国产乡下三级全黄三级,japanese国产在线观看,中文字幕日韩欧美一区二区三区,免费AV一区二区三区

蒲家鎮人民政府2020年部門決算公開報告
來源:蒲家鎮
發布日期:2021-10-29
點擊數:人次

??目錄

 


第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、三公經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款三公經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

 


第一部分部門概況

 

    一、基本職能及主要工作

(一)主要職能

蒲家鎮在通川區領導下,依據各項法律、法規和規章的規定行使行政管理職責,負責本轄區各項行政管理工作。主要職責是:通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務群眾,切實履行發展經濟、社會管理、公共服務、維護社會穩定的職能。努力把工作重點放在轉變政府職能,加強黨的領導,加強基層政權建設,建立廉潔高效、運轉協調、行為規范的服務型政府。

(二)2020年重點工作完成情況。

12020年我鎮本著以民為本,執政為民的原則,合理配置資源,創新管理模式,大力推進鄉村振興工作,不斷提高人居生活品質。強化安全生產。落實五級五覆蓋五落實五到位,加大安全巡查,查出各類安全隱患80余處,已全部整改到位;嚴格農村家宴申報備案制度,共計申報63余次;建立地質災害點預警處突機制;其他行業(領域)安全工作扎實推進。組建45人應急隊伍,出勤11余次,有效減災處突,強化生態保護。深入推進五治工程,落實日常監管和門前雙三包;加強森林巡查,防止火災發生,防治松線蟲病發生,防控風災林木處理。強化社會保障。積極建設八口村幸福養老院示范中心;完成了畫眉村互助養老幸福院建設;實現城鄉居民養老保險持續增長、城鄉居民基本醫療保險持續升高、新農合參保率達97%;低保工作做到應保盡保,尤其是建檔立卡貧困戶,保障貧困戶的最低生活保障;完成全鎮殘疾人量體裁衣個性化服務人戶和信息錄入工作;完成了全鎮廉租房補助復核和新增。強化自主創新。對蒲家鎮大學生創業園區提檔升級,打造省級大學生創新創業園區(孵化基地),按時間節點完成相關優惠扶持政策。

2、疫情防控有力有序。一是高度重視,迅速安排綜合協調。召開專題會議,部署落實相關工作,成立了6個工作組,建立聯防聯控工作機制,明確相關部門職責分工。二是黨建引領,建好基層黨建堡壘。號召全鎮各級黨組織充分發揮戰斗堡壘作用、黨員干部發揮先鋒模范作用,鼓勵干部在履職盡責上顯擔當、在服務群眾上樹形象、在遵守紀律上做表率。三是下沉一線,落細落實防控責任。全鎮干部下沉到包片村開展疫情防控工作,明確各人員職責分工,確保責任落實。擴大宣傳覆蓋范圍,提升群眾對疫情的科學防控水平,先后發放、張貼公告、條幅等5000余份;結合上級部門提供的數據以及村(社區)內排查和群眾的舉報,迅速采取行動,及時對調查車輛、人員采取行動,掌握詳細信息,分類建立臺賬;在重要路口共設置12個檢查勸導點,組織鎮村干部輪流值班,確保檢查點全天候有人守、有人管,有效控制人員流動,降低疫情擴散途徑。四是主動作為,積極探索防控新措施。在落實上級安排部署的各項工作和要求后,積極學習、研究疫情防控工作中的好方法、好經驗,并對這些好經驗在全鎮宣傳推廣。持續強化監督檢查,對違反要求的一律從重從快嚴肅查處,進一步強化干部作風,鞏固抗擊疫情的組織基礎。

3、始終堅持黨建為先。按照黨要管黨,從嚴治黨的總體要求。扎實推進兩學一做”學習教育常態化。各黨支部(總支)按照時間節點認真做好三會一課,認真學習黨規、黨章以及習近平總書記系列講話;結合脫貧攻堅、鄉村振興等工作,開展形式多樣的黨員活動日活動,進一步加強黨組織的堡壘作用、黨員的模范帶頭作用。加強組織規范化建設。加大資金爭取和投入,打造了八口村黨建示范點,積極申報省級農民夜校示范基地。發展黨員積極分子19人,發展預備黨員2人,按期轉正16人。強化黨風廉政建設。以落實兩個責任一案雙查為重點,落實責任,著力依法行政。堅持對腐敗零容忍,辦結1起違紀違規案件、3件信訪件。全面落實區委對黨風廉政建設社會評價宣傳工作的要求,深入開展了民情大走訪、民訴大化解、民生大改善、民策大公開主題活動,使人民群眾的獲得感滿意度進一步提升。抓好意識形態工作。堅持把意識形態工作與黨建工作緊密結合起來,充分發揮黨支部作用、不斷激發黨員群眾主體意識,按照意識形態工作重點任務清單,強化對意識形態工作的領導,強化意識形態責任制。通過每月黨員活動日加強對黨員理想信念、社會主義意識形態的教育學習,提高廣大黨員干部立足本職工作,增強做好宣傳教育工作和意識形態工作的意識,不斷提高聯系群眾、服務群眾、引導群眾、團結群眾的本領。抓好思想政治教育。以開展“不忘初心、牢記使命主題教育為契機,以中心組學習為龍頭,以習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平總書記關于政治建設和意識形態工作的重要論述、黨的十九大精神、社會主義核心價值觀、省市區文件精神為主要內容,緊密聯系我鎮經濟社會發展和干部群眾的思想實際,組織領導干部開展有針對性的理論研究,探索美麗鄉村建設的新途徑。

4、始終堅持發展為要。科學規劃,統籌協調,助農增收,秦巴藍莓主題公園加快發展,二期1000余畝基礎建設加快實施,園區提灌站建設全面完成,新建藍莓培育玻璃大棚2600平方米、百香果種苗鋼管大棚6600平方米,建成園區道路3.8公里。國色天香采摘園效益凸顯,桃花節、葡萄品鑒節成功舉辦,農旅產品更加豐富、農旅資源最大利用。轉型傳統種植業。巴達生態養生園不斷壯大,稻田+”種養模式得到省、市領導高度評價,稻田青蛙、生態小龍蝦等特色養殖產品暢銷成渝。農業品牌質效提升。苗源科技不斷壯大,草莓、牡丹、藍莓育苗研發成功,程海洋同志入圍通川優秀人才庫。秦巴植物博覽園、華夏牡丹園建設穩步推進。現代農業加快發展,新增專業合作社4家,成功爭取上級以獎代補資金25萬元。大力推進脫貧攻堅民生工程。教育扶貧、健康扶貧、就業扶貧、兜底扶貧有力推進,助推全區順利實現脫貧摘帽。村道破損路修復15330平方米,村道窄路加寬7.9公里。八口村脫貧攻堅引領區建設成效顯著,臺灣專家扎根蒲家傾囊相授農業技術,社會資源得到最大調動、各界力量得到最大動員。防返貧機制進一步完善,部分脫貧戶低保提標有力推進,免費健康體檢、就業培訓、扶貧保險實現全覆蓋。脫貧戶文明鄉風建設有力推進,小喇叭宣講、院壩會、文化下鄉活動深入開展,新風教育、勵志教育、法治教育不斷加強,全覆蓋開展農村社情民意大走訪,一批事關農村群眾切身利益的熱點難點問題得到有效解決。鞏固脫貧攻堅。通過落實各項惠民政策確保全鎮280603人脫貧戶脫貧不脫政策,脫貧戶持續增收不返貧,農村弱勢群體脫貧奔康路上不掉隊。繼續深入開展財政人員幫扶全覆蓋,確保脫貧戶不掉線。重點項目落實落地。深入推進了場鎮污水管網二期建設、210國道蒲家場鎮段整治并進行廣場建設工作。

二、機構設置

2020年納入蒲家鎮預算單位7個,其中行政單位1個,其他事業單位6個。

1、無納入蒲家鎮2020年度部門決算編制范圍的二級。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計2425.08萬元(上年結轉240.59萬元)。與2019年收入1933.26萬元相比,收入總計各增加491.82萬元,增長25.44%。主要變動原因是工程項目資金增加。

2020年度支出總計1956.41萬元(基本支出520.76萬元,占26.61%;項目支出1435.68萬元,占73.38%);與2019年度1692.67萬元對比增加263.74萬元,增加15.58%,主要原因是嚴格按照預算績效目標執行,及時撥付工程款。

1635472598(1).png

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計2184.48萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1829.33萬元,占76%;政府性基金預算財政撥款收入335.15萬元,占14%;結轉結余240.59萬元,占10%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%

    1635472721(1).png

    

    

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計1956.41萬元,其中:基本支出520.76萬元,占26.62%;項目支出1435.68萬元,占73.38%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年收入決算數為2148.48萬元,與2019年相比,財政撥款收總計對比增加491.82萬元,增加29.68%;主要原因是工程項目資金增加。

2020年支出決算數為1956.41萬元,與2019年相比,財政撥款支出總計增加263.74萬元,增加15.58%。主要變動原因嚴格按照預算績效目標執行,及時撥付工程項目款。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出1626.42萬元,占本年支出合計的83.13%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款增加330.74萬元,增長25.49%。主要變動原因重點項目建設資金增多。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出1626.42萬元,主要用于以下方面:

1635472830(1).png

  1. 一般公共服務支出400.09萬元,占20%

  2. 文化旅游體育與傳媒支出5.01萬元,占0.03%

  3. 社會保障和就業支出268.01萬元,占14%

  4. 衛生健康支出81.94萬元,占4%

  5. 城鄉社區支出370.05萬元占19%

  6. 農林水支出737.67萬元,占38%

  7. 住房保障支出49.81萬元,占2%

  8. 災害防治及應急管理支出:32.59萬元,占2%

  9. 其他支出11.27萬元,占1%

    (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

    2020年一般公共預算支出決算數為1626.42萬元完成預算74.45%。其中:

    1.一般公共服務支出: 支出決算為400.09萬元,完成預算72.53%,決算數小于預算數的主要原因是主要原因是2020年未及時報銷,結轉至下年支付。

    2.文化旅游體育與傳媒支出: 支出決算為5.01萬元,完成預算100%

    3.社會保障和就業支出: 支出決算為268.01萬元,完成預算100%

    4.衛生健康支出: 支出決算為81.94萬元,完成預算90%,決算數小于預算數的主要原因是2020年未及時報銷,結轉至下年支付。

    5.城鄉社區支出:支出決算為370.05萬元,完成預算93.71%。決算數小于預算數的主要原因是2020年未及時報銷,結轉至下年支付。

    6.農林水支出支出決算為737.67萬元,完成預算90.31%,決算數小于預算數的主要原因是2020年未及時報銷,結轉至下年支付。

    7.住房保障支出支出決算為49.81萬元,完成預算100%

    8.災害防治及應急管理支出支出決算為32.59萬元,完成預算100%

    9.其他支出支出決算為11.27萬元,完成預算88.53%。決算數小于預算數的主要原因是2020年未及時報銷,結轉至下年支付。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明       

    2020年一般公共預算財政撥款基本支出520.74萬元,其中:

    人員經費442.36萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

    日常公用經費78.38萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

    七、三公經費財政撥款支出決算情況說明

    (一)三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

    2020三公經費財政撥款支出決算為2.36萬元,完成預算30%

    (二)三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

  1. 2020三公經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算2.36萬元,占100%。具體情況如下:

    1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%。全年安排因公出國(境)團組0次。

    2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%

    3.公務接待費支出2.36萬元,完成預算29.5%。公務接待費支出決算比2019年減少5.53萬元,下降42.7%。主要原因是2020年未及時終審所以沒完全撥付,以及按相關制度縮減三公經費支出。其中:

    國內公務接待支出2.36萬元,主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

    外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。

    八、政府性基金預算支出決算情況說明

    2020年政府性基金預算撥款支出330.02萬元。

     

    九、國有資本經營預算支出決算情況說明

    2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

     

    十、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況

    2020年,蒲家鎮機關運行經費支出0萬元。

(二)政府采購支出情況

  1. 2020年,蒲家鎮政府采購支出總額2.15萬元,其中:政府采購貨物支出2.15萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于日常辦公設備購置。

    (三)國有資產占有使用情況

    截至20201231日,蒲家鎮政府共有車輛0輛。

    (四)預算績效管理情況

    根據預算績效管理要求,本單位在年初預算編制階段,組織對1個項目開展了預算事前績效評估,對1個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取1個項目開展績效監控,年終執行完畢后,對1個項目開展了績效目標完成情況自評。

    本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看較好。

    1.項目績效目標完成情況。

     蒲家鎮人民政府在2020年度部門決算中反映農村道路建設工程項目”1個項目績效目標實際完成情況如下:

    1)農村道路建設工程項目全年預算數91萬元,執行數為91萬元,完成預算的100%。通過項目實施有效改善村民生產條件,完善基礎設施建設,增強農村生產效率,提升招商引資綜合實力。發現主要問題:需進一步對道路進行日常管護。下一步改進措施:督促涉及路段村社區建立管護機制,定期清掃養護。

     

項目績效目標完成情況表

(2020年度)

項目名稱

農村道路建設

預算單位

達州市通川區蒲家鎮人民政府

預算執行情況(萬元)

預算數:

91萬元

執行數:

91萬元

其中-財政撥款:


其中-財政撥款:


其它資金:


其它資金:


年度目標完成情況

預期目標

實際完成目標

解決農村出行不便及生產運輸,服務群眾。

完成道路建設,促進了農村生產,方便了人民群眾出行。

績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

完成情況

指標1

建設進度

100%

效益指標

社會效益指標

指標2

促進社會經濟

≥95%

滿意度指標

滿意度指標

指標3

人民群眾滿意度

≥95

 

 

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評,《通川區蒲家鎮2020年部門整體支出績效評價報告》見附件(附件1)。

 

第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。 

4.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

5.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指局機關及下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

6.一般公共服務(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項):指單位開展財政綜合業務、預決算編審等委托其他單位進行財政管理工作的項目支出。

7.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):反映其他用于文化體育與傳媒方面的支出。

8.社會保障和就業(類)民政管理事務(款)基層政權和社區建設(項):反應開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作的支出

9.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。  

10.社會保障和就業(類)撫恤(款)義務兵優待(項):指義務兵優待方面的支出。  

11.社會保障和就業(類)社會福利(款)老年福利(項):指對老年人提供福利服務方面的支出。

12.社會保障和就業(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項):指其他用于殘疾人事業方面的支出。

13.社會保障和就業(類)特困人員供養(款)農村五保供養支出(項):指農村五保供養支出。

14.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):指其他用于社會保障和就業方面的支出。

 15.醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項):指其他用于基層醫療衛生機構的支出。

16.醫療衛生與計劃生育(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):指其他用于計劃生育事務管理方面的支出。

17.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍戰士待遇人員的醫療經費。   

18.節能環保支出(類)污染防治(款)排污費安排的支出(項):指用于排污治理方面的經費。   

19.城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項):指城鄉社區、防災減災、名勝風景區規劃制定與管理等方面的支出。

20.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)小城鎮基礎設施建設(項):指小城鎮路、氣、水、電等基本建設方面的支出。

21.城鄉社區支出(類)城鄉環境衛生(款)城鄉環境衛生(項):指城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

22.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)農村基礎設施建設支出(項):指農村路、氣、水、電等基本建設方面的支出。

23.農林水支出(類)農業(款)農業行業業務管理(項):指用于農業農村政策研究、土地承保管理、審計監督等農業行業一般性基本業務管理工作的支出。   

24.農林水支出(類)農業(款)對高校畢業生到基層任職補助(項):指按規定對高校畢業生到基層任職補助支出。

25.農林水支出(類)扶貧(款)農村基礎設施建設(項):指用于農村貧困地區鄉村道路、住房、基本農田、水利設施、人畜飲水、生態環境保護等生產生活條件改善方面的支出。

26.農林水支出(類)扶貧(款)社會發展(項):指用于農村貧困地區中小學教育、文化、廣播、電視、醫療、衛生等方面的項目支出。

27.農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):指用于其他扶貧方面的支出。

28.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村委會和村黨支部的補助(項):指各級財政對村委會和村黨支部的補助支出,以及支持建立鄉級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

29.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

30.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

31.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

32.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

33.“三公經費:納入省級財政預決算管理的三公經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

34.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

 

達州市通川區蒲家鎮人民政府

2020年部門整體支出績效評價報告

 

一、部門(單位)概況

(一)機構組成

達州市通川區蒲家鎮人民政府,位于達州市通川蒲家鎮興隆街150號。取得經中共達州市通川區委機構編制委員會辦公公室辦發的統一社會信用代碼證書,代碼號為115114010088177284,機構負責人為宋聯琴。

達州市通川區蒲家鎮人民政府機關下設四個部門:政府、財政所、社會事務(政務)中心、規建辦。

(二)機構職能

 1、蒲家鎮人民政府的主要職能:

通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務群眾,切實履行發展經濟、社會管理、公共服務、維護社會穩定的職能。努力把工作重點放在轉變政府職能,加強黨的領導,加強基層政權建設,建立廉潔高效、運轉協調、行為規范的服務型政府。

  1. 宣傳法律政策,促進村民自治。

  2. 加強社會管理,創造良好環境。

  3. 發展農村經濟,增加農民收入。

  4. 加強綜合治理,維護社會穩定。

  5. 發展公益事業,提供公共服務。

    6)完成上級政府部門交辦的其他事項。

    2、蒲家鎮財政所的主要職能:

    1)貫徹落實黨和國家的財經方針政策,嚴格執行財經制度、法律、法規等

    2)負責落實兌現各級惠農補助資金,對農民負擔和農村政策及一卡通資金整改實施監管。

    3)負責本鎮行政事業單位財務管理機會計核算工作,規范財務收支行為;

    4)負責編報本鎮預算編制、執行及管理情況。

    5)負責本鎮國有資產的有效利用及村集體資產監督管理。

    6)完成上級財政及鎮政府交辦的其他事項。

    3、蒲家鎮社會事務(政務)中心的主要職能:

    1)涉及經濟發展、公共管理以及與群眾密切相關的政務服務、公共服務、便民服務事項,指導區域內各便民服務中心工作,負責政務公開事務性工作。

    4、蒲家鎮規建辦要職能:

    1)貫徹執行國家及各級政府有關建設事業的方針、政策和法規,研究制定本轄區規劃建設的實施辦法和規定。

    2)負責在總體規劃的指導下,組織編制本鎮規劃,組織實施規劃的具體工作。

    3)負責處理在建設中發生的矛盾糾紛

    4)負責建筑的管理工作,嚴格執行相關法律法規,及時處理違章建筑。

    5)完成上級部門及鎮政府交辦的其他事項

(三)人員概況

2020年蒲家鎮人民政府機構人員為39人,其中行政人員13人,參公人員2人,非參公事業人員24人。

二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況。

1. 部門預算收入。蒲家鎮政府2020年收入預算2425.08萬元,其中:公共預算撥款收入2184.48萬元,上年結轉收入240.6萬元。

2.部門預算支出。蒲家鎮政府2020年支出預算1956.44萬元。包括:一般公共服務支出400.09萬元、文化旅游體育與傳媒支出5.01萬元、社會保障和就業支出268.01萬元、衛生健康支出81.94萬元、城鄉社區支出370.05萬元、農林水支出737.67萬元、住房保障支出49.81萬元、災害防治及應急管理支出32.59萬元、其他支出11.27萬元。

3.部門三公經費預算情況。蒲家鎮政府2020三公經費財政撥款預算數2.36萬元,其中:公務接待費2.36萬元。

(二)部門財政資金支出情況。

2020年實際支出1956.41萬元,其中基本支出520.74萬元,與上年436.2萬元對比增加84.54萬元,增加19.38%2、項目支出1510.41萬元,比上年1256.47萬元,對比增加253.94萬元.增加20.22%,原因工作力度增強基本支出增加,本年項目增加。

1、基本支出情況

1)工資福利類共支385.54萬元,比預算366.02相比增加19.52萬元,增幅5.34%,主要原因為追加的在職人員目標考核資金在2020年年初支付,同時追加2020年人員變動調資等經費。

2)商品服務類共支76.23萬元,比預算61.4萬元相比增加14.83萬元,增幅24.16%,主要原因為年中科目調劑將其他支出中的預備費調至到該科目。

3)對個人和家庭的補助類共支出56.82萬元。比2019年預算5.13萬元相比增加51.69萬元,增幅1007.62%,主要原因為納入了對社會貧困戶等的補助。

4)資本性支出類共支出2.15萬元,比2019年預算支出3.65萬元,相比減少1.5萬元。主要辦公設備購置量減少。

5)其他支出類共計支出0元,比預算0萬元相比減少0萬元。

  1. 部門整體預算績效管理情況

  2. 部門預算管理。

蒲家鎮人民政府2020年部門整體支出情況較好,從預算到執行,收入、支出及信息公開等基本按照相關制度要求進行,保證了機構運轉。

始終堅持發展為要。科學規劃,統籌協調,助農增收,秦巴藍莓主題公園加快發展,二期1000余畝基礎建設加快實施,園區提灌站建設全面完成,新建藍莓培育玻璃大棚2600平方米、百香果種苗鋼管大棚6600平方米,建成園區道路3.8公里。國色天香采摘園效益凸顯,桃花節、葡萄品鑒節成功舉辦,農旅產品更加豐富、農旅資源最大利用。轉型傳統種植業。巴達生態養生園不斷壯大,稻田+”種養模式得到省、市領導高度評價,稻田青蛙、生態小龍蝦等特色養殖產品暢銷成渝。農業品牌質效提升。苗源科技不斷壯大,草莓、牡丹、藍莓育苗研發成功,程海洋同志入圍通川優秀人才庫。秦巴植物博覽園、華夏牡丹園建設穩步推進。現代農業加快發展,新增專業合作社4家,成功爭取上級以獎代補資金25萬元。大力推進脫貧攻堅民生工程。教育扶貧、健康扶貧、就業扶貧、兜底扶貧有力推進,助推全區順利實現脫貧摘帽。村道破損路修復15330平方米,村道窄路加寬7.9公里。八口村脫貧攻堅引領區建設成效顯著,臺灣專家扎根蒲家傾囊相授農業技術,社會資源得到最大調動、各界力量得到最大動員。防返貧機制進一步完善,部分脫貧戶低保提標有力推進,免費健康體檢、就業培訓、扶貧保險實現全覆蓋。脫貧戶文明鄉風建設有力推進,小喇叭宣講、院壩會、文化下鄉活動深入開展,新風教育、勵志教育、法治教育不斷加強,全覆蓋開展農村社情民意大走訪,一批事關農村群眾切身利益的熱點難點問題得到有效解決。鞏固脫貧攻堅。通過落實各項惠民政策確保全鎮280603人脫貧戶脫貧不脫政策,脫貧戶持續增收不返貧,農村弱勢群體脫貧奔康路上不掉隊。繼續深入開展財政人員幫扶全覆蓋,確保脫貧戶不掉線。重點項目落實落地。深入推進了場鎮污水管網二期建設、210國道蒲家場鎮段整治并進行廣場建設工作。

(二)結果應用情況。

包括績效自評公開、評價結果整改和應用結果反饋等情況。

四、評價結論及建議

近年來,我鎮不斷完善了財務制度、明確崗位分工、加強賬務核對;資金使用合規方面嚴格執行預算、嚴格審批程序、嚴肅財經紀律。堅持重民生保重點,科學安排財政支出。全鎮干部和群眾對財政資金的安排、使用滿意度較高。

下一步針對我鎮目前存在的預算當年完成率不高,結轉資金較大,經費支出控制不夠嚴格,公務卡執行率低等問題,我鎮將在今后的工作中,重點抓好以下工作。

1、進一步健全和完善管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。

2、積極穩妥地推進財政管理改革,構筑安全高效便捷的財政資金運行體系。

3、加強財政基礎管理工作,提高預算執行力。高度重視部門決算編制中所反映出來的預算執行過程中存在的問題,在日常基礎管理工作中加以改進和調整,嚴格執行預算,增強預算執行剛性,細化基本支出和項目支出的劃分。

4、加強業務培訓工作,提高管理水平。對辦事人員開展有關職業道德修養、誠信建設、法律、法規制度和現代信息技術應用的培訓,不斷提高辦事人員的學習能力和工作能力。

 


五部分附表

 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款三公經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

 


四川省達州市通川區蒲家鎮人民政府2020年決算公開表.XLS

分享到:
主站蜘蛛池模板: 国产精品IGAO视频网| 亚洲国产理论片在线播放| 国内精品伊人久久久久网站| 日本sm极度另类视频| 国产精品你懂的在线播放| 国产精品视频一区国模私拍| 亚洲永久精品ww47| 精品国产不卡一区二区三区| 日本少妇被黑人猛cao| 凹凸国产熟女精品视频| 欧洲精品免费一区二区三区| 国产午夜视频在线观看| 亚洲成a人v欧美综合天堂下载| 国产精品久久久久久久久岛国| 国产精品自在在线午夜蜜芽tv在线| 欧美人与zoxxxx视频| 无套内谢的新婚少妇国语播放| 免费观看在线A级毛片| 深夜爽爽动态图无遮无挡| 国产乱子伦一区二区三区| 99re6在线视频精品免费| 色两性网欧美| 日本三级韩国三级欧美三级| 国产精品自在线拍国产手机版| 日日噜噜夜夜狠狠视频| 国产精品自产拍在线观看花钱看| 亂倫近親相姦中文字幕| 国产伦精品一区二区三区免.费| 国产精品久久久久久亚洲影视| 亚洲国产欧美在线人成| 亚洲欧美日韩中文无线码| 欧美 国产 亚洲 卡通 综合| 国产午夜三级一区二区三| 337p人体粉嫩胞高清视频| 樱花草在线社区www韩国| 日本一区二区三区免费播放| 精品视频一区二区三区中文字幕| 欧美国产综合欧美视频| 最近最好的2019中文| 国产午夜视频在线观看| 国产精品国产三级国快看|