一、基本職能及主要工作
(一)職能簡介。
擬訂全區宣傳思想文化工作重大政策和事業產業發展總體規劃,統籌協調推進宣傳思想文化領域法治建設,按照區委統一部署,協調宣傳思想文化系統各部門(單位)之間的工作。統籌協調全區黨的意識形態工作,貫徹落實黨中央和省委、市委、區委關于意識形態工作的決策部署,組織協調意識形態工作責任制落實和日常監督檢查,分析研判意識形態領域情況,配合巡視巡察工作開展專項檢查,負責提供對領導班子、領導干部抓意識形態工作考察考核意見。統籌指導協調理論研究、理論學習、理論宣傳工作,組織推動理論武裝工作,指導推動哲學社會科學工作,實施馬克思主義理論研究和建設工程。負責規劃組織全局性思想政治工作,配合區委組織部做好黨員教育工作,會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。組織重大先進典型的學習和推廣。統籌指導協調推動精神文化產品的創作和生產,協調組織中華優秀傳統文化和紅色文化等地域特色文化傳承發展工作,指導協調
推動群眾文化建設。統籌組織協調精神文明建設工作,協調推動精神文明創建、公民思想道德建設和志愿服務工作。統籌分析研判和引導社會輿論,指導協調區級新聞單位工作,負責組織協調重大新聞宣傳活動和重大突發公共事件應急新聞工作。統籌協調對外宣傳工作,組織推動對外傳播能力建設,組織指導重大對外宣傳活動和對外文化交流工作,協調推動中華文化走出去工作。負責對區級以上新聞單位的聯系,會同有關部門做好域外來訪記者采訪事務方面的工作。
(二)2020 年重點工作。
按照《意識形態工作標準化建設實施方案(試行)》要求,進一步推動區委及全區各級各部門意識形態工作標準化建設。制發《進一步加強和改進黨委(黨組)理論學習中心組學習的實施意見》,進一步推動全區黨委(黨組)理論學習中心組學習制度化、規范化;圍繞全區重大部署、經濟建設、黨的建設、深化改革、依法治區、安全生產、招商引資、掃黑除惡、生態文明建設、脫貧攻堅、鄉村振興、重大項目建設等方面,加大“功大報、上頭條”新聞宣傳力度,大力宣傳推介各行業各領域工作亮點、典型經驗和取得成效。深度打造通川特色文化品牌,豐富活躍廣大群眾文化生活。抓好宣傳氛圍營造,在城鄉主要干道、重要路口等設置大型標語標牌,宣傳中央、省、市、區重要決策和重大部署精神及重大會議的社會宣傳氛圍營造;做好經濟社會發展、社會主義核心價值觀、文明城市創建等社會宣傳。提升各級干部學網懂網用網能力,召開好 2020 年區委網絡安全和信息化委員會會議,舉辦網絡意識形態專題培訓班,開展網絡意識形態工作督促檢查。對標《省級文明城市測評體系》,著力解決文明城市創建中存在的薄弱環節,推動各創建實地考察點位達標,全力迎接省級文明城市測評,強化道德培育,不斷加強社會公德、職業道德、家庭美德、個人品德教育。加強志愿服務隊伍建設,全力做好各項指標迎檢測評工作。開展“掃黃打非”五大專項行動,加大市場監管巡查力度和案件查辦力度。好發行零售單位和影院審批、審核、監管工作。
二、部門概況
中共達州市通川區委宣傳部機關共有 19 個編制。其中 16 個公務員編制,3 個工勤編制,區委宣傳部實際配備 14 名,區文聯 2 個參公編制,實有人數 2 人,社科聯 2 個參公編制,實有人數 1 人,網絡新聞中心 5 個事業編制,實有人數 3 人。保留機關工勤控制數 3 名,實有機關工勤 1 名。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,中共達州市通川區委宣傳部所有收入和支出均納入部門預算管理。2020 年收支總預算 497.33 萬元(包含年初預算475.69萬元,結轉項目資金17萬元,結轉公積金4.64萬元),比 2019 年預算數增加 176.09 萬元,主要原因是獎勵性目標績效及公積金部分預算在 2020 年,包含年初保留預算 。
(一)收入預算情況
中共達州市通川區委宣傳部 2020 年收入預算 497.33 萬元,(包含結轉項目資金 17 萬元,結轉公積金 4.64 萬元);一般公共預算撥款收入 475.69 萬元,占 95.65%。
(二)支出預算情況
2020 年支出合計 497.33 萬元,其中:基本支出 480.33 萬元,占 45%;項目支出 17 萬元,占 55%。
四、一般公共預算當年財政撥款情況說明
(一)一般公共預算撥款規模變化情況
2020 年收支總預算 475.69 萬元,比 2019 年預算數增加176.09 萬元,主要原因是 2020 年預算包含 2018 年剩余個人工作性獎勵,2019 年預發個人工作性獎勵,及 2018 年、2019 年預算工作性獎勵住房公積金部分。
(二)一般公共預算撥款結構情況
一般公共服務支出 390.95 萬元,占 83 %;社會保障和就業支出 28.49 萬元,占 6 %;醫療衛生與計劃生育支出 17.5 萬元,占 4%;住房保障支出 32.75 萬元,占 7 %。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)行政運行(項)
2020 年預算數為 390.95 萬元,主要用于:正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2020 年預算數為 28.49 萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
3.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2020 年預算數為 17.5 萬元,主要用于:單位職工基本醫療保險繳費支出。
4.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2020年預算數為 32.75 萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
五、一般公共預算基本支出情況說明
中共達州市通川區委宣傳部 2020 年一般公共預算基本支出475.69 萬元,其中:人員經費 384.01 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費 38.14 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、一般行政管理事務(宣傳事務):宣傳思想文化工作開支53.54 萬。
六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
中共達州市通川區委宣傳部 2020 年“三公”經費財政撥款預算數 0 萬元,其中:因公出國(境)經費 0 萬元,公務接待費0 萬元,公務用車購置及運行維護費 0 萬元。
2020 年無安排公務用車購置費。
七、政府性基金預算支出情況說明
中共達州市通川區委宣傳部 2020 年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)政府采購情況
2020 年,中共達州市通川區委宣傳部單位預算安排政府采購 0.07 萬元,主要用于辦公設備購置。
(二)國有資產占有使用情況
截至 2019 年底,中共達州市通川區委宣傳部共有車輛 1 輛,其中,公務接待用車 1 輛。。
(三)預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
本部門年初預算下達項目預算 53.54 萬元、保留項目預算560 萬元。對 2020 年專項預算項目支出績效目標進行設定,共設定完成專項預算項目2個,分別是黨報黨刊專項經費560萬元,紀檢組專項經費 8.46 萬元,宣傳思想文化工作 45.08 萬元,涉及財政資金兩項合計 613.54 萬元(下達及保留專項之和),覆蓋率達到 100%。同時,對保留預算 560 萬元按項目設定績效目標。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求,本部門對 2020 年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定,涉及財政資金 568.46 萬元,覆蓋率達到 100%。
九、名詞解釋
1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
2.衛生健康支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)反映單位按規定為職工繳納的工傷、生育、失業保障的支出。
3.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
4.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出:指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發生的支出。
7.“三公”經費:納入區級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
8.機關運行經費:為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件:表 1.部門收支總表
表 1-1.部門收入部表
表 1-2.部門支出部表
表 2.財政撥款收支預算總表
表 2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
表 3.一般公共預算支出預算表
表 3-1.一般公共預算基本支出預算表
表 3-2.一般公共預算項目支出預算表
表 3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表