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2020年度四川省達(dá)州市通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)人民政府部門決算公開
  • 來源:梓桐鎮(zhèn)
  • 作者:
  • 發(fā)布日期:2021-10-21
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  • 第一部分 部門概況

     

    一、基本職能及主要工作

    (一)主要職能。

    1、梓桐鎮(zhèn)人民政府的主要職能:

    1)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

    2)制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。

    3)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定增長。

    4)按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收,完成國家財(cái)政計(jì)劃,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

    5)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

    6)完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

    2梓桐鎮(zhèn)財(cái)政所的職能:

    1)落實(shí)兌現(xiàn)各級(jí)惠農(nóng)補(bǔ)助資金,對農(nóng)民負(fù)擔(dān)和農(nóng)村政策及一卡通資金整改實(shí)施監(jiān)管。

    2)圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)源建設(shè)搞好服務(wù);

    3)農(nóng)村財(cái)務(wù)管理指導(dǎo)、監(jiān)督和審計(jì),依法代理村級(jí)財(cái)務(wù),財(cái)政項(xiàng)目資金管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)代理;

    4)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公有資產(chǎn)管理利用及村級(jí)集體資產(chǎn)監(jiān)督管理;

    5)財(cái)政預(yù)算編制、執(zhí)行及管理。

    3、梓桐鎮(zhèn)便民中心的主要職能:

    主要承擔(dān)涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾密切相關(guān)的政務(wù)服務(wù)、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項(xiàng),指導(dǎo)區(qū)域內(nèi)各便民服務(wù)分中心工作,負(fù)責(zé)政務(wù)公開的事務(wù)性工作;退役軍人服務(wù)站主要承擔(dān)擁軍優(yōu)屬和退役軍人政策宣傳、教育培訓(xùn)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、信息管理等工作;人力資源和社會(huì)保障服務(wù)所主要為轄區(qū)內(nèi)的城鄉(xiāng)勞動(dòng)者求職、創(chuàng)業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)辦理、勞動(dòng)關(guān)系提供必要的公共服務(wù)。

    4、農(nóng)民工服務(wù)中心

    主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行各級(jí)農(nóng)民工服務(wù)保障綜合性政策法規(guī);負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障等服務(wù)性工作;組織農(nóng)民工技能培訓(xùn);協(xié)調(diào)做好勞務(wù)對接,加強(qiáng)對外勞務(wù)協(xié)作和勞務(wù)輸出,促進(jìn)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè);協(xié)助做好農(nóng)民工權(quán)益保障工作。

    5、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

    主要承擔(dān)農(nóng)業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、水產(chǎn)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣,農(nóng)作物病蟲害檢測與防治、防汛防旱、農(nóng)田水利建設(shè),農(nóng)畜水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測,指導(dǎo)區(qū)域內(nèi)農(nóng)業(yè)服務(wù)分中心工作;畜牧站主要承擔(dān)動(dòng)物疫病防控,對動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)地檢疫,獸藥、飼料、添加劑、種畜禽、草產(chǎn)品和無公害畜產(chǎn)品的產(chǎn)地等生產(chǎn)、經(jīng)營、使用的監(jiān)督管理,做好養(yǎng)殖備案監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)動(dòng)物免疫標(biāo)識(shí)及有關(guān)證章等發(fā)放、使用等。

    6、文旅融合發(fā)展服務(wù)中心。主要承擔(dān)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)文化、體育、旅游融合發(fā)展等高效管理服務(wù)工作。

    (二)2020年重點(diǎn)工作完成情況。

    1.黨的建設(shè)全面加強(qiáng)。黨委班子團(tuán)結(jié)和諧,戰(zhàn)斗力,凝聚力較強(qiáng);全面配齊配強(qiáng)呂城、三臺(tái)村支兩委班子,工作運(yùn)轉(zhuǎn)正常;在兩河村試點(diǎn)進(jìn)行了農(nóng)村黨員積分量化考核體系建設(shè),并卓有成效;在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)開展了鎮(zhèn)村干部能力提升活動(dòng),鎮(zhèn)村干部能力得到提升;制定了鎮(zhèn)村干部目標(biāo)績效管理考核辦法,增強(qiáng)了干部干事創(chuàng)業(yè)激情。

    2.科學(xué)謀劃發(fā)展定位:實(shí)施“一核”、“兩帶”、“三項(xiàng)重點(diǎn)”、“打造四張名片”。“一核”:黨建與紅色文化相融合,以“紅三十軍政治部”舊址為依托,著力場鎮(zhèn)美化、亮化重抓構(gòu)建鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè),凸顯紅色梓桐魅力,打造紅色旅游基地。“兩帶”:海拔400米下發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)金果梨產(chǎn)業(yè)帶;海拔400米以上,發(fā)展特色種植藤椒產(chǎn)業(yè)帶。“三重點(diǎn)”:一是高質(zhì)量鞏固提升脫貧攻堅(jiān)成果;二是著力抓好重大風(fēng)險(xiǎn)防控;三是全面抓實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù),讓梓桐山更綠、水更清、天更藍(lán)。“四張名片”:1.打造名師名校。梓桐學(xué)校爭創(chuàng)通川農(nóng)村學(xué)校第一,力爭升學(xué)率趕超達(dá)川橋?yàn)常l(fā)揮藝體特長優(yōu)勢,爭創(chuàng)藝體特色名校;2.打響旅游名片。借助“十四五” 規(guī)劃,申報(bào)“紅色梓桐”,以特色產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)紅農(nóng)旅的開發(fā)3.打造衛(wèi)生惠民鄉(xiāng)鎮(zhèn)名片。持續(xù)強(qiáng)力支持衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展,讓衛(wèi)生更好惠及民生;4.打造特色產(chǎn)業(yè)示范鎮(zhèn)名片。成片整村推進(jìn)特色金果梨及藤椒產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展,形成兩片產(chǎn)業(yè)基地,以產(chǎn)業(yè)振興力促群眾增收致富。

    3.脫貧攻堅(jiān)扎實(shí)推進(jìn)。以“六個(gè)一”工作機(jī)制落實(shí)區(qū)“四大活動(dòng)”的相關(guān)要求:一是鎮(zhèn)村干部每月一次到所包貧困戶家中,對“兩不愁三保障”及“一超六有”進(jìn)行實(shí)地查看、了解、溝通、掌握詳實(shí)情況;二是每月一次大排查,形成問題清單;三是每月召開一次脫貧攻堅(jiān)專題會(huì),對排查問題清單進(jìn)行專題研究,建立整改臺(tái)賬;四是每月一次大整改,針對整改清單實(shí)行“銷號(hào)”整改落實(shí);五是每月一次貧困戶會(huì)議,進(jìn)行政策宣傳和感恩教育;六是每月一次黨政主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)到村到戶到項(xiàng)目督導(dǎo)檢查。通過這些制度的落實(shí),我鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)工作開展扎實(shí)深入有力,脫貧攻堅(jiān)成效顯著。并在多次的市、區(qū)專項(xiàng)督查中得到了較為有效的檢驗(yàn)。

    4.產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范突顯。鎮(zhèn)黨委緊緊抓住鄉(xiāng)村振興這個(gè)機(jī)遇,及早謀劃,早作安排。從2018年底開始謀劃產(chǎn)業(yè)發(fā)展,通過到重慶奉節(jié)、廣元蒼溪實(shí)地考察,結(jié)合我鎮(zhèn)土質(zhì)、氣候條件,以金果梨和藤椒為主導(dǎo),建成金果梨產(chǎn)業(yè)實(shí)驗(yàn)基地一處、藤椒示范基地200余畝,沃柑產(chǎn)業(yè)示范基地300余畝,中藥材示范基地一處350余畝。在鞏固提升脫貧攻堅(jiān)成果的同時(shí)為“產(chǎn)業(yè)興旺”作好典型示范。

    5.社會(huì)治理成效顯著。一是全面禁止燃放煙花爆竹的行動(dòng);二是徹底整治濫辦酒席的亂象;三是環(huán)境保護(hù)及環(huán)境衛(wèi)生綜合治理強(qiáng)力推進(jìn),河長制全面落實(shí),開展全鎮(zhèn)“環(huán)境衛(wèi)生大評比”活動(dòng)等取得了良好的社會(huì)實(shí)效,群眾評價(jià)普遍較好;四是掃黑除惡持續(xù)推進(jìn), “12340”的群眾社會(huì)滿意度評價(jià)明顯提升,不良風(fēng)氣得到有效遏制。

    6.信訪維穩(wěn)秩序較好。一是加大了《信訪條例》學(xué)習(xí)宣傳,讓《條例》入腦入心;二是注重關(guān)心社情民意,強(qiáng)化駐村干部及包片領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任,規(guī)定每周至少2天下村調(diào)查了解,收集民情民意,及時(shí)化解處理。

    7.筑牢安全生產(chǎn)防線。強(qiáng)化對道路交通安全、建筑工程安全、消防安全、森林防火安全、農(nóng)村用電安全、食品衛(wèi)生安全等重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)部位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)安全隱患排查,對排查出的安全隱患采取“問題清單”制和“整改銷號(hào)”制,嚴(yán)防一般安全事故,杜絕重、特大安全事故

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    達(dá)州市通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)單位6個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位5個(gè).

    納入達(dá)州市通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

    1、人民政府

    2、會(huì)計(jì)核算中心

    3、便民服務(wù)中心

    4、農(nóng)民工服務(wù)中心

    5、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

    6、文旅融合發(fā)展服務(wù)中心

    第二部分 2020年度部門決算情況說明

    一、 入支出決算總體情況說明

    本年財(cái)政撥款收入1311.99萬元(本年收入1193.79萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)118.20萬元),與上年1604.69萬元對比減少292.7萬元,減少18.24%

    本年支出合計(jì)1081.79元,與上年1482.63萬元對比減少400.85萬元,下降27.04%

     圖片.png

    1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

    二、 入決算情況說明

    2020年本年收入合計(jì)1193.79萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1065.22萬元,占89.23%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入128.57萬元,占10.77%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%

     圖片1.png

    2:收入決算結(jié)構(gòu)圖

    三、 出決算情況說明

    2020年本年支出合計(jì)1081.79萬元,其中:基本支出381.07萬元,占35.23%;項(xiàng)目支出700.72萬元,占64.77%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%

    圖片2.png

    3:支出決算結(jié)構(gòu)圖

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    本年財(cái)政撥款收入1311.99萬元(本年收入1193.79萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)118.20萬元),與上年1604.69萬元對比減少292.7萬元,減少18.24%

     

    本年支出合計(jì)1081.79元,與上年1482.63萬元對比減少400.84萬元,下降27.04%

     圖片.png

    4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

    五、般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出976.23萬元,占本年支出合計(jì)的90.24%。與20191024.13萬元相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少47.9萬元,下降4.68%

    圖片4.png

    5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況

    (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出976.23萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出344.06萬元,占35.24%公共安全支出(類)支出0.02萬元;文化旅游體育與傳媒(類)支出4.86萬元0.5%社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出91.01萬元,占9.32%衛(wèi)生健康(類)支出63.87萬元,占6.54%住房保障(類)支出37.16萬元,占3.81%城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.38萬元,占0.04%農(nóng)林水(類)支出425.42萬元,占43.58%災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出5.75萬元,占0.59%其他支出(類)3.7萬元,占0.38%


    圖片5.png

    6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

    (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為976.23完成預(yù)算93.26%。其中:

    1、201一般公共服務(wù)為:386.98萬元,支出決算數(shù)344.06萬元,完成預(yù)算88.91%;

    2、204公共安全支出為:0.02萬元,支出決算數(shù)0.02萬元,完成預(yù)算100%;

    3、207文化旅游體育與傳媒支出為:5.04萬元,支出決算數(shù)4.86萬元,完成預(yù)算96.43%

    4、208社會(huì)保障和就業(yè)為:96.58萬元,支出決算數(shù)91.01萬元,完成預(yù)算94.23%;

    5、210衛(wèi)生健康支出為:64.16萬元,支出決算數(shù)63.87萬元,完成預(yù)算99.56%

    6、212城鄉(xiāng)社區(qū)支出為:0.38萬元,支出決算數(shù)0.38萬元,完成預(yù)算100%;

    7、213農(nóng)林水支出為:558.53萬元,支出決算數(shù)425.42萬元,完成預(yù)算76.17%;

    8、214交通運(yùn)輸支出為:8.7萬元,支出決算數(shù)0萬元,完成預(yù)算0%,項(xiàng)目資金未及時(shí)報(bào)銷

    9、221住房保障支出為:37.51萬元,支出決算數(shù)37.16萬元,完成預(yù)算99.07%;

    10、224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出為:7.8 萬元,支出決算數(shù)5.75 萬元,完成預(yù)算73.72%

    11、229其他支出:4.2 萬元3.7 萬元,完成預(yù)算88.1%。

    般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出381.07萬元,其中:

    人員經(jīng)費(fèi)346.41萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

    日常公用經(jīng)費(fèi)34.66萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

    七、三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

    2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.76萬元,預(yù)算數(shù)為2.8萬元,完成預(yù)算98.57%。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

    2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

    (圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu))(餅狀圖)

    1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2018年增加/減少0萬元,增長/下降0%

    2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加/減少0萬元,增長/下降0%

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.76萬元,完成預(yù)算98.57%公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加0.27萬元,增長10.84%

    八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

    2020年政府性基金預(yù)算撥款支出96.51萬元。

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

    2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。 

    其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2020年,達(dá)州市通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.66萬元,比2019年減少34.82萬元,下降50.12%主要原因是厲行節(jié)約,控制支出。

    (四)預(yù)算績效管理情況。

    1.概述項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:

    2020年,我鎮(zhèn)根據(jù)年初工作規(guī)劃及財(cái)政預(yù)算計(jì)劃,積極履職、強(qiáng)化管理,較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理情況得到提升,2019年度財(cái)政資金使用績效管理總體情況很好。

    (五)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進(jìn)措施。

    1.存在的問題

    一是對財(cái)政預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行力不足,二是缺乏切實(shí)可行的監(jiān)督機(jī)制,三是公務(wù)卡執(zhí)行率低等問題。

    2.原因及改進(jìn)措施。

    一是進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。二是全面落實(shí)財(cái)政資金使用績效管理,按要求建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評制度體系,不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。三是制定不同的措施進(jìn)行改進(jìn),嚴(yán)格控制預(yù)算經(jīng)費(fèi),及時(shí)完成預(yù)算資金撥付,提高預(yù)算完成率。四是將獎(jiǎng)懲制度引入財(cái)政預(yù)算的執(zhí)行工作,對執(zhí)行不到位的財(cái)政人員按照規(guī)章制度進(jìn)行合理的懲罰,對執(zhí)行工作完成較好的工作人員進(jìn)行一定程度的獎(jiǎng)勵(lì),從而增強(qiáng)對財(cái)政計(jì)劃執(zhí)行的積極性,使我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算管理的執(zhí)行力度和執(zhí)行效率進(jìn)一步提高。五是建立內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督。內(nèi)部監(jiān)督主要是指鎮(zhèn)機(jī)關(guān)內(nèi)部人員的相互監(jiān)督,加強(qiáng)對財(cái)政使用計(jì)劃、財(cái)政報(bào)告等財(cái)政文件的審查力度,為財(cái)政正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供一個(gè)安全規(guī)范的環(huán)境。外部監(jiān)督主要是指公眾對鎮(zhèn)機(jī)關(guān)財(cái)政工作的監(jiān)督。

     第三部分 詞解釋

    1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。

    3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況)等。

    4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…(收入類型)等。 

    5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

    6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

    7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

    8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

    11.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

    12.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    部分 附表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    六、般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    七、般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    八、般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    九、般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

    十、般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十一、府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    十二、府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十三、有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    十四、有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

     

    四川省達(dá)州市通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)人民政府.XLS

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