一、基本職能及主要工作
(一)基本職能
1.制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。
2.制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。
3.負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。
4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。
5.抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。
(6)完成上級政府交辦的其它事項。
(二)2020年重點工作。
一、主動對接外出鄉賢,努力引進更多項目
二、加快推進重點項目建設,夯實長遠發展基礎
三、創新實施鄉村振興計劃,打造突出優勢特色產業
四、不折不扣做好精準扶貧,堅決打贏脫貧攻堅戰
五、大力發展壯大村級集體經濟,帶領農民增強致富
此外,堅決做到守土有責,全力做好安全生產和基層黨建等各項工作,不斷強化政府自身建設,為各項工作推進提供保障。
二、部門概況
江陵鎮人民政府下屬二級單位4個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位3個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,江陵鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。江陵鎮人民政府2020年收支總預算1253.11萬元(其中上年結轉120.36萬元),比2019年預算數減少15.6萬元,主要原因是上年結轉資金減少。
(一)收入預算情況
江陵鎮人民政府2020年收入預算1253.11萬元,其中:上年結轉120.36萬元,占9.6%;一般公共預算撥款收入1132.75萬元,占90.4%。
(二)支出預算情況
2020年支出合計1253.11萬元,其中:基本支出1106.31萬元,占88.29%;項目支出146.8萬元,占11.71%。
四、一般公共預算當年財政撥款情況說明
(一)一般公共預算撥款規模變化情況
江陵鎮人民政府2020年一般公共預算當年撥款1253.11萬元,比2019年預算數減少15.6萬元,主要原因是上年結轉資金減少。
(二)一般公共預算撥款結構情況
一般公共服務支出396.23萬元,占31.62%;公共安全支出1萬元,占0.08%;社會保障和就業支出102.7萬元,占8.2%;醫療衛生與計劃生育支出17.91萬元,占1.43%;城鄉社區支出7萬元,占0.56%;農林水支出569.89萬元,占45.48%;住房保障支出32.52萬元,占2.59%;自然災害防治及應急管理支出2.5萬元,占0.2%;其他支出3萬元,占0.24%;上年結轉120.36萬元,占9.6%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務支出(類)人大事務(款)行政運轉(項):2020年預算數為2萬元,主要用于:正常運轉的基本支出,包括辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)(項):2020年預算數為349.87萬元,主要用于:正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
3.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)(項):2020年預算數為22.44萬元,主要用于:正常運轉的項目支出,包括伙食補助費、差旅費、租賃費等。
4.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項):2020年預算數為1.5萬元,主要用于:信訪維穩工作運轉的項目支出,包括差旅費、印刷費等。
6.一般公共服務支出(類)審計事務(款)其他審計事務支出(項):2020年預算數為1.95萬元,主要用于:審計工作運轉的項目支出,包括差旅費、印刷費等。
7.一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)事業運行(統計信息事務)(項):2020年預算數為0.33萬元,主要用于:統計工作運轉的項目支出,包括差旅費、其他工資福利支出等。
8.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(群眾團體事務)(項):2020年預算數為0.4萬元,主要用于:團委、婦聯工作運轉的項目支出,包括差旅費。
9.一般公共服務支出(類)財政事務(款)事業運行(財政事務)(項):2020年預算數為1.1萬元,主要用于:正常運轉的基本支出,包括辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
10.一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):2020年預算數為3.07萬元,主要用于:正常運轉的項目支出,包括伙食補助費、差旅費等。
11.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)政務公開審批(項):2020年預算數為29.19萬元,主要用于:正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
12.一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(項):2020年預算數為1.8萬元,主要用于:審計工作運轉的項目支出,包括差旅費、印刷費等。
13.公共安全支出(類)其他公安支出(款)其他公安支出(項):2020年預算數為2.5萬元,主要用于:禁毒、安全、食品安全工作運轉的項目支出,包括差旅費、印刷費等。
14.國防支出(類)國防動員(款)民兵(項):2019年預算數為3萬元,主要用于:武裝工作運轉的項目支出,包括差旅費、印刷費等。
15.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2020年預算數為26.82萬元,主要用于:機關事業單位人員運轉的養老保險繳費基本支出。
16.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):2020年預算數為5.56萬元,主要用于:離退休人員等其他人員的各項撫恤金,以及按規定開支的機關事業單位職工和離退休人員喪葬費。
17.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)基層政權和社區建設(項):2020年預算數為55.47萬元,主要用于:社區日常辦公經費及人員報酬。
18.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項):2020年預算數為0.5萬元,主要用于:關工委工作運轉的項目支出,包括差旅費、其他工資福利支出等。
19.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)一般行政管理事務(項):2020年預算數為0.6萬元,主要用于:殘聯專干工作運轉的項目支出,包括生活補助等。
20.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項):2020年預算數為0.1萬元,主要用于:殘聯工作運轉的項目支出,包括差旅費等。
21.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):2020年預算數為0.91萬元,主要用于:機關事業單位職工工傷、失業、生育保險繳費。
22.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)行政運行(民政管理事務)(項):2020年預算數為7.53萬元,主要用于:正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
23.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)一般行政管理事務(項):2020年預算數為1.2萬元,主要用于:單位工作運轉的項目支出,包括伙食補助支出、差旅費等。
24.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2020年預算數為17.41萬元,主要用于:機關事業單位人員運轉醫療保險繳費基本支出。
25.衛生健康支出(類)計劃生育事服(款)其他計劃生育事務支出(項):2020年預算數為0.5萬元,主要用于:流動人口計生服務工作運轉的項目支出。
26.城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項):2020年預算數為7萬元,主要用于:場鎮基礎設施方面和“五治”等項目支出。
27.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):2020年預算數為569.89萬元,主要用于:農村日常經費支出、農村工作運轉的項目支出。
28.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2020年預算數為20.11萬元,主要用于:機關事業單位人員運轉住房公積金繳費基本支出。
五、一般公共預算基本支出情況說明
江陵鎮人民政府2020年一般公共預算基本支出1106.31萬元,其中:人員經費867.54萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費238.77萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出,辦公設備購置等。
六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
江陵鎮人民政府2020年“三公”經費財政撥款預算數1萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費1萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。
江陵鎮人民政府現有公務用車0輛,其中:轎車0輛。
無公務用車購置的寫明:2020年無安排公務用車購置費。
2020年安排公務用車運行維護費0萬元,用于公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障機關工作調研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
七、政府性基金預算支出情況說明
江陵鎮人民政府2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2020年,江陵鎮人民政府的機關運行經費財政撥款預算為34.6萬元,比2019年預算增加9.62萬元,增長27.8%。
(二)政府采購情況
2020年,江陵鎮人民政府安排政府采購2.9萬元,主要用于空調、電腦等采購。
(三)國有資產占有使用情況
截至2019年底,江陵鎮人民政府共有車輛0輛,其中,公務接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
(四)預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
本部門年初預算下達項目預算96.45萬元、保留項目預算0萬元。對2020年專項預算項目支出績效目標進行設定,共設定完成專項預算項目23個(按專項預算名稱分別填列),涉及財政資金96.45萬元(下達及保留專項之和),覆蓋率達到100%。同時,對保留預算0萬元按項目設定績效目標。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求,本部門對2020年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定,涉及財政資金1132.75萬元,覆蓋率達到100%。
名詞解釋
(解釋本部門預算報表中全部功能分類科目至項級,請參照《2020年政府收支分類科目》增減內容。)
1.一般公共服務支出(類)人大事務(款)行政運轉(項):反映行政單位的基本支出。
2.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)(項):反映行政單位的基本支出。
3.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(政府辦公廳(室)及相關機構事務)(項):反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
4.一般公共服務支出(類)人大事務(款)一般行政管理事務(人大事務)(項):反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
5.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項):反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
6.一般公共服務支出(類)審計事務(款)其他審計事務支出(項):反映除上述項目以外其他審計事務方面的支出。
7.一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)事業運行(統計信息事務)(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
8.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(群眾團體事務)(項):反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務支出(類)財政事務(款)事業運行(財政事務)(項)::反映事業單位的基本支出,不包括行政單位后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
10.一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
11.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)政務公開審批(項):反映各級政府政務公開審批方面的支出。
12.一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
13.公共安全支出(類)其他公安支出(款)其他公安支出(項):反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。
14.國防支出(類)國防動員(款)民兵(項):反映用于民兵建設與管理方面的支出。
15.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
16.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬費補助費。
17.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)基層政權和社區建設(項):反映開展城鄉社區治理、城鄉社區服務、村居民自治、村居務公開、鄉鎮服務能力建設等基層政權建設和社區治理工作的開支。
18.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項):反映民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出,已經開展社會救助,社會福利、養老服務‘社會事務、信息化建設等方面的支出。
19.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
20社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項):反映除上述以外其他用于殘疾人事業方面的支出。
21.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):反映除上述以外其他社會保障和就業方面的支出。
22.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)行政運行(民政管理事務)(項):反映行政單位的基本支出。
23.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
24.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
25.衛生健康支出(類)計劃生育事服(款)其他計劃生育事務支出(項):反映除上述以外其他計劃生育事務支出方面的支出。
26.城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項):反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
27.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出,已經支出建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。
28.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
29.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
30.項目支出:指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發生的支出。
31.“三公”經費:納入區級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
32.機關運行經費:為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件:表1.部門收支總表
表1-1.部門收入部表
表1-2.部門支出部表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.2020年區級部門預算績效目標
部門預算公開表-江陵.xls 附件:達州市通川區江陵鎮人民政府2020年部門預算績效目標申報表.xls 2020年采購預算計劃表.xls