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雙龍鎮(zhèn)2019年度部門決算公開
  • 來源:雙龍鎮(zhèn)
  • 作者:
  • 發(fā)布日期:2020-10-22
  • 點(diǎn)擊數(shù):人次
  •   第一部分 部門概況

     

         一、基本職能及主要工作

    (一)主要職能。

    負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作.

    “雙核雙帶六區(qū)”建設(shè)為契機(jī),以建設(shè)“法制雙龍、四無社區(qū)”為目標(biāo),積極對(duì)應(yīng)新常態(tài),全面落實(shí)“三嚴(yán)三實(shí)”要求,以抓好思想政治建設(shè)為統(tǒng)攬,著力夯實(shí)基層黨組織基礎(chǔ),為實(shí)現(xiàn)“加快建設(shè)新通川,率先全面達(dá)小康”目標(biāo)提供堅(jiān)強(qiáng)組織保證。

    (二)2019年重點(diǎn)工作完成情況。

     一、經(jīng)濟(jì)實(shí)力明顯增強(qiáng)。農(nóng)業(yè)發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn),茶店黃金梨、挖斷山青脆李、尚寺肉牛、檬子稻田立體種養(yǎng)等產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模。雙龍青脆李現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園和琦山生態(tài)種養(yǎng)現(xiàn)代園,命名“通川區(qū)10大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)”,玉坪寨川東紅車?yán)遄訉:仙鐒?chuàng)建為“省級(jí)示范專合社”。推進(jìn)設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè),新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田318畝、水渠管網(wǎng)42千米整修山坪31口。場(chǎng)鎮(zhèn)集聚效應(yīng)凸顯,消費(fèi)吸附能力日益增強(qiáng)“騎龍串串”成為食客網(wǎng)紅打卡地。觀光、采摘、垂釣等近郊自駕游客絡(luò)驛不絕高山大米、瓜果蔬菜野生菌類供不應(yīng)求。楊家溝煤礦、松林鈣礦、龍興米業(yè)等工礦企業(yè)擴(kuò)能增效2019年,實(shí)現(xiàn)全鎮(zhèn)地區(qū)生產(chǎn)總值3.9億元;城鎮(zhèn)居民可支配收入和農(nóng)民人均純收入分別增加9.5%10.5%,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)再攀新高。

     二、重點(diǎn)項(xiàng)目高效推進(jìn)。鎮(zhèn)三級(jí)聯(lián)動(dòng),“5+2”“白+黑”推進(jìn)市區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目征拆工作和群眾工作,全年征收土地240余畝、征收房屋2萬余平方,搬遷墳?zāi)?/span>540余座市應(yīng)急備用水源檬雙區(qū)域接近尾聲,騎龍村管網(wǎng)正在鋪設(shè)殯儀館搬遷項(xiàng)目6月底將入試運(yùn)蓮花湖濕地公園二期路網(wǎng)建設(shè)正式啟動(dòng)。環(huán)鳳產(chǎn)業(yè)大道(雙龍段)6月底將實(shí)現(xiàn)八車道雙向通車,成為通川最產(chǎn)業(yè)黃金”;7101油庫(kù)入駐雙龍公鐵物流園;元生聯(lián)合療養(yǎng)院建成投用,元達(dá)康養(yǎng)一期完成50畝土地交付,創(chuàng)新醫(yī)養(yǎng)模式得到市區(qū)領(lǐng)導(dǎo)充分肯定,成為全最大的醫(yī)養(yǎng)一體老年樂園”;投資3.5億元,占地320川東商教園啟動(dòng)建設(shè),投運(yùn)后將開設(shè)小轎車、貨車、大客車、直升機(jī)培訓(xùn)等科目,成為川東北駕駛技能培訓(xùn)“基地”;雙龍河流域污染整治及濕地走廊建設(shè)項(xiàng)目強(qiáng)力啟動(dòng),流域污染整治方案已完成,雙龍河“劣Ⅴ”類水質(zhì)持續(xù)改善    

    三、鎮(zhèn)村容貌煥發(fā)新顏。大力整治鎮(zhèn)村人居環(huán)境,改戶廁500戶、購(gòu)置新型垃圾收集桶400個(gè),新改建垃圾池4個(gè)、中轉(zhuǎn)站4個(gè),綠蔭社區(qū)、檬雙社區(qū)污水處理廠啟動(dòng)建設(shè),雙龍?jiān)佾@國(guó)家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)”殊榮“生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展”理念不斷夯實(shí),強(qiáng)力推進(jìn)“綠通川”行動(dòng),新2萬畝;有力推進(jìn)松材線蟲病攻堅(jiān)行動(dòng)9個(gè)標(biāo)段施工作業(yè)除治病死松11萬畝強(qiáng)力推進(jìn)“四清”工作,松林資源有效保護(hù)。“一河一策”穩(wěn)步推進(jìn),“河長(zhǎng)制”工作責(zé)任制全面落實(shí)。完成危舊房改造27戶,屈氏大院重建有序啟動(dòng),群眾安全住房有力保障。新改擴(kuò)建重石挖斷山長(zhǎng)河等村組道路10余公里,維修五豐、峨眉等破損村道3500余平方米,道路網(wǎng)絡(luò)通暢難題不斷緩解開通雙檬、雙龍農(nóng)村客運(yùn)班線拉近時(shí)空距離,群眾出行更加便。平橋社區(qū)街頭游園完成設(shè)計(jì),9月底前將建成開園。華美立家等企業(yè)捐建場(chǎng)鎮(zhèn)公廁座,免費(fèi)開放汽車站、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)公廁衛(wèi)生院、鎮(zhèn)機(jī)關(guān)衛(wèi)生間,困擾群眾多年“入廁難”問題有效解決

    四、民生保障更加完善。聚焦“兩不愁三保障”群眾滿意度提升,扎實(shí)開展脫貧攻堅(jiān)大排查行動(dòng),強(qiáng)化補(bǔ)短板、促增收,化解群眾反映問題169件,7個(gè)貧困村、1140戶貧困脫貧成效持續(xù)鞏固。堅(jiān)持“應(yīng)保盡保、應(yīng)原則,發(fā)放低保、五保、殘疾、優(yōu)撫金和醫(yī)療救助2608萬元,發(fā)放冬令款25萬元,城鎮(zhèn)醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)逐年增加,新建日間照料中心26個(gè),群眾改革發(fā)展的獲得感明顯增強(qiáng)。教育基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善,義務(wù)教育更加優(yōu)質(zhì)均衡,中考A+1”“A+3學(xué)生人數(shù)再創(chuàng)新高,雙龍中心校榮獲“達(dá)州市優(yōu)秀少先隊(duì)集體”“通川區(qū)2019年度教育工作先進(jìn)集體”“分級(jí)診療”全面推進(jìn),家庭醫(yī)生全覆蓋,醫(yī)務(wù)力量不斷增強(qiáng),新冠肺炎疫情防控護(hù)航有力。支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展醫(yī)療,元生康養(yǎng)、骨傷醫(yī)院診療效遠(yuǎn)近聞名。全域供水工程深入實(shí)施,享受同城同質(zhì)同價(jià)人群不斷增加。

    五、社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展。嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管”和“三個(gè)必須”要求,直面煤礦、非煤礦、通達(dá)化工、道路交通、森林防火、防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害等安全重點(diǎn),加強(qiáng)日常監(jiān)管和隱患排查整治力度,全年無重特大安全生產(chǎn)事故發(fā)生。社會(huì)治安形勢(shì)持續(xù)向好,群眾安全感、滿意度增強(qiáng)。公共文化服務(wù)體系加快構(gòu)建,新增公益性文體設(shè)施31處。實(shí)行鎮(zhèn)、村、組三級(jí)信訪網(wǎng)格和領(lǐng)導(dǎo)包案制度,依法依規(guī)化解信訪案件25件。以“法律七進(jìn)”為抓手,“七五”普法有序推進(jìn),社區(qū)矯正工作成效明顯。老協(xié)工作穩(wěn)步推進(jìn),鄉(xiāng)賢、老干部參與雙龍發(fā)展熱情有效激發(fā)

         二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    雙龍鎮(zhèn)下屬二級(jí)單位4個(gè),其中行政單位1個(gè),其他事業(yè)單位3個(gè)。

    納入雙龍鎮(zhèn)2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

    1. 政府

    2. 財(cái)政所

    3. 政務(wù)中心

    4. 規(guī)建辦

                   第二部分 2019年度部門決算情況說明

         一、 入支出決算總體情況說明

    2019年度收、支總計(jì)7633.43萬元。與2018年相比,收增加2427.03萬元,增長(zhǎng)173.46%;支出增加2501.17萬元,增長(zhǎng)191.51%。支出主要變動(dòng)原因為松線蟲除治服務(wù)費(fèi)。

    二、 入決算情況說明

    2019年本年收入合計(jì)3826.22萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1029.64萬元,占26.91%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2796.58萬元,占73.09%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;經(jīng)營(yíng)收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入0萬元。  

    三、 出決算情況說明

    2019年本年支出合計(jì)3807.23萬元,其中:基本支出600.56萬元,占15.77%;項(xiàng)目支出3206.67萬元,占84.23%;上繳上級(jí)支出0萬;經(jīng)營(yíng)支出0萬元;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)7633.43萬元。與2018年相比,財(cái)政撥款收增加2427.03萬元,增長(zhǎng)173.46%;支出增加2501.17萬元,增長(zhǎng)191.51%。支出主要變動(dòng)原因為松線蟲除治服務(wù)費(fèi)。

     五、般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1097.15萬元,占本年支出合計(jì)的28.82%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加293.61萬元,增長(zhǎng)36.54%。主要變動(dòng)原因是對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助。

    (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

     2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1097.15萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出378.07萬元,占34.46%;公共安全(類)支出1萬元,占0.09%;文化旅游體育與傳媒(類)支出5萬元,占0.46%社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出73.78萬元,占6.73%;衛(wèi)生健康支出20.46萬元,占1.86%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出39.71萬元,占3.62%;農(nóng)林水(類)支出544.82萬元,占49.66%;住房保障支出26.4萬元,占2.41%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6萬元,占0.55%;其他支出1.9萬元,占0.17%

    (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

     2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1097.15完成預(yù)算100%。其中:

    1. 一般公共服務(wù)(類)人大(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為2萬元,完成預(yù)算100%。

    2. 一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為172.89萬元,完成預(yù)算100%。

    3. 一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 支出決算為51.37萬元,完成預(yù)算100%。

    4. 一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)政務(wù)公開審批(項(xiàng)): 支出決算為48.71萬元,完成預(yù)算100%。

    5. 一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)): 支出決算為40萬元,完成預(yù)算100%。

    6. 一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng)): 支出決算為15萬元,完成預(yù)算100%。

    7. 一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為0.5萬元,完成預(yù)算100%。

    8. 一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款) 財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出(項(xiàng)): 支出決算為5萬元,完成預(yù)算100%。

    9. 一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為23.43萬元,完成預(yù)算100%。

    10.  一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)): 支出決算為7.79萬元,完成預(yù)算100%。

    11. 一般公共服務(wù)(類)審計(jì)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為2萬元,完成預(yù)算100%。

    12. 一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理(項(xiàng)): 支出決算為3萬元,完成預(yù)算100%。

    13. 一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款) 一般行政管理(項(xiàng)): 支出決算為5.5萬元,完成預(yù)算100%。

    14. 一般公共服務(wù)(類)宣傳事務(wù)(款) 其他宣傳事務(wù)支出(項(xiàng)): 支出決算為0.9萬元,完成預(yù)算100%。

    15. 公共安全支出(類)公安(款)信息化建設(shè)(項(xiàng)): 支出決算為1萬元,完成預(yù)算100%。

    16. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項(xiàng)): 支出決算為5萬元,完成預(yù)算100%。

    17. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為37.19萬元,完成預(yù)算100%。

    18. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款) 公益性崗位補(bǔ)貼(項(xiàng)): 支出決算為6.6萬元,完成預(yù)算100%。

    19. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)): 支出決算為2.42萬元,完成預(yù)算100%。

    20. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)義務(wù)兵優(yōu)待(項(xiàng)): 支出決算為25.69萬元,完成預(yù)算100%。

    21. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助(項(xiàng)): 支出決算為8.09萬元,完成預(yù)算100%。

    22. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng)): 支出決算為0.68萬元,完成預(yù)算100%。

    23. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)): 支出決算為1.21萬元,完成預(yù)算100%。

    24. 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款) 其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng)): 支出決算為5.52萬元,完成預(yù)算100%。

    25. 衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款) 計(jì)劃生育事務(wù)(項(xiàng)): 支出決算為0.5萬元,完成預(yù)算100%。

    26. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)): 支出決算為9.12萬元,完成預(yù)算100%。

    27. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)): 支出決算為5.32萬元,完成預(yù)算100%。

    28. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng)): 支出決算為0.16萬元,完成預(yù)算100%

    29. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng)): 支出決算為18.55萬元,完成預(yù)算100%。

    30. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng)): 支出決算為21萬元,完成預(yù)算100%。

    31. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)病蟲害控制(項(xiàng)): 支出決算為4萬元,完成預(yù)算100%。

    32. 農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款) 防災(zāi)減災(zāi)(項(xiàng)): 支出決算為30.83萬元,完成預(yù)算100%。

    33. 農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng)): 支出決算為68萬元,完成預(yù)算100%。

    34. 農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng)): 支出決算為60.7萬元,完成預(yù)算100%。

    35. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng)): 支出決算為301.29萬元,完成預(yù)算100%。

    36. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款) 對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助(項(xiàng)): 支出決算為80萬元,完成預(yù)算100%。

    37. 住房保障支出(類)住房改革支出(款) 住房公積金(項(xiàng)): 支出決算為7.92萬元,完成預(yù)算100%。

    38. 住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)農(nóng)村危房改造(項(xiàng)): 支出決算為18.48萬元,完成預(yù)算100%。

    39. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款) 安全監(jiān)管(項(xiàng)): 支出決算為6萬元,完成預(yù)算100%。

    40. 其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)): 支出決算為1.9萬元,完成預(yù)算100%。

    、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出600.55萬元,其中:

    人員經(jīng)費(fèi)539.45萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
      日常公用經(jīng)費(fèi)61.1萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

    七、三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

    2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

    2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。

    1. 因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元

    2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元

    八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

    2019年政府性基金預(yù)算撥款支出2710.06萬元。

     九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

     2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

     十其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2019年,雙龍鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,與2018年決算數(shù)持平

    (二)政府采購(gòu)支出情況

    2019年,雙龍鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額5萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出5萬元。主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2019年12月31日,雙龍鎮(zhèn)政府無公務(wù)用車。

    (四)預(yù)算績(jī)效管理情況。

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位在年初預(yù)算編制階段,組織對(duì)工資津貼及日常公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)8個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取5個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

    本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來看嚴(yán)格按照年度目標(biāo)計(jì)劃進(jìn)行資金使用,資金使用績(jī)效管理總體情況很好。

     1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
         本部門在2019年度部門決算中反映“工資津貼及日常公用經(jīng)費(fèi)””養(yǎng)老保險(xiǎn)及其他社會(huì)保障繳費(fèi)”“醫(yī)保及計(jì)生事務(wù)支出“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”“村干工資及辦公經(jīng)費(fèi)”8個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。(本單位部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以上的,選取5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開,目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以下的,全部進(jìn)行公開,公開內(nèi)容包括選取的全部項(xiàng)目完成情況綜述和完成情況表)。

    (1)工資津補(bǔ)貼及日常公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)283.04萬元,執(zhí)行數(shù)為283.04萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障了職工的基本福利待遇及日常運(yùn)行。

    2)養(yǎng)老保險(xiǎn)及其他社會(huì)保障繳費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)48.72萬元,執(zhí)行數(shù)為48.72萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障了職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)按時(shí)足額繳納。

    3)醫(yī)保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15.43萬元,執(zhí)行數(shù)為15.43萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障了職工的醫(yī)療保險(xiǎn)按時(shí)足額繳納。

    4城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)28.71萬元,執(zhí)行數(shù)為28.71萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,改善居民的生活環(huán)境,提高了群眾的滿意度。

    5村干工資項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)326.15萬元,執(zhí)行數(shù)為326.15萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障了村干部的工資按時(shí)足額發(fā)放。

    項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表
    (2019 年度)

    項(xiàng)目名稱

    工資津補(bǔ)貼及公用經(jīng)費(fèi)

    預(yù)算單位

    雙龍鎮(zhèn)政府

    預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)

    預(yù)算數(shù):

    283.04

    執(zhí)行數(shù):

    283.04

    其中-財(cái)政撥款:

    283.04

    其中-財(cái)政撥款:

    283.04

    其它資金:


    其它資金:


    年度目標(biāo)完成情況

    預(yù)期目標(biāo)

    實(shí)際完成目標(biāo)

    目標(biāo)1.工資及津補(bǔ)貼100%足額發(fā)放

    目標(biāo)2.推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)

    目標(biāo)3.群眾滿意度平均97%

    目標(biāo)1.工資及津補(bǔ)貼100%足額發(fā)放

    目標(biāo)2.推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)

    目標(biāo)3.群眾滿意度平均97%

    績(jī)效指標(biāo)完成情況

    一級(jí)指標(biāo)

    二級(jí)指標(biāo)

    三級(jí)指標(biāo)

    預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

    實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

    項(xiàng)目完成指標(biāo)

    數(shù)量指標(biāo)

    工資津貼

    100%

    100%

    項(xiàng)目完成指標(biāo)

    質(zhì)量指標(biāo)

    一般行政管理事務(wù)

    正常運(yùn)轉(zhuǎn)

    正常運(yùn)轉(zhuǎn)

    項(xiàng)目完成指標(biāo)

    時(shí)效指標(biāo)

    一般行政管理事務(wù)

    1年

    1

    項(xiàng)目完成指標(biāo)

    滿意度指標(biāo)

    一般行政管理事務(wù)

    97%

    97%

    項(xiàng)目完成指標(biāo)





    ……





    效益指標(biāo)





    效益指標(biāo)





    ……





    滿意度指標(biāo)





     2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

    本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),《雙龍鎮(zhèn)政府2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

    第三部分 詞解釋

        1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。

    3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況)等。

    4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…(收入類型)等。

    5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

    8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    9.一般公共服務(wù)(類)人大(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 指人大日常開支

    10、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 指反映行政運(yùn)行單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出

    一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 指反映行政運(yùn)行單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出

    11、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)政務(wù)公開審批(項(xiàng)): 反映各級(jí)政府政務(wù)公開審批方面的支出

    12、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng)):反映各級(jí)政府用于接待群眾來信來訪方面的支出

    13、一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 反映統(tǒng)計(jì)部門開展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出

    14、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位

    15、一般公共服務(wù)(類)審計(jì)事務(wù)(款)審計(jì)業(yè)務(wù)(項(xiàng)): 反映各級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、聘請(qǐng)社會(huì)審計(jì)組織人員及技術(shù)專家等方面的支出

    16、一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 反映行政單位包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    17、一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款) 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng)): 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

    18、一般公共服務(wù)(類)宣傳事務(wù)(款) 其他宣傳事務(wù)支出(項(xiàng)): 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨宣傳部門的事務(wù)支出。

    19、一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款) 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項(xiàng)): 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨宣傳部門的事務(wù)支出。

    20、國(guó)防支出(類)國(guó)防動(dòng)員(款) 民兵(項(xiàng)): 反映民兵建設(shè)與管理等方面的支出。

    21、公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項(xiàng)): 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公共安全方面的支出。

    22、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本支出。

    23、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)(項(xiàng)): 反映開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。

    24、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    25、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出★(項(xiàng)): 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

    26、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款) 公益性崗位補(bǔ)貼(項(xiàng)): 反映財(cái)政對(duì)符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補(bǔ)貼支出。

    27、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)): 反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

    28、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)義務(wù)兵優(yōu)待(項(xiàng)): 反映用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。

    29、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助(項(xiàng)): 反映1954年11月1日試行義務(wù)兵役制后至《退役士兵安置條例》實(shí)施前入伍、年齡在60周歲以上(含60周歲)、未享受到國(guó)家定期撫恤補(bǔ)助的農(nóng)村籍退役士兵的老年生活補(bǔ)助。

    30、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款)兒童福利(項(xiàng)): 反映對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

    31、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng)): 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

    32、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)): 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

    33、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款) 其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng)): 其他公共衛(wèi)生支出反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

    34、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款) 計(jì)劃生育事務(wù)(項(xiàng)): 反映衛(wèi)生健康部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

    35、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)(款) 食品安全事務(wù)(項(xiàng)): 反映用于食品(含食品添加劑、保健食品)監(jiān)督管理方面的支出。

    36、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療★(款)行政單位醫(yī)療★(項(xiàng)): 反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),按未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    37、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療★(款)事業(yè)單位醫(yī)療★(項(xiàng)): 反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 指反映行政運(yùn)行單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出

    38、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng)): 反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

    41. 農(nóng)林水支出(類)林業(yè)(款)林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)(項(xiàng)): 反映為預(yù)防和撲救、救治森林火災(zāi)、林業(yè)有害生物災(zāi)害、自然水旱災(zāi)害等發(fā)生的支出。

    42. 農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng)): 指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。

    43. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng)): 指反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部補(bǔ)助支出,以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

    44. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款) 其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng)): 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

    住房保障支出(類)住房改革支出(款) 住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金

    (解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí),請(qǐng)參照《2018年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。)

    43、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    44、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    45、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    46、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    47、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    (名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列,并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。)


    四部分 附件

    附件1

     雙龍鎮(zhèn)政府2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

    (報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位)

     

    一、部門(單位)概況

    (一)機(jī)構(gòu)組成。

    雙龍鎮(zhèn)下屬二級(jí)單位4個(gè),其中行政單位1個(gè),其他事業(yè)單位3個(gè)。

    (二)機(jī)構(gòu)職能。

    負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作.

    “雙核雙帶六區(qū)”建設(shè)為契機(jī),以建設(shè)“法制雙龍、四無社區(qū)”為目標(biāo),積極對(duì)應(yīng)新常態(tài),全面落實(shí)“三嚴(yán)三實(shí)”全面從嚴(yán)治黨要求,以抓好思想政治建設(shè)為統(tǒng)攬,著力夯實(shí)基層黨組織基礎(chǔ),為實(shí)現(xiàn)“加快建設(shè)新通川,率先全面達(dá)小康”目標(biāo)提供堅(jiān)強(qiáng)組織保證。

    (三)人員概況。

    行政編制17人,事業(yè)編制13人。跟去年相比無變動(dòng)。

         二、部門財(cái)政資金收支情況

    (一)部門財(cái)政資金收入情況。

    全年收入合計(jì)3826.22萬元均為財(cái)政撥款收入

    (二)部門財(cái)政資金支出情況。

    全年支出合計(jì)3807.23萬元,其中:基本支出600.56萬元,占15.77%;項(xiàng)目支出3206.67萬元,占84.23%

    三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

    (一)部門預(yù)算管理。

    2019年,雙龍鎮(zhèn)強(qiáng)預(yù)算收支管理、建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理情況明顯提升,年度財(cái)政資金使用績(jī)效管理居全區(qū)前列

     (二)結(jié)果應(yīng)用情況。

    績(jī)效自評(píng)公開、評(píng)價(jià)結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況良好。

    四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

    (一)評(píng)價(jià)結(jié)論。

    總體較好。

      (二)存在問題。

      公務(wù)卡執(zhí)行率低

    (三)改進(jìn)建議。

    一是進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法改進(jìn)財(cái)務(wù)管理。

    二是全面落實(shí)財(cái)政資金使用績(jī)效管理,健全財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系,不斷提高財(cái)政資金使用管理水平和效率。

     附件2

    工資津貼及公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

    一、項(xiàng)目概況

    (一)項(xiàng)目基本情況。

    1.說明項(xiàng)目主管部門(單位)在該項(xiàng)目管理中的職能。

    負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作.

    “雙核雙帶六區(qū)”建設(shè)為契機(jī),以建設(shè)“法制雙龍、四無社區(qū)”為目標(biāo),積極對(duì)應(yīng)新常態(tài),以抓好思想政治建設(shè)為統(tǒng)攬,著力夯實(shí)基層黨組織基礎(chǔ),為實(shí)現(xiàn)“加快建設(shè)新通川,率先全面達(dá)小康”目標(biāo)提供堅(jiān)強(qiáng)組織保證。

    2. 項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。

    財(cái)政年初預(yù)算

    3.資金管理辦法制定情況,資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

    4.資金分配的原則及考慮因素。

    按照保工資保運(yùn)轉(zhuǎn)的原則分配。

    (二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

    1.項(xiàng)目主要內(nèi)容。

    工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放,單位基本運(yùn)行。

    2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo),包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

    工資及津補(bǔ)貼100%足額發(fā)放,機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),群眾滿意度平均97%。

    3. 分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符,申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。

    申報(bào)內(nèi)容合理可行。

    (三)項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

    說明項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)采用的組織實(shí)施步驟及方法。

    二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

    (一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

    財(cái)政年初預(yù)算。

    (二)資金計(jì)劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)。

    1.資金計(jì)劃。財(cái)政本級(jí)資金。

    2.資金到位。年初預(yù)算。

    3.資金使用。嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

    (三)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

    財(cái)務(wù)管理制度健全,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時(shí),會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

    三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

    結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法,重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià),并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

    (一)項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

    (二)項(xiàng)目管理情況。雙龍鎮(zhèn)強(qiáng)預(yù)算收支管理、建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理情況明顯提升,年度財(cái)政資金使用績(jī)效管理居全區(qū)前列

    (三)項(xiàng)目監(jiān)管情況。一是完善財(cái)務(wù)制度。持續(xù)完善政府采購(gòu)審批、公務(wù)接待、公務(wù)用車審批、賬務(wù)報(bào)銷流程等相關(guān)制度,并嚴(yán)格執(zhí)行。二是明確崗位分工。設(shè)置會(huì)計(jì)、出納、村財(cái)復(fù)核崗位,所有從事會(huì)計(jì)工作人員均具備從業(yè)資格。三是加強(qiáng)賬務(wù)核對(duì)。上級(jí)撥付的相關(guān)款項(xiàng)及時(shí)入賬,通過記賬、對(duì)賬、結(jié)賬等系列會(huì)計(jì)處理,防止賬務(wù)差錯(cuò),保證賬務(wù)記載正確。實(shí)行每月定期核對(duì)制,對(duì)原始憑證、編制記賬憑證合法合規(guī)性、數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性等進(jìn)行全面審核。

    四、項(xiàng)目績(jī)效情況

    (一)項(xiàng)目完成情況。

    工資津貼100%發(fā)放,運(yùn)轉(zhuǎn)正常,嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定執(zhí)行。

    (二)項(xiàng)目效益情況。

    群眾滿意度高達(dá)97%,辦公環(huán)境舒適。

    五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

    (一)評(píng)價(jià)結(jié)論。

    總體較好。

    (二)存在的問題。

    公務(wù)卡執(zhí)行率低。

    (三)相關(guān)建議。

    下一步提高公務(wù)卡的執(zhí)行率。

                      五部分 附表 

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    六、般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    七、般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    八、般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    九、般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

    十、般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十一、府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    十二、府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表


    雙龍2019年決算公開.xls

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