第一部分 部門(mén)概況
一、基本職能及主要工作
(一)主要職能。
貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針政策、法律法規(guī)、工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和單位的各項(xiàng)規(guī)章制度;
負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)條件的審查;
負(fù)責(zé)受監(jiān)施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量安全監(jiān)督檢查;
負(fù)責(zé)商品混凝土產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢查;
負(fù)責(zé)不良行為記錄和行政處罰事實(shí)的調(diào)查取證,提出處罰建議書(shū);
負(fù)責(zé)整理監(jiān)督檔案和傳遞、上報(bào)質(zhì)量、安全信息;
按季度分析評(píng)估工程質(zhì)量、施工安全形勢(shì),提出對(duì)策;
負(fù)責(zé)《安全業(yè)績(jī)手冊(cè)》、《質(zhì)量管理評(píng)價(jià)手冊(cè)》有關(guān)工作和施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證動(dòng)態(tài)管理;
負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、施工安全投訴處理;
負(fù)責(zé)組織實(shí)施“百日安全生產(chǎn)活動(dòng)”、“安全生產(chǎn)月活動(dòng)”和“質(zhì)量月活動(dòng)”;
受理施工企業(yè)“工程結(jié)構(gòu)創(chuàng)優(yōu)”和“安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化工地”申請(qǐng)和核評(píng)工作;
負(fù)責(zé)組織房屋安全性檢查鑒定工作;
負(fù)責(zé)局交辦的其他事項(xiàng)。
(二)2019年重點(diǎn)工作完成情況。
1.在建項(xiàng)目質(zhì)量檢查,確保工程質(zhì)量穩(wěn)步提升;2.加強(qiáng)工地?fù)P塵治理,確保“五治”工作順利推進(jìn);3.加強(qiáng)工地試件檢測(cè);4.加強(qiáng)對(duì)監(jiān)理企業(yè)的動(dòng)態(tài)管理;5.加強(qiáng)各在建項(xiàng)目視頻監(jiān)管,塔吊監(jiān)管;6.創(chuàng)優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)和標(biāo)化工地;7.黨建工作和廉政建設(shè);8.日常監(jiān)督。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
通川區(qū)質(zhì)安站屬事業(yè)單位,總編制人數(shù)6名,其中行政編制 0 名,參照公務(wù)員法管理編制0名,事業(yè)編制6名。
第二部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)103.32萬(wàn)元。與2018年相比,收、支總計(jì)各增加19.18萬(wàn)元,增加23%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目支出的增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年本年收入合計(jì)103.32萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入103.32萬(wàn)元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年本年支出合計(jì)103.32萬(wàn)元,其中:基本支出87.42萬(wàn)元,占85%;項(xiàng)目支出15.9萬(wàn)元,占15%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)103.32萬(wàn)元。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加19.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)23%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目支出的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出103.32萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加19.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)23%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目支出的增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出103.32萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出10.43萬(wàn)元,占10%,衛(wèi)生健康支出2.78萬(wàn)元,占2%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出84.38萬(wàn)元,占82%;住房保障支出5.73萬(wàn)元,占6%;
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為103.32萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。其中:
1.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為10.43萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
2.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為2.78萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款) 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng)):支出決算為48.28萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
4城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督(款)建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督(項(xiàng)):支出決算為36.10萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
5.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為5.73萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出87.42萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)72.03萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)15.39萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人。因公出國(guó)(境)支出決算比2018年增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%。
其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,金額0元。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車(chē)0輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。主要用于…(具體工作)等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年,通川區(qū)質(zhì)安站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出87.42萬(wàn)元,比2018年增加20.28萬(wàn)元,增加30%。主要原因是獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效增加。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2019年,通川區(qū)質(zhì)安站政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日,通川區(qū)質(zhì)安站共有車(chē)輛0輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位在年初預(yù)算編制階段,組織對(duì)視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。
本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看單位2019年整體支出各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照資金撥付進(jìn)度完成相關(guān)績(jī)效目標(biāo),完成率達(dá)到100%。本部門(mén)還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看此項(xiàng)目年末支出達(dá)到年初預(yù)算期望目標(biāo),資金保障率達(dá)到100%。
1. 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
(1)視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為6萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,全力保障資金到位率,順利推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表 | |||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)費(fèi) | ||||
預(yù)算單位 | 達(dá)州市通川區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元) | 預(yù)算數(shù): | 6 | 執(zhí)行數(shù): | 6 | |
其中-財(cái)政撥款: | 6 | 其中-財(cái)政撥款: | 6 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
資金保障率達(dá)到100% | 資金保障率達(dá)到100% | ||||
績(jī)效指標(biāo)完成情況 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 項(xiàng)目完成額 | ≧5萬(wàn) | 6萬(wàn)元 | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1:嚴(yán)格按照規(guī)定使用資金 | 無(wú)截留、挪用、虛列開(kāi)支 | 無(wú)截留、挪用、虛列開(kāi)支 | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 指標(biāo)2:預(yù)算完成率 | ≧90% | 100% | ||
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 為項(xiàng)目執(zhí)行提供資金保障 | 資金保障達(dá)100% | 資金保障達(dá)100% | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | |||||
…… | |||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 指標(biāo) | 順利完成項(xiàng)目建設(shè) | 保證按時(shí)、按質(zhì)、按量 | 按時(shí)、按質(zhì)、按量 | |
效益指標(biāo) | |||||
…… | |||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目預(yù)算 | 達(dá)到滿意標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到滿意標(biāo)準(zhǔn) |
2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),《達(dá)州市通川區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況)等。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…(收入類(lèi)型)等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng)):指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
14.住房保障支出(類(lèi))保障性安居工程支出(款)農(nóng)村危房改造(項(xiàng)):指用于農(nóng)村危房改造方面的支出。
15.農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款)其他水利支出(項(xiàng)):指反映上述項(xiàng)目以外其他用于水利方面的支出。
16.農(nóng)林水支出(類(lèi))扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng)):指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。
17.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
18.住房保障支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出(項(xiàng)):指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)住宅方面的支出。27.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
20.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
21.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
達(dá)州市通川區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站
2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門(mén)(單位)概況
(一)機(jī)構(gòu)、人員、車(chē)輛情況。
我單位屬區(qū)財(cái)政二級(jí)預(yù)算的行政單位,上級(jí)主管部門(mén)為達(dá)州市通川區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,單位編制內(nèi)人數(shù)為6人,在職人數(shù)6人,無(wú)公務(wù)用車(chē)。
(二)單位主要職責(zé)。
貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針政策、法律法規(guī)、工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和單位的各項(xiàng)規(guī)章制度;
負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)條件的審查;
負(fù)責(zé)受監(jiān)施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量安全監(jiān)督檢查;
負(fù)責(zé)商品混凝土產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢查;
負(fù)責(zé)不良行為記錄和行政處罰事實(shí)的調(diào)查取證,提出處罰建議書(shū);
負(fù)責(zé)整理監(jiān)督檔案和傳遞、上報(bào)質(zhì)量、安全信息;
按季度分析評(píng)估工程質(zhì)量、施工安全形勢(shì),提出對(duì)策;
負(fù)責(zé)《安全業(yè)績(jī)手冊(cè)》、《質(zhì)量管理評(píng)價(jià)手冊(cè)》有關(guān)工作和施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證動(dòng)態(tài)管理;
負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、施工安全投訴處理;
負(fù)責(zé)組織實(shí)施“百日安全生產(chǎn)活動(dòng)”、“安全生產(chǎn)月活動(dòng)”和“質(zhì)量月活動(dòng)”;
受理施工企業(yè)“工程結(jié)構(gòu)創(chuàng)優(yōu)”和“安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化工地”申請(qǐng)和核評(píng)工作;
負(fù)責(zé)組織房屋安全性檢查鑒定工作;
負(fù)責(zé)局交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況
(一)部門(mén)財(cái)政資金收入情況。
2019年財(cái)政撥款收入總計(jì)103.32萬(wàn)元。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加19.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)23%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目支出的增加。
(二)部門(mén)財(cái)政資金支出情況。
2019年本年支出合計(jì)103.32萬(wàn)元,其中:基本支出87.42萬(wàn)元,占85%;項(xiàng)目支出15.90萬(wàn)元,占15%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況
(一)部門(mén)預(yù)算管理。
單位2019年整體支出各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照資金撥付進(jìn)度完成相關(guān)績(jī)效目標(biāo),完成率達(dá)到100%。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)費(fèi)年末支出達(dá)到年初預(yù)算期望目標(biāo),資金保障率達(dá)100%。
四、 改進(jìn)措施和建議
一是加強(qiáng)建筑市場(chǎng)監(jiān)管,加大建設(shè)工地現(xiàn)場(chǎng)檢查和專(zhuān)項(xiàng)整治力度,把好質(zhì)量關(guān)安全關(guān)。二是深入推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治。三是保障順利推進(jìn)各項(xiàng)工程完成進(jìn)度。
第五部分 附表