一、基本職能及主要工作
(一)達州市通川區(qū)磐石鎮(zhèn)人民政府職能簡介
1.辦公室。主要負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨(工)委和政府(辦事處)公文運轉(zhuǎn)、會議會務(wù)、組織宣傳、干部人事、機構(gòu)編制、檔案管理、保密機要、績效管理、精神文明、老齡、統(tǒng)計、群團工作、綜合協(xié)調(diào)和后勤保障等工作;扶貧開發(fā)辦公室主要負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作開展,貧困人口摸底調(diào)查、統(tǒng)計、建檔立卡、動態(tài)監(jiān)測等工作;鄉(xiāng)村振興辦公室主要負責促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施工作,負責農(nóng)村公益事業(yè)和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推廣農(nóng)業(yè)技術(shù),調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)承包和農(nóng)村經(jīng)營管理,
2.黨建辦公室。主要負責黨的基層組織建設(shè),指導黨組織的設(shè)置和調(diào)整,負責黨代會的組織工作,參與人代會、政協(xié)聯(lián)絡(luò)會的組織工作,指導基層黨組織換屆選舉工作,指導黨員教育、管理和發(fā)展工作,督促基層黨組織加強流動黨員教育管理和服務(wù)工作,負責黨內(nèi)統(tǒng)計、組織關(guān)系轉(zhuǎn)接和黨費收繳、管理等工作,檢查指導基層黨組織堅持“三會一課制度”。
3.綜合執(zhí)法辦公室。主要負責同意組織和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)只會基層站所、區(qū)級部門派出執(zhí)法力量,按照有關(guān)法律規(guī)定相對集中行使行政處罰權(quán),以鄉(xiāng)鎮(zhèn)和街道名義開展綜合行政執(zhí)法工作;生態(tài)環(huán)境保護辦公室主要負責生態(tài)文明建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護和污染防治等工作;村鎮(zhèn)建設(shè)辦公室主要負責鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)、村(社區(qū))規(guī)劃編制管理工作,協(xié)助有關(guān)部門做好小城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)等工作。
4.經(jīng)濟發(fā)展辦公室。主要發(fā)展營造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境,促進民營經(jīng)濟、特色產(chǎn)業(yè)、各類協(xié)會、農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織和供銷合作經(jīng)濟發(fā)展,負責投資促進、商貿(mào)和社會經(jīng)濟統(tǒng)計工作,負責農(nóng)村市場流通、監(jiān)管工作,協(xié)助自然資源保護、小城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃等工作。
5.社會事務(wù)辦公室。主要負責農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè),負責民政、教育科技、文化旅游、衛(wèi)生健康、社會保障、醫(yī)療保障等社會管理,負責防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)等工作。
6.財政所。主要負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān)事業(yè)單位財務(wù)管理等工作,指導村(社區(qū))財務(wù)預(yù)決算、財務(wù)公開等工作。
7.社會治安綜合治理中心。主要負責社會治安綜合治理、矛盾糾紛多元化解和社會治安防控體系建設(shè)等工作。
8.應(yīng)急管理辦公室。主要負責安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理、檢查報告和應(yīng)急搶險救援處置等工作。
9.行政審批辦公室。主要負責行使下方的行政許可證及帶有審批性質(zhì)的行政權(quán)力事項的行政審批等工作。
10.社區(qū)管理辦公室。主要負責制定社區(qū)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃;指導社區(qū)開展思想作風建設(shè)、民主整治建設(shè)、黨風廉政建設(shè)和居務(wù)公開等工作;負責指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考評社區(qū)工作;負責管理、考核、獎懲社區(qū)工作人員;總結(jié)和推廣社區(qū)建設(shè)先進經(jīng)驗;指導社區(qū)居委會換屆工作,
11.公共服務(wù)辦公室。主要負責轄區(qū)內(nèi)人力資源社會保障、民政、社會救助、教科文衛(wèi)、體育旅游、市場監(jiān)管、殘聯(lián)等工作;負責行政審批事項的組織實施,優(yōu)化區(qū)域發(fā)展環(huán)境;指導街道政務(wù)服務(wù)工作。
(二)2021年重點工作
2021年,是“十四五”規(guī)劃的開啟之年。磐石鎮(zhèn)將緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府決策部署,以加快建設(shè)“東翼重鎮(zhèn)、宜居新區(qū)”為總體戰(zhàn)略目標,著力全面提升鄉(xiāng)村振興、加快重點項目建設(shè)、聚力民生實事改善等重點工作,促進經(jīng)濟平穩(wěn)增長、結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、質(zhì)量效益提升、民生持續(xù)改善、自身建設(shè)不斷加強。
1.明確一個目標,引領(lǐng)磐石高質(zhì)量發(fā)展的方向
一是項目建設(shè)高效推進。搶抓成渝雙城經(jīng)濟圈建設(shè)和萬達開統(tǒng)籌發(fā)展示范區(qū)推進的歷史機遇,聚焦加快建設(shè)東翼重鎮(zhèn)、宜居新區(qū)的發(fā)展定位,倒排工期,及時跟進,做好充分的前期準備工作。二是文旅資源充分整合。充分挖掘磐石的文化旅游資源,系統(tǒng)梳理,有效整合,發(fā)揮好文化底蘊深厚的優(yōu)勢,把磐石人民群眾的故事講好,打造出自己的文旅品牌。三是治理能力有效提升。以黨建引領(lǐng)基層治理能力建設(shè),積極培育村級集體經(jīng)濟,筑巢引鳳,把合適的人才引回農(nóng)村。強化村級組織建設(shè),夯實基礎(chǔ),全面激活黨小組和村民小組,提升服務(wù)覆蓋面,把基層治理的觸角延伸到每戶每人。
2.建設(shè)一支隊伍,筑牢磐石高質(zhì)量發(fā)展的基石
一是提升政治能力,強化思想武裝。增強干部“
3.堅持一條底線,拉平磐石高質(zhì)量發(fā)展的短板
一是堅守安全底線,應(yīng)防盡防。嚴格落實安全生產(chǎn)責任制,強化重點領(lǐng)域的安全整治,深入推進安全生產(chǎn)專項整治行動,突出重點領(lǐng)域和行業(yè)安全隱患排查整治,統(tǒng)籌抓好治安巡防、防汛抗旱、森林防滅火、禁毒、消防等工作,堅決遏制安全事故發(fā)生,確保人民群眾生命財產(chǎn)安全。二是堅守穩(wěn)定底線,應(yīng)解盡解。持續(xù)加強矛盾糾紛的排查和化解,完善糾紛研判和領(lǐng)導包案機制,逐一落實責任、人員及措施。持續(xù)加強對重點信訪人員的穩(wěn)控和教育轉(zhuǎn)化工作,準確掌握其思想狀況及活動軌跡,確保實現(xiàn)“零非訪”。摸排各類黑惡線索,加大宣傳力度,確保掃黑除惡家喻戶曉,做到無惡治亂,無亂強基。三是堅守生態(tài)底線,應(yīng)改盡改。持續(xù)推進人居環(huán)境整治工作,健全村組衛(wèi)生保
4.恪守一份情懷,擦亮磐石高質(zhì)量發(fā)展的底色
一是永葆為民情懷,推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。全力對標五大振興的工作要求,持續(xù)抓好“五大行動”,重點圍繞鄉(xiāng)風文明、治理有效等方面,按區(qū)委提出的“有顏值、有活力、有溫度、有秩序、有底蘊”的工作要求,總結(jié)經(jīng)驗,強化宣傳,叫響通川區(qū)鄉(xiāng)村振興樣板。二是永葆赤子情懷,持續(xù)改善民生。持續(xù)強化公共保障水平,加大宣傳力度,為群眾解釋好醫(yī)保、養(yǎng)老保險、就業(yè)和低保等政策,讓好政策應(yīng)享盡享。深入推進惠民惠農(nóng)工程,加大建設(shè)力度,補齊民生短板,提高群眾生活質(zhì)量。抓好就業(yè)保障,創(chuàng)造良好的創(chuàng)業(yè)就業(yè)環(huán)境。做好退役軍人服務(wù)工作,健全完善留守兒童、婦女、老人和殘疾人關(guān)愛保障機制。三是永葆公仆情懷,加強黨的建設(shè)。健全考評機制,履行好黨委抓黨建主體責任,落實好意識形態(tài)工作責任制,以黨支部“五化”為抓手,提升黨組織戰(zhàn)斗力。要發(fā)揮黨組織的橋梁作用,密切黨同人民的血肉聯(lián)系,以優(yōu)秀黨員來示范引領(lǐng),除陋習、樹新風,助推鄉(xiāng)風文明建設(shè)。要進一步加強黨性教育和培訓,嚴格落實“三會一課”制度,提升宗旨意識,確保能夠始終站穩(wěn)黨和人民的立場,為政以德,修己安民,真心實意為人民群眾謀福祉。
二、部門概況
達州市通川區(qū)磐石鎮(zhèn)人民政府下屬二級單位6個,其中行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位5個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,達州市通川區(qū)磐石鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。達州市通川區(qū)磐石鎮(zhèn)人民政府2021年收支總預(yù)算1377.08萬元,比2020年預(yù)算數(shù)減少297.37萬元,主要原因是 2020年項目結(jié)轉(zhuǎn)資金減少及按照中央相關(guān)要求壓減年度預(yù)算總額。
(一)收入預(yù)算情況
達州市通川區(qū)磐石鎮(zhèn)人民政府2021年收入預(yù)算1377.08萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1377.08萬元,占100%。
(二)支出預(yù)算情況
2021年支出合計1377.08萬元,其中:基本支出1109.74萬元,占80.58%;項目支出267.34萬元,占19.42%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
達州市通川區(qū)磐石鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款收支總預(yù)算為1377.08萬元,比2020年財政撥款收支總預(yù)算減少297.37萬元,主要原因是 2020年項目結(jié)轉(zhuǎn)資金減少及按照中央相關(guān)要求壓減年度預(yù)算總額。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入1377.08萬元。支出包括:一般公共服務(wù)支出474.86萬元、文化旅游體育與傳媒支出75萬元、社會保障和就業(yè)支出90.79萬元、衛(wèi)生健康支出24.22萬元、農(nóng)林水支出649.13萬元、交通運輸支出9.1萬元、住房保障支出48.99萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬元。
五、一般公共預(yù)算當年財政撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
達州市通川區(qū)磐石鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算當年撥款1377.08萬元,比2020年預(yù)算數(shù)減少297.37萬元,主要是主要原因是 2020年項目結(jié)轉(zhuǎn)資金減少及按照中央相關(guān)要求壓減年度預(yù)算總額。
(二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出474.86萬元,占34.48%;文化旅游體育與傳媒支出75萬元,占5.44%;社會保障和就業(yè)支出90.79萬元,占6.59%;衛(wèi)生健康支出24.22元,占1.76%;農(nóng)林水支出649.13萬元,占47.15%;交通運輸支出9.1萬元,占0.66%;住房保障支出48.99萬元,占3.56%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理明支出5萬元,占0.36%。
(三)一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):2021年預(yù)算數(shù)為3萬元,主要用于:黨代會、人代會召開會議費。
2.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):2021年預(yù)算數(shù)為277.03萬元,主要用于:正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經(jīng)費。
3.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):2021年預(yù)算數(shù)為9.34萬元,主要用于:政府日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費(含武裝、扶貧、環(huán)保、河長治等)。
4.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)政務(wù)公開審批(項):2021年預(yù)算數(shù)為64.18萬元,主要用于:正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經(jīng)費。
5.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項):2021年預(yù)算數(shù)為5萬元,主要用于:信訪接訪等日常經(jīng)費。
6.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項):2021年預(yù)算數(shù)為45.6萬元,主要用于:專項項目工作經(jīng)費。
7.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)財政委托業(yè)務(wù)支出(項):2021年預(yù)算數(shù)為30.19萬元,主要用于:正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經(jīng)費。
8.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):2021年預(yù)算數(shù)為7.52萬元,主要用于:辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經(jīng)費。
9.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):2021年預(yù)算數(shù)為8萬元,主要用于:財政所辦公區(qū)域裝修。
10.一般公共服務(wù)支出(類)審計事務(wù)(款)審計業(yè)務(wù)(項):2021年預(yù)算數(shù)為0.94萬元,主要用于:審計方面的日常支出。
11.一般公共服務(wù)支出(類)審計事務(wù)(款)其他審計事務(wù)支出(項):2021年預(yù)算數(shù)為1.06萬元,主要用于:審計方面的日常支出。
12.一般公共服務(wù)支出(類)紀檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出(項):2021年預(yù)算數(shù)為3萬元,主要用于:紀委方面的日常支出。
13.一般公共服務(wù)支出(類)群眾團體事務(wù)(款)其他群眾團體事務(wù)支出(項):2021年預(yù)算數(shù)為18萬元,主要用于:工會、婦聯(lián)、團委、關(guān)工委等日常經(jīng)費支出。
14.一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項):2021年預(yù)算數(shù)為2萬元,主要用于:政府黨建工作經(jīng)費。
15.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項):2021年預(yù)算數(shù)為75萬元,主要用于:磐石旅游景區(qū)專項工作的項目支出。如:辦公費、勞務(wù)費、差旅費、電費、水費、電話費、維修費、清掃保潔、垃圾清運、廣告宣傳制作等支出。
16.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)勞動關(guān)系和維權(quán)(項):2021年預(yù)算數(shù)為20.94萬元,主要用于:正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經(jīng)費。
17.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)行政區(qū)劃和地名管理(項):2021年預(yù)算數(shù)為24萬元,主要用于:行政村合并方面工作等支出。
18.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項):2021年預(yù)算數(shù)為0.21萬元,主要用于:村(社區(qū))黨小組長支出。
19.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2021年預(yù)算數(shù)為40.96萬元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金支出。
20.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項):2021年預(yù)算數(shù)為0.6萬元,主要用于:政府殘疾人專干補助支出。
21.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):2021年預(yù)算數(shù)為4.09萬元,主要用于:主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保險費支出。
22.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2021年預(yù)算數(shù)為11.87萬元,主要用于:單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
23.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):2021年預(yù)算數(shù)為12.35萬元,主要用于:單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
24.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項):2021年預(yù)算數(shù)為83.42萬元,主要用于:正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經(jīng)費。
25.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):2021年預(yù)算數(shù)為565.71萬元,主要用于:村(社區(qū))干部補助、村級日常運行經(jīng)費。
26.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路和水路運輸(項):2021年預(yù)算數(shù)為9.1萬元,主要用于:磐石鎮(zhèn)譚家溝道路小修整治工程資金。
27.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2021年預(yù)算數(shù)為48.99萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
28.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)安全監(jiān)管(項):2021年預(yù)算數(shù)為5萬元,主要用于:安全方面的日常支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達州市通川區(qū)磐石鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算基本支出1109.74萬元,其中:人員經(jīng)費813.18萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費296.56萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出,村(社區(qū))經(jīng)費,辦公設(shè)備購置等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
達州市通川區(qū)磐石鎮(zhèn)人民政府2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
達州市通川區(qū)磐石鎮(zhèn)人民政府單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛。
無公務(wù)用車購置的寫明:2021年未安排公務(wù)用車購置費。2021年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元,用于公務(wù)用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障機關(guān)工作調(diào)研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達州市通川區(qū)磐石鎮(zhèn)人民政府2021年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
達州市通川區(qū)磐石鎮(zhèn)人民政府2021年未使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
2021年,達州市通川區(qū)磐石鎮(zhèn)人民政府的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為296.56萬元,比2020年預(yù)算增加93.79萬元,增長31.62%。
(二)政府采購情況
2021年,達州市通川區(qū)磐石鎮(zhèn)人民政府安排政府采購0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底,達州市通川區(qū)磐石鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛,其中,公務(wù)接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
(四)績效目標設(shè)置情況
績效目標是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費隨事定”的原則,2021年達州市通川區(qū)磐石鎮(zhèn)人民政府按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標,綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量,預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1. 財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。
2. 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動所取得的收入。
3. 其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
4. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指上個年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6. 基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8. “三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
9.一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指反映單位召開黨
10.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
11.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指反映扶貧、武裝、環(huán)保、河長治等專項支出。
12.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)政務(wù)公開審批(項):指反映事業(yè)單位的基本支出。
13.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項):指反映信訪等方面的支出。
14.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項):指反映政府專項經(jīng)費的支出。
15.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)財政委托業(yè)務(wù)支出(項):指反映事業(yè)單位的基本支出。
16.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):指反映事業(yè)單位的基本支出。
17.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):指反映財政所辦公區(qū)域裝修的支出。
18.一般公共服務(wù)支出(類)審計事務(wù)(款)審計業(yè)務(wù)(項):指反映審計方面的支出。
19.一般公共服務(wù)支出(類)審計事務(wù)(款)其他審計事務(wù)支出(項):指反映審計方面的支出。
20.一般公共服務(wù)支出(類)紀檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出(項):指反映紀委方面的支出。
21.一般公共服務(wù)支出(類)群眾團體事務(wù)(款)其他群眾團體事務(wù)支出(項):指反映團委、婦聯(lián)、工會、關(guān)工委等方面的支出。
21.一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項):指反映黨建方面的支出。
22.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項):指反映磐石旅游景區(qū)及農(nóng)耕文化博覽館的運行支出。
23.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)勞動關(guān)系和維權(quán)(項):指反映事業(yè)單位的基本支出。
24.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)行政區(qū)劃和地名管理(項):指反映行政村劃轉(zhuǎn)等方面的支出。
25.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項):指反映基層黨小組等方面的支出。
27.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
28.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項):指反映單位殘疾專干補助方面的支出。
29.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指反映財政部安排的事業(yè)單位失業(yè)、工傷、生育保險繳費經(jīng)費。
30.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指反映財政部安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
31.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指反映財政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
32.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項):指反映事業(yè)單位的基本支出。
33.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):指反映村(社區(qū))組織運轉(zhuǎn)獎補資金。
34.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路和水路運輸(項):指反映磐石鎮(zhèn)譚家溝道路小修整治工程資金。
35.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
36.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)安全監(jiān)管(項):指反映安全方面的支出。