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通川區(qū)城建監(jiān)察大隊 2020 年部門預(yù)算編制
  • 來源:區(qū)住建局
  • 作者:
  • 發(fā)布日期:2020-06-11
  • 點擊數(shù):人次
  •     一、基本職能及主要工作

      (一)達州市通川區(qū)城建監(jiān)察大隊單位職能簡介。

       1. 負(fù)責(zé)巡查建設(shè)活動,對違法違章建設(shè)行為及時予以強制處理;

       2. 對違法違章建設(shè)進行調(diào)查并作出行政處罰;

       3. 糾正違法違章行為,對拒不糾正的及時采取強制措施;

       4. 加強對執(zhí)法人員的培訓(xùn),指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)對違法違章建設(shè)的有效處置,及時處理;

       5. 及時公開違法違章案件的處理過程、處理結(jié)果;

       6. 受理對違法建設(shè)的舉報、投訴和控告,并及時調(diào)查、處置、回復(fù);

       7. 負(fù)責(zé)局安排的其他工作。

       (二)2020 年重點工作。

       1.單位內(nèi)部控制的進一步完善;

       2.加強對執(zhí)法人員的培訓(xùn),指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)對違法違章建設(shè)的有效處置,及時處理;

       3.受理對違法建設(shè)的舉報、投訴和控告,并及時調(diào)查、處置、回復(fù);

       4.及時公開違法違章案件的處理過程、處理結(jié)果

       二、部門概況

       本單位為財務(wù)資金獨立的行政單位,無下屬單位。

       三、收支預(yù)算情況說明

         按照綜合預(yù)算的原則,達州市通川區(qū)城建監(jiān)察大隊所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。本單位 2020 年收支總預(yù)算 242.76萬元,比 2019 年預(yù)算數(shù)增加 27.84 萬元,主要原因是 2020 年增加了事權(quán)支出經(jīng)費專項。

       (一)收入預(yù)算情況

       達州市通川區(qū)城建監(jiān)察大隊 2020 年收入預(yù)算 242.76 萬元。其中上年結(jié)轉(zhuǎn) 3.52 萬元,占 1.45%。

       (二)支出預(yù)算情況

       2020 年支出合計 242.76 萬元,其中:基本支出 237.39 萬元,占 97.79%;項目支出 5.37 萬元,占 2.21%。

       四、一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明

       (一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

       達州市通川區(qū)城建監(jiān)察大隊 2020 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款239.24 萬元,比 2019 年預(yù)算數(shù)增加 24.32 萬元,主要原因是 2020年增加了事權(quán)支出和年初一次性專項。

       (二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

       社會保障和就業(yè)支出 15.73 萬元,占 6.57 %;衛(wèi)生健康支出10.47 萬元,占 4.38%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出 194.01 萬元,占 81.09%;住房保障支出 19.04 萬元,占 7.96 %。

       (三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

       1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出類(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款) 基本工資、津貼補貼、辦公費等(項):2020 年預(yù)算數(shù)為 117.39 萬元,主要用于:正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經(jīng)費。

       2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2020 年預(yù)算數(shù)為 15.73 萬元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金支出。

       3.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):2020 年預(yù)算數(shù)為 0.51 萬元,主要用于單位為職工繳納的體檢費支出。

       4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2020 年預(yù)算數(shù)為 10.47 萬元,主要用于:單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。

       5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預(yù)算數(shù)為 19.04 萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

       五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

       達州市通川區(qū)城建監(jiān)察大隊 2020 年一般公共預(yù)算基本支出233.87 萬元,其中:人員經(jīng)費 210.38 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金。公用經(jīng)費 23.49 萬元,主要包括:水費、電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

       六、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

       達州市通川區(qū)城建監(jiān)察大隊 2020 年有“三公”經(jīng)費——公務(wù)接待費 0.10 萬元。

       七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

       達州市通川區(qū)城建監(jiān)察大隊 2020 年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

       八、其他重要事項的情況說明

       (一)機關(guān)運行經(jīng)費

       2020 年,達州市通川區(qū)城建監(jiān)察大隊機關(guān)運行經(jīng)費為 28.86萬元。

       (二)政府采購情況

       2020 年,達州市通川區(qū)城建監(jiān)察大隊無政府采購情況。

       (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

       截至 2019 年底,達州市通川區(qū)城建監(jiān)察大隊無車輛情況。

       (四)預(yù)算目標(biāo)設(shè)置情況

       1.專項預(yù)算績效目標(biāo)管理情況。

       本單位無專項預(yù)算績效目標(biāo)管理情況。

       2.部門整體支出績效目標(biāo)管理情況。

       按照預(yù)算績效管理要求,本部門對 2020 年開展的主要任務(wù)整體支出績效目標(biāo)進行設(shè)定,涉及財政資金 239.24 元,覆蓋率達到 100%。

       九、名詞解釋

       1.一般公共預(yù)算撥款收入:指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

       2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映單位離退休方面的支出。

       3.行政單位離退休(項):反映單位退休人員生活補助支出。

       4.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險支出。

       5.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)反映單位按規(guī)定為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保障的支出。

       6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險等支出。

       7.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

       8.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

       9.項目支出:指在基本支出之外為完成其他等工作任務(wù)所發(fā)生的支出。

       10.“三公”經(jīng)費:納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

       11.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障單位運行用于購買辦公用品和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

       附件:表 1.部門收支總表

           表 1-1.部門收入部表

           表 1-2.部門支出部表

           表 2.財政撥款收支預(yù)算總表

           表 2-1.財政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟分類科目)

           表 3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

           表 3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

           表 3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

           表 3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

           表 4.政府性基金支出預(yù)算表

           表 4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

           表 5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

           表 6.2020 年區(qū)級部門預(yù)算績效目標(biāo)


    402-2城建監(jiān)察大隊部門預(yù)算公開表.pdf 402-3城建大隊整體支出績效目標(biāo)申報表.pdf

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