入


六、科學(xué)技術(shù)支出




七、文化旅游體育與傳媒支出


34.4


八、社會保障和就業(yè)支出

28.39



九、社會保險基金支出




十、衛(wèi)生健康支出

255.86



十一、節(jié)能環(huán)保支出




十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出




十三、農(nóng)林水支出




十四、交通運輸支出




十五、資源勘探工業(yè)信息等支出




十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地區(qū)支出




十九、自然資源海洋氣象等支出




二十、住房保障支出

20.19



二十一、糧油物資儲備支出




二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出




二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出




二十四、預(yù)備費




二十五、其他支出




二十六、轉(zhuǎn)移性支出




二十七、債務(wù)還本支出




二十八、債務(wù)付息支出




二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出




三十、抗疫特別國債安排的支出


本 年 收 入 合 計

304.44

本 年 支 出 合 計

304.44

七、用事業(yè)基金彌補收支差額


三十一、事業(yè)單位結(jié)余分配


八、上年結(jié)轉(zhuǎn)


    其中:轉(zhuǎn)入事業(yè)基金




三十二、結(jié)轉(zhuǎn)下年


收  入  總  計

304.44

支  出  總  計

304.44



 

 

 

 


.\

 

 




表3

一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

部門:



金額單位:萬元

項    目





合計

當(dāng)年財政撥款安排

上年結(jié)轉(zhuǎn)安排

科目編碼



單位代碼

單位名稱(科目)













合    計

304.44

304.44







304.44

304.44






達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心部門

304.44

304.44


208

05

05

184

 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

26.92

26.92


208

99

99

184

 其他社會保障和就業(yè)支出

1.48

1.48


210

11

01

184

 行政單位醫(yī)療

18.13

18.13


210

11

02

184

 事業(yè)單位醫(yī)療

0.97

0.97


210

15

01

184

 行政運行

213.81

213.81


210

15

06

184

 醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)

17.09

17.09


210

15

50

184

 事業(yè)運行

5.86

5.86


221

02

01

184

 住房公積金

20.19

20.19


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 






表4

政府性基金支出預(yù)算表

部門:



金額單位:萬元

項    目

本年政府性基金預(yù)算支出

科目編碼

單位代碼

單位名稱(科目)

合計

基本支出

項目支出





合    計




























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






表5

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

部門:



金額單位:萬元

項    目

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

科目編碼

單位代碼

單位名稱(科目)

合計

基本支出

項目支出





合    計




























 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 財政撥款收入:指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。 

2. 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動所取得的收入。

3. 其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

4. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指上個年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6. 基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

8. “三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

9. 一般公共服務(wù)(類)醫(yī)療保障(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

10. 衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款) 醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)醫(yī)保業(yè)務(wù)發(fā)展網(wǎng)絡(luò)運行維護費。

11. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

12. 社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映單位為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保險費支出。

13. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)和醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):分別反映單位參公管理和事業(yè)編制職工基本醫(yī)療保險繳費支出。

14. 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

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