一、基本職能及主要工作
(一)單位職能簡介。
承載著全區 23 個鄉鎮辦委和轄區內所有市級機關的結婚、 離婚、補辦結婚、補領結離婚及婚姻檔案裝訂查詢管理等工作。
(二)2020 年重點工作。
一是認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和 黨的十九大精神,繼續堅持依法行政、為民服務為宗旨,積極參 加各項學習和各級培訓,激發干部職工內生動力,提升干部職工 素養,做好本職工作;二是開展“精細化”管理工作;三是利用 新的辦公環境,積極創
二、部門概況
達州市通川區民政局婚姻登記處屬于區民政局的下屬二級單位,本單位無下屬單位。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,達州市通川區民政局婚姻登記處單位所有收入和 支出均納入部門預算管理?;橐龅怯浱巻挝?2020 年收支總預算 91.04萬元,比 2019 年預算數增加 20.08 萬元,主要原因是年終一次 性績效及公積金調整等人員支出。
(一)收入預算情況
達州市通川區民政局婚姻登記處單位 2020 年收入預算 91.04 萬元,其中:上年結轉 0.22 萬元,占 0.2%;一般公共預算撥款收入 90.82萬元,占 99.8%。
(二)支出預算情況
2020 年支出合計 91.4 萬元,其中:基本支出 82.2 萬元,占90%;項目支出 8.84 萬元,占 10%。
四、一般公共預算當年財政撥款情況說明
(一)一般公共預算撥款規模變化情況
達州市通川區民政局婚姻登記處單位 2020 年一般公共預算當年撥款90.82 萬元,比 2019 年預算數增加 19.86 萬元,主要是年終一次 性績效及公積金調整等人員支出。
(二)一般公共預算撥款結構情況
社會保障和就業支出 81.45 萬元,占 90 %;衛生健康支出2.74 萬元,占 3 %;住房保障支出 6.64 萬元,占 7%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政 管理事務支出(項):2020 年預算數為 74.82 萬元,主要用于: 正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及 辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2. 項目社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其 他民政管理事務支出(項):2020 年預算數為 8.84 萬元,主要用 于: 事權專項、行政專網、辦公室租金、傷殘軍人更換假肢工 作的項目支出。
3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事 業單位基本養老保險繳費支出(項):2020 年預算數為 6.08 萬元, 主要用于:實施養老保險制度后,部門按規定由單位繳納的基本 養老保險費、職業年金支出。
4、社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款) 其他社會保障和就業支出(項):2020 年預算數為 0.55 萬元, 主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
5.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政 單位醫療(項):2020 年預算數為 2.74 萬元,主要用于:單位職 工基本醫療保險繳費支出。
6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2020 年預算數為 6.64 萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障 部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
五、一般公共預算基本支出情況說明
達州市通川區民政局婚姻登記處單位 2020 年一般公共預算基本支出81.98 萬元,其中:人員經費 77.83 萬元,主要包括:基本工資、 津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本 養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其 他對個人和家庭的補助支出。
公用經費 4.15 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、 郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工 會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出,辦公設備 購置等。
六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
達州市通川區民政局婚姻登記處單位 2020 年“三公”經費財政撥款預算數 0 萬元,其中:因公出國(境)經費 0 萬元,公務接待費 0 萬元,公務用車購置及運行維護費 0 萬元。
達州市通川區民政局婚姻登記處單位單位現有公務用車 0 輛,其中:轎車 0 輛。無公務用車購置的寫明:2020年無安排公務用車購置費。 2020 年安排公務用車運行維護費 0 萬元。
七、政府性基金預算支出情況說明
達州市通川區通川區民政局婚姻登記處單位 2020 年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2020年,達州市通川區民政局婚姻登記處單位的機關運行經費財政撥款預算為 4.15 萬元,比 2019 年預算減少 3.46 萬元,減少 45%, 主要原因是預算調整事權專項。
(二)政府采購情況
2020 年,達州市通川區民政局婚姻登記處單位安排政府采購 0 萬元。
(三)國有資產占有使用情況
截至 2019 年底,達州市通川區民政局婚姻登記處單位共有車輛 0 輛,其中,公務接待用車 0 輛。單位價值 200 萬元以上大型設備 0 臺(套)。
(四)預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。 本部門年初預算下達項目預算 8.84 萬元、保留項目預算 0萬元。對 2020 年專項預算項目支出績效目標進行設定,共設定完成專項預算項目 4 個(按專項預算名稱分別填列),涉及財政 資金 8.84 萬元(下達及保留專項之和),覆蓋率達到 100%。
2.部門整體支出績效目標管理情況。 按照預算績效管理要求,本部門對 2020 年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定,涉及財政資金 91.04 萬元,覆蓋率 達到 100%。
九、名詞解釋
1.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項)指:本單位正常運轉的基本支出,包括基本 工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常 公用經費。
2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機 關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指本單位按照規定標 準為職工繳納的養老保險支出。
3.衛生健康支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他 社會保障和就業支出(項)反映單位按規定為職工繳納的工傷、 生育、失業保障的支出。
4.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政 單位醫療(項):指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按 照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的 長期住房儲金。
6.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而 發生的人員支出和公用支出。
7.項目支出:指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發 生的支出。
8.“三公”經費:納入區級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓 費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車 輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路 過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按 規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
9.機關運行經費:為保障單位運行用于購買辦公用品和服務 的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福 利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務 用車運行維護費以及其他費用。
附件:表1.部門收支總表
表1-1.部門收入部表
表1-2.部門支出部表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.2020年區級部門預算績效目標