第一部分 達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構(gòu)成
第二部分 達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明
第三部分 達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心2022年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟分類科目)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十三、部門預(yù)算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心概況
一、基本職能及主要工作
(一)達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心單位職能簡介。
負責(zé)經(jīng)辦全區(qū)城鎮(zhèn)職工(居民)基本醫(yī)療保險業(yè)務(wù),統(tǒng)一籌集、營運和支付基本醫(yī)療保險基金。
(二)2022年重點工作。
1.扎實做好新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作。落實上級新型冠狀病毒肺炎防控醫(yī)保政策,按照醫(yī)保政策規(guī)定和經(jīng)辦服務(wù)范疇支付相關(guān)費用。同時做好單位辦公場地、工作人員的消毒防護工作。
2.強化醫(yī)保政策宣傳工作。創(chuàng)新宣傳形式,把握醫(yī)保新政策出臺的時間節(jié)點,在單位宣傳欄、墻報、櫥窗等開設(shè)專欄,重點宣傳參保方式、籌資標準、醫(yī)保待遇等;充分利用LED顯示屏、定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)保微信群、城鄉(xiāng)居民業(yè)務(wù)辦理工作群發(fā)送醫(yī)保政策等推出宣傳標語,定期組織定點醫(yī)藥機構(gòu)工作人員,全面培訓(xùn)解讀施行中的醫(yī)保政策,發(fā)動兩定機構(gòu)工作人員成為醫(yī)保政策宣傳員,提升宣傳工作的傳播力、影響力和公信力。
3.抓好異地就醫(yī)即時結(jié)算。開辟綠色通道,簡化備案材料、優(yōu)化備案形式,擴大異地備案聯(lián)網(wǎng)結(jié)算,方便參保人員異地就醫(yī)即時結(jié)算,減少跑路環(huán)節(jié)。
4.完成城鄉(xiāng)居民參保任務(wù)。在區(qū)醫(yī)保局指導(dǎo)下,加大醫(yī)保宣傳,積極對接稅務(wù)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦委和相關(guān)部門,力爭完成2022年目標任務(wù)。
5.落實“兩病”政策實施工作。嚴格按照《達州市醫(yī)療保障局等四部門關(guān)于印發(fā)達州市城鄉(xiāng)居民高血壓糖尿病門診用藥保障機制實施細則的通知》文件執(zhí)行,指導(dǎo)符合“兩病”認定機構(gòu)的醫(yī)療機構(gòu)開展認定工作,切實減輕“兩病”患者門診醫(yī)療費用負擔(dān)。
6.優(yōu)化審核流程,縮短撥付時限。全面運行智能審核,督促定點醫(yī)療機構(gòu)盡快接入智能審核端口,上線智能審核,智能控制攔截、預(yù)警提示、輔助人工審核操作,提高審核效率,加快基金撥付。
7.簽訂醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)協(xié)議,強化兩定機構(gòu)日常巡查。
8.加強日常基金監(jiān)督。按照主管局安排,對“兩定”機構(gòu)開展醫(yī)療保障基金專項治理,嚴厲打擊欺詐騙保行為,深入排查問題線索,嚴肅查處典型案例。
二、部門概況
單位股室8個,編制人數(shù)29人。在職人員總數(shù) 23人,勞務(wù)派遣1人,車輛無。
第二部分 達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心
2022年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心單位2022年收支總預(yù)算304.44萬元,比2021年預(yù)算數(shù)368.9萬元減少64.46萬元,主要原因是人員減少及按照中央相關(guān)要求減少行政運行。
(一)收入預(yù)算情況
達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心單位2022年收入預(yù)算304.44萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,占0%;一般公共預(yù)算撥款收入304.44萬元,占100%。
(二)支出預(yù)算情況
2022年預(yù)算支出合計304.44萬元,其中:基本支出287.43萬元,占94.41%;項目支出17.01萬元,占5.59%。
二、財政撥款收支預(yù)算情況說明
達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心單位2022年財政撥款收支總預(yù)算為304.44萬元,比2021年財政撥款收支總預(yù)算數(shù)368.9萬元減少64.46萬元,主要原因是人員減少及按照中央相關(guān)要求壓減年度預(yù)算總額。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入304.44萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出28.39萬元、衛(wèi)生健康支出255.86萬元、住房保障支出 20.19 萬元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心單位2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款304.44萬元,比2021年預(yù)算數(shù)368.9萬元減少64.46萬元,主要是人員減少及按照中央相關(guān)要求壓減年度預(yù)算總額。
(二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出28.39萬元,占9.33%;衛(wèi)生健康支出 255.86萬元,占 84.04%;住房保障支出20.19萬元,占6.63 %。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(類)醫(yī)療保障(款)行政運行(項):2022年預(yù)算數(shù)為219.67萬元,主要用于:正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經(jīng)費。
2.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款) 醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)(項):2022年預(yù)算數(shù)為17.08萬元,主要用于:醫(yī)保業(yè)務(wù)發(fā)展專項,金保網(wǎng)絡(luò)運行維護費。
3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2022年預(yù)算數(shù)為26.92 萬元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
4、社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):2022年預(yù)算數(shù)為1.48萬元,主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保險費支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2022年預(yù)算數(shù)為18.13萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2022年預(yù)算數(shù)為0.97萬元主要用于:單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2022年預(yù)算數(shù)為20.19萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心單位2022年一般公共預(yù)算基本支出287.43萬元,其中:人員經(jīng)費249.12萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費38.31萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出,辦公設(shè)備購置等。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心單位2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心單位單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛。
無公務(wù)用車購置的寫明:2022年未安排公務(wù)用車購置費。2021年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心單位2022年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心單位2022年未使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
2022年,達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為38.31萬元,比2021年34.2萬元預(yù)算增加4.11萬元,增加12 .02%。
(二)政府采購情況
2022年,達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心單位未安排政府采購。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底,達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心單位共有車輛0輛,其中,公務(wù)接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
(四)績效目標設(shè)置情況
績效目標是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費隨事定”的原則,2022年達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標,綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量,預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。2022年 達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心開展績效目標管理的項目5個,涉及預(yù)算45.61萬元。其中:人員類項目0個,涉及預(yù)算0萬元;運轉(zhuǎn)類項目4個,涉及預(yù)算38.61萬元;特定目標類項目1個,涉及預(yù)算7萬元。
第三部分 達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心
2022年部門預(yù)算表
一、部門收支總表(表1)
二、部門收入總表(表1-1)
三、部門支出總表(表1-2)
四、財政撥款收支預(yù)算總表(表2)
五、財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟分類科目)(表2-1)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(表3)
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(表3-1)
八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表(表3-2)
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表(表3-3)
十、政府性基金預(yù)算支出表(表4)
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表(表4-1)
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表(表5)
十三、部門預(yù)算項目支出績效目標表(表6)
十四、部門整體支出績效目標表(表7)
部門收支總表 表1 | |||
部門: | 金額單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預(yù)算數(shù) | 項 目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 304.44 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、事業(yè)收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
34.4 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 28.39 | |
九、社會保險基金支出 | |||
十、衛(wèi)生健康支出 | 255.86 | ||
十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十三、農(nóng)林水支出 | |||
十四、交通運輸支出 | |||
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 20.19 | ||
二十一、糧油物資儲備支出 | |||
二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
二十四、預(yù)備費 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
二十七、債務(wù)還本支出 | |||
二十八、債務(wù)付息支出 | |||
二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||
三十、抗疫特別國債安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 計 | 304.44 | 本 年 支 出 合 計 | 304.44 |
七、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 三十一、事業(yè)單位結(jié)余分配 | ||
八、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 其中:轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | ||
三十二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
收 入 總 計 | 304.44 | 支 出 總 計 | 304.44 |
.\
表3 | |||||||
一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 | |||||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||
項 目 | 合計 | 當(dāng)年財政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | |||||
類 | 款 | 項 | |||||
合 計 | 304.44 | 304.44 | |||||
304.44 | 304.44 | ||||||
達州市通川區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心部門 | 304.44 | 304.44 | |||||
208 | 05 | 05 | 184 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 26.92 | 26.92 | |
208 | 99 | 99 | 184 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.48 | 1.48 | |
210 | 11 | 01 | 184 | 行政單位醫(yī)療 | 18.13 | 18.13 | |
210 | 11 | 02 | 184 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.97 | 0.97 | |
210 | 15 | 01 | 184 | 行政運行 | 213.81 | 213.81 | |
210 | 15 | 06 | 184 | 醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) | 17.09 | 17.09 | |
210 | 15 | 50 | 184 | 事業(yè)運行 | 5.86 | 5.86 | |
221 | 02 | 01 | 184 | 住房公積金 | 20.19 | 20.19 |
表4 | |||||||
政府性基金支出預(yù)算表 | |||||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||
項 目 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
合 計 | |||||||
表5 | |||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 | |||||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||
項 目 | 本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱(科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
合 計 | |||||||
第四部分 名詞解釋
1. 財政撥款收入:指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2. 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動所取得的收入。
3. 其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
4. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指上個年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6. 基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8. “三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
9. 一般公共服務(wù)(類)醫(yī)療保障(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
10. 衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款) 醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的醫(yī)保業(yè)務(wù)發(fā)展網(wǎng)絡(luò)運行維護費。
11. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
12. 社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映單位為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保險費支出。
13. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)和醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):分別反映單位參公管理和事業(yè)編制職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
14. 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。