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區審計局
來源:區審計局
發布日期:2022-03-21
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???  一、主要職責

  (一)主管全區審計工作。負責對區級財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督,對公共資金、國有資產、國有資源和領導干部履行經濟責任情況實行審計全覆蓋,對領導干部實行自然資源資產離任審計,對國家、省、市、區有關重大政策措施貫徹落實情況進行跟蹤審計。對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。

  (二)貫徹執行國家有關審計工作的方針政策和法律法規。起草我區地方性規章草案,制定并組織實施全區專業領域審計工作規劃。對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價,作出審計決定或提出審計建議。

  (三)向區委審計委員會提出年度區級預算執行和其他財政支出情況審計報告。向區政府和達州市審計局提出年度區級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告。受區政府委托向區人大常委會提出區級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。向區委、區政府報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果。依法向社會公布審計結果。向區委和區政府有關部門,鄉鎮(管委會)黨委、街道黨工委,政府(街道辦事處、管委會)通報審計情況和審計結果。

  (四)直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權范圍內作出審計決定,包括國家、省、市、區有關重大政策措施貫徹落實情況;區級預算執行情況和其他財政收支,區級各部門(單位)預算執行情況、決算草案和其他財政收支;鄉鎮人民政府(含街道辦事處、管委會)預算執行情況、決算草案和其他財政收支,財政轉移支付資金;使用財政資金的事業單位(含直屬單位)和社會團體的財務收支;區級政府投資和以區級政府投資為主的建設項目的預算執行情況和決算,區級重大公共工程項目的資金管理使用和建設運營情況;自然資源管理、污染防治和生態保護與修復情況;區屬國有企業和地方金融機構、國有資本占控股或主導地位的企業和金融機構境內外資產、負債和損益,區政府及有關部門駐外非經營性機構的財務收支;有關社會保障基金、社會捐贈資金、安全生產和職業健康財政資金以及其他基金、資金的財務收支;國際組織和外國政府援助、貸款項目;法律法規規定的其他事項。

  (五)按規定對區管黨政主要領導干部及其他單位主要負責人實施經濟責任審計和自然資源資產離任審計。

  (六)組織實施對國家財經法律法規、規章、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理及國有資產管理使用等與區級財政收支有關的特定事項進行專項審計調查,履行區屬國有企業監事職責。

  (七)依法檢查審計決定執行情況,督促整改審計查出的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或區政府裁決中的有關事項,協助配合有關部門查處相關重大案件。

  (八)指導和監督內部審計工作,核查社會審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關審計報告。

  (九)依規定承擔重大項目稽查職責、區級財政預算執行情況和其他財政收支情況監督檢查職責、國有企業監事職責,以及相關機構的國有企業領導干部經濟責任審計。

  (十)組織開展審計領域內的交流與合作,組織開展信息技術在審計領域的應用。

  (十一)負責審計職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。

  (十二)完成區委、區政府交辦的其他任務。

  (十三)職能轉變。進一步完善審計管理體制,加強全區審計工作統籌,明晰區審計機關職能定位,理順內部職責關系,優化審計資源配置,充實加強一線審計力量,構建集中統一、全面覆蓋、權威高效的審計監督體系。優化審計工作機制,堅持科技強審,完善業務流程,改進工作方式,加強與有關部門的溝通協調,充分調動內部審計和社會審計力量,增強監督合力。統籌推進承擔行政職能的事業單位改革,將區審計局所屬事業單位的行政職能交由區審計局機關承擔。

          二、機構設置

  (一)辦公室(黨建辦)。負責文電、會務、檔案、機要、財務、安全國有資產管理等機關日常運轉工作。承擔保密、信息、績效管理、政務公開、信訪、綜合性文稿起草和史志編纂工作。組織辦理人大代表建議、政協委員提案。負責機關及直屬事業單位的黨群、干部人事、機構編制、勞動工資、教育培訓和審計專業技術職稱考評、離退休人員等工作。

  (二)法制審理股(內部審計監督指導股)。負責擬訂和組織實施年度審計項目計劃。承擔審計業務重要文稿起草和審核有關工作對審計成果進行分析研究和綜合利用。承擔地方性審計規范性文件的起草、制定和修改工作。承擔機關有關規范性文件的合法性審查、機關行政復議及行政應訴、本系統權責清單制度建設及動態調整、審計統計等工作。組織開展審計重大舉措、規劃等重要問題研究、普法宣傳、依法行政工作。審理有關審計業務事項監督檢查全局審計業務質量糾正或責成糾正全局違反國家規定作出的審計決定。推動建立健全內部審計制度對內部審計機構進行業務指導監督內部審計職責履行情況檢查內部審計業務質量。組織協調對社會審計機構出具的相關審計報告的核查。負責監督檢查審計決定執行情況和對重大違紀違法問題線索的移送協調。負責對局機關預算執行情況、決算草案和其他財政收支的審計。開展相關業務審計或專項審計調查工作。

  (三)電子數據審計股。組織實施審計業務電子數據的采集、驗收、整理和綜合分析利用。承擔對有關部門和國有企事業單位網絡安全、電子政務工程和信息化項目以及信息系統的審計。開展相關業務審計或專項審計調查工作。

  (四)經濟責任審計股。組織對管黨政主要領導干部及國有企事業單位主要領導人員的經濟責任審計。開展相關業務審計或專項審計調查工作。

  (五)財政金融審計股。組織審計級預算執行情況、決算草案和其他財政收支,區級部門(單位)鄉鎮人民政府(含辦事處、管委會)預算執行情況、決算草案和其他財政收支。承擔財政轉移支付資金審計。負責與人大協調聯系有關審計業務工作。開展相關業務審計或專項審計調查工作。組織審計屬金融機構的資產、負債和損益以及財務收支,屬金融機構境外國有資產投資、運營和管理情況以及國際組織和外國政府援助、貸款項目。開展相關業務審計或專項審計調查工作。

  (六)行政事業企業審計股。組織審計區委工作機關、人大機關、政協機關、政法機關、政府部門及其直屬單位財政財務收支。組織審計區級相關部門及直屬單位管理的教科文衛專項資金。組織審計級相關部門、鄉鎮人民政府(含辦事處、管委會)管理和其他單位受政府及其部門委托管理的社會保障資金、社會捐贈資金、安全生產和職業健康財政資金以及其他有關基金、資金的財務收支。組織審計屬國有及國有資本占控股或主導地位企業的資產、負債和損益以及財務收支,屬國有及國有資本占控股或主導地位的企業境外國有資產投資、運營和管理情況以及國際組織和外國政府援助、貸款項目。開展相關業務審計或專項審計調查工作。

  (七)政策跟蹤審計股(重大項目稽查股)組織實施對國家、省、市、區有關重大政策措施貫徹落實情況的跟蹤審計工作。開展相關業務審計或專項審計調查工作。

  (八)農業與資源環保審計股。組織審計農業農村、扶貧開發以及其他相關公共資金和建設項目。組織開展管領導干部自資源資產離任審計以及自然資源管理、污染防治和生態保護與修復情況審計。開展相關業務審計或專項審計調查工作。

  (九)固定資產投資審計股。組織審計級政府投資、以級政府投資為主的建設項目以及其他關系到國家利益和公共利益的重大公共工程項目。開展相關業務審計或專項審計調查工作

         三、辦公地址:達州市通川區永豐街51號

         四、辦公時間:9:00-12:0013:00-17:00(節假日除外)

         五、聯系方式:0818-2122560

         六、負責人姓名:趙彬 通川區審計局黨組書記、局長

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