一、基本職能及主要工作
(一)基本職能。
東城街道辦事處在通川區黨委政府的領導下,依據各項法律、法規和規章的規定行使行政管理職責,負責本轄區各項行政管理工作。主要職責是:
1.落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規,堅持依法行政,推進黨務公開、政務公開、居務公開。
2.促進發展。科學制定發展規劃,加強市場監督,搞活市場流通,加強社區勞務開發和居民自動工作,不斷提高社會主義新型社區建設水平。
3.維護穩定。堅持“立黨為公,執政為民”,加強和鞏固基層政權建設和民主法制建設,加強社會治安綜合治理,加強對突發事件的預警和處理,建立、健全各種應急機制,切實保障居民合法權益,維護社會穩定。
4.加強管理。強化民政、教育、科技、文化、衛生、人口計生、安全生產、勞動保障和社區規劃等社會管理,負責轄區城市市貌的巡查,加強社區工作的指導,督促居民實現院落管理有序、環境整治優美,空地植樹補綠等工作,不斷提高轄區城市人口素質和居民生活質量。
5.提供服務。進一步發展和完善城市社會化服務體系,引導各類協會和社會專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用,發展社區公益事業。加強城市基礎設施服務,增加公共產品,提供政策、科技、市場信息和社會救濟、求助服務,及時向上級黨委、政府反映社情民意,進一步密切黨和
6.建立應急體系。負責制定轄區突發公共安全事件預警、應急預案并組織實施;社區黨組織、社區居委會、社區公共服務站以及轄區單位等相關資源,建立街道應急處置隊伍;協助開展應急常識宣傳,組織應急知識與應急技能相關內容培訓;負責及時報告轄區內傳染病、食品安全、自然災害以及環境污染事故等突發性公共安全事件,并啟動轄區應急預案,協助相關部門做好應急處置工作。
(二)主要工作。
1.黨建工作。狠抓思想政治建設工作;切實開展專題教育活動;嚴格履行黨風廉政主體責任制;開展黨代表、
2.紀檢工作。強化三級聯建,注重組織建設;強化監督檢查,推進懲防體系建設;強化案件查辦。
3.脫貧攻堅工作。積極開展扶貧幫困活動;開展脫貧攻堅工作。
4.公共服務工作。政務服務;社會保障;安全工作;計生工作;教育文化;村(居)民自治;城鄉環境綜合治理工作;綜治信訪維穩;其他工作。
二、人員情況
2018年納入東城街道辦事處預算單位5個,其中行政單位1個,其他事業單位4個。通川區東城街道辦事處總編制48人,其中行政編制19人,機關工勤2人,事業編制27人;實際在職人員48人,其中行政19人,機關工勤2人,事業人員27人。
三、收支情況
按照綜合預算的原則,達州市通川區東城街道辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出住房保障支出。2018年收支總預算1161.63萬元。
(一)收入預算情況
達州市通川區東城街道辦事處2018年收入預算1161.63萬元,一般公共預算撥款收入1161.63萬元,占100%。
(二)支出預算情況
達州市通川區東城街道辦事處2018年支出預算1161.63萬元,其中:基本支出1103.61萬元,占95%;項目支出58.02萬元,占5%。
四、財政撥款收支預算情況說明
達州市通川區東城街道辦事處2018年部門基本支出預算總數1161.63萬元。支出包括:人員支出414.13萬元,日常支出:93.87萬元,對個人和家庭的補助支出442.14萬元,資本性支出12.49萬元,其他支出199.00萬元。其中項目支出:部門專項預算為58.02萬元。一是政務服務手機終端使用費9.54萬元;二是梅園土地租金4萬元;三是網格員經費40.24萬元;四是便民服務中心運行經費4萬元;五是鄉鎮殘疾人專干補助0.24
達州市通川區東城街道辦事處財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔其他事業發展相關工作。
基本支出,是用于保障東城街道辦事處政府機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助、績效工資和其他工資福利支出等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出,是用于保障東城街道辦事處機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
達州市通川區東城街道辦事處2018年一般公共預算當年撥款1161.63萬元,比2017年預算數減少101.36萬元。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出440.35萬元,占38%;城市社區支出604.79萬元,占52%;社會保障和就業支出59.81萬元,占5%;醫療衛生與計劃生育支出23.32萬元,占1.99%;農林水支出1.32萬元,占0.01%;住房保障支出32.04萬元,占3%,。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(類)行政、事業(款)行政、事業運行(項):2018年預算數為440.35萬元,主要用于:行政事業正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
2. 城鄉社區(類)城鄉社區辦公經費(款)基層政權和社區建設(項):2018年預算數為604.79萬元,主要用于:社區基本支出,包括基本工資、社區居民民委員會和社區黨支部的補助、村級組織運轉。
3. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2018年預算數為53.40萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。
4.社會保障和就業(類)民政管理事務撫恤、殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項):2018年預算數為4.34萬元,主要用于:遺屬補助、殘疾專干補助等。
5.社會保障和就業(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業保險基金的補助(項):2018年預算數為0.65萬元,主要用于:實施單位事業人員保險制度后,部門按規定由單位繳納的事業人員失業保險費支出。
6.社會保障和就業(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項):2018年預算數為0.88萬元,主要用于:實施單位事業人員保險制度后,部門按規定由單位繳納的事業人員工傷保險費支出。
7.社會保障和就業(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項):2018年預算數為0.54萬元,主要用于:實施單位事業人員保險制度后,部門按規定由單位繳納的事業人員生育保險費支出。
8.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政單位醫療(款)行政單位醫療(項):2018年預算數為23.32萬元,主要用于:實施單位人員保險制度后,部門按規定由單位繳納的醫療保險費支出。
9.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年預算數為32.04萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
10、一般公共服務(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):2018年年初預算數為1.32萬元,主要用于:第一書記下鄉補助。
六、財政撥款“三公”經費支出預算安排情況
(一)公務接待費
無公務接待費
(二)因公出國出境
無因公出國出境經費預算。
(三)公務用車運行
無公務用車運行維護費。
七、政府性基金預算支出情況說明
達州市通川區東城街道辦事處2018年無政府性基金預算撥款安排的支出。
附件:
表1.部門預算收支總表
表1-1.部門預算收入總表
表1-2.部門預算支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表