一、基本職能及主要工作
(一)單位職能簡介
1.貫徹執行黨和國家的路線方針政策、法律法規、工程建設強制性標準和單位的各項規章制度;
2.負責工程項目安全生產條件的審查;
3.負責受監施工現場質量安全監督檢查;
4.負責商品混凝土產品質量安全監督檢查;
5.負責不良行為記錄和行政處罰事實的調查取證,提出處罰建議書;
6.負責整理監督檔案和傳遞、上報質量、安全信息;
7.按季度分析評估工程質量、施工安全形勢,提出對策;
8.負責《安全業績手冊》、《質量管理評價手冊》有關工作和施工企業安全生產許可證動態管理;
9.負責工程質量、施工安全投訴處理;
10.負責組織實施“百日安全生產活動”、“安全生產月活動” 和“質量月活動”;
11.受理施工企業“工程結構創優”和“安全文明施工標準化工地”申請和核評工作;
12.負責組織房屋安全性檢查鑒定工作;
13.負責局交辦的其他事項。
(二)2020 年重點工作
1.在建項目質量檢查,確保工程質量穩步提升;2.加強工地揚塵治理,確保“五治”工作順利推進;3.加強工地試件檢測;4. 加強對監理企業的動態管理;5.加強各在建項目視頻監管,塔吊監管;6.創優質結構和標化工地;7.黨建工作和廉政建設;8.日常監督。
二、部門概況
達州市通川區建設工程質量安全監督站屬事業單位,總編制人數 6 名,其中行政編制 0 名,參照公務員法管理編制 0 名,事業編制 6 名。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,達州市通川區建設工程質量安全監督站單位所有收入和支出均納入部門預算管理。達州市通川區建設工程質量安全監督站單位 2020 年收支總預算 95.01 萬元,比 2019年預算數增加 33.19 萬元,主要原因是 2018、2019 個人工作性獎勵(在崗績效)計入公積金公積金部分,2018 個人工作性獎勵(在崗績效)離退休人員生活補助、預發 2019 個人工作性獎勵(在崗績效)離退休人員生活補助納入年初預算。
(一)收入預算情況
達州市通川區建設工程質量安全監督站單位 2020 年收入預算 95.01 萬元,其中:上年結轉 0 萬元,占 0%;一般公共預算撥款收入 95.01 萬元,占 100%。
(二)支出預算情況
2020 年支出合計 95.01 萬元,其中:基本支出 79.25 萬元,占 83%;項目支出 15.76 萬元,占 17%。
四、一般公共預算當年財政撥款情況說明
(一)一般公共預算撥款規模變化情況
達州市通川區建設工程質量安全監督站單位 2020 年一般公共預算當年撥款 95.01 萬元,比 2019 年預算數增加 33.19 萬元,主要是 2018、2019 個人工作性獎勵(在崗績效)計入公積金公積金部分,2018 個人工作性獎勵(在崗績效)離退休人員生活補助、預發 2019 個人工作性獎勵(在崗績效)離退休人員生活補助納入年初預算。
(二)一般公共預算撥款結構情況
社會保障和就業支出 5.98 萬元,占 6%;醫療衛生與計劃生育支出 2.65 萬元,占 3%;城鄉社區支出 79.53 萬元,占 84%;住房保障支出 6.85 萬元,占 7%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2020 年預算數為 5.43 萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
2.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):2020 年預算數為 0.55 萬元,主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
3.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2020 年預算數為 2.65 萬元,主要用于:單位職工基本醫療保險繳費支出。
4.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2020 年預算數為 6.85 萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
5.城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項):2020 年預算數為 79.53 萬元,主要用于:正常運轉的基本支出,包括辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
五、一般公共預算基本支出情況說明
達州市通川區建設工程質量安全監督站單位 2020 年一般公共預算基本支出 79.25 萬元,其中:人員經費 75.13 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經費 4.12 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出,辦公設備購置等。
六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
達州市通川區建設工程質量安全監督站單位 2020 年“三公”經費財政撥款預算數 0 萬元,其中:因公出國(境)經費 0 萬元,公務接待費 0 萬元,公務用車購置及運行維護費 0 萬元。達州市通川區建設工程質量安全監督站單位單位現有公務用車 0 輛,其中:轎車 0 輛。2020 年安排公務用車運行維護費 0 萬元,用于公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障機關工作調研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
七、政府性基金預算支出情況說明
達州市通川區建設工程質量安全監督站單位 2020 年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2020 年,達州市通川區建設工程質量安全監督站單位的機關運行經費財政撥款預算為 19.88 萬元,比 2019 年預算增加 6.3萬元,增長 31 %。
(二)政府采購情況
2020 年,達州市通川區建設工程質量安全監督站單位安排政府采購 0.7 萬元,主要用于辦公設備購置。
(三)國有資產占有使用情況
截至 2019 年底,達州市通川區建設工程質量安全監督站單位共有車輛 0 輛,其中,公務接待用車 0 輛。單位價值 200 萬元以上大型設備 0 臺(套)。
(四)預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況
本部門年初預算下達項目預算 15.76 萬元、保留項目預算 10萬元。對 2020 年專項預算項目支出績效目標進行設定,(除涉密項目外)共設定完成專項預算項目 3 個(視頻監控網絡費、工地攝像頭安裝及維修維護費、檢測委托費),涉及財政資金 22.3 萬元,覆蓋率達到 100%。同時,對保留預算 10 萬元按項目設定績效目標。
2.部門整體支出績效目標管理情況
按照預算績效管理要求,本部門對 2020 年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定,涉及財政資金 95.01 萬元,覆蓋率達到 100%。
九、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。
2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
3.衛生健康支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)反映單位按規定為職工繳納的工傷、生育、失業保障的支出。
4.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
6.城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項):指用于機關單位運行費用支出。
7.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
8.項目支出:指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發生的支出。
9.“三公”經費:納入區級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
10.機關運行經費:為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件:表 1.部門收支總表
表 1-1.部門收入部表
表 1-2.部門支出部表
表 2.財政撥款收支預算總表
表 2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
表 3.一般公共預算支出預算表
表 3-1.一般公共預算基本支出預算表
表 3-2.一般公共預算項目支出預算表
表 3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表 4.政府性基金支出預算表
表 4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表 5.國有資本經營預算支出預算表
表 6.2020 年區級部門預算績效目標